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最新汽车行业会计实操(精选9篇)
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最新汽车行业会计实操(精选9篇)

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最新汽车行业会计实操(精选9篇)
    小编:方葵花

汽车行业会计实操篇一

一、学习培训工作

参加财政局组织的《新会计准则》培训和统计学培训考试,已取得相应的证书;参加由总部组织的税务开票系统和保税油开票系统的培训。公司对于这些培训活动都给予了大力支持,通过参加湛江市和总部组织的财务培训活动,自身感觉在工作能力,特别是会计实务、财务管理、统计分析能力方面有较大提高。每次参加完培训工作,感悟颇深,学习会计电算化知识越来越重要了。配合部门经理培训新员工,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,取人之长、补己之短。加强学习会计准则和税法是一项重点内容,为下一年度开展会计工作打下牢固基础。

二、税务申报工作 日常税务开票工作,去年开票准确率达到100%,没有收到客户的投诉电话。按时申报纳税,纳税额通过部门经理审核确认才上缴国库,所以申报环节准确无误。08年税务局对于土地使用税、个人所得税和企业所得税进行改革。地税局调高土地使用税税率,由原来每平方米2.9元调高到每平方13.2元;个人所得税法定扣除税额从1600元调高到2000元;企业所得税率从33%调低到25%。在不违反税法情况下,我们可以采取避税方法,发放年终奖采取分次发放,分次发放时间只需间隔1个月便可为员工省税。在上半年的税务工作中我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,熟练掌握了税务局各项报表的填制工作。

三、应收货款工作

跟踪货款催收,2011年货款已全部催回。为了保证资金安全管理,于2011年度重点加强催款工作。在增值税发票方面,我们企业是先开发票后收款,而我们向对方公司采购货物是先预付货款后开票,销售发票与进项发票失衡,造成预付税款的问题。在新年度里要控制采购发票及时回收,加强发票的管理。

四、盘点工作

每月盘点油品库存数量,做出库存盘点报告,由于月底结账,盘点报告没在当月及时做出,往后要改进这项工作进度。盘点原材料实物,由于有几艘船舶已处置,很多零配件不能再使用,积压在仓库里。原材料采用管理办法是零库存管理。

细节决定成败,要以“细”为起点,做到细致入微,无论站在哪个岗位,我都会认真对待自已的本职工作,努力配合部门经理的交待任务,我们有信心下一年度会计工作会做得更好。虽然每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。

汽车行业会计实操篇二

财务部单据传递与人员分工示意图

一、收银的职责

1 每天要做前一天结算单报表、配件销售单和汽车销售报表,做出来的现金金额要与收银员实收的金额相一致,再把内容发给相关负责人。2 做完报表后要开相应的收据,再把所有的收据,结算单,销售单和支票交给出纳。审核监督收银的免单打折情况。

3 配件销售要做月统计报表,废品废油要单独进行统计。

6 每月月底,要把车间报表(总报表,三包工时,材料费,工时费,服务顾问材料工时)分段打印出来,还有配件销售月统计表,修理工养护产品提成报表,代金券统计表都打印出来,交给相关负责人各一份。

7 每天要根据结算单的委托单号和金额进行逐笔销号,月末要把所有未到收银员结算的车子的车牌号和委托单号统计出来,并与成本会计一并到车间实际盘点在修车辆,做说明并交给相关负责人。

五、出纳的岗位职责

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,帐面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整;追踪刷卡款项是否及时到账,查明每一笔收入支出的来龙去脉 2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并结出余额。

3.掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。4.保管库存现金和各种票据的安全与完整。如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。5.保管有关印章、空白收据和空白支票。6.发生现金短缺,由出纳赔偿;如果现金溢余,长款开收据充公。

7.款项支出必须符合相关手续,严禁自作主张付款或借支,否则发生的经济责任,由出纳本人承担。(每张支出发票必须有经手人,证明人,法人代表签字)

第2篇:财务部会计岗位职责及政府部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。2.负责员工报销费用的审核,凭证的编制登账。3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。4.编制资金预算表。5.成本核算。6.监控应收账目子系统,准备月度应收账目报表。7.完成财务部长交办的其他工作。8.编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合,做到应付应收双方一致。9.完成财务部长布置的其他工作。

