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跟踪审计工作汇报大全(20篇)
  • 时间:2023-11-17 05:27:22
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总结能够帮助我们整理学习的内容,形成更系统化的知识结构。不同的角度和思考方式可以帮助我们写出更具深度的总结。接下来是一些总结的常见问题和解决方法,希望对大家有所
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报告的撰写应遵循一定的结构,包括引言、主体和结论等部分。在写报告时要注意准确引用他人观点和研究成果,并注明出处,以保证学术诚信。希望大家在写报告时能够发现问题、
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7.总结是将过去的经验转化为具体的知识和智慧的过程写总结时要注意语言简练明了,避免使用晦涩难懂的专业术语。范文中提出的总结方法和技巧对我们进行总结时的思路和方法

跟踪审计工作汇报大全(20篇)

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跟踪审计工作汇报大全(20篇)
    小编:笔舞

总结可以让我们更有自信,更清晰地制定目标。如何解决社会问题、减少贫困和不平等是社会发展的核心任务。时刻保持学习和进步的心态,不断总结经验,才能不断提升自己的写作能力和思维水平。

跟踪审计工作汇报篇一

根据中支内审工作部署,20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况,基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看,瑞安支局能够较好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内控制度予以细化补充,及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法,建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改建议,基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作。

今年我们通过审计调查,共发现了违规现象20余项,提出整改建议20条,大部分已得到整改落实,分别撰写的。

调查报告。

已呈报给支行行长和中支内审科。

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效。

1、领导重视,强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施;强化整改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织,确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理,认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上,组织人员进行了再检查。

3、强化责任,落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后,根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。

4、严格督促,实现整改目标。针对个别未整改到位的问题,督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动,真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

根据中支内审科的统一安排,今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计,对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待,保质保量完成任务。

自今年省分行督导组对市分行信贷财会基础管理基本规范督导以来,市分行内部审计部统一思想认识,把握重点环节,切实加强领导,确保督导整改工作不走过场、抓出实效。

抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”发展和争创“两个领先”目标的关键。市分行内部审计部本着对农发行事业高度负责的态度,认真开展督导整改。对整改需要解决的问题,做到思想不松、力度不减、标准不降,抓紧抓实、一抓到底。

在抓好督导整改的过程中,市分行内部审计部紧密结合本行业务发展的实际,把解决思想问题和解决实际问题结合起来,通过解决思想、工作和作风上存在的问题,进一步坚定信心,振奋精神,为构建和谐督导、加快农发行发展而尽职尽力。

1、切实把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、认真进行整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的工作。市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实,确保督导整改工作的高质量。

2、切实把握督导整改的三个重点。一是抓好思想整改,着力提高员工的思想政治素质。坚持把学习贯穿始终,进一步增强学习实践“三个代表”重要思想的自觉性,针对查找出的在理想信念、宗旨意识、工作作风、遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的问题,搞好思想整改。

二是抓好工作整改,着力提高推动工作的水平。紧紧围绕“发展第一要务、和谐第一要义”来进行整改,进一步在全行形成合规经营的强大合力,进一步促进农发行又好又快发展,力争在创建“两个领先”上取得明显成效,进一步推进构建平安银行的进程。

三是抓好作风整改,着力增强合规经营的本领。切实发挥督导的“督、帮、促”作用,注重改进督导方式,提高督导艺术,主动为业务部室服务,谋求业务部室的支持与配合。对督导中发现的各种问题进行分类排队,然后向各个部室进行反馈,帮助业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。对于新业务,主动向业务部室进行前期警示,预警可能发生实体或程序违规的环节部位,增强员工合规经营的本领。

为确保督导整改工作任务的全面完成,市分行内部审计部高度重视,周密部署,精心组织,务求实效,做到“三到位”。一是责任落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务,明确主要责任人和责任部门,提出整改时限,人人做到整改内容、整改措施、整改时限、整改目标“四个清楚”。二是领导带头到位。行领导率先垂范,带头抓督导整改,推动督导整改工作高效、扎实、有序开展。三是建章立制到位。按照构建平安银行的要求,把抓好督导整改与建章立制工作相结合,建立健全各项。

规章制度。

努力构建合规经营的长效机制。

跟踪审计工作汇报篇二

一个老牌it项目经理的多年感悟和技巧。

1、中国充满大量非常敬业但不够职业的项目经理,不了解这一点,就做不好中国的项目。

2、真正的原因往往都隐藏在表面的理由背后。

3、做项目最高境界是和用户形成长期共生双赢关系。

4、卖功能,卖利益,卖服务,卖价值,卖口碑,这是做项目的五个境界。

5、大项目往往是从小项目建立信任开始的。

6、做项目的公司梦想往往是通过项目形成一个好产品去走批量化复制的路。

7、做大项目最大的愿望就是“不差钱”,最大的风险就是“没钱花”。

8、大项目往往培养出很多赌性十足的销售。

9、基于项目型运作最好的商业模式无非是吃行业或者傍大款。

10、没有核心竞争力,做项目做产品都做不好。

11、不成熟的行业往往培养不成熟的销售。

12、做大项目销售就要前半夜想成功激励自己,后半夜想失败警醒自己。

13、不拒绝小单的磨练,才能成就大单运作能力。

14、不是谁经过努力都可以做销售的,三流的销售卖勤奋,二流的销售卖品牌,一流的销售卖信用,超一流的销售卖资源。

15、做导演型销售不是要一个人成为全才,而是具备整合资源的能力。

16、项目团队才是最有力的组合,你不能独自成功。

17、一流的顾问就是能通过快速学习让自己在几天内就变得很专业的人。

18、同行不是冤家,在一个行业做了几年就特别明白圈子很小这句话。

19、很多没有道理的流程是由很有道理的流程进化过来的。20、新人要学会的第一课是:守规矩,而不是贸然创新。

21、坚持重视老客户的人会得到最好的回报。

22、不管是哪个行业的销售,有时候最有效的方法就是电话和上门拜访,人和人直接经过接触才有信任。

23、企业大了,不官僚就很难生存,很多人未必懂得这个道理,当然官僚要要付出为新血所替代的风险。

24、很多人说国企不好,但做梦也想进入国企,这又是为什么?

25、早起的鸟儿未必有虫吃,除非你早起又做好了准备。

26、你能打动客户的理由,一定要先说服自己相信。

27、一流的商务就是总有办法制造别人感兴趣的牌。

28、不会花钱的商务不是好商务,只会花钱的商务死得更难看。

29、抓住项目关键点,才能找到项目突破口。

30、收集一些细微的情报,拼凑出整个项目的轮廓,是一个优秀商务的基本功。

31、做项目一定要明白,甲方和乙方都是人,人都是很复杂的。

32、评估一个项目最痛苦的结果是:这不是你的机会。

33、项目中往往要按明规则做文章,按潜规则办事。

34、利益面前没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。

35、大客户的需求是分层次,多维度的。

36、陷入同质化竞争是做项目的常态。

37、定位对手要先做好自己的swot分析。

38、能搞定企业内部资源的人才有自信搞定客户。

39、不要害怕任何貌似强大的对手,关键是要想清楚他的弱点,然后去放大。40、一个商务高手一定要有陪标和围标的经验。

41、在项目中你不需要一次解决所有的对手,而是每一轮确保你还在局内,然后等对手犯错误。

42、要学会把自己的同事当客户一样对待,不要以为他所做的一切都是理所应当的。

43、给客户递名片一定要让名字对着对方,很多人都忽略了这个细节。

44、领导这么多,难怪做大项目的人多少是有点见人说人话见鬼说鬼话的本事。

45、能成功把客户约出来可能是项目有了实质性进展的一种标志。

46、中国客户最大的坏毛病就是利用供应商想接项目的心理免费利用他们给自己写材料。

47、用户是上帝,但不一定永远都是正确的。

48、在中国做大项目的人,迟早要在酒桌上被放倒几次。

49、烟酒是项目的润滑剂,不是必需品,不抽烟不喝酒一样做大项目的人很多,珍爱生命,远离烟酒。

50、报价其实是和用户玩心理战的过程,开始很难,后来上瘾。

51、建议公司老总花点时间仔细听一听自己员工的公司介绍,估计一半以上晚上回去睡不着觉。

52、卖产品不如卖服务,卖公司不如卖自己。

53、再好的教程也不如实践这位老师好,不怕尴尬,多积累经验,你就会具备应变能力。

54、做介绍之前多花几分钟想想你的听众想听什么再开口。

55、介绍就要“聚焦目的,突出差异,人无我有,人有我全,人全我专”。

56、做介绍最怕一成不变,不仅仅用户,自己也失去表达的欲望。

57、公司介绍三分钟,台下要练十个钟。

58、现在的用户越来越理性,说自己公司如何好,不如说自己在这家公司感觉很自豪。

59、公司介绍要讲好,小故事一定要多准备几个。

60、和高层多谈价值观,和中层多谈可靠性,和底层多谈先进性。6。

1、售前请注意:竞争在每时每刻,即使只有你一方在调研。6。

2、调研只要足够你有把握落实下一阶段工作即可,不用过度投入。6。

3、客户要你配合他,用户要他配合你,这就好比女朋友和老婆的区别。6。

4、好售前顾问和差顾问,差别不在技术,而在商务感觉。6。

5、好顾问总是稀缺资源,任何时候都要考虑这个变量。

66、很多人不是没有能力,而是怕麻烦,工作质量高不高,就在你怕不怕麻烦。6。

7、一个好的售前团队,能力应该相互补充短板,未必是最强组合效果最好。6。

8、解决方案往往是“理论的巨人,实践的矮子”真实写照。6。

1、把文字变成表,把表变成图,方案才有可读性。

72、其实企业的人最清楚企业的问题,他们不过是不方便说而已。

73、方案是靠模板抄出来的,这我们都知道,但拜托抄的时候替换用心一点。7。

4、自己的方案最好给别人检查,因为人对自己的文字不敏感。7。

5、我个人的经验是会写方案的人都有收藏公司资料的癖好。

76、小公司往往舍不得在方案包装上花钱,大公司又往往太注重方案的门面功夫。7。

7、演示能力就是说服力,即使你成为老板,也会希望拥有这种说服力。

9、现在是读图时代,所以演示注定要比方案有视觉冲击力。80、十份优秀的方案也很难挽回一次失败的演示。

81、演示前要做的功课是预判听众的立场,也许会赌错,但总比不分析要好,实在猜不出,多准备几个应变方案。

82、用户的真实需求往往自己也没意识到,所以商务了解的信息虽然是用户自己说的,但未必就是可靠的。

83、演示成功的标志就是没人睡觉,没人频繁上厕所,没人大声接电话。8。

4、大型项目演示需要团队协同准备,别搞个人英雄主义。

85、演示就是希望看到用户眼前一亮,其实用户也想看到让他眼前一亮的供应商。8。

6、基本上用户领导不在的演示都是白忙,准备在申请一次机会吧。

8、没有优势的时候,演示要敢于搏,富贵险中求,成功也一样。8。

9、技术交流要突出亮点,招标答辩要突出实力。

90、经常做演示,总有机会碰到意外的,希望不要出现在关键演示场合就好。9。

1、没有钉子的项目,参与也是陪标,就当培养新人了解业务的场合好了。9。

2、人是因为痛苦生需求,因为快乐而购买!请站在用户获得利益去介绍产品,拉动用户产生购买冲动,而不是推销你的卖点。

93、其实好材料最简单的标准就是你自己也喜欢它。

94、其实很多时候不缺乏素材,而是缺乏从素材中挖掘观点的眼光。9。

5、即使是奥巴马,也要亲自写演讲稿,难道你以为你比奥巴马还强?

