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2025年公司财务核算办法细则9篇(通用)
  • 时间:2025-03-31 05:13:11
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2025年公司财务核算办法细则9篇(通用)

格式:DOC 上传日期:2025-03-31 05:13:11
2025年公司财务核算办法细则9篇(通用)
    小编:悬疑影视剧

无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

公司财务核算办法细则篇一

(一)首先在年初完成上年决算和审计工作,做好年度帐务结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算,合理安排,实行科学预算,有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作打好基础。

(二)由于门票收入由景区调入集团,要同税务机关积极协调,做好帐务及企业所得税调整工作。由于已结束,在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大,有大量的业务需要从年初开始调整,我们决定先自行查账调整,待中介进入后,邀请国税、地税相关人员共同参与,一次完成此工作,以求调整后的帐目能满足审计、税务各方面的要求,经得起以后各相关部门的检查。

(三)在4-5月主要任务是作好的企业所得税汇算清缴工作,深入研究税收政策,加强税收法规的研究和学习,加强与税务部门的联系和协调,避免因政策法规理解不透给公司造成损失。

(四)在五月末完成新门票的印制工作,保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调,省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。

(五)在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点,增加清查的次数和力度,以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节,从严从细,完备交接领用手续,认真填制交接记录和门禁系统信息,杜绝漏洞,明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入,要确保及时足额存入指定帐户,以保证资金安全。

(六)在年底之前要提前做好财务决算的准备工作,及时清理应收款项,盘点各项资产。提前同各部门协调,能在当年处理的费用一定要当年处理,在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。

(七)在年终决算后,协助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。

(八)加强资金管理,统一调配,根据集团总部及各公司的工作计划安排和财务预算,科学合理地调控使用好各项资金,充分发挥资金利用效率,保证集团各项工作的顺利进行。

(九)在会计人员管理方面,结合本集团公司财务工作的实际,以更好的做好财务工作为目标,进一步明确各会计人员的岗位职责,真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训,注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平,引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理利用相关优惠政策为集团增加效益。

(十)在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善的内部财务规章制度,使财务工作有一个更加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度,堵住漏洞,保证资金安全,定期对各子公司各项财务工作进行自检,尽量减少财务工作的错误和漏洞,发现问题及时处理。

总之,财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据,为集团公司发展做出应有的贡献。

公司财务核算办法细则篇二

为了维护公司、股东和债权人的合法权益,加强财务管理和经济核算,根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规,结合公司实际情况,制定本规定。

公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为,准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金,有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。

本规定在公司内部暂时执行,随着公司业务的正常开展和不断拓展,将进行更改、补充和完善。

公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制,公司是独立的企业法人,自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束,依法享有法人财产权和民事权力,承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。

公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要,配备财会人员,加强对财会人员的管理。

财务部主要负责公司的财务管理和经济核算,主要职责为:

(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;

(2)参与公司筹资方案的拟定和实施;

(4)参与公司经营决策,统一调度资金;

(5)负责公司财务预算管理、会计核算;

(7)监督财务收支,依法计缴税收;

(8)负责公司财务会计档案的保管,票据申购、使用、核销等管理工作;

(10)参与对子公司的财务管理。

(11)协调处理与各单位的关系。

财务部建立稽查制度,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

公司按照《企业会计制度》规定,结合经营项目实际情况,制订并实施有关会计核算暂行办法,及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。

公司采用借贷记账法,以中文作为记录的文字,以人民币为记账本位币,按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况,设置总分类和明细账科目。

公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理,并实行会计电算化。

公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本,以反映公司的经营成果。

公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。

公司各项财产在取得时按照实际成本计量,其后,如果财产发生减值,按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

公司在进行会计核算时,应当遵循谨慎性原则的要求,不得多计资产和收益、少计负债和费用。

公司制定财务预算管理暂行规定,对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算,并依据其实施管理。

1.经营预算;

2.盈利预算;

3.资金预算。

公司在预算年度开始后,对财务预算执行情况进行分阶段的控制和监督,及时进行差异分析,并查实差异的原因,向总经理报告。

公司建立并完善营业收入的管理规定,确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制,以加强对业务活动的财务监督。

营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的`主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时,确认营业收入的实现。

公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认,长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。

成本费用的核算坚持权责发生制的原则,当期发生的成本费用,无论其款项是否支付,都应计入当期的成本费用;虽在本期支付的成本费用,但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账,调节利润。

严格控制成本费用的开支范围和标准,严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序,合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。

公司合理运用财务杠杆,降低财务费用等资本成本。

公司严格按照国家有关部门颁布的《现金管理条例》、《银行支票使用管理暂行规定》、《银行账户管理办法》和公司现金、银行存款管理暂行规定,对货币资金的使用、银行账户的开设和使用进行管理。货币资金的保管和核算须岗位分离。

公司制定信用政策,加强对应收款项的管理,明确欠款对象,落实追款责任并依据结果施以奖惩。

公司采用余额百分比法估计坏账损失,并计提坏账准备,计提的比例为期末应收款项的5‰。财务部对已确实不能收回的超龄应收款项,定期逐笔书面上报总经理审核,批准后作为坏账损失处理。如数额较大者须通过董事会批准后处理。

公司加强对存货的管理,建立完善的采购、保管、领销、记录、盘点制度,保证账、卡、物相符。存货按照实际成本计价,领用或发出存货,采用先进先出法确认其实际成本。

公司制定并严格执行《固定资产管理办法》,健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率,采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。