汽车行业会计实操篇三

20__年,是我从事会计工作的第一年。这一年来,本人在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,由一名初涉会计行业,没有任何经验的新人,转变为煤炭销售会计的行家里手,个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高,圆满地完成了领导赋予的各项工作任务,并取得了一定的工作成绩,现将本人一年以来的工作、学习情况汇报。

一、主要工作情况

1、加强业务学习,提高工作能力

我是一名没有任何经验的会计人员,我深知销售会计是一项专业性相当强的工作,在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员,我感到肩头的担子是沉重的,压力是极大的。有压力才有动力,每当工作中遇到棘手的问题,我都虚心向身边的同事请教,直到弄懂弄通为止。

同时,为了能熟练应用___系统,我还利用业余时间自学了《__系统操作指南之一(之二)》、《__财务与会计》等书籍,提高了自己的业务水平,丰富了自己的营销理论知识,为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。在__年1月份,我刚接触___系统时,每办理一笔业务需要2分钟以上,而现在办理一笔业务只需要不到1分钟,通过自己业务水平的提高,真正为客户带来了方便,受到了领导与客户的一致好评。在20__年__月份,举办的全面质量管理考试中,顺利通过,并取得了优异成绩。

2、勤奋敬业,热情服务

在销售会计工作中,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对公司煤炭销量大、品种多、结算复杂的情况,严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《__股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的规定,从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订,记账凭证的填列,以及增值税发票的开具等等,都坚持实事求是的原则,每项工作都一丝不苟,做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。遵守财务保密制度,对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密,决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。

3、工作敢于创新,提高工作效率

本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序,简化各种手续。例如:以前开具增值税发票时,一个订单一开,本人和同事积极探索新的工作方法,按厂家、品种将发票合开,然后再打好明细附在上方,既节省了发票的使用张数,又提高了工作效率而且方便了查找。

二、存在的不足

20__繁忙的一年,自己所取得的成绩,除了自己努力工作外,更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果,但这些成绩离上级的要求还有较大的差距,还存在许多不足。

一是学习的深度和广度还需要加强;

二是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性。上述不足,自己决心在今后的工作中将认真加以改正。

汽车行业会计实操篇四

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

二、财务部出纳员岗位职责:

3、保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分,它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。

3、责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

理和计提折旧,由财务室负责。

2、每年年终必须进行一次固定资产盘点,做到实物和账表记录相符,核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的,要查明原因,明确责任,做出适当处理。

票在计划范围内使用。

4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私用,不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上,严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

第十一章 财务人员岗位职责

第三十六条 会计人员岗位职责

1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度,认真学习并严格执行《会计法》。

2、负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证,填制记账凭证。登记总账、明细分类账,做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。

3、按时编制会计报表,按规定要求提供有关数据,为领导决策提供依据。

4、定期与出纳及相关人员核对有关账目,协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。

5、按月计提各项税金,确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜,提供税务部门所需各类纳税资料。

6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作,及时办理财政的资金拨付工作。

7、对指定保管的印章应加强管理,不得作为他用。

8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。

9、配合好各部门工作。

10、完成领导布置的临时工作。

第三十七条 出纳员岗位职责

1、负责现金、银行存款工作,登记现金、银行账,并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。

2、出纳要随时掌握银行余额,及时向领导反映,保证资金的支付。

3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备,对不符合要求的票据拒绝办理。

4、管理好空白发票、支票及有价票据,负责票据的领购、保管、整理、缴销。

5、根据办公室下发的人事通知,按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。

6、办理税务和银行有关事宜。

7、完成领导交办的临时工作。

第三十八条 保管岗位职责

1、办理物品入库验收、登记和领用出库手续;

2、按类别建立固定资产和耗材明细账,确保账物相符、账账相符。

3、按照常备物品的用量情况,向部门申购人提供需求建议。

4、对交还的物品,分门别类,分别上账入库。

5、负责库房物品的存放安全,严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故,定期对库房进行清理,保证库存物品堆放有序,领用科学。

6、对库存物品要做到心中有数,必要时提供使用建议。

7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理,并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减。