96、排练结结巴巴,试讲磕磕碰碰,现场顺顺利利,这就是我经常的状态,多练,不知不觉都记住了。

8、一定要自信地发出行动号召,当然演示砸了的场合例外。9。

9、能否标准化是一切商业模式能否建立的试金石。

100、公司演示依赖几个顾问,这就是为什么国内大部分公司做不大的原因之一。10。

1、制造业经常讲pdca循环,软件业倒经常吃老本,要向制造业学习。

2、记住iso三步骤:把你想的写下来,按你写的去做,把你做的记录下来,这样每个人都能做好标准演示。

3、牛人们往往被领导语重心长地鼓励能力越大,责任越大,就是工资不加。

5、比没演示机会更郁闷的是来听你演示的都不是关键人物。

6、如果你是概念创造者,当然要争取第一个演示的机会,如果你是概念跟随者,还是让别人去启蒙吧。

7、演示效果好不好,领导说了算,领导就是最大的群众。

9、大公司一定会托大,所以小公司总能找到机会。

110、大部分人习惯按公司套路来,却忘了现场需要机变权衡。1。

11、领导最喜欢做判断题,其次是选择题。

12、做好定位需要搜集客户倾向和竞争对手偏爱,找出思维的盲区。1。

13、别太指望用所谓先进功能就可以让用户眼前一亮,除非你卖的是工具软件。1。

14、有时候基于行业理解做好客户化数据定制演示,就会领先你的对手一大步。

15、所有的老板都对两个问题最感兴趣,做大市场,压缩成本,至于向管理要效益无非也就是要这两方面的效益。

16、专业顾问做演示,不能太有煽动性,但也不能太平淡,需要一点激情感染别人。1。

17、决策者往往用右脑判断含金量,用左脑判断可行性。

18、你可以说马云会忽悠,但会忽悠却不是人人都能做到的,马云能被认为成功本质上是因为他进入了最有上升潜力的行业,而且恰好是他活下来了。

21、基本上人都喜欢炫耀自己做得很得意的东西,尽管那未必是企业最需要的。1。

22、从“我给你带来什么功能”转变为“我能为你创造什么价值”非常不容易。1。

25、在大项目中不要树立任何敌人,一个你以为微不足道的人就可能让你的项目出现麻烦,想支持一个公司很难,想否定一个公司就太容易了。

26、其实真正有权力的人蛮厌倦在会议室里讨论项目,他们更希望是另一个轻松的场合,但这个形式又不能不走。

27、leismore,电梯测试对培养高效率的演示是很有效的。1。

28、善于利用工具,但不要依赖工具,最好的工具是大脑。1。

29、重视细节其实是控制风险的一种管理手段。

32、你的形象将和项目价格紧密相联。

33、象顾问一样演示,象商务一样思考,象技术一样专业,这就是售前咨询。1。

34、对复杂系统而言,演示要卖价值,不是卖功能,所以成功演示不需要大量操作。1。

35、一定要记住,听众不耐烦注意力不集中是常态,很关注反而是意外。

37、很多行业都是利用信息不对称赚钱的,象房地产,医疗,不过他们做成了暴利,而软件行业做成了微利。

38、敢于售前过度承诺不是本事,能实施阶段全身而退才是本事。

41、一把钥匙开一把锁,没有万能的钥匙。

42、我们不反对攻击对手,对手就是用来攻击的,我们反对用下三滥手法攻击对手。1。

43、当你遇到对手强大攻击时,回去一定要好好研究对手的攻击,因为对手对你的弱点把握往往比自己更准。

44、工作的时候谈闲天,谈闲天的时候落实工作,一种现状,去适应它好了。1。

45、没事的时候经常看看外交部新闻发布会,能学到不少推诿责任的招数。1。

46、有时候一个问题还得准备几个版本的回答应对不同岗位的人。1。

47、客户有时候会提出傻问题,但你可不能流露出优越感。

48、人的动机往往是多元的,反对你的人也许会提出一个真正的好问题,支持你的人也许会提出一个绝对的傻问题。

49、真金不怕火炼,问题是不是真金?

150、管理软件售前就是搏胆识,到了试用就是搏命了。

51、因为听了20年不成功的失败案例,客户就想用试用保护自己,等成功案例多了,自然客户就放心了。

52、大公司有大公司的苦,小公司有小公司的难,谁都不容易。

53、接待工作做得最好的部分往往是吃喝玩乐,最难出彩的部分就是高管碰出火花。1。

54、员工很容易做到专业,但很难做到敬业,更难做到职业。1。

55、在中国典型用户衡量的最终标准是商务关系好不好。

56、没钱的供应商其实都很势利,尽管他们也知道这对长远发展不好。

57、我们曾经有个梦想,让中国机械制造企业500强中有一半用我们的软件,后来发现这的确是个梦想。

58、维护典型用户最大的问题是千万不要把用户树立起来了就认为工作结束了。

59、让一个典型用户不断维护下去的最好办法是不断和典型用户建立新合作,这也是最有说服力的。

160、树立好典型用户,服务好典型用户,宣传好典型用户。

1、就我所知大部分企业对典型用户的素材整理不如典型用户自己整理得好。

2、考察一个软件好不好最简单的方法是企业是否年年主动交服务费或者年年有新增合同合作,考察这一点就够了。

3、我不建议作弊,我只是建议在典型用户现场把我们能力最大化显示出来。16。

4、客户来考察,商务一定要全程陪同,吃喝玩乐住都要泡在一起。16。

5、让客户感觉你的用户比他高明,这个考察目的基本就达到了。

7、对付不合作的来参观的客户,就用典型客户企业规定去对付他。16。

8、谈不出几个好段子的项目,估计也不是什么好项目。

9、很多人高管做久了,对市场感觉往往在下滑,所以接待客户往往不出彩,这点不可不注意。170、高管喜欢你,就愿意支持你,这个和客户喜欢你,就愿意选择你的道理一样。

1、小企业做大项目有个痛苦,从商务到老总就是一个人,一点退路和层次都没有,这个时候非要拼个人魅力。

2、很多高管怕见客户,因为全部是遭遇战,还不能出错,难!17。

3、大部分老总喜欢做锦上添花的事情,不喜欢做绝境逆转的事情。

4、在大部分情况下开标前没有任何人给你打招呼,这标基本就不属于你了。17。

5、报价太有弹性,往往导致一个行业不正常竞争。17。

6、很多做软件的想去做实业,因为觉得实业赚钱,很多做实业的想去做软件,因为觉得软件赚钱。

7、报高价往往是客户在主导,报低价往往就是供应商在主导。

9、搞价格战往往是以牺牲服务质量为代价的,服务不是硬件,降价占不到便宜。

180、先报高价,然后让步一点,然后再让步一点,最后突然跳水,这貌似女人被男人骗上床的过程。

1、我们不能超出游戏规则,但可以充分利用游戏规则。18。

2、主动陪标的游戏规则是价格一定要按甲方意思来。

3、中标一般只是意味着你有资格优先谈价格了,不代表一定和你合作。

4、成本都是谈判时承诺新东西加出来的,利润都是谈判时承诺压价格砍下去的。18。

5、过度承诺是兴奋剂,壮阳药,不是可持续发展之路。18。

6、没有翻不了的盘,只有不值得翻的盘。

7、中国项目经理,往往是因为技术优秀而提拔,因为管理无能而放弃。18。

8、中国项目经理有完成项目的责任,无分享项目利润的空间。

9、我始终相信,在中国商业环境下锻炼出来的项目经理,必能适应全球化竞争。190、国外项目管理讲量化管理,国内项目管理讲权变管理。

1、中国的大部分项目目标只有一个:领导认为很成功,所以汇报成为一门艺术。

2、做项目导致养成一个职业习惯,一件事情做得太顺,心里就不踏实,一定要折腾点事情出来才踏实。

3、项目过程可以标准化,但个人能力是不能标准化的,而这个个人能力一定程度上可以决定项目走向。

4、项目中写的每个文档都要有意义,不能为了流程制造文档。

6、项目计划分解得越细,往往就越不真实。19。

7、是项目就有变更,要原则性和灵活性相结合.19。

8、企图利用技术思维解决管理问题是很多项目出现问题的根源。19。

9、项目经理最大的软技能就是善于沟通和学习。

200、让团队成员都服从调度,这是新项目经理最难突破的关口。

1、我很遗憾自己不是pmp,如果我系统学习了pmp,我的确可以把项目做得更好,但仅仅读了pmp,是无法做好项目的。

2、你考100个pmp也不如一个能回款的项目经理有影响力!20。

3、一把手重视就意味着一把手经常来参加这个项目的会。20。

4、写成文档高管也未必认真看,但他们喜欢这种正式的形式。

5、高管否定一个人的最好方式是在企业内部找到你的反对者,不是我反对你,是你的方案说服不了大家。

6、工作中做到对人不对事容易,对事不对人难。

7、很多人以为写材料做汇报是形式主义,我把工作做好就可以了,这其实是掩饰自己没有结构化思维的借口。

8、好的汇报材料可以看出一个人的思维能力和全局观。

9、文档是正式且不可少的,但汇报起了作用估计还是要靠耳边吹风可靠。

210、做项目的过程就是和用户交朋友的过程,朋友多了路好走。

211、好的项目也要有好的团队来实施,靠个人推动很难坚持。

212、启动大会基本上是形式主义,但我们可以充分利用这个形式达到我们想达到的目的。

213、最怕一个项目启动,停滞不前,再启动,再停滞不前,郁闷!