公司对固定资产的购建、清理、报废等,都应当办理会计手续,设置固定资产明细账,建立固定资产卡片,进行会计核算。

公司对资产使用部门要求定期或者至少于每年年度终了,对各项资产进行全面检查,并根据谨慎性原则的要求,合理地预计各项资产可能发生的损失,当期末账面资产价值与可收回金额发生差额时,对可收回金额低于账面价值的差额,提交公司总经理批准后计提资产减值准备。

公司的债务性融资和权益性融资,依据《公司法》等相关法规和《公司章程》进行。

公司依据《公司法》等相关法规和《公司章程》实施股本变动、提取公积金以及分红派息等程序。

公司法定公积金按照税后利润的10%提取。

筹资是公司根据发展需要,在自有资金不能满足和保证公司正常运转时,从外部获取资金以达到公司经营目标的必要活动。筹资必须充分考虑公司实际情况,制定和掌握好筹资策略和方法,确保此项工作安全、有序,并取得最佳效益。

筹资的目的是投资,筹资策略必须以投资策略为依据,充分反映公司投资的要求。筹资时考虑以下因素:以“投”定“筹”、量力而行、具有配套能力和消化能力、筹资成本、筹资管理的难度、公司筹资的期限、负债率和还债率等。

筹资方式包括银行筹资、股票筹资、债券筹资等。结合公司实际情况,银行筹资是公司资金筹集的最主要、最直接的内容,在公司的发展阶段,应尽量争取各专业银行的支持。

公司依据国家宏观经济环境、有关法规和公司章程、地区及行业发展状况、公司及项目前景分析等因素,把对公司的长期发展有较大的影响投资项目,作为是对外投资管理的重点,同时,为改善投资决策效果,提高投资决策能力和收益,董事会对投资项目进行初审、分析、筛选、评价、论证。公司不从事证券信用交易,避免从事承担无限责任的投资。

对外投资应考虑投资增值程度、投资保本能力、投资风险性、纳税优惠方针、投资的预期成本、筹资能力、投资回报期间的长短等,全面综合考虑各因素的基础上,确定投资的项目。

在争取获得更多的投资增值、投资收益时必须重点考虑投资的风险,包括项目特有风险、公司风险、市场风险。由于项目的市场风险不能通过多角化加以分散,因此其对项目的影响非常重大,但公司风险或项目特有风险也不容忽视。

短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。

短期投资持有期间所取得的股利、利息等收益,不确认投资收益。

长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资,并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。

公司对外进行股权投资,根据对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的不同情况,分别采用成本法或权益法核算。

公司对外进行债权投资,按取得的实际成本,作为开始投资成本。

公司根据《公司法》,以及公司发展战略实施对外投资,并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序,对外投资必须经董事会审议通过。

公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及财政部颁布的其他有关制度,编制财务报表。

公司的财务报表属于公司的财务机密,未经董事会批准的财务报表一律不得外流。

已经审核过的报表如需外送,需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东,季报在每一季度结束后的二十日内送各股东,年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。

公司依照《会计电算化管理制度》实行财务电子信息系统,实现授权、岗位分离、记录控制等内控程序的电算化,保证内控制度的有效性,相关人员在使用财务电子信息系统过程中,严格遵循内部控制规范和技术规范,保证系统的正常运行。

公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本(电子)资料。

财务部按照规定作好财务工作交接工作,财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员,没有办清交接手续不得调动或者离职。

本规定由董事会负责修改和补充。

本规定由董事会授权公司财务部负责解释。

董事会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和具体办法,由公司总经理审批通过后,颁发施行。

本规定自颁布之日起开始执行。

公司财务核算办法细则篇三

财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业再生产过程中涉及资金的活动,表明财务的形式特征;后者指财务活动中企业和各方面的经济关系,揭示财务的内容本质。因此,概括说来,企业财务就是企业再生产过程中的资金运动,体现着企业和各方面的经济关系。财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系,更主要的是财产和债务,即资产和负债等。

企业财务管理制度:为了保障国有资产的安全、增值,保护投资者的合法权益,规范公司企业财务行为,有利于企业的发展,加强财务管理,根据《^v^会计法》、《企业财务通则》,结合本公司的实际情况,制定企业财务管理制度。企业财务管理的基本任务和方法是,做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用企业各项资产,努力提高经济效益。小企业财务管理制度是小企业实施经营管理活动,对财务管理体系建立、维护,规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。

1、思维的高度

格局影响思维的高度。作为财务人员时时应该以“所有者的身份考虑”一系列的问题,如果不具备这样的高度,工作开展就会有局限性。

2、风险防范意识

建立一套健全的科学又适合的内部控制体系是财务人员的职责。一个企业如果内部控制没到位,就会出现漏洞,得到利益的人会觉得财务太没水平了。

3、细节决定成败

作为财务人员应该非常认真、细心,做任何事情都要有复核的意识。一个数字多写一个零或少小一个零都相差十万八千里,有时候所犯的错误是承担不起的。

4、应对能力

财务人员的应对能力是非常重要的,有时候过于刻板会影响业务的发展。

5、保守公司的机密

作为财务人员哪些话该说,哪些话绝对不说是非常重要的,如果做不到这一点,有时候是要负法律责任的,即使没有这么严重,也是得不到上司、股东们的胜任的,一定要懂得一些常识。

6、以所有者的身份考虑问题

每一位财务人员都应该站在所有者的身份去考虑问题。财务人员不是资金流的管理者,就是物资流的管理者,所以财务人员身边每天都与钱有关的东西工作,如果不为企业的利益价值最大化考虑,就会损失公司的利益,非常重要。