8、每年根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理,并就设备、资产的报损维修事宜提出建议。

9、完成领导交办的其他工作。

汽车行业会计实操篇五

1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议,提出业务处理中出现的问题并解决,同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的'统一管理;负责全行会计凭证的统一管理,包括领取、分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点,要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制。

3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作,并落实专人负责,发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况,定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实,杜绝同样问题在网点的二次发生。

二、加强会计核算工作,提高工作质量。因我行的前台临柜人员的

1、继续执行柜员绩效考核机制,经过20xx年的绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。20xx年我们将更好地利用这一个考核机制,让更多的柜员参加到这个考核中来,以提高柜员的工作主动性与责任性。

2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外,我们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段,以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生,努力减少差错。

3、有罚有奖,按照全行临柜人员的差错考核情况,对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励,以促进柜员的工作积极性。

4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

1、制定出培训计划,在20xx年我们准备对我行股改上市后的会

计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。及时让柜员吸收新的业务知识,帮助她们跟上我行的变革速度。

2、加强与其他各部门之间的联系,在业务培训上做好互通有无,通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课,或讲业务知识,或讲自己的工作经验,以加深相互之间的了解,从而相互学习,以提高柜员的业务素质,更好地做好服务。

3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作,如版本升级、

测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排,并及时将业务信息向下辖网点传达,以更好地完成市分行的工作任务。

4、加强对营业经理的考核与考评工作,使营业经理能发挥潜力,履行好职责,提高我行的会计核算质量。

四、做好与企业之间的联系,召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式,加强与客户的沟通,获取各种结算需求信息,更好地为客户解决结算上的难题。作为会计结算部,还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作,20xx年我们将加强与市分行之间的工作衔接,及时将各项工作任务落实下辖各网点,努力完成市分行下达的各项任务。同时,加强与各部门之间的工作配合,共同为工行发展努力。