214、我们常常为了开好一个重要的会,必须开很多小会,这点麻烦是省不掉的。

215、领导重视不重视一个项目,要看领导参加不参加项目的会,参加的时间够不够长。

216、调研时间拖得很长,往往是因为自己对企业的业务缺乏把握,不得不花费很多时间去了解企业认为是常识的细节。

217、先拜码头搏感情,再谈困难搏支持,这是百试不爽的中国式调研启动沟通方式。

218、领导说平时你好好做,没事就不要直接找我,这话有时候千万别当真,让领导知道你的项目一举一动很有好处。

219、调研要让用户开口说话,而不是顾问一直在问,那就麻烦了。

21、调研阶段一定注意让用户关注自己的业务,而不是先炫耀自己的解决方案。2。

22、从早调研到晚,那你用什么时间来。

总结。

和思考呢?

23、做调研就要学习海尔的“日事日毕、日清日高”,每天调研的数据,每天整理完毕,不要过夜。

24、复杂系统的需求往往是不断明确和清晰的,因此调研也不是一次性的工作,养成随时调研的意识。

26、调研高手的基本技能:画业务流程图和数据流程图。

31、在客户的想法之外,给别人多一种选择,甚至是更高明的选择。2。

32、学会分类,可以让很多事情简化,这也是掌握思维导图的第一步。2。

33、在客户提出的各种奇怪的想法中,往往包含着软件未来发展的突破口。

34、没有公司的资源是充分的,好公司不过总能把自己的能力快速发展到满足用户要求的临界点上。

35、站在业务层高度,真正解决问题的方法往往很简单。

36、积极主动响应可以解决的小问题,能为解决大问题争取必要的时间和空间。

38、离开业务谈信息化都说是好东西,但要让信息化改变固有的习惯,往往支持者也会变成反对者。

41、从售前到实施,就是一个从务虚到务实的转变。

42、因为售前喜欢拍胸脯,所以很多公司规定售后一定要换人去砍边界,否则没办法和客户谈了。

43、用户看得懂的方案,能理解的方案,肯支持的方案才是好方案。

44、做计划不是复制标准项目过程模板的过程,而是结合企业实际情况定义针对性行动方案的过程。

45、计划的沟通最有效的方式是面对面,其次是电话,最后才是邮件确认。

47、里程碑不是时间驱动达到节点,必须是业务指标达到预期才能成立。2。

48、项目是目标驱动,工作是流程驱动,人员是绩效驱动。

49、对刚入门的团队,计划越精细越好,对有经验的团队,目标越明确越好。

51、项目经理了解团队每个人工作完成情况最好的工具是手机短消息,文字确认,快捷便利,便于持续跟踪。

52、不要按照合同规定进度编制计划,要按实际工作边界和资源编制计划,该快就快,该慢就慢,尊重规律和自己的能力。

53、项目做长了,一般都不看计划了,计划本来大家就当一张纸对待。

54、很多项目经理认为项目验收关键在自己个人努力,但这种思维放大到要求项目经理都很能干就错了。

55、项目经理没有资源调度能力的时候最恨内部流程阻碍其完成工作目标。2。

56、多头指挥,高管直接插手项目具体工作安排是很多项目做不好的根本原因。2。

57、想长期坚持做实施的人的确不多,实施太累了。2。

58、所谓顾问,不是因为名片上叫顾问,而是因为你有水平别人当你是顾问。2。

59、很多公司把重视培训写在文化里,落实在计划里,实际上一点都不重视。260、实施人员流动率高是很多软件公司解决不好的问题。

1、女人要对自己好一点,男人要对自己狠一点,职场新人要对自己魔鬼一点。26。

2、还是一句老话“书到用时方恨少,事非经过不知难”。26。

3、有时候我们是不是太把顾问当“完人”来要求呢?。26。

4、不敢用新人的公司没前途,大量用新人的公司也没前途。

5、新人和老员工的最大区别在于信心,而信心这东西不做过事情心底有了把握是建立不起来的。

6、取得用户信任的秘诀一是用心,二是要泡,这和追女仔的过程无二。

8、做顾问的未必要发展成为项目经理,项目经理一定要有顾问能力。26。

9、这世界不是因为有钱花矛盾多,往往是因为没钱花闹意见。

1、没有一种薪酬方案是完美的,总是要随企业发展不断动态变化调整。

2、实施提成发放最大的困惑就是不同的项目,实际难度很不同,而项目总金额和提成却差不多。

3、没有绝对的公平,可以通过动态的平衡去弥补。

4、一开始是为了解决问题而开会,后来就是为了规定而开会了。27。

5、会议是一种解决问题的手段,不是目的,更不是落实。

6、一次开会解决不了的事情,做一些工作后再开一次,多开几次问题往往就被推动到解决的方向。

7、在中国确认会议时间的原则是老总可以让员工等,而不可以是员工等老总。27。

8、很多人喜欢说,不喜欢写,更不擅长执行。27。

9、其实备忘的目的有时候就是怕自己也忘了。280、真做了工作才能写出细致的备忘录。

1、先肯定成绩,再谈谈问题,这是我们从小到大学会的基本工作方法。28。

2、不是呆在现场时间越长项目就越顺利。

3、管理理论告诉我们,一个人直接管理的人最好不要超过7个人。28。

4、用户培养好了,就是最好的实施经理。

5、用户其实比我们想象得聪明,比我们期望值滑头。28。

6、培训用户的人一定要好好培训,可以节约大量成本。

7、用户不会因为你教会他技术感谢你,那是应该的,用户会因为你交给他软能力感激你,把你当朋友。

8、培训不一定要追求规模效应,小范围培训有时候可以更有效保证项目目标。28。

1、推广也有霸王硬上弓的,但这得有绝对的领导支持才行。

2、不能为了项目进度好看而推广,要确认推广各种风险都受控才能推广。29。

3、iso体系要求是做好事先防范,事中控制,事后总结,不是临时当救火车。29。

4、要围绕业务设计推广方案,而不是围绕软件功能设计,这样才容易成功。

6、用户利用系统做得越多,推广越容易进行下去,这就是所谓的沉淀成本。29。

7、推广要成熟一块,推行一块,不要等所有问题都解决了再用,那是不可能的。29。

9、验证时候偷懒很容易,不过后面实施就看天吃饭了。

1、验收很愉快,做到验收的过程很不愉快。

2、满足基本业务需求只是验收的必要条件,非充分条件。30。

3、项目边界失控是很多项目无法接近验收的原因。30。

4、平时多烧香,关键时刻有人帮。

5、验收汇报会往往是一个锦上添花的形式,不是靠这个会说服大家签字验收的。30。

6、敢向人开口要钱真的需要勇气,尤其是搞技术出身的。30。

7、要钱要多了,脸皮就厚了,不晓得这是好事情还是坏事情。30。

8、做什么事情提前规划做到心里有数,就知道如何驱动和完成了。30。

9、在中国回个款,有时候要打点的,要配合的事情很多。

310、争取领导支持,就是获得资源的保障。

311、别让一个人只负责一个项目,这样项目资源调度很容易被具体的人左右。

312、人长期呆在一个环境里做项目基本都会退化。

跟踪审计工作汇报篇三

二、现场记录:

(1)基础模板均采用砖模,砖模高度至防水筏板垫层顶,砖模宽度为200mm。

砖模宽度。

砖模内侧面及顶面均做防水层及保护层。

示意图。

从现场施工看出:砖模的顶面和防水底板垫层顶齐平,垫层上做防水层,防水层上平面做细石砼保护。细石砼保护层上做防水底板,防水底板顶与基础及基础梁顶齐平。

结算时要注意:有砖模的顶面不做防水底板垫层,砖模内侧的防水保护层是做水泥砂浆抹灰,与平面的细石砼保护层不同。

(2)4#楼周边车库基础为承台基础,基础垫层采用方木模板,垫层宽度为基础砖模外扩10cm。

砖模外垫层宽度。

从现场施工看出:基础垫层宽度为基础外边线外扩300mm(砖模200mm+垫层外扩100mm),图纸中图示尺寸为基础外边线外扩100mm。

结算时要注意:以图纸为准。

(3)5#楼周边车库基础为独立基础,基础超深部分用素砼浇筑,模板采用模板,宽度为基础砖模外扩10cm。

独立基础垫层方木模板。

独立基础超深。

(4)主楼基础为筏板基础,该部位施工完成已隐蔽。(5)通风井处高低差处,模板采用竹胶板模板。

5#车库2区通风井处高低差处理。

(6)现场为32个潜水泵,连续24小时不间断抽水。

清单说明第二十二条中第2小条,所有的土方报价中,不论实际为土方、石方、淤泥、流沙等情况,以及在施工中可能发生的降排水费用,投标单位均应综合考虑报价,结算不因任何原因而调整土方单价。

结算时要注意:此部分费用调整方法。

(7)主楼外墙保温处理:防水层外直接做保温板保护层,保温板粘结方式为点粘,保温板外直接做砖模。

从中标文件中看出:地下室外墙保温板为干铺(清单描述:保温隔热墙1.部位:地下外墙2.材料品种、规格:干铺50mm厚挤塑聚苯板)。

结算时要注意:1.防水层外直接做保温板,无水泥砂浆保护层。2.保温板现场做法与清单不符。

三、现场工作进度。

(1)、5#1区,施工至独立基础砖模、基础超深处理。基础间防水底板垫层部分施工,防水及防水上细石砼保护层部分施工。外墙剪力墙脚手架部分搭设。

5#车库1区现状。

(2)5#2区,基础钢筋绑扎完成。

5#车库2区钢筋绑扎完成审计公司:

时间:

跟踪审计工作汇报篇四

今年8月份我怀着忐忑的心情,离开了工作三年的原公司,来到了一个全新的工作环境,接触了之前毫不了解的审计专业。入职的第一天,周局对我的要求是“不光要计算机信息化知识过硬,还要学习审计专业知识,更要将审计和信息化相结合”,这几个月来,我也以此作为工作学习的目标,不断提高自己。

在学习审计知识方面,参与了交通局的审计项目,在审计一线,实践与学习相结合。通过向同事和领导请教,学习专业的审计知识,对审计有了全面系统的认识,在审计能力上有了长足的提高,做到了从一窍不通到初窥门径的转变。

在巩固和提高计算机信息化专业技能方面,在已有的计算机知识基础上,不断拓宽计算机信息化知识储备,加强python语言、r语言、sql语言、gis等审计中常用的信息化技术的学习与运用。同时,利用业余时间准备全国计算机中级软件工程师技术资格考试。