7、要有过硬的专业技术水平

财务人员是属于管理与技术并存的工作岗位,如果专业技术水平不过硬,同样会给企业带来损失,有时候这种损失是不可估量的,所以应该不断地学习,再学习。

8、要懂得资源整合

财务人员是实现企业价值最大化的重要岗位,如果不懂得整合企业内外资源,不懂得借力,是做不好工作的。财务人员面对的是公司的每一个部门,信息非常广,我们要通过数据去反映企业的经营情况,再利用数据去分析每一个部门的绩效,从而得到改善;另要与银行、供应商、客户、税务等部门处理好关系,从而实现企业价值最大化。

公司财务核算办法细则篇四

第一章 总则 一、为加强公司的财务管理,更好的贯彻《会计法》,正确行使 会计人员的职权,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作 用,使本公司的财务活动做到有章可循,职责分明,参照有关规定, 制定本制度。

二、公司的财务管理工作,应遵守国家有关法律。

法规的规定, 运用合理合法的经济核算, 通过增收节支的原则, 加强财务计划管理, 达到提高经济效益的目的。

三、公司设立财务部,负责财务管理,由总经理直接领导,工作 人员配置为主办会计、出纳会计。

南京永华汽车检测服务有限公司(八)定期编制年、季、月度财务会计报表,负责编写财务分析 及经济活动分析报告,会同有关部门,组织经济运行分析会,总结经 验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议,同时提出经 济预警和风险控制实施,预测公司经营发展方向; (九)负责办理现金收支和银行结算业务,及时登记现金和银行 日记账,妥善保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重要 票据;熟练掌握、领会有关财政税收政策,合理筹划纳税,按时上交 税款; (十)负责公司财务审计和会计稽核工作,加强会计监督和审计 监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进 行严格监督和检查; (十一)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益; (十二)注重会计人员政治思想和职业道德教育,不断提高会计 人员专业技术水平,推动会计工作现代化管理进程; (十三)认真完成公司领导交办的其他工作任务。

第三章 工作岗位职责 五、主办会计职责3

南京永华汽车检测服务有限公司(十二)其他与会计处理有关的事宜。

六、出纳岗位职责 (一)严格按照现金管理制度和银行结算办法办理现金的收付 和银行结算业务; (二)严格审核现金收付凭证,及时、序时登记现金、银行存 款日记账,并填报资金日报表; (三)负责保管好库存现金; (四)负责保管有关印章、空白支票和空白收据; (五)积极配合银行做好对账、报账工作; (六)负责仓库实物的计量、收发、领退、保管和清查盘点工 作,及时登记实物出入账,做到账实相符; (七)配合会计做好各类账务处理工作; (八)配合办公室做好办公用品及食堂用品的采购工作; (九)其他与出纳工作有关的事宜。

第四章 会计工作的管理5

南京永华汽车检测服务有限公司七、公司的会计工作必须遵守国家的有关法律、法规的规定。

八、采用复式记账凭证并编号。

九、 根据 《企业会计制度》 规定设置和使用会计科目名称、 编号、 核算内容和对应关系,开设总分类账、明细账及日记账。

十、 会计人员对发生的各项经济业务, 必须取得或填制原始凭证, 并根据审核的原始凭证编制记账凭证。

对不真实、不合法的原始凭证 不予受理; 对不正确、 不符合规定要求的原始凭证应退回更正或补充。

十一、记账凭证填写的内容、数量、金额、附件张数必须与所附 的原始凭证相符,会计科目及对应关系正确,连续编号,字迹清晰工 整,有关人员印章齐全。

十二、月底终了,各种记账凭证,应连同所附的原始凭证,按照 编号顺序,折叠整齐,加具封面,装订成册。

十三、会计人员必须根据审核无误的会计凭证等记账薄,做到数 字准确、摘要简明、内容完整、字迹清晰、登帐及时,按月结出余额。

十四、财务工作人员发现帐薄记录与实物、款项不符时,应及时 向总经理报告,并请求查明原因,作出处理。

财务工作人员对上述事 项无权自行作出处理。

南京永华汽车检测服务有限公司十五、按规定设置和编报会计报表,报送的会计报表包括:1. 资产负债表 2.损益表 3.纳税申报表 4.个人所得税申报表 5.企业所 得税申报表。

报表编制应做到数字真实,计算准确、内容完整、说明 清楚。

十六、财务工作人员调动工作或离职,必须与接管人员办清交接 手续,并由财务负责或总经理负责监交。

第五章 收入管理 十七、经营收入的实现按制度规定确认,并将已实现的收入按时 入账,计入当期损益。

加强对营业外收入等的管理。

十八、实现是收入、按实际价款记账,应全部记入本期帐内,并 相应计算结转本月收入有关的成本、税金、费用。

十九、收到款项时,必须向付款方如实开具发票或收款收据,由 收款人或出那人员办理收款手续。

二十、开票人与收款人员原则应分设,收款金额或收支票按规定 及时送交出纳及开户银行,然后将缴款单和支票回单交财务人员。

南京永华汽车检测服务有限公司二十一、财务和业务人员应经常注意应收款的回收情况,如发生 拒付、拖欠等情况,应及时分析原因,由当事人采取措施进行催收、 清理。

第六章 支出及费用报销管理 二十二、报批流程,所有款项支出实行付款审批制度,必须由经 办人填报签章报部门经理审查、 会计审核, 公司领导审批同意后报销。

二、报批时间每星期三、五由公司领导审批签字支付。

如果公司领导 不在公司,应以电话与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其 在支出单上补签意见; 二十三、 各种款项支出一般需凭收款方提交的内容完整并且套印 有“税务机关监制章”的正式发票、收据予以报销,发票抬头必须与公 司抬头一致,否则不予报销。