汽车行业会计实操篇六

一、出纳岗职责

1、根据已审批的资金计划支付资金,并完善各项收付款手续。

2、负责提取日常开支所需现金,控制每日库存现金数量,保证现金安全。及时、准确的登记现金日记账,银行存款日记账。

3、办理职工及劳务工工资卡,并负责发放工资卡。负责到施工现场发放无工资卡劳务工的工资。

4、负责项目责任承包风险抵押金的收取及台帐管理,负责登记项目上交款台帐。

5、负责每月银行对帐单的打印、核对、签认。负责各种银行结算空白凭证的保管、领用、注销工作。

6、负责资金收支台帐数据更新。

7、负责资金周报表、资金监管报表的编制、汇总、报送。

8、完成领导交办的其他临时任务。

二、会计岗位职责

1、正确计算,及时登记各项与工资有关的台账,完成相关资料的装订。

2、负责收集和复核劳务班组的工资计算,完善相关劳务工工资发放手续,及时更新劳务工工资发放台账。

3、负责计价、报销等凭证的编制,及时清扣备用金。

4、负责落实各项处罚决定的清扣清收,更新相应的罚款和奖金兑现台账。

5、建立项目部低值易耗品使用台帐。

6、负责编制货币资金收付款凭证。

7、负责各项内业资料的收集、归档、装订。

8、完成领导交办的其他临时任务。

三、核算岗岗位职责

1、负责对项目部及各个作业队物资消耗账务处理。

2、负责每月及时归集和梳理项目部及下属各个作业队的现场经费。

3、配合会计岗完成计价单、报销等转账凭证的编制,建立计价台账。

4、指导、配合作业队、班组完成核算资料。

5、负责每月发放劳务工工资后,和劳资部门一起到作业队完成劳务工工资事后监督。

6、负责配合计合部完成责任成本分析。

7、负责合计凭证装订。

8、完成领导交办的其他临时任务。

四、财会部长岗位职责

1、负责拟定资金筹措方案,并负责资金筹集。

2、按次编制资金使用计划,并负责向项目领导及公司报批,严格按照公司财务部审批来安排支付资金。

3、负责项目部资金安全,控制资金风险,跟踪劳务工工资发放情况信息反馈。

4、负责完成项目上缴款计划,按时上交各项基金、折旧。

5、负责建立健全项目部财务管理制度,构建作业队成本归集和核算体系,指导作业队完善相关费用归集。

6、参与签订项目部经济合同和协议,建立合同台账,并监督合同执行情况。

7、负责项目部报销审核,凭证审核。

8、负责组织月度、季度、年度报表编制。

9、负责建立成本费用归集台账,业主验工台账。

10、负责项目部税务策划,协调地方税务机关、业主、局指挥部及项目部等其他部门关系。

11、组织项目部经济活动分析。

12、完成领导交办的临时任务。

汽车行业会计实操篇七

一、进一步完善规章制,规范会计集中核算工作。

今年来我们按照财政工作要求和各级纪委廉政建设要求,积极打造了文明窗口,构建人民群众满意的基础站所,进一步健全工作机制,为了规范各类会计业务工作,我中心制订了严格细致的会计操作规范程序,严明会计人员职责,用制度管人管事,坚决杜绝工作中存在的漏洞,防范资金运行中的风险,确保国家资产的安全,为了更好地服务基层,我们完善了各项资金报账制度,坚决克服胡支花现象发生,严格按财产把律办事,不允许有违犯财纪律的事发生,力争为领导决策做好信息提供,在20_年里,我们以“为公理财,为民服务”为宗旨,以提高财政服务水平,管理水平,保障水平为目标,我们自来加压,自我约束,自我规范,自我完善,树立迎难而上的决心,发扬干则必成的信心,确保了全镇各项会计核算任务的顺利开展,真正将工作任务扎实落实到位。

三、廉洁自律,求真务实。

我们在工作中,提倡高效廉洁的工作思路,狠抓干部的思想作风建设,用先进的思想武装干部的头脑,教育干部树立正确的人生观、价值观,正确对待和行使手中的权利,努力做到全心全意为人民服务,要求在工作中热情接待所有服务对象,力争做到一张笑脸相迎,一把椅子让座,一颗热心待人,保证服务对象高兴而来,满意而归,为此我们在完善各项规章制度的同时,积极创造文明服务窗口,创建优质高效服务平台,在核算服务中,我们实行随时到随时服务,实行办结制度的服务承诺。在服务大厅内我们悬挂了各项岗位操作规章制度,明确了资金运作程序,各会计岗位的责任和要求,使整个会计核算中心工作形成了高效严密,快捷的工作环境,由于我中心内部制度健全,责任明确,从而确保了我镇会计核算工作和所有有核算单位的行为都有法可依,有章可循。实现高效廉洁,使各项工作进入精细化,科学化的轨道上打下了坚实基础,为高效文明的服务提供了有力的保障。

三、加强学习,提高监督水平。

目前,我中心纳入会计集中核算单位41个,村级财务管理20个,面对日益增多的核算业务,我们树立与时俱进的思想,不断学习新法规,牢固树立工作学习两手抓的做法,寓学习于工作,在工作中学习,在学习中提高,我们把自学与上级组织学习有机地结合起来。

汽车行业会计实操篇八

1.遵守公司的规章制度,具有良好的职业素养和丰富的专业知识,爱岗敬业。

2.做好会计基础工作,完善凭证,账簿和报表体系。

3.按照会计制度的要求准确使用会计科目,审核原始凭证,预提各种费用,编制记账凭证,并进行登帐,对税法规定受限制的费用开支要严格控制。

4.汇总记账凭证,登记账簿,编制会计报告。

5.正确核算应交税金,并及时申报和完税。

6.随时掌握往来账项情况,并且及时告知当事人进行清理。

7.核对账目和资产,做的帐帐,帐表和帐实相符。

8.熟悉相关岗位工作,完成替补任务。

9.负责装订当月的会计凭证,连同其他会计资料的归档工作。

10.负责岁出纳上报的银行对账单,余额调节表进行审核,并督促未达账项及时处理。

11.负责财务印鉴的保管工作,对银行支付票据审核并加盖印章。

12.配合财务经理编制集团公司财务月报编制工作。

汽车行业会计实操篇九

1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转,直接对总经理负责。

2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作。

3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时提供真实的会计核算资料,全面反映给企业领导。

4.建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。

5.正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,为企业发展积累资金。

6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向,并负责各项年检工作。

7.负责办理银行贷款及还贷手续。

8.积极为总经理当家理财,当好参谋。参与企业经营管理,促进企业管理水平和经济效益的提高。

9.精打细算,确保经济效益,合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

11.负责组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。

12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据,保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