在将计算机知识和审计相结合方面,参与江苏省优秀大数据项目申报工作。编写数据分析报告,对数据来源、数据处理、数据分析方法以及分析结果等问题做了详细描述报告;编写传统sql审计模型,将医疗保险基金审计中出现的应保未保、死亡参保、重复参保等问题的传统sql审计方法生成的审计模型。同时,借此机会向同事学习了大数据技术、python数据可视化分析等新技术在此次医疗保险基金专项审计项目的运用。

最后,在这短短几个月的时间里,我积极参加单位的各种志愿者活动以及文体比赛,并且帮助各个科室解决工作中出现的网络、设备等问题,很好的融入了邗江审计这个大家庭。

文档为doc格式。

跟踪审计工作汇报篇五

受xx市审计局委托,我跟踪审计小组于2013年10月24日至2014年1月7日参与xx项目工程的建设,对本工程施工建设进行全程跟踪审计工作,坚持独立、客观、公正的原则,科学严谨的进行计量工作和处理每一份周报、签证,并向建设单位提出合理化建议,本着实事求是的态度对发生的工程量及造价进行有效的控制。

1、坚持每天的施工现场巡查工作,每天至少现场巡查一次;

2、记录施工时真实情况,并做好隐蔽工程的拍照;

3、查看清单结合实际情况核减工程量及工程价款;

4、施工遇到问题,积极提出建议,做到监督和服务并举。

1、在例行巡查的过程中,我们发现部分雨水管质量不过关,混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的现象。发现问题后,我们及时与监理、业主及施工单位沟通,要求施工单位退回不合格的管道给厂家,并坚决不能用不合格的管道。

2、在例行巡查的过程中,我们发现拌合灰土的土里含有硅藻土,我们与监理讨论后,要求施工单位尽量不要用含有硅藻土的土,如果用硅藻土的含量不得超过20%。

3、监理要求施工单位改正和改进的地方,我们会予以重申并提出合理的建议和要求,但施工单位若对于其要改正或改进的地方没有改善或已开始改善但进展缓慢,这时我们会予以督促。

1、我们应与被审计单位建立定期例会制度,多参加被审计单位的重要例会,及时了解、掌握项目有关情况,提出审计意见,并且作好会议记录。

2、我们要做到更好的审计宣传工作,使被审计单位了解跟踪审计的程序、内容及应配合的要求,自觉接受审计。

3、我们应该根据跟踪审计实施方案的要求,要求被审计单位按照审计组规定的时间和方法报送工程结算资料。

跟踪审计工作汇报篇六

售前和售后是应用部门工作的两个主要方面,其中,售前工作又是整个应用体系项目中最重要的部分,没有良好的售前支持,那么我们就不可能有项目来源,也就不可能有着个人、部门和公司的发展。所以,我们每个人都有义务配合做好售前工作,无论是在其中做点什么,都要认真对待,完成部门交给的任务。

从个人的发展角度来讲,售前的工作实际上是对一个人技术能力、规划能力、处世能力的综合考验。在技术上,要能够从系统分析和设计的角度来把握一个完整的应用,每次做方案设计上等于做一次总体设计;在业务上,要有抽象和创新能力,这样才能让自己的方案脱颖而出;在处世上,与客户接触时要象销售一样能够在瞬间把握客户的思路,而且还要有察言观色、投其所好的能力,实际上这对你的业务、技术基础要有相当深厚功底要求;要有承受压力的心理基础,售前往往就像打仗,最后的胜者只有一个,在售前的一段时间里,每个售前人员都会有“考试”在即的感觉,考好考坏靠的是自己的基础、能力和投入的程度;最后,做售前还要有一定的个人魅力,当然不是要求每个人都是帅哥美女,但是要注意在客户面前的举止,要根据自己的特点形成自己的个性和魅力特色。打个比方,我听过我们的架构师讲中间业务和esse,从技术讲到技术,中间穿插项目的经验,而且经常说明可能出现的一些意外问题,包括教训,这时客户对架构师的信任感陡然而增,最后升华为对架构师的崇拜,而项目的成功率立刻上升了若干数量级。而对于项目经理来讲,同样是中间业务项目,则会重点从实施的角度来说明,特别是具体项目的经验,最后的效果仍然是活得客户的信任加崇拜。当然,这些只是一些个例,每个人的特点、个性不同,但是都可以把自己最有魅力的一部分发挥出来,使之光芒照人。不过要提醒一点,这其中有一个本质的要求,就是建立在自己经验、能力基础上的自信。记住,一个好的售前一定要有120%的自信,不要让别人轻易把自己的自信打掉,这也是一个人具有魅力的基础。

ok,让你们做一段时间的售前,保准你们追mm时一追一个准,这是从事售前工作的随赠品。

为了尽快提高大家的售前工作能力,我这里把做售前的一些要点写在这里,因为时间的原因,我现在很难写得很细致,只能把应该注意的事项列在这里,与大家共享。也许哪天,我真的没有什么事情做了,那时可以坐下来,静静把这些年的经验写下来,出一本书,叫着什么秘笈,或者什么宝典,抑或就叫着《怎样搞定客户》等等。

二、售前的组织与策划。

售前工作首先要确定项目的组织者,记住,项目的组织者是销售,由销售去协调公司内部、公司与客户的各种关系,我们不要介入。

接下来是项目策划,当你接到一个项目的时候,要做的事情就是和销售坐下来,分析一下项目的背景情况,知道客户要做什么,客户在技术上有什么倾向,项目决策人是谁,是否诚信,销售和客户的关系深度有多少,竞争对手是谁,他们与客户的关系程度等等,最后最好让销售自己估算一下成功的百分比。当然,销售的估计水分是很大的,这里主要是观察销售的自信程度和做事的积极性。如果我们的销售都没有信心、都不能积极的投入到项目中去,那么这个项目你就要考虑一下你的投入了。当然,有些销售是属于那种大话型的,什么事情都是信心十足,这是销售已经知道我们的上一路招数,所以有意表现出来的。千万不要被他迷惑,你可以向他要几个客户的姓名,和客户打个电话,问一些问题,既解决我们的一些疑惑,同时又感受一下客户对我们的热情程度,这些都可以反推出销售和客户的关系深度。还有就是看一下销售提供的客户姓名是否有项目决策人或者相关人员,必要时可以准备几个问题、几张胶片,让销售带我们去现场,感受一下客户对我们的态度,这样我们就知道项目中我们的关系份量有多少,销售是不是在说大话。最后一招,就是看看这个销售的工作历史业绩,或者在其它销售那里打听一下这个销售的情况。总之,做为一个售前,一定在一开始就要把握整个项目的背景,对客户、对我们的合作销售都要有一个基本的认识,这样我们才能确定我们的投入应该是多少,我们的技术是否要有所保留,对客户是一次提交方案还是多次提交等等。

搞清楚这些背景情况,你就可以开始和销售一起做售前策划了。在策划前,要把项目招标书中有关的商务部分和技术部分分离开来,这时销售人员就可以先行准备一些商务招标文件了,注意,我们不要去管这些商务文件,这些事情必须由销售完成,报价也应该在销售那里汇总。

售前策划分为技术策略和行动策略,技术策略首先要做的就是根据客户项目招标书的内容,在技术上进行策划,确定我们的主要业务模型、应用架构和技术架构,一般这几项工作在与销售和其它技术人员开会前就要基本想好。因为现在技术是要跟着应用跑的,所以事实上应用售前是技术方案的组织者,你要根据客户的项目需求,对方案中的各个部分有一个基本的框架,这样才能给售前项目小组的其它人员布置任务。对于技术方案,建议的思路是,首先理解客户的需求,建立相关的业务模型,然后讨论应用框架或者应用系统的总体设计,接下来在总体设计的基础上描述关键模块。技术架构主要指项目的网络拓扑结构和设备模块,如果项目中不强调设备这一块,则可以放在总体设计的章节中顺便描述;否则可以在描述完应用系统的模块子系统后单独描述技术框架以及相关产品。接下来把我们的开发平台、系统软件在描述说明一下,最后是项目实施和技术维护支持等。这里面,各个章节我们都有一些现成的资料,但是对于项目来讲,一般业务模型和总体架构最重要,所以要花点心思在上面。

这样,做为应用售前如果能够做到对整个方案心中有数,那么就可以向小组成员分配任务了。首先要分配的就是系统技术部分,这里包括系统技术架构章节、设备描述和相关报价,都由系统集成部门完成。剩下的是应用部分,这时要在做进一步的策划,最好能够在业务和总体架构上玩点花样,搞点概念,让自己outstanding一把。当然,部门现在已经基本形成了固化的业务和应用模型,大家以后做这部分的工作可以相对轻松一点了。应用系统在总体架构后可以把主要的子系统描述一下,很多子系统都有现成的资料,象现在我们所有的标书恐怕都要描述客户信息系统,这些章节是已经有的,不过内部要根据项目的需求重新充实内容。其次是应用系统的功能设计,这些也是要重新充实的。记住,尽管我们以前有过一些资料,都是千万不要单纯地抄袭,这样于方案无益,对你们个人的能力发展也绝对没有好处,即使一个字不改,也要从头到尾细读一遍。

行动策略往往是和市场相关的,销售是很狡猾的,我们在这里辛苦做方案,但是对于销售来讲,一本技术方案可能仅仅是他们为了走进客户大门的一块敲门砖。此外,客户也是大大狡猾的,有些客户的招标仅仅是走形式,标底早已经内定,找我们做方案仅仅是为了从我们这里得到一些技术思路。不过比较起来,我还是觉得销售更狡猾一些。有些客户则是比较愚昧的,你的技术和业务思路他们不一定能够接受。所以,你们一定要做行动策划。针对不同的客户确定给出的方案的内容,确定提交方案的步骤,当然这里面还有交流的次数和每次的目标与内容,这样,我们会把售前工作分解成若干种类型,若干个步骤,确定其中的目标,一点一点地达到我们的目标。

