人际关系是我们与他人之间的交往和互动,它对我们的生活起着重要的影响。在写总结时,我们要从整体和细节两个层面进行思考,做到有条不紊、层次清晰。阅读示范文可以帮助我们更好地理解写作规范和技巧,提高自己的写作水平。
审计主要工作职责篇一
1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。
审计主要工作职责篇二
3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;。
4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;。
5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;。
7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。
审计主要工作职责篇三
2、编制集团五年长期预测:
参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析。
审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议。
对集团预算执行情况进行追踪和管理。
7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);。
8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;。
并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训。
审计主要工作职责篇四
职责:
负责公司工程审计工作的开展,配合中心总经理做好其他相关审计工作,保证审计工作正常、有序进行,按时、保质完成工作任务。
一、日常管理。
1)协助中心总经理完善本部门相关流程和制度;。
2)负责编制本部门的年度/季度/月度/周计划,并监督实施;。
3)负责下属员工工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;。
4)做好部门的年度、月度资金预算。
5)审核并控制部门的费用支出;。
6)负责督导本部门职责范围内工作的具体落实;。
7)负责本部门与其他部门之间工作的协调和沟通。
二、体系建设:协助中心总经理制定公司工程审计制度及工作计划并组织实施。
1)负责工程概预算审核;。
2)负责工程结算审计;。
3)参与并监督招投标过程;。
4)对项目公司的工程进度及工程款支付情况进行跟踪检查;。
5)对项目公司的工程联系单进行检查。
四、风险控制。
1)协助建立专业内风险管理信息系统及框架体系,并执行落地;。
2)付诸开展重大风险内部控制自我评估,负责编制专业内年度重大风险专项报告;。
3)协助制定专业内重大风险关键监控指标,并督促分解落实;。
4)协助确认专业内突发风险事件的特性,并协助制定应急预案付诸实施。
岗位要求:
一、学历要求。
1)工程造价等相关专业本科及以上学历;。
2)有注册造价师、一级建造师、内部审计师资格者优先。
二、经验要求:5年以上工程审计相关工作经验,2年同岗位工作经验。
三、专业知识及业务技能。
1)熟悉掌握会计和审计方面的专业知识;。
2)具有较强的内控/流程管理能力、具备房地产开发行业相关知识。
四、能力要求。
1)具有人际沟通能力和较好的组织协调能力;。
2)思维敏锐,快速、有效捕捉信息;。
3)工作耐心细致,有较好的书面和口头表达能力,责任心强。
审计主要工作职责篇五
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;。
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;。
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;。
7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
审计主要工作职责篇六
3.预算管理及执行情况审计;。
4.人事与薪酬管理情况审计;。
5.采购管理、工程项目管理、房屋场地租赁、车辆管理、合同管理审计;。
6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);。
7.经营管理绩效审计;。
8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;。
9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。
审计主要工作职责篇七
职责:
1、依据安排执行工程审计工作,并出具审计报告及审计意见。
2、依据审计权责,抽查或全面审核集团及下属子公司工程借宿那、联系单。
3、参与实施工程建设方面的专项审计工作,对工程类业务进行抽查和监督。
任职要求:
1、工程造价相关专业大学本科及以上学历,具有注册造价工程师或一级建造师职业资格。
3、具有优秀的职业道德和操守。
4、具有较好的团队合作能力、分析判断能力、文字表达能力、沟通能力,适应出差。
审计主要工作职责篇八
3、具体负责对公司内部、下属公司经济活动的审计监督;。
4、对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督;。
5、对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督;。
6、审计财务部的会计报表;。
7、对财务规章制度和内部控制制度进行检查;。
8、审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性。
审计主要工作职责篇九
3、协助完成公司所属项目的竣工审计;。
4、完成公司所投资的子公司的年度审计;。
5、负责完成公司领导干部的离任审计;。
6、协助上级完成专项审计工作;。
7、协助制定审计制度和相关规定;。
8、负责完成董事会及上级领导临时安排的其他审计工作。
审计主要工作职责篇十
4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;。
5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;。
7、助审计经理执行审计现场工作,汇总、整理、装订审计档案,草拟报告;。
8、听从主审人员安排,完成审计工作。

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