会计岗位职责

1.负责企业费用核算,认真审核收支原始凭证,帐目清楚,数字准确,结算及时。

2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。

4.负责公司各部门的费用报销业务手续。

5.按月编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

6.根据会计制度,定期汇总会计凭证,并与科目明细帐核对相符,确保准确无误。

7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。

8.定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。

9.为领导提供可靠的经营管理资料,应严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,保证财务结算的正确、及时和真实。

10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。

11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度,提高思想水平和业务工作能力。

12.按时完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责

1.每日审核无误的会计凭证,以此进行现金的收付业务:

1.1收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。

1.2收付款时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。

2.每日审核无误的现金收付凭证,以此登记现金日记帐:

2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减,必须同会计凭证相一致。

2.2日记帐必须连续登记,不得随便损坏帐簿和撕去帐页,不得跳行、隔页。

2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。

3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。

4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结。

5.银行帐务和支票办理:

5.1收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。

5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。

5.3空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。

5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管,并做到出入库皆有登记。

5.6严格执行各项规章制度,努力提高业务水平。

财务部

1.在财务经理的直接领导下,按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针,处理具体日常管理工作,保证部门预算和项目管理工作顺利实施。

2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务,如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务符合公司的管理要求,为公司高管提供真实可靠的决策依据。

3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题,产生的原因,并提出具体解决的办法和建议,及时处理工作中发生的问题,支持和配合财务经理做好财务工作,保证会计核算工作正常进行。

4.严格按照财务管理制度的要求,计真做好记帐凭证的审核,财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求,做到帐目清楚,数字准确,结算及时。

5.负责公司固定资产的核算,对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理,对房屋、设备等各项财产进行登记,并定期对公司的全部财产进行抽查、核 对、盘点,保证公司资产的安全。

6.对公司的全部固定资产的使用和管理提出合理的提议,充分利用公司现有资源,让有限的资源发挥更大的经济效益。

7.负责实收资本等权益类业务的处理核算。

8.负责各项收入的核算,及时、准确处理各项销售收入,工程承包收入工作。

9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立 支票回款登记台帐工作。

10.负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递,及时掌握合同的进展情况,及时催收到期款项,对合同进行动态管理。

11.负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管;会计凭证、报表,总分类帐、明细分类帐等会计资料,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管。

12.编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时,为公司领导提供可靠的经营决策依据。

13.负责公司各项税金计算和票据的打印等相关业务。

14.按月汇总会计凭证,并与科目明细帐核对相符

15.及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务经理汇报工作。

16.如果因个人工作不慎,给公司造成损失,公司视情节轻重给予行政或经济处罚。

17.完成主管领导交办的其它工作。

出纳岗位职责:

1.根据财务经理和会计审批后的原始凭证或记帐凭证,办理各种现金、银行支出的会计业务,未经批准办理支出业务,后果自负。

2.负责现金收支款项及财务处理。

3.负责各种票据收兑业务。

4.负责现金日记帐、银行日记帐的记录和凭证编制录入工作。

5.每日下午对库存进行现金清点,做到日清月结,帐实相符,帐帐相符。

6.负责保管银行预留的有关印鉴名章以及网上银行支付款业务。

7.负责职工工资、各种奖金及冿贴的发放以及费用报销,并及时请回个人往来欠款。

8.负责银行回款单的电话查询及回单的收取工作。

9.负责各办事处汇款单的填写工作。及时进行支票回款登记,并将回款支票当日存入相应的银行帐户,避免因存款不及时给公司造成经济损失和不必要的麻烦。

10.根据审核后的支出凭证编制录入会计凭证,做到手续完备,部门、项目分类清楚,内容简明扼要,数字完整准确,帐目清楚。

11.负责办理公司有关税收的缴纳工作。负责现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作,做到日汇报,月总结