二十四、 广告款、 工程款等大额支出必须填制 《资金支付申请单》 , 并查验相关合同。

南京永华汽车检测服务有限公司(二)公司职工出差根据需要选用交通工具,除股东外的员工不 得乘火车软卧; (三)公司员工出差期间,住宿费用及补贴按一下规定执行: 1、房费标准: ①部门经理住宿标准为 150 元/日; 总经理以上住宿费实报实销。

②一般职员住宿标准为 120 元/日。

2、伙食补贴:伙食补贴每人 50 元/日(省内);省外每人 60 元/ 日。

二十七、电话费报销制度 (一)公司员工根据岗位需要可享受电话费补贴; (二)公司员工凭正规发票按核定标准实报实销,超出不补; 二十八、严格执行“谁用款,谁负责”的原则,如发生错付、多付 的情况,应由责任人承担赔偿责任。

南京永华汽车检测服务有限公司发票。

为了确保发票、收据编号的连续性,发票管理员须定期或不定 期核对收到货币资金、收据金额是否一致。

三十.在收取各项收款时,必须向付款方开具发票或收款收据。

三十一、 本公司使用发票的购领, 有指定人员去税务机关办手续, 按规定缴销和领用。

三十二、对领用发票,要有专人负责、定期检查,对未用发票和 已用发票存根要妥善保管并建立发票领用制度。

三十三、使用发票时,开具的发票内容真实、数量金额正确、字 迹清晰、印章齐全、不准弄虚作假,不得涂改发票。

三十四、 发票不得拆本实用, 不得分联使用低、 面不一致的发票, 作废发票各联必须齐全,并注明作废标识,不得随便撕毁或遗失。

第八章 货币资金管理 三十五、现金收入应于当日送存银行,支付现金,原则上应以库 存现金额支付或从开户银行提取, 不得从现金中直接支付 (即坐支) 。

出纳人员库存现金额为 xx 元/天, 最高不超过 5000 元/天, 大额现金 个人不能随便携带,由会计人员不定期进行盘点,以确保货币资金账 面余额与实际库存相符。

南京永华汽车检测服务有限公司三十六、出纳支付现金,必须经有关负责人签批、复核符合规定 要求的付款凭证支付。

收付现金做到认真、仔细,加强复核,现金如 发生短缺,由责任人负责赔偿。

三十七、严格支票管理,银行印章由专人负责,不得签发空白支 票,不得将空白支票交给外单位或个人代为签发、保管、领用、背书 转让、注销,防止空白支票的遗失和被盗。

三十八、为了确保银行存款的存在性和完整性,出纳员须逐日结 出银行存款余额, 由会计人员定期核对银行帐单, 每月至少核对一次, 并正确编制银行存款余额调节表,及时发现未达账项。

三十九、会计人员定期与往来款对方单位核对往来款余额,制止 各种挪用货币资金的情况。

四十、公司财务人员支付每一笔款项均须公司领导签字。

公司导 外出应由财务人员设法通知,同意后先付款后补签。

四十一、公司职工因工作需要借用现金,需填写《借款单》,静 会计审核; 交财务负责人签字后方可借用。

超过还款期限即转应收款, 在当月工资中扣还(职员借用的现金不得超过当月工资)。

四十二、符合现金使用范围的,凭发票、工资单、差旅费单及公 司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,部门领导审查,会计审 核,总经理批准后由出纳支付现金。

南京永华汽车检测服务有限公司四十三、发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签 字,金额数量无误,填制记账凭证。

四十四、 工资由财务人员依据办公室每月提供的考勤资料编制职 员工资表,交财务负责人审核签字,财务人员按时(次月 15 日)发 放工资,填制记账凭证,进行账务处理。

公司财务核算办法细则篇五

第一条为严格财务管理,明确经济责任,根据财政部、教育部和省财政厅颁布的有关财务法规和制度,结合我校的实际情况,特制定本制度。

第二条学校实行“统一领导,集中管理”的财务管理体制。学校财务工作实行校长负责制,由主管总务工作的副校长负责日常财务管理工作。

第三条 学校总务处财务办公室统一管理学校财务工作,对学校负责。同时,学校财务工作接受上级主管部门监督。

第四条学校总务处财务办公室配置一名财务主管、两名会计、两名出纳,具体管理财务工作。

第五条学校财务应加强预、决算管理,按上级指示精神和有关的财务制度、规定,结合学校事业发展需要,编制年度预算收支计划和决算,经学校领导审核、批准后报上级主管部门。

第六条 认真执行“收支两线”管理的规定,将学校的预算内、外资金以及暂存类资金按性质及时划入财政 “专库”。

第七条学校的各项收入,包括学杂费收入、计划外招生收入、借读生、承包收入等。

1.学杂费收入:按市物价局和市教育局等部门核定的收费标准收取的学杂费是学校的重要收入,学校总务处应积极组织收纳,做到安全、快捷、准确。

⑴学生的各项收费标准,应分清年级、项目;应交学费的学生人数,应分清班级,做到数字精确、姓名确实;及时了解中途离校的学生名单。

⑵学生的学杂费一旦入库,除计算、收款等技术性错误的款项以外,一律不予退款。

⑶享受学校减免学费的学生,均为阳光班、唯新班学生和学校正式教职工子女及特困户子女,减免标准由学校行政办公会确定。特困户子女学杂费减免程序是:由本人提出书面申请,民政部门出具贫困证明,经总务副校长签字同意后执行。学杂费之外的其它费用均不减免。