三、

交流。

售前的工作的成败很大程度决定于我们与客户的交流,这是真正地拼刺刀、真正地考试。每次与客户交流前,我都会对自己讲:振作起来,上阵了!我们在做行动策略时就要制定好交流地计划,在很多项目中,交流都机会只有一次,而且时间不长,必须在最短的时间展现公司和你最优秀的一面。每次交流应该传递给客户的业务和技术理念。在交流时一般要求着装职业,自信十足,你就要上台表演了,你要在1-2个小时里充分展示你的魅力,征服你的观众。讲话时要铿锵有力,吐字清晰,有条不稳,眼光要注视客户,特别是客户的头头,让他(她)对你产生印象:对面的客户看过来,四目相对,秋波频送,空气在颤抖,仿佛天空在燃烧,暴风雨要来了。另外,举止要洒脱一点,可以在台上来回走动一些,如果紧张的话可以停下来,喝一口清茶,镇定一下。客户提问题是一件好事,因为至少表示他关注你的表现。对于我们产品不能满足的问题,最好的回答是我们考虑过,因为发现有缺陷,所以我们不主张这样做,如果客户有需求,可以在产品里加入,因为当初我们就留下了这些接口。如果有些问题不能回答,要沉着,可以跟客户讲我们考虑一下,或者把这个问题转给现场的压阵大碗(一般交流时会有人压阵的),或者记录下来,事后回答,然后照样潇洒自信依旧。总之不要让客户压倒你,要把自信坚持到底。交流是体现售前个人魅力最主要的机会,好的售前通过交流可以树立客户对公司、对团队和个人的信心,如果做到这点,我们项目成功的概率就非常之大了。

交流和战斗一样,短兵相接,拼刺刀,战斗的高潮是最后的讲标。项目成败,公司兴废,俱在此一战,所以讲标是最重要的,要做好充分的准备,调集一切可以调集的力量,不惜代价确保成功。注意,公司内部的资源调用是由销售完成的。讲标的时间一般不会太长,客户给每家公司的时间一般只有半小时到1小时左右,因此要把胶片做得尽量精简,抓住客户的心理。讲标时尤其要注意自己的行为风范。在1小时的时间里,客户不可能对技术方案有多少考虑,一般关心的主要是项目管理、售后服务和商务方面的问题,因此讲标人只要给客户的印象不错就基本达到目标了。当然不是所有的项目都是这样,因此技术胶片仍然要好好的准备,这是项目成功的基础。

四、工作总结。

在每次售前结束后,一定要提交两个报告,一个是应用部门内部的,要描述售前的工作计划、目标,工作完成后,自己的总结,以及客户提出的未解决的问题。这个表格我会附在后面,我要求大家在一次售前完成后24小时内提交这个报告,只有总结才能看到问题和希望,才能进步。另一个报告是给销售的,需要销售确认我们的工时。前一个报告务必希望大家自己总结,这是自己的经验的积累。

最后说明一点。我们在做售前工作时,虽然要采用很多方法对付销售的狡猾,但这只是提醒大家注意而已。实际上,对于一些业绩好的销售要全力支持,因为他们项目的成功率会比较高,而且如果项目机会比较大的话,也不一定要销售确认我们的工时,因为这些工时会在我们的服务收入中体现出来。对于那些八字没一撇的项目,则一定要确认工时。

跟踪审计工作汇报篇七

2014年解放路小学滨河分校新建工程跟踪审计工作受海州区审计局委托,自2014年6月份进驻现场,对该工程进行全过程跟踪审计,主要开展以下几项工作:

1、签证及变更,严抓工程签证、变更管理,深入施工现场,及时确认签证的真实性,合理性,提出优化方案,掌握工程进展及签证变更的落实情况,为准确计量掌握真实资料对各项内控制度提出合理化建议和意见,完善建设项目现场管理制度。

2、进度款,负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核,及时核定分阶段完工的分部工程结算,严格控制管理工程进度款支付审核,坚决杜绝工程款超付现象。

3、合同,检查该项目相关单位和部门的合同履行情况,检查有无违法转包、分包现象。

4、隐蔽工程,做好隐蔽工程的查看和验收,及时了解工程情况并进行必要的拍照、摄像,留取证据,确保计量准确和审核完整真实。涉及造价增减的,要做到图片、文字资料齐全,及时办理确认手续并存档。

5、定价,参与特殊材料、设备的定价工作,并提出合理化建议。

9、竣工审核,工程竣工后,组织审核小组对施工方提出的竣工结算进行审核,并出具审核报告。

(详见附页)。

跟踪审计工作汇报篇八

华益造价综字〔2012〕011号。

福建华益工程造价咨询有限公司文件。

根据《2011年福建省高速公路建设项目委托跟踪审计合同协议书》(合同编号:闽高跟审2011b6),受福建省高速公路建设总指挥部、泉州晋石高速公路有限责任公司(以下简称:晋石高速公司)委托,于2012年3月29日进驻,对该司进行第二次跟踪审计,经泉州审计局领导的支持和关怀,晋石高速公司各部门积极配合,审计工作按原计划顺利进行,并于2012年11月份结束第二阶段工作。我们的跟审工作取得了一定的成果,但也还存在一些困难和不足,现就我们2012年的跟审工作总结如下:

一、委托跟审项目基本概况。

工程量有土石方300万m、互通6处、隧道4座、特大桥4座、大桥10座、涵洞27道、通道11处。主线及围头疏港支线起点至龙湖互通段采用六车道高速公路标准,路基宽度33.50米;支线龙湖互通至终点采用四车道高速公路标准,路基宽度26米。

项目总投资:40.08亿;建设工期:2010年4月至2013年12月,工期4年。

本项目业主:为泉州晋石高速公路有限责任公司,由泉州市交通委组织实施项目建设。相关单位的基本情况如下:

(1)设计方:福建省交通规划设计院。

(2)监理方:内蒙古华讯工程监理咨询有限责任公司。

(3)检测服务方:江苏省交通规划设计院有限公司。

(4)施工方:

a1标段由中交第三公路工程局有限公司施工,a2标段由中铁七局集团有限公司施工,a3标段由中铁大桥局股份有限公司施工,a4标段由中交第二航务工程局有限公司施工,la1标段由中铁十四局集团第四工程有限公司施工,la2标段由中铁十四局集团有限公司施工,2)路面部分:由江西省交通工程集团公司施工。3)机电部分:由亿阳信通股份有限公司施工。4)房建部分:由福建省第五建筑工程公司施工。

5)绿化部分:由福建大农景观建设有限公司施工。

根据《福建省高速公路建设项目跟踪审计工作方案》第二阶段实施阶段审计的内容和重点,结合《2012年福建省高速公路建设项目跟踪审计质量考评表》以及《福建省高速公路建设项目全过程跟踪审计关键点》开展第二阶段即项目实施阶段的跟踪审计工作。

(一)、关注工程质量,对工程质量或投资造价有重大影响的隐蔽工程、重点环节、重要部位跟踪审计。

(1)路基上路床30cm采用砂性土填筑的跟踪审计。

省高指标准化施工指南中要求上路床30cm填砂类土,但实际没能完全做到。要求在设计文件中将上路床30cm填料的工程量单列,单独报价计量。该填料的颗粒组成要求如下:0.075mm的颗粒含量应大于75%,0.002mm的粘粒含量应小于10%。

标价工程量清单(按招标文件规定调整后),以a4标段为例:204-1-b-2填砂性土(路堤上路床部分),单价为37.64元/m3。204-1-e借方填筑(不分土方、石方、土石混填),单价为19.09/m3。

(2)现场关键点的跟踪审计。

la1标段:lk9+510烧灰大桥石狮侧桥头锥坡铺砌和骨架护坡石料采用拆除房子后的已经使用过的石料,而且石料表面尽是污泥,以上情况违反《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)技术规范413.02对于石料质量的要求:

1、石料应强韧、密实、坚固与耐久,质地适当细致,色泽均匀,无风化剥落和裂纹及结构缺陷。石料应取自成品质量满意的采石场。2、石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质或其他有害物质。石料的运输、储存和处理,应不使有过量的损坏和废料。监理单位也未对进场材料进行检查。

la2标段:桩号lk14+580--600位臵,发现路堤边坡拱型骨架塌陷、路肩硬化预埋排水管埋臵位臵不合理。路基边坡拱型骨架多处出现断裂、破碎。

a2标段:路基填筑施工并未按照《福建省高速公路施工标准化管理指南》(路基路面)p15(8)、随着填方高度的增加,路基顶应设臵截水埂。截水埂应开口设臵临时排水沟,其间隔不得大于50m,临时排水沟采用机砖砌筑,以免冲刷边坡。

p16(11)、填方路基必须按路面平行面分层控制填土高程,分层填筑的各层间应平整,符合平纵坡要求,不得出现积水,以免影响填筑及碾压质量。严格实行“划格上土,挂线施工,平地机整平”。

要求施工单位对积水塌陷部分路基和边坡进行处理。

a3标段:樟井特大桥晋江侧桥台台背回填不符合设计图纸标示的纵向长度,台背回填施工未采用小型夯实机,台背回填未画线。该标段台背回填施工存在较多问题,要求整改。

a4标段:荆山特大桥箱梁纵向湿接缝钢筋焊接长度不足,部分焊点已经断开,桥面铺装混凝土因高温养护不及时,混凝土表面产生很多裂缝。标段起点至荆山隧道进口段落右侧路基矩形边沟底板施工不符合设计图纸和施工规范。

(二)、检查履行合同情况,主要检查合同各方是否认真履行合同条款,有无转包、违法分包工程等情况。

(1)a3标段工程分包情况调查。

分包内容:涵洞、路基土石方及附属工程。

本合同无甲供料;无甲供机械设备;

2、该分包合同第十五条合同报酬的标准及原则。

劳务承包综合单价为乙方实施并完成本合同工程《涵洞及路基工作量清单》作业内容所包括的工、料、机、测量及试验、管理、利润、税金、保险、风险、调遣、安全生产、文明施工等一切费用以及隐含的风险费用总和。具体分包内容工程量、单价及金额详见《涵洞及路基工作量清单》。以上合同内容说明:该合同为涵洞、路基施工专业工程分包合同,该标段存在工程分包情况。

※要求施工单位中铁大桥局集团第二工程有限公司按照招标文件规定的分包项目情况表写明分包人以往做过的类似工程,包括工程名称、地点、造价、工期、交工年份和其发包人与总监理工程师的姓名和地址。

※要求施工单位中铁大桥局集团第二工程有限公司按照福建省高速公路建设总指挥部文件(闽高路工【2006】20号)文件要求登记以下内容:

1、附表1专业分包、劳务分包登记表2、附表2分包企业现场管理人员花名册。

铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司。

铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道工程。

2013年3月由铜陵县审计局委托我公司对铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道道路建设项目进行跟踪审计服务,在铜陵县审计局的指导和支持下,并依据国家有关法律、法规和制度、规范,我公司针对该项目,开展了施工全过程的造价控制与管理工作,即将原来的结算审计—事后审计的时间、空间进行了科学地调整,把事后审计变为事前或事中审计;把结算中以办公室为空间的审计搬到驻现场审计;把事后结算一揽子解决造价问题改换成即时发现问题即时处理;在为业主处理设计变更、合同跟踪、隐蔽工程、索赔等方面做好扎实的基础工作,旨在有效控制和真实反映工程造价,维护业主的合法权益,完善建设项目管理,提高政府投资效益。

铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道工程由铜陵县城乡建设投资开发有限责任公司(东部城区)投资建设,由铜陵市规划勘察设计院设计,安徽中天工程造价咨询有限责任公司监理,铜陵营造有限责任公司承建,该项目为沥青砼路面,其中:铜芜路延伸段长1225米,东部城区二号路长244米,官湖道长1038米。施工范围为设计图纸范围内道路、雨污水、路灯等项目。总投资(合同造价):28563484.19元,合同计划工期为150日历天。但由于铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道工程项目实施前,施工项目范围内大量征地拆迁工作没有完成,严重影响了施工进度,直至2014年7月才完成施工范围内征地拆迁工作,使工期严重滞后。目前老铜芜路仍需通车使用,致使铜芜路延伸段与老铜芜路交接部位不能施工。

目前,铜芜路延伸段已完成780米中粒式沥青砼摊铺,官湖道工程已全部。

完工,东部城区二号路已完成土方挖运工作。截止2014年12底,该项目已完合同内工程量约70%,累计支付工程款1270万元。现将主要工作情况进行总结汇报如下。

公司根据项目实际情况编制了《铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道工程跟踪审计方案》、安排具有实践经验的注册造价师担任项目主审。

依据《跟踪审计方案》、施工合同、财政部、建设部《建设项目审计实施办法》、《建设工程价款结算暂行办法》、相关规范标准以及我公司相关审计指导性文件的要求等,密切配合建设单位以及项目监督组,在合同管理、工程设计变更、工程量的验收、进度款支付、工程决算等方面,深入细致、全方位、多角度、开拓性地开展了跟踪审计工作。

我公司跟踪审计组于2013年3月份开始开展工作,在项目施工中,将主要分部分项工程的质量、投资及施工安全有较大影响,事后又取证困难的基槽验收及超深处理等工作,施工之前就确定为审计重点,我公司审计人员按预控方案及时到施工现场参与测量并进行相应记录,并要求按设计及地质勘察人员要求的处理方案处理,以确保工程质量并节约资金的要求。目前因地质等原因造成路基变更处理的如:a.铜芜路延伸段k19+460至k19+600处挖至设计标高后,路床下仍为淤泥质土;b.观湖道k0+600至k0+220处为水田及池塘。路基出现上述现象路段采用毛石垫层和矿渣换填,铜芜路延伸段增加:挖淤泥约20000m3,毛石垫层约19000m3;观湖道增加挖淤泥约27000m3,毛石垫层4600m3,矿渣19000m3;增加投资:铜芜路延伸段增加约280万元,观湖道增加约355万元。东部城区二号路路基待处理。

根据施工过程跟踪审计的特点,实时对施工现场进行勘察,参加隐蔽工程。

验收,以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查,掌握详实的工程原始资料,确保工程计量工作的准确性、科学性。自2013年3月至2014年12月,整理、发布跟踪审计月(季)报,对前期所做工作作出记录及发表建议,截止日前,共发布跟踪审计月(季)报10期,其中包括建设工程项目跟踪记录表30份、现场施工图片150余张,参加现场实测15次,各类中间验收、隐蔽验收20余次。对一般性问题,现场审计人员用口头的形式向有关单位和部门发表审计意见,并视其重要程度在事后补做审计纪录,如2013年12月25日监理单位召开工程例会中,审计人员要求施工方尽快完善隐蔽签证资料、超深处理的书面设计变更。对发现的重大、有倾向性或经多次提出屡禁不止的问题,以及发现的设计方案存在缺陷的问题,及时出具正式审计文书,同时要求被审计单位反馈整改意见,该工程暂未出现此类情况。

三、2015年工作计划。

1、做好工程竣工结算工作。重视工程竣工结算工作,应建立工程量核对备案制度和内部复核制度,定期跟踪检查、监督管理。

2、审查隐蔽验收记录和设计变更及各种经济签证是否合理、合规、及时、完整、真实。

3、继续履行现场跟踪审计职能,搞好相关衔接工作,及时收集相关资料。我公司跟踪审计工作一年来能够开展得有声有色,得益于铜陵县审计局领导及其他有关同志的大力支持和密切配合。今后,我们将继续在铜陵县审计局的指导下,加强工作的主动性、创造性,以进一步提高跟踪审计工作的质量与水平,全心全意为项目业主做好造价咨询服务。

铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司。

二0一五年元月二十五日。

附:工程项目跟踪记录图片18张。

1工程项目跟踪记录图片铜芜路延伸段k19+920至k20+020水田处淤泥。

3工程项目跟踪记录图片官湖道k0+740至k0+860处水塘淤泥测量记录。

员工个人年度工作总结报告姓名:xxxxxx级别:xxxxxx。

xxx年x月至xx年x月,作为xxxxx全过程跟踪审计驻场的唯一人员,一直在工地上负责区管中心项目的驻外审计工作。

一.具体工作内容如下:

7.总结整个项目跟踪审计过程中存在的问题及值得发扬的经验,并提交项目审计报告书。

以存档备查,掌握详实的工程原始资料,确保工程计量工作的准确性、科学性。同时,我每周、月将我的跟踪审计详细情况向主审进行汇报,虚心接受主审的工作指导,并将跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报,凝心聚力,认真落实。

二.总结和规划。

从xxxx年xxx月到xx年xxx月这一年里,针对xxxxx项目全过程跟踪审计情况,已经出具了xxx份审计意见;xxx份结算审核报告,xxx份招标控制价审核报告,完成预付款、进度款审核xxx项,完成工程签证及项目审批报审项目xxxx项,从2014到2015年度累计审减金额xxxxxx元。通过这段时间的工作,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了严谨朴实的良好作风,受到了业主方对我努力工作的认可和表扬。在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的专业水平,全面综合学习,争取做一个多面手;注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力。因为审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中,所以我会严格按照法律条例及合同规章制度审查,为委托方负责,帮助其掌控好建设的投资支出。

在今后的工作中,我会继续诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议,恪尽职守。发扬成绩、克服不足,提高工作效率,使自己所从事的工作在扎实稳进的同时再上新台阶,为公司蒸蒸日上添砖加瓦贡献自己的一份力。

跟踪审计工作汇报篇九

今年以来,我镇内审工作在镇党委、政府的直接领导下,在xx审计局的关心指导下,在有关部门的配合支持下,坚持以^v^理论、“三个代表”重要思想为指导,牢固树立科学发展观,围绕xx经济建设这个中心,认真贯彻落实党代会、人代会精神,按照内审年度工作计划,积极开展内审业务,及时提供审计信息,充分发挥内审监督、服务功能,为我镇经济建设和社会发展添砖加瓦,为维护我镇财经秩序,促进党风廉政建设、加强财务管理等方面,起到了积极作用。

20__年完成审计项目xx只(xx家次),其中:财务收支审计xx只,经济责任审计x只,建设项目审计x只。提出被采纳审计建议xx条,纠正违规行为资金xx万元。同时完成基建项目审价x只,核减造价x万元。回顾今年内审工作,主要做了以下几项:

(一)监督审计整改。

审计是手段,其目的是达到整改完善。对此,今年审计工作重点是落实审计整改。审计整改共分三部曲,首先是发出审计整改通知书,接着是落实审计内部通报制度,然后进行审计回访。

1、认真做好xx审计局对本镇提出的各项审计整改工作。

根据“xx审字(xx)第xx号”审计报告中提出的审计整改要求,镇审计室于x月x日拟写了“关于xx镇人民政府党政领导干部任期经济责任审计报告中问题整改落实的情况汇报”,对涉及x项整改事项进行了一一整改回复。x月x日xx审计局对本镇整改情况进行审计回访,涉及继续整改事项x条。镇审计室在x月x日拟写了“关于xxxx审计局对xx镇审计整改回访的有关事项落实情况汇报”。通过审计整改,本镇的政府口、招商公司等单位的财务管理水平和管理制度有了较大的提高和完善。

2、积极监督基层审计整改。

20__年3月10日,镇审计室对镇机关设有独立账户的事业单位20__年度财务收支等情况进行了审计,并出示了“xx审(20__)第x号”审计报告。提出很多审计整改意见,如20__年x月x日镇社会治安综合管理办公室送来了“关于xx镇xx办公室20__年财务收支审计整改情况说明”。对审批手续不健全、现金支付、白条入账等问题作出具体整改做法。又如xx服务社对个人借款问题作出了具体整改办法。今年共审计回访了十几个单位,通过对审计整改监督,改变了以往几年重审计、轻审计整改,前审后乱的被动局面。

(二)完成工程项目的审价。

近年来,随着我镇社会经济不断发展和新农村建设不断推进,政府实事项目和公益性项目随之大量增加。由于受市场等因素影响,工程项目预算“约约糊,结算毛估估”现象已出现。加强对建设项目的审计工作,提高政府资金使用效率。最大限度节约建设资金,这是审计部门一项重要的工作内容。20__年委托中介共完成建设项目x只。送审价xx万元,核减xx万元,核减率xx%。具体较大项目有:“河道疏浚、翻建桥梁、生态护岸、市容道路等。通过工程造价审计,不但为政府节约了大量建设资金,又促进了廉政建设。

(三)探索专项资金跟踪审计。

跟踪审计工作汇报篇十

新的一年即将到来,2023年是我校实施十四五教育事业发展规划、建设特色鲜明应用技术大学目标进军新征程的重要一年。审计处将继续在校党委和行政的正确领导下,带领全体员工一如既往的学习贯彻党的^v^精神,紧密结合我校发展实际和十四五规划,紧扣教育部本科教学工作审核评估的工作要求、应用技术大学转型的发展需要,尽职尽责、兢兢业业的开展各项任务和创新性工作,为衡水学院的审计事业的向前发展不遗余力的贡献力量。