13.负责收集各种银行结算单据、对帐单等,并及时处理和传递。

14.每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。

15.负责管理保险箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关印章。

16.负责保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。

17.完成主管领导交办的其它工作

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在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写?以下是小编为大家收集的优
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以
通过写心得体会,我们可以对自己的思维方式进行反思和调整,使自己更加成熟和理智。写心得体会时,可以多加思考和深化,使自己的思路更加明确和有力。以下是一些关于心得体
曹刿论战原文及译文注释篇一1.故:原因,缘故 (公问其故) 所以 (故逐之)2.从:听 (民弗从) 跟随 (战则请从)3.其:代他的,这里指曹刿 (其乡人曰) 
大班我升班了活动方案篇一幼儿升入小班,由幼儿园的小弟弟、小妹妹变成了小哥哥、小姐姐,这些让他们感到新鲜、好奇。本次活动通过“成长记录片”、“放飞气球”、“我们一
工会员工生日会方案篇一为了体现公司人性化的管理,体现公司对员工的尊重和关怀,增加员工归属感,丰富员工思想及生活,增加交流、沟通及合作能力。1、每月下旬举办当月生
施工违规心得体会篇一施工违规是指施工人员在进行工程施工时故意违反规定,造成安全隐患或其他违规现象。在施工现场,违规行为是很常见的现象。我也曾遇到过违规现象,但我
幼儿教师教学简介篇一支持孩子大胆做事,支持孩子能独立自主地作选择,以及自行解决问题,对于孩子做事过程中的失败和过错持宽容的态度。鼓励孩子大胆说话,家长应多用"你
在工作实践中,我体会到了坚持学习的重要性。写心得体会时,要注意结构清晰,逻辑连贯,阐述个人的观点和体会。以下是一些经典的心得体会范文,希望能给大家写作提供借鉴和
邮件客服反馈篇一一、服务模式技术巡检;定期技术巡检服务,检查系统的工作情况,并根据检查情况对设备进行调整和维修,对设备参数进行合理配置调整,是系统正常工作。认真
土地移交申请篇一被申请人:法定代表人:请求事项请求确认位于霍家村一组界内两条荒沟的所有权为一组村民所有事实与理由一、基本情况松洲区夏家乡霍家村委会共有142户、
可爱表妹高可昕篇一我有一个5岁的表妹,非常可爱,大大的眼睛,胖嘟嘟的小脸,园园的小嘴,很漂亮,是“安琪儿童摄影”的小模特儿。唯一的遗憾就是门牙缺了两颗,一笑就露
在工作和学习中,我们常常需要编写各种类型的报告。那么我们该如何撰写一份优秀的报告呢?首先,我们应该明确报告的目标和读者群体,确保写作风格和内容能够满足他们的需求
研发经理自我评价篇一____年______月中旬,我十分有幸的加入到“某某某某”这个大家庭中来,成为我校财务室的一员。转眼在有序的繁忙中来到了学期末,回顾这期间
参观河南心得体会及感悟篇一今年3月13日,我有幸随着学校领导及各班主任老师参加了去__小学的参观学习活动。一天下来,感触颇多,心里的想法也比较多。1、上课集中精
老年人团体心理辅导方案篇一总体目标:抚平学生心理创伤,稳定其情绪,使其正确认识车祸事件给自己带来的心理困惑,端正自己的心理状态,引导学生热爱生活、热爱生命、善
高中学生职业生涯规划表篇一一本书中这样写到:一个不能靠自己的能力改变命运的人,是不幸的,也是可怜的,因为这些人没有把命运掌握在自己的手中,反而成为命运的奴隶。而
报告不仅要写得准确,还要注重语言表达和文字风格的规范性。检查报告的逻辑和流畅性,确保信息的连贯性。通过对历史和现状的回顾,我们可以得出一些对未来发展有指导意义的