⑷学费一学期收缴一次,在春、秋季入学时进行,新、老生一次交清,不得拖欠,确有实际困难,经总务副校长批准可延期交纳。否则,视同故意不交学费,学校将责成限时交纳,超期不交者,应予劝退。

⑸对学杂费收入,总务处应自收费之日起,30天内做好清算、核对、结帐、上缴财政“专库”,并及时向学校领导报告收费情况。

2.计划外招生收入,与学杂费一同清算、结帐,上缴财政“专库”。

3.借读生收入,入学时与学杂费、书本费等一同清算,上缴财政“专库”。

4.承包收入:主要是指学校超市、食堂、医务室等承包收入。应按合同规定,由出纳人员按时、足额地收纳入帐,不得拖欠、滞纳,否则,应按合同规定对承包人予以处罚。

第八条学校任何处室和个人,不得擅自截留学校的收入,私设“金库”;为学校或处室采购物品、缴纳款项等,不论对方以什么形式或借口返回的现金、礼金及物品,都要缴交总务处,并办理登记手续。否则,一经发现,按违反财务制度处理。

第九条学校财务人员因工作失职,引起学校收入减少或流失,应视情节轻重追究有关人员责任。

第十条借款是指学校各科室因办公、教学、后勤等工作需要购置设备、办公物品、公务出差以及行政维修等,请求学校总务处给予的借款。

第十一条借款手续规定

借款经手人须按如下规定办理借款等手续。

1.借款须经校领导批准。超过3000元者,还需提前2天到财务办公室预约,否则不予借出。

2.借款时,由各分管处室领导提出,报分管校长批准。借款人须填 “借款单”,先由各处室负责人签署意见,再报分管财务校长签批,以后凭“借款单”到财务办公室借款。

3.借款后,借款经手人须在预定的还款日期内还款或凭正式发票到财务报销,月底结帐前须办理完报销手续,特殊情况暂不能报销者,须经财务主管同意。

4.一般情况下,第一次借款未报销之前不给予第二次借款

5.根据批准的用款计划,维修、改造、采购大宗物品等所需借款或预付款,凭学校领导的用款批示及用款处室的有关资料说明(如合同、购物用途说明),经财务校长审核无误后方可付款。

6.学校举办临时性的大规模活动,如运动会、艺术节、庆祝活动等,主办单位须提前列报用款计划,经校领导批准后,财务方可付款。

7.学期结束前一个星期,借款经手人应办理借款报销手续。如放假时仍未到财务办公室报销者,视同占用公款处理,并从借款人工资收入中扣回。特殊情况需续借须经分管财务校长批准。

第十二条学校的各项支出,除工资、津贴等经常性支出及节假日支出外,应分清支出类别,在取得发票等报销凭证后,办理审批报销手续,以便财务及时入帐。

第十三条报销支出审批权限:

元以上由校长签批,500元以内由财务副校长签批,餐饮费无论金额大小都必须经校长签批,最后由分管财务副校长签批后方可到财务办公室报销。

2.报销凭证应以正式发票为准,并有单位名称、开具发票单位印章、单价、数量,批量采购应附货物清单、规格、型号、金额等内容,发票上应有经办人签字、处室负责人签字证明;采购书本及资料还须有仓管员验收签字。对于不符合填写要求的发票,财务人员不给予报销。

3.行政采购支出:是指行政、后勤部门因工作需要采购图书、学生学习资料、办公用品、配件、修缮用材料等支出,此项支出数量大、品种繁多,须经校领导研究同意,并经学校纪检部门同意,采取招标等形式并在学校纪检部门的监督下采购。

第十四条会计人员应于每月终了的次月8日前,完成上月份财务收支报表,并附文字说明;按月结帐、对帐,现金、银行存款要做到日清月结。每学期结束后,应在一周内完成学期报表。各种报表应按月报学校领导审阅。

第十五条学年初、学年终,应按时完成预、决算报表的编制及上报工作,同时按规定附加报表文字说明,年终结算应有决算报告。

第十六条如本制度与国家财会法规或上级文件精神有抵触,则以国家法规、上级文件规定为准。

公司财务核算办法细则篇六

1.总则

(5)往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;

(6)非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

(7)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

3、行政费用支出管理制度

(1)公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;

(2)涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。

3.公司差旅费开支制度

(1)公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

(2)公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

(3)公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:

①房租标准:a、部门经理以上职员,房租标准为120元/日;b、一般职员,房租标准为100元/日。

②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。

(4)、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

(3)公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

(1)公司办公用具由办公室统一采购、管理;

(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;

(3)办公室财产台账为财务部附设账册;

(4)办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;

(6)有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案。

6.行政费用报销制度

(3)应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制,批准后方可实施;

(7)其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章、工程成本管理制度

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

(2)负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5.工程中间结算程序。

(2)财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

6.工程决算程序。

(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章、财产管理制度

1.公司财产的范围

(1)公司财产包括固定资产和低值易耗品;

(3)凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

(3)办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台账,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3.财产的购置与调拨