1.将专项审计与日常审计相结合。

(1)开展经济责任审计。根据学校党委或组织部委托,结合学校工作实际,对部分所在岗位任职满四年或当年度离开所在岗位的中层领导干部开展经济责任审计。

(2)落实审计全覆盖。按照学校审计全覆盖的政策要求,抽取十个二级单位进行专项审计工作。

(3)扎实做好日常内审工作。严格把关校内工程预结算审计、零活备案以及校内招标预算审计。

2.将审计整改纳入常规工作。

(1)针对2022年我校实施的中层领导干部离任审计,开展整改工作。

(2)积极做好2022年市审计局对我校开展的经济责任审计工作中,审计处的相关问题整改工作。

3.加强审计队伍建设,提升审计工作水平。

(1)认真开展廉洁教育。结合学校内部审计业务工作特点,组织审计人员开展廉洁从审教育,加强审计人员的职业道德教育,增强审计人员的廉洁意识。

(2)加强业务学习与培训。组织审计人员学习新制度、新规范、注重审计人员的继续教育,努力提高审计人员的职业技能。

(3)积极探索审计信息化建设。积极探索基于学校信息系统平台的审计信息化建设。

1.开展全校师生对新版《衡水学院章程》的学习宣传工作;

2.继续组织全体在校生开展第七届全国学生“学宪法讲宪法”的活动;

3.继续认真做好^v^日常工作;

4.扩大“衡水市地方立法研究中心”业务范围和影响力,进一步做好服务地方法律工作;

5.抓好业务培训,提升工作人员专业能力和业务素质。

全面配合学校各部门完成相关工作。

审计处。

2022年12月。

跟踪审计工作汇报篇十一

公司根据项目实际情况编制了《六安-东石笋公路升级改造工程项目建设过程跟踪审计方案》、《六安-东石笋公路升级改造工程施工过程跟踪审计实施程序、管理手册》。安排具有实践经验的注册造价师担任项目主审。

针对工程建设过程中影响造价的突出问题,及时向业主报告处理意见和解决方法。

含在合同措施费中的部分项目费用建议业主项目部不予计取,尽管由此产生了。

油库后山的开山放坡施工,二次放坡结束时,跟踪审计人员建议随即对坡面进行喷锚支护或种植植被处理的保护措施,但未被采纳;现在出现坡面失稳,准备进行支护施工,而目前山间的管线施工、山下的油罐和管线施工均已完成,且坡面已被雨水严重侵蚀和部分位置已经滑坡,在这种情况下进行支护施工,势必造成施工难度增加且工程费用和措施费用都会大幅增加。事实证明我们当时的建议是合理的、必要的。再如栖霞油库的消防泵楼、消防水罐、输油泵棚及设备基础基坑开挖因地质条件不好,而进行深挖回填砂石处理,造成工程造价增加合计至少在100万以上,但是否经过各方科学论证、方案比较,是否采用的是最经济合理、切实可行方案,不得而知。以后在处理上述较大变更的问题上,我们也建议业主能够先组织代表技术方面的设计、监理单位,代表经济方面的跟踪审计单位,代表施工方面的工程承包单位,共同协商,集思广益,优选出技术可行、经济合理的处理方案。“问渠那得清如许,为有源头活水来”。我们跟踪审计工作一年来能够开展得有声有色,得益于公司审计处的热情指导,得益于公司管道办、各工程分部、项目部的密切配合,得益于我公司领导的大力支持和跟踪审计组全体人员的勤奋努力。今后,我们将继续在审计处的指导下,加强工作的主动性、创造性,进一步提高跟踪审计工作的质量与水平,全心全意为业主做好造价咨询服务。

跟踪审计工作汇报篇十二

20xx年12月,中天恒达工程咨询公司承接了某单位社区项目的跟踪审计委托业务,我被公司派遣到该项目担任项目经理。

这是一个不太大的项目,1万多平米的建筑面积;这又是一个相对复杂的项目,几乎包容社区活动所有的现代配置,各类馆所各项使用功能的房间一应俱全;这是一个全新的全过程跟踪审计实践项目,委托单位历史上从未做过这样的审计业务;这是一个要求繁多的审计项目,委托单位尝试从中开拓出一条符合自身特色的全过程跟踪审计之路。

一年半多的时间匆匆流过。今天,举世瞩目的第29届奥运会即将在北京举行,而我们的服务项目,已由蓝图变成现实,在京郊一隅,朴素的建筑物落落大方,宁静的庭院草木繁茂,充满现代气息的厅堂馆所敞开大门,各路管线设备调试完成,正等待着竣工验收,开始运营的生涯。

回首建设期的五百多天,我们做为独立的第三方服务人,酸甜苦辣也曾一一品味,在竣工结算即将全面完成,开始撰写报告之际,有许多的感悟涌上心头,在此摘记部分的体会,感谢公司领导和委托单位审计部门的鼎力支持,感谢委托单位基建部门给予我们的积极配合,感谢项目审计组专业工程师提供技术支持以及现场代表积极勤奋的协同工作。

一、项目投资控制的直接成果。

本项目批复概算较早,及至实际施工时,设计强制标准有变,计价模式有变,市场有变,使用功能有变。这四种变化,招招直指批复概算,为实现竣工交验,节能环保方面的强制标准需要增加新配置;计价模式由定额计价变革为工程量清单计价,自主报价的双刃剑导致的不平衡报价增加;经济大潮涌动,结构性上涨的建材价格全盘吞没预备费不为过;为实现项目与时俱进的先进性,考虑长久的社会效益,建设期的使用功能面临整体优化。

在设计标准改变带来的几十万金额增加下,在总包自主投标费率偏高定额约1.5个百分点的基础上,在结构性建材价格上涨引起上百万涨价下,在新增使用功能配置优化厅堂馆所增加金额一百多万,变更洽商金额几百万,室外工程造价扩大两倍的背景下,我们开源节流,我们剔除超标,我们打破不平衡报价,我们精算每一个数值。

结果,我们实现了批复概算限额控制不突破;未因跟踪审计仅关注投资效益,引起项目采购材料设备降等造成质量弱化;未因过程中核定价款争议,阻碍项目进度顺畅推进;通过过程控制的经历,发现潜在问题及不足,为未来促进建设单位内部控制提供参考;开展价值工程的实践,提升审计价值,系统完善审计体系;我们收集整理各类程序资料,力求审计档案管理规范化......

下面,提一提我们开展工作的具体内容。

二、跟踪审计内容及具体实施。

1、工程(概)预算审核。

(1)本项目设计概算在先完成,施工实施过程中,审计组对公开招标并清标后的总承包投标报价,进行了概算执行分析,确认其建设规模、建设标准在概算初步设计程度以内;并关注总承包报价中,暂估价款部分的实际实施标准,及时提示限额设计控制要求。

(2)在监理单位审核的'基础上,复核建设单位提升装修标准后的大厅及多功能厅精装修工程预算报价,对工程量、定额套用、人材机消耗量水平、市场价格、费率水平等进行全面核实,合理确定签约价款。

(3)针对直接发包的音响系统、活动座椅;室外工程、外线配电、场区绿化等工程进行全面审核,不仅进行常规书面审核,还包括进行市场调研后,合理计取各项费用,提供拦标参考价;查勘现场,见证顶管作业等复杂施工的实际实施状态;落实配电电缆路由走向;观察绿化苗木的养护实施等配套审计服务工作。

2、招标文件、询价文件、竞争性谈判文件(以下简称采购文件)审计咨询。

对暂估项目,暂估材料、设备,不论是总包、分包,还是建设单位直接发包采购,对提交审计组的相应文件,全部进行采购文件的事前咨询,包括在监理例会或协调会议层面提示采购方式的合规性;对采购文件进行投资相关内容的全面提示,包括投标须知、采购范围、费用组成、价款形式、货物交付、风险分担、报价明细要求、投标文件格式、投标人身份合格等方面,提供合规性、合理性、适当性、有效性等的及时咨询意见,规避招标可能带来的签约主体不合格(如无对应资质)、不均衡报价、费用报价不细出现重复计费、交付货物的风险转移争议等问题,协助建设单位采购到合规合理计价的工程、材料及设备。有关具体意见记载于过程资料中。

3、合同文件审计咨询。

对提交审计组的,采购文件中附随的合同文件,以及直接发包的拟签合同文件,均进行与投资相关的内容事前评审,出具审计咨询意见,提示工程内容、质量等级、工期、双方权利义务等条款的合理约定;提出价款形式,报价明细要求,费用是否包含取费等因素,总包配合服务费等费用的分配,结算造价调整办法,风险分担,预付款、进度款、预付款抵扣、保修金等支付的规定及比例要求,履约保证,材料设备采购确认条件,违约责任,争议解决等条款的全面意见,协助双方规范签约程序,剔除不合理报价,减小争议风险,为合同正常履行提供服务。

4、变更、洽商审核。

(1)参加监理例会、协调会议等,了解只发生技术变化的变更洽商签证原因,见证现场对应施工的实际情况,收集该类技术变更资料。

(2)涉及经济的变更洽商,除设计单位直接出具设计变更外,要求在事实发生或技术、现场变化必须签证时,施工单位草拟变更洽商资料先行申报建设单位、监理单位、审计单位等相关部门并给予说明,审计组对单纯的建议性变更洽商,且超出常规标准图集做法的施工内容给予关注,并提示相关的造价控制要求。所有变更洽商经建设单位同意后履行各方签字确认程序,按照监理单位、审计单位审核流程审核对应的报价。核对无异议的,经建设单位同意,签认过程定案表,作为生效结算资料及工程款调整依据。

5、价款支付登记审查。

(1)根据合同约定的固定总价形式,按照审计工作实施细则的要求,审计组对提交的施工进度付款进行登记,并对照合同的相关约定,审查其合规性。

(2)为配合项目投资控制总额的要求,审计组对前期及工程建设其他费用,也进行了合同文件等资料的收集,并登记支付台帐。

6、暂估价材料、设备价格的审核。

(1)对于只需确认材料、设备单价,不存在工程内容调整的采购品种,独立进行市场咨询,或参加市场询价,审核其合理采购价格,为建设单位确认价格提供参考。

(3)对直接发包的工程中,涉及到的暂估材料、设备价格,在审核其预算报价的基础上,深入进行询价和招标采购等审核,为结算审核提供基础。如,精装修涉及的石材;配电涉及的变压器、高低压开关柜等。

7、工程索赔审核。

本工程建施双方在管理上基本协调,未发生非工程客观因素索赔事件。另由于建设单位对大厅、多功能厅等部位进行精装修,对各馆类房间进行功能调整,游泳馆部位考虑防水、防潮、耐久性等因素,为达到较佳使用功能,先行做出部分示例样板后拆除,计取的样板及拆除费用系索赔性质,由于其因客观功能变更引起,审核按照申报体系,计为变更洽商性质。

8、工程竣工结算审核。

在汇总过程审核的计价后,审计组进行了结算审核的检索工作,对于投标中是否存在漏报未施及减项,冲抵投标暂估价款的调减,总包配合服务费的累计等问题,进一步查漏补缺,分析报价的合理性,核实调整后最终汇总结算定案造价。