设计厂房协议书篇一被委托接方(乙方):工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同
捐书活动心得体会小学生及收获篇一捐书活动是一项有意义的公益活动,它让我们可以把我们不再需要的书籍捐给需要帮助的人,让更多的人能够获得知识。二、参与捐书活动的心情
护士工号申请书篇一尊敬的医院领导:在递交这份辞职申请时,我的心情十分沉重。现在医院的发展需要大家竭尽全力,现在由于我的一些个人原因的影响,无法为公司做出相应的贡
拖车租赁协议书篇一乙方(出租方):___________乙方向甲方提供自卸农用车___辆,型号:_______,用于甲方承建的.太中银铁路横山隧道施工。乙方车辆
通过总结,我们可以更加明确自己的目标和方向,有助于实现自己的梦想。怎样才能写出一篇既有深度又能吸引读者的总结?无论你是新手还是有经验的运动员,以下的文章都可能对
作为一种重要的文字表达形式,总结是对已有知识、经验和成果的归纳和总结。总结要客观,不带个人感情色彩,准确地反映实际情况。下面是一些经过整理的总结样例,供您欣赏和
人生就像一本书,每一个阶段都需要总结和概括。最后,我们要对总结进行仔细的审阅和修改,保证文字的准确性和流畅性。我们可以通过学习他人的总结稿件,提升自己的写作水平
每个人都有自己的目标和追求,为了实现这些目标,我们需要付出努力。无论是写作文、写报告还是做研究,我们都需要明确我们的研究目标和方法。请大家欣赏这些总结范文,并从
写心得体会是培养自己反思能力和批判思维的一种方法。写心得体会时,可以借鉴优秀的范文或参考资料,但要注意保持自己的思考和表达独立性。接下来就是小编为大家汇总的一些
保修金申请书篇一申请人,男(女),家住本村组,家有口人,其中,有劳动能力人,住房间,面积平方米,房屋结构为,现有承包耕地亩,其中水田亩,荒山亩,现有林地面积亩,
七年级语文第二单元教材分析篇一语文,你给我带来了无穷的快乐,我已经深深地爱上了你!下面是小编为你带来的我爱语文七年级第二单元作文,欢迎阅读。我爱语文!为什么?因
个人自我认知报告篇一一晃大学四年很快就要结束了,四年里可以说是我人生一个重要的里程碑,是对我人生非常关键的一年。回顾四年,在__大学这个大家庭的培养下,自己在思
申请签证的申请书如何写篇一如:本人_,性别,民族,出生年月;妻子(注明出生年月);子女(注明出生年月)我们均住_。(家庭成员都要写)本人在_工作(或者务农),妻
心得体会是对个人经历和感受进行剖析和概括的一种方式。写心得体会要注重思路的连贯性和条理性,可以采用逻辑顺序、时间顺序等方式来组织文章结构。接下来,我们一起来看看
体会是指将学习的东西运用到实践中去,通过实践反思学习内容并记录下来的文字,近似于经验总结。我们想要好好写一篇心得体会,可是却无从下手吗?下面我帮大家找寻并整理了
总结的选材不能求全贪多、主次不分,要根据实际情况和总结的目的,把那些既能显示本单位、本地区特点,又有一定普遍性的材料作为重点选用,写得详细、具体。优秀的总结都具
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们
公安内勤述职报告篇一在平煤(集团)公司煤炭事业面临大发展的新机遇之际,我们迎来了(支部党建述职报告)xx露天煤矿二届四次职工代表大会的胜利召开,这是我矿民主管理
保护学生健康的心得体会篇一医学生在学习医学知识的同时,也需要注重自己的身体健康。因为医学专业的学生需要承受高强度的学习压力和长期的实习工作。为了保持健康,每位医
滴水成冰造句篇一城隍是一种职司而非某一神位,因此每位城隍爷生日都不相同。图为台北迪化街霞海城隍生日,庙内一改平日威赫气氛,、喜气洋洋。今天是大年三十。早晨,金色
人生中总会遇到各种不同的挑战和问题,总结成为了我们前进的必修课。总结要简明扼要,能够准确地表达自己的观点和感悟,让读者一目了然。总结是在一段时间内对学习和工作生
平安团队心得体会篇一平安团队是一个团结协作,共同进退的团队。在这个团队中,每个人都有自己的职责和任务,在公司内外展现出了团队的优秀风貌。在这么一支团队中,我们每
