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预算管理部的职责 预算管理工作篇一
2、发现分析预算控制中的问题,并提出改进意见;
3、比较项目实际成本与预算,并对产生的重要差异做财务分析报告;
4、为及时反映企业运营动态,发现经营中存在的问题并预警,负责定期完成分析评价报告;
5、为使预算管理工作在规范的制度保障下进行,负责拟定并完善区域全面预算管理的相关工作制度;
6、为有效预测并督促公司各职能部门及各经营单位追求高业绩目标,负责对公司各职能部门及各经营单位进行预算的审核及批复工作。
预算管理部的职责 预算管理工作篇二
1、审批总公司各部门预算申请,保证各项预算申请合规、合理;
2、组织、协调总公司各部门年度费用及项目预算编制,保证预算编制工作顺利完成;
3、审核并执行总公司各部门预算的日常调整,组织总公司年中调整工作,在公司规定的管理原则范围内,确保预算得到及时修正;
4、编制总公司各部门费用及项目预算执行情况分析报告以及费用预测,提供数据支持和决策参考;
5、制定和完善总公司预算管理的相关制度、作业流程,并推动实施,确保总公司预算的有效管控;
6、指导总公司各部门预算员完成部门预算管理工作,解答部门预算员的相关疑问,保证各部门预算管理基础工作规范、有序的进行。
预算管理部的职责 预算管理工作篇三
1、根据公司中、长期经营计划,组织编制年度综合计划及中长期盈利规划;
2、组织公司年度财务预算的编制工作,及年中财务预算调整的编制工作;
3、负责平台年度合并预算编制工作及合并预决算工作;
4、负责平台合并国资预算编制工作及平台董事会文件编制工作(预算部分);
5、负责定期编制平台预算执行分析报告,对执行偏差大或执行异常的事项及时提出预警;
6、为公司决策提供及时有效的财务分析,有效地监督检查预算的执行情况以及适当及时的调整。

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