(5)财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。

4.财产的清查、盘点

(2)各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

(5)凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。

公司财务核算办法细则篇七

一、主要工作内容

1、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好收据、印鉴、支票等。坚持每天核对银行存款,及时打印回单,保证资金安全,防止收付差错,及时登记资金日报和编制记账凭证。

2、坚持以公司及财务的规章制度为准,严格审核付款报销凭证,对不符合办理手续的凭证不预付款。

3、及时根据领导对资金的安排办理相应的流程,准备相关材料。确保业务按时完成,保证公司收益不受损失。

4、登记支票使用情况,对用于购买结构性存款和定期存款的资金登记台账,并实时更新。

5、每月月底前,及时和各部门沟通,收集审核各部门的次月资金计划,编制完成次月资金计划和上月资金计划执行情况分析报告。

6、判断提交的各种合同是否需要缴纳印花税,计算相应的税金并登记账簿。

7、对于托管户付款的需求,及时办理付款流程,尤其是资金出资时,要与投资部沟通好付款时间,实时跟进,确保资金可以按时付出。

8、督促科创基金托管银行出具季度/年度托管报告,并在每季度结束后10个工作日内向市财政局、科创基金主管部门报送季度基金资金托管报告。

二、存在的不足

在逐渐熟悉出纳岗位职责的同时,我也逐渐发现了自身存在的一些问题:如对公司其他模块儿的工作内容还是不太熟悉,缺乏与其他部门之间的沟通,做事有些急躁,考虑不周,粗心大意等问题。

三、今后计划

1、继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务部与其他部门之间的沟通联系工作,积极参与到公司业务活动中去,做到事前了解、事后分析,发现问题时及时与各科室沟通,查明原因并予以纠正。

2、吸取之前的不足和已经收获的经验,不断改进,多虚心向领导和同事请教,严格执行本岗位工作制度,做到细心细致。

3、发挥财务控制和监督的作用,学习和掌握政策法规和相应的制度,提高自身的业务水平和解决问题的能力,更好的完成本职工作。

公司财务核算办法细则篇八

摘 要近年来,我国企业发展迅速,且为推动我国国民经济的增长做出了较大贡献。

作为企业日常管理活动的重要组成部分,财务核算不仅关系着企业的财务管理效率,而且对于企业自身发展也具有重要影响。

为了进一步提高企业财务管理效率,本文引入财务代理的概念,通过对财务代理的业务范围进行分析,进而对财务代理核算存在的问题和对策展开了深入研究。

关键词 财务代理核算 会计信息 财务预算机制

一、前言

财务核算是企业财务管理的一项重要工作,其通过对企业在生产经营过程中发生的资金变动情况进行分析和计算,从而向财务人员提供真实、可靠的财务信息,使其能够为企业经营者和管理者的相关决策提供支持。

然而,对于企业而言,其在生产经营的过程中,要将过多的精力投入到财务核算当中,势必会对其自身的效益产生影响,由此,财务代理核算则成为当前多数企业,特别是中小型企业在财务核算方面的共同选择。

二、财务代理概述

(一)财务代理概念

财务代理是指,财务方面的相关专家以代理名义,完成他人向其委托的各类财务事项的过程。

在财务代理过程中,财务方面的专家通过运用专门的方法对企业、事业单位以及各类经济组织的经济活动进行系统、连续且全面的监督,并对企业财务实施具体核算,通过向企业提供各类财务信息,从而为企业的生产经营决策提供支持。

[1]随着经济的不断发展,引入财务代理,并逐步开展核算、决策以及财务控制与分析的相关工作,已成为包括企业在内的各类经济组织了解其经济活动情况和财务信息的重要方法,而财务代理也成了企业经济活动管理的重要组成部分。

对财务代理的概念进行分析可知,其工作的核心则为财务核算,财务方面的专业人士或代理机构通过代理建账、记账以及设计财务制度,从而为企业提供较为详细的财务报表分析。

此外,财务代理还包括了代办、变更、注销税务登记以及协助企业等经济组织进行资产验证和评估等相关工作。

[2]下文则主要对财务代理核算的必要性做出具体研究。

(一)实施财务代理核算是响应政府号召的重要表现

依据我国政府实施的《中小企业会计制度》,国内中小企业课根据其自身会计业务的需要,设置会计机构,或将会计人员、会计主管人员等财务人员设置在相关机构当中,对于不具备条件的企业,需要向经过国家批准设立的,从事会计代理业务的相关中介机构发出委托,从而请其承担企业的财务工作。

由此可知,实施财务代理核算是响应政府号召的重要表现

(二)实施财务代理核算是节省企业费用的主要方法

对于中小企业而言,其设立会计岗位后,雇佣会计人员的工资大约在每月2500元左右,而以企业部门的收入水平为依据,相关财务负责人的收入可达3000~5000元不等。

通过实施财务代理核算,将相关的财务核算工作转交给代理部门后,向代理部门支付的费用则与企业的工资水平并无直接关联,通常为1500元左右。

由此可见,实施财务代理核算有效节省了企业在财务管理方面的费用。

(三)财务代理核算是增强企业财务信息安全性的必要手段

包括兼职会计在内的企业自身会计,若产生漏税、偷税行为,则对于会计本人而言,无需承担任何责任,由此带来的相关损失需要由企业自身承担,例如,延期报税而产生的罚款以及相关税项未填入报表而产生的法律问题。