心得体会是对个人在某一特定经历或阶段的感悟和领悟的总结,它可以使我们更好地认识自己,激发内在的潜能,提高自我修养。写心得体会可以让我们更深入地思考经历的意义和价
巡检员心得体会总结篇一下乡巡检是一项重要的工作,旨在加强农村基础设施建设和改善农民生活条件。通过巡检,我深刻了解到农村发展的实际问题,并从中获得了一些宝贵经验和
心得体会是对过去经验的梳理,能够帮助我们总结经验教训,更好地迎接未来的挑战。写心得体会时,可以用简洁的语言表达自己的核心思想和观点。以下是小编为大家精心收集的心
打扫楼道实践活动简介篇一我们青少年是祖国的花朵与未来,能否拥有良好的素质是至关重要的,而拥有卫生公德是体现我们内在素质的一方面,也是不可缺少的一部分,只有人人都
心得体会不仅是对个人经历的总结,更是对生活、学习、工作等方面的思考和感悟。写心得体会时,可以借鉴一些优秀的范文,学习其中的表达方式和写作技巧。以下是一些关于心得
幼儿教师事迹题目篇一一、思想工作方面俗话说:“活到老,学到老”,本人一直在各方面严格要求自己,努力地提高自己,以便使自己更好地适应教育教学的改革浪潮。通过阅读部
营商环境心得体会报告篇一来到项目部的第二天,我们六个人被分到不同的工地,我被分配到了柳河,由孙工带我。前两天孙工出差不在工地上,我自己在工地上茫然的晃荡,很不自
环境公司实习心得体会篇一整个实习的过程中,心得一下收获大概的有以下几点:1、心态转变学校的生活相对而言较为单纯,无需我们担忧很多的问题,学校三点一线的生活,学习
傣族的心得体会及收获篇一当我步入中学后,迎来的第一件事就是军训。军训,顾名思义,就是过军人式的生活。一大早,我就带着兴奋和紧张踏上了去八七三四部队的征程。终于到
心得体会的撰写过程让我们更加明确自己的目标与方向,以便更好地实现个人的成长和进步。写心得体会时,我们要注重主题和重点,突出我们表达的核心思想和观点。还有一些优秀
寻衅滋事的检讨书篇一乙方:_________________一、乙方共同赔偿甲方人民币________万元(大写________元整),此赔偿数额为该次纠纷造成
通过总结心得体会,我们可以发现自己的不足并找到改进的方向。那么如何写一篇较为完美的心得体会呢?首先,我们需要对所学所做所思进行深入地反思和总结,从而能够更好地提
心得体会是对自身经验和感悟进行总结和归纳的一种方式,通过反思与总结,我们可以更好地认识自己并从中获得成长。每当遇到新的经历或者学习,总结都是一个重要的环节,它有
阅读能够培养人们的语言表达能力和文化素养。合理运用归纳和概括的方法,将复杂的信息简洁地呈现出来。每一份总结都有其独特的价值和意义,希望通过范文的分享,能给大家带
袭警罪的取保候审申请书篇一申请人:(姓名、性别、年龄、民族、籍贯、单位职务、住址、联系方式。)被申请犯罪嫌疑人:(姓名、性别、年龄、民族、籍贯、单位职务、住址)
宝宝上幼儿园发朋友圈文案实用篇一2、看看讲讲。(1)餐巾纸(生活)---边出示边说这是---餐巾纸。教师提问:餐巾纸帮宝宝擦什么?你是怎么擦的?儿歌:餐巾
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收
学习高一数学心得体会和感想篇一前置语:说说高一之前对数学的认识和态度在我升入高一的这一年里,我发现自己对数学有了彻底的改观,这种转变让我深感到惊叹。在我从学习初
总结是我们进步的动力,让我们更加自信和坚定前行。写总结时,可以使用一些归纳概括的词汇和句式,以增加文章的表现力。以下是小编为大家整理的一些名人名言,希望能给大家
申请书维修插座篇一您好!我是真州镇农歌村王庄组村民韩广元,今年58岁。由于下列几个原因,我申请厨房屋顶维修和后院房屋的翻新。我现在住的房至今已10年有余,厨房屋
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2025-08-21
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