四、财务代理核算存在的问题

(一)会计代理核算理解方面的偏差

企业对会计代理核算存在理解方面的偏差是当前财务代理核算过程中出现的首要问题。

由于对于企业的大多数管理者而言,并未从事过财务方面的相关工作,使得其对财务知识的认识有所缺乏,从而间财务核算单纯地理解为企业资金的预算和决算,这使其认为在企业实施财务代理核算后,会对其资金的支配力度和使用效率产生影响,故对财务代理核算的引入较为排斥。

此外,就现阶段而言,多数企业的财务核算仍然是以其自身聘请的会计工作人员为主体进行的,而财务代理核算在企业财务管理中的普及率并不高。

因此,各个企业对于引入财务代理核算仍抱有观望的态度。

[4]一旦会计人员出现相关的偷税漏税的行为,将会为企业带来较大的损失。

此外,对于引进财务代理核算的企业而言,由于存在认识和理解的偏差,使得企业财务部门更多时候扮演了“报账单位”的角色,仅是向财务代理核算部门提供其所需要的相关数据,并未对数据的全面性和真实性进行核实,加之缺乏相应的监督,使得企业开源节流意识下降的同时,对其自身的发展也产生了较大的不利影响。

(二)会计信息价值易被忽视

会计信息价值易被忽视是当前财务代理核算出现的另一主要问题。

由于企业一方面需要为其自身的生产和经营管理而付出较大精力,而资金则由企业的利润供给。

因此,关于企业及其各部门的经营状况以及财务成果等会计信息则极易被公司的经营者和管理者忽视;另一方面,当前企业管理者在财务管理方面仍然以年度会计报表为主,这是因为会计报表中所反映的信息大都会接受省市各行政部门和税收主管部门的监督,而企业每年向相关行政部门汇报工作时,也大都是以会计报表中的会计信息为主,这又进一步增加了会计信息价值被忽视的几率。

对会计信息价值进行分析可知,其需要通过进行加工和整理后,才能将相关财务情况直观反映出来,但若企业未对会计信息质量进行分析、评价和建立健全的绩效考核机制,其使用者将难以从会计信息的众多内容中挑选得出有用的信息。

当前,企业会计代理核算制度大都采用企业本身所提供的会计信息,但由于企业自身对会计信息价值的忽视,使得财务核算代理机构的信息利用效率十分有限,很难根据企业所提供的信息进行全面而准确的财务核算,在降低了财务核算工作质量和效率的同时,也对企业的财务管理工作产生了不良影响。

(三)企业资金预算机制不完善

对国内企业当前的.发展形势进行分析可知,其在财务预算改革方面已取得了较大的进步,但总体来说,企业的预算管理机制的改革尚不彻底,而对会计集中核算制度的有效实施工作进行分析可知,此项工作大都是以部门预算作为基础的,即只有使得预算编制更加精细化和科学化,方能最大限度地发挥财务代理核算对企业财务情况的监督职能。

当前,企业预算机制中存在的最普遍的问题是项目经费预算编制不明晰。

对现阶段企业项目经费进行分析可知,其预算大都以总额列示为主,而并未依照统一的经济分类科目进行较为明确的划分,这在进一步增加了企业对项目费用控制难度的同时,也阻碍了其自身的长期、稳定发展。

五、解决财务代理核算问题的相关的对策

(一)加快企业对财务代理核算的认识的转变

加快企业经营者和管理者对财务代理核算认识方面的转变是解决财务代理核算问题的首要方法。

一方面,企业需要对财务代理核算工作予以高度重视,将积极开展财务代理核算工作提高企业财务管理效率提升到关系企业发展的战略高度上,通过加强引进财务代理核算必要性的宣传工作,从而形成自上而下地对财务代理核算的重视;另一方面,包括企业经营者和管理者在内的企业成员还需加强对相关财经法规法律法规的学习,在对财务代理核算的内容进行充分理解的基础上,积极配合财务代理核算部门的相关工作,通过为其提供较为准确的企业内部财务信息,进而提高财务核算的质量和效率。

[5]此外,对企业而言,为了降低财务代理核算的相关风险,其还需加强对财务代理核算机构相关工作的监督,在各部门做好本职工作的同时,加强对公司会计业务的日常审查和管理,通过将会计代理核算的重要性传达到包括会计部门在内的各个部门,从而收集各部门关于此项工作的相关意见,力求全面提高企业财务核算质量。

(二)加强会计代理核算信息管理机制的建设

加强会计代理核算信息管理机制的建设是提高企业财务代理核算效率的另一重要手段。

首先,企业应充分利用财务代理核算的优势,积极开展对综合财务信息的评价和分析工作,从而为企业的生产、经营和管理等各方面工作提供决策依据。

其次,加强财务分析力度,提高会计信息的利用效率。

为了进一步解决财务信息利用价值易被忽视的问题,企业应将财务代理核算的工作重心放在的会计信息的采集、整理和分析上,并建立起深入各部门一线的财务信息调查和采集机制,通过对财务报告进行合理分析,并及时反馈相关财务问题,以高效的企业内部财务信息予以财务代理核算部门以较好的工作支持。

再次,对财务代理核算机构而言,其也应加强对企业所提供的财务信息的利用效率,通过聘请相关专业人才,从而对包括会计信息在内的企业财务信息进行全面分析,进而向企业提供较为准确的财务报告。

最后,企业还需加大对会计信息管理平台建设的投入力度,通过引进现代化的信息设备,建立完备的会计信息平台,从而在确保会计信息安全性的基础上,提高其与代理核算机构信息沟通的效率。

(三)完善企业资金预算管理机制

完善企业资金预算管理机制是确保财务代理核算高效率的有效措施。

首先,企业应对其预算资金的编制程序进行规范。

以动态性与科学性为具体原则,进而将预算资金编制的定额、定员、定项进行标准化,以此提高企业内各部门预算编制的准确性。

需要说明的是,除了在生产、经营、管理中出现的突发事件而导致的不可缺少的资金开支需求外,企业预算一旦经过确定,便严禁对其进行零星追加与随意调整。

此外,在资金预算管理机制方面,企业仍需对具体项目的资金实施精细化管理,同时,还应对财务代理核算机构的相关财务活动情况和财务信息分析的情况进行实时了解和监督,确保以健全的预算管理机制提高企业财务代理核算的效率,使其更好地为企业经营者和管理者提供决策支持。

六、结论

本文通过对财务代理的概念及其相关业务范围进行阐述,在结合实施财务代理核算必要性的基础上,对当前企业财务代理核算过程中出现的问题做出了系统探究,并从加快对财务代理核算的认识的转变、加强会计代理核算信息管理机制的建设和完善企业资金预算管理机制等方面,对提高企业财务代理核算效率的方法展开了深入研究。

可见,未来加强对财务代理核算的研究力度,对于提高企业财务管理效率,并促进企业健康、稳定发展具有重要的历史作用和现实意义。

公司财务核算办法细则篇九

第一条 为规范公司现金使用,管理明确使用范围,加强财务监督,根据经济法规和总公司实际情况,特制定本制度。

第二条 公司任何部门、个人都必须自觉遵守,严格执行本制度的相关规定。

第三条 公司财务部负责人统一管理财务收支。

第四条 本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

第五条 现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理,非出纳人员不得经管现金。

第六条 公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账,严禁各部门、货场、门市截留收入或坐支现金。

第七条 按照“收支两条线”原则 ,财务部收入的现金、结算票据应及时存入银行账户,不得坐支现金。

第八条 出纳人员从银行中提取现金,当填写“现金支票领用单”,并写明用途和金额,由财务负责人签字批准后提取。

第九条 收取的代收款专户存储。

第十条 公司大额款项及重要的经济事项的支出,原则由部门主管、分管副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。

第十一条 现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准,须有经过复核会计人员复核的原始凭证,有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准,并填制付款凭证后,出纳才能付款,并在付款凭证上加盖 “付讫”戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证,付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核,或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原始凭证,出纳人员必须拒绝付款,否则由出纳人员承担全部的经济损失。

第十二条 下列业务可以支付现金:

1、公司业务相关的运输费、广告费。

2 员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。

3、差旅费、培训费、业务招待费。

4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配件等其他材料费。

5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。

6、确需现金支付的其他支出。

第十三条 因公外出人员携带必要的现金要填写借款单,并由总公司机关领导审批签字后方可支付外出人员。外出人员返回后应在当月15日或25日前报销,不允许长期借款否则会在工资中扣除,并前期借款未清后期不再借款的原则。财务会计在报销时必须按规定标准支付,同时,认真核实车船票和住宿费,检查发票是否注明每天每人住宿标准,未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销,另对参加培训和开会的人员,要有培训和开会通知的证明文件。

第十四条 代收款的现金不能挪用。

第十五条 通过银行转账支付的严禁签发空头支票,远期支票及空白支票。

第十六条 公司按核定标准设立备用金,不包括在库现金限额内其他部门因业务需要备用金的,应报总公司机关领导审批并报财务执行。

第十八条、库存现金限额原则上以满足总公司机关3~5天日常零星开支为标准,一般在50000-100000元。超过限额的部分应及时存入银行,并对每周二、周三适当增加现金库存。

第十九条、出纳员从银行提取现金时,应由公司专车前住,否则出现的损失由出纳人员负责。

第二十条 库存现金、现金支票及转账支票由出纳人员保管,银行预留印鉴应由财务部经理负责保管。

第二十一条 财务部出纳应将各种结算凭证及金融券物存放在保险柜内,保险柜应打乱密码,钥匙随身携带,人离门锁,防盗防失保险柜密码:出纳人员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密,不得向他人泄露,以防止他人利用出纳人员调转或更换使用新的密码。对保险柜的钥匙和密码公司应指定两个专人分别保管。

第二十二条 调动岗位,新出纳人员对库存现金要做到日清月结,账实相符,出纳人员发现账款不符应及时报部门经理并追查原因,追究相关人员责任。

第二十三条 财务经理不定期对库存现金进行抽查确保现金账面余额与实际库存现金是否相符。若发现不符,及时查明原因,做出处理。主管会计应经常与出纳核对库存现金情况,重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪行为。

第二十四条 每个季度财务负责人至少会同主管会计抽查一次库存现金,对差异情况进行分析,形成库存现金盘点报告,提出改进意见。

第二十五条 严禁私人借用公款,严禁白条抵库,更不得挪用现金。

第二十六条 财务室不准替私人存放现金,防止发生意外 。

第二十七条 财务室金库实行晚上值班制。

第二十八条 代收款出纳在前往工作地点途中,司机监负保安职能,确保资金的安全。

第二十九条 财务科应严格按照银行支付结算办法及相关制度的规定开立存款账户,并由出纳负责管理。

第三十条 出纳应不定期或定期与银行对账,并于每月末编制银行存款余额调节表,确保数额相符若发现不符,应查明原因,追究相关人员责任。

第三十一条 不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务。

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