9、工程竣工决算审计的配合服务。

我们接受委托的范围不包括财务竣工决算审计,但审计组仍按委托单位的要求,提供了增值服务,为竣工决算审计提供配合服务。

(1)审计组在过程审核中,分阶段做出概算对比数据,进行原因分析,并根据分析结论,提示建设单位限额控制的要求,为建设单位确认变更洽商是否充分必要,暂估价款的采购标准等提供事前参考。

(2)在财务资金来源及支付方面,审计组对财政投资的批转及基建财务支付价款进行登记,跟踪掌握财务资金来源及支付状况,及时判断财务资金来源保证及付款的合约性。

1、参加监理例会。

全程参加监理单位主持的例会,与建设单位、监理单位、设计单位、施工单位等部门联动协调,随时提示审计程序的合规要求,审核计价的合理报审等事宜。

2、参加内部审计会议及建设单位联席会议。

定期及不定期(重要及临时事宜)举行内部审计会议,沟通汇报项目进展情况,及时计划下一步审计工作并开展实施,有效组织审计工作的执行。

3、实时跟踪现场,做好重要事项的查勘、取证、见证工作。

审计组派代表常驻现场,进行日常查勘,见证施工进度及监理工作程序;对于重要事项,审计组团队参与会议、检验等事宜,做好相关资料的收集取证工作,见证事项真实性,为审计工作进行奠定基础。

4、独立进行市场考察,参加大宗采购统一市场考察。

履行暂估材料、设备、暂估项目的询价采购参考职能,坚持独立考察市场,同时参加建设单位指定大宗采购的统一市场考察,了解建材市场真实销售状态,完成审核谈判委托工作,为建设单位确认采购价格做出决策参考。

5、编制审计日记。

审计组坚持全程编写审计日记,记录程序及实质问题,为审计工作保存了第一手资料,验证审计工作过程。

6、编制审计底稿。

随项目实施进程,审计组对于涉及造价控制的招标、合同等文件管理,价款审核的费用内容、费用分配、计价性质,以及市场询价状况等方面,采集对造价有影响的相关事项,编制审计底稿,记载其产生、解决和效果等内容,为审计工作总结宝贵经验。

7、编写过程简报及总结。

按照月份及施工阶段,审计组编写工程简报和总结资料,及时与各方进行沟通汇报,使审计工作及时为项目管理和实施服务,以及提示风险,进行价款控制监督。同时,接受各相关部门的对等审查监督,做到依法审计。

8、非书面咨询服务。

配合建设项目实施的时间及地点特征,随时为各方提出口头性或纪要性咨询意见,提供即时的造价咨询服务。

三、项目投资管理的不足。

由于本项目实施中,使用功能存在一定调整,以及涉及的承建单位较多,项目在时间和协调上存在一定矛盾;设计管理主要存在设计合同关于项目实施过程中的服务及违约责任的条款约定不足的问题;预结算管理主要存在个别不平衡报价、变更洽商签证论证简单、垄断行业施工专业造价偏高的问题;招投标管理主要存在计划滞后引起程序瑕疵,资格预审程序简化的问题;合同管理主要存在文本形式各异,权利义务、价款形式及调整、风险、责任等条款约定较简单的问题;材料设备采购管理主要存在潜在竞争不充分,报价不细化的问题。日常协调存在口头化现象,书面资料的往来稍显欠缺等问题,体现项目管理仍需加强监控,需要在以后项目建设中加以改善。

四、跟踪审计的未来。

遵循和引进国际惯例,我国在2xxx年7月1日强制执行《建设工程工程量清单计价规范》之日起,同步推出了跟踪审计的咨询服务模式。经过几年的实施实践,跟踪审计正从点到线,从线到面,从面到全方位,为项目投资控制进行服务。

置身在建设项目服务行业,从我们个人所参与的跟踪审计实践,我们得到锻炼,体验创新,完成本企业的使命-“为客户创造效益,为客户创造价值”;我们总结提高,为完善不足,为解决更深广的问题,bot方式,ppp方式,epc合同模式,fidic合同条件......跟踪审计任重而道远。

跟踪审计工作汇报篇十三

受xx市审计局委托,我跟踪审计小组于20xx年10月24日至20xx年1月7日参与xx项目工程的建设,对本工程施工建设进行全程跟踪审计工作,坚持独立、客观、公正的原则,科学严谨的进行计量工作和处理每一份周报、签证,并向建设单位提出合理化建议,本着实事求是的态度对发生的工程量及造价进行有效的控制。

1、坚持每天的施工现场巡查工作,每天至少现场巡查一次;

2、记录施工时真实情况,并做好隐蔽工程的拍照;

3、查看清单结合实际情况核减工程量及工程价款;

4、施工遇到问题,积极提出建议,做到监督和服务并举。

1、在例行巡查的过程中,我们发现部分雨水管质量不过关,混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的现象。发现问题后,我们及时与监理、业主及施工单位沟通,要求施工单位退回不合格的管道给厂家,并坚决不能用不合格的管道。

2、在例行巡查的过程中,我们发现拌合灰土的土里含有硅藻土,我们与监理讨论后,要求施工单位尽量不要用含有硅藻土的土,如果用硅藻土的含量不得超过20%。

3、监理要求施工单位改正和改进的地方,我们会予以重申并提出合理的建议和要求,但施工单位若对于其要改正或改进的地方没有改善或已开始改善但进展缓慢,这时我们会予以督促。

1、我们应与被审计单位建立定期例会制度,多参加被审计单位的重要例会,及时了解、掌握项目有关情况,提出审计意见,并且作好会议记录。

2、我们要做到更好的审计宣传工作,使被审计单位了解跟踪审计的程序、内容及应配合的要求,自觉接受审计。

3、我们应该根据跟踪审计实施方案的要求,要求被审计单位按照审计组规定的时间和方法报送工程结算资料。

跟踪审计工作汇报篇十四

我们审计了后附的北京xxx物业管理有限公司清琴麓苑分公司(以下简称xxx物业清琴麓苑分公司)财务报表,包括12月31日的资产负债表,的利润表及利润分配表以及财务报表附注。

(一)管理层对财务报表的责任。

编制和公允列报财务报表是北京xxx物业管理有限公司清琴麓苑分公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二)注册会计师的责任。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

(三)审计意见。

我们认为,北京xxx物业管理有限公司清琴麓苑分公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了北京xxx物业管理有限公司清琴麓苑分公司月31日的财务状况以及20的经营成果。

跟踪审计工作汇报篇十五

xx年上半年,我局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,坚持以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实区委六届三次全委会精神,紧紧围绕为全区经济发展提供优质服务的工作思路,严格履行审计署“依法审计、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字工作方针,本着“全面审计、突出重点”的原则,扎实有效的在全区开展审计执法工作,现就上半年主要工作完成情况及下半年工作安排如下:

一、上半年工作完成情况。

xx年上半年,全局共开展审计项目7项,完成审计项目7项,完成全年工作目标任务的70%,其中:财政预算执行审计及预算执行单位审计2项,专项资金审计2项,领导干部经济责任审计2项,财务收支审计1项。

(一)以财政审计为重点,强化预算执行审计。

xx年本级审,我局以严格预算管理规范资金分配为重点,紧紧围绕“揭露问题、规范管理、促进改革”的总体思路,积极开展xx年区财政预算执行情况审计,根据财政资金的分配走向,有重点地对区民政局xx年度预算执行情况进行了审计,同时对部分重点资金使用情况进行了延伸审计,纠正了部分资金在使用过程中的"不规范行为,对部分单位帐户资金沉淀过大现象,向政府部门提出了深入调查、区别对待、盘活资金、提高效益的审计建议。

(二)大力开展专项资金审计,努力规范资金使用行为。

今年,我局紧紧围绕政府工作中心,相继完成了大堡子吧浪电灌站建设工程、区农牧局xx年度设施农业项目两个农业专项的审计。对审计中对发现的项目资金管理不规范问题进行了纠正、处理,促进了专项资金的合理规范运行。

(三)认真开展党政领导干部任期经济责任审计。

受区委组织部委托,完成了对原马坊办事处。

主任。

孙泰德同志任期经济责任审计、通过审计进一步规范了办事处财务,健全了内部规章制度。对原朝阳办事处主任王新民同志经济责任审计账务审计已结束,目前正在审计报告阶段。

(四)遵照区政府的要求,完成了对区公证处的财务收支审计。对公证处截止今年3月底以前的财务收支状况进行了审计,并详细核实了资产摸清了家底,认真完成了区公证处上划前的基础工作。

(五)加强部门间协调配合,认真完成其他工作任务。

今年1-5月,我局在积极审计的同时,元月份组织召开了纪检、监察、检察、审计四部门联席会议,3月组织召开了城北区经济责任审计联席会议第四次会议,制定印发《城北区科级领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《xx市城北区经济责任审计项目委托制度》、《城北区经济责任审计联席会议工作制度》。积极配合区监察局开展春季学校收费专项检查、配合财政农牧开展农业项目检查、积极参与政府采购工作,取得了较好的效果。

二、存在的问题及困难。

目前我区审计工作面临的主要困难是审计专业人员缺乏,审计力量严重不足。年度审计计划确定后,实际执行过程中,由于财政、农牧等部门根据本部门工作需要,都有部分专项工程需要穿插审计来确保上级部门验收,加之政府和上级业务部门临时交办的项目,从而给审计计划的执行带来了一定难度。尤其是领导干部任期经济责任审计,在确保审计质量的同时严格按照组织部门要求的时限完成难度很大,急需增加审计专业人员。

三、下一步工作计划。

议精神,按照“全面审计、突出重点”的原则,以促进全区经济发展为目标,进一步解放思想,依法履行审计职责,努力完成以下工作:

(一)认真完成区财政预算执行审计及向区人大常委会的审计工作报告。

(二)完成区委组织部委托的对孔庆明、武勇、刘少君、三位同志的任期经济责任审计工作。

力度,努力提高审计机关综合素质。

(四)完成区委、区政府交办的临时。

工作。

任务。

跟踪审计工作汇报篇十六

一、年政策跟踪审计工作总体情况2015年,深圳市审计局政策跟踪审计涉及水环境治理、高校、棚户区改造、保障性住房等重大民生建设项目进展;对口支援新疆发展资金、产业扶持资金等重点资金管理使用;财政存量资金盘活和国库存款规模变化;加快水务发展、简政放权、前海蛇口自贸区建设、建设工程节能环保、产业发展等重大政策措施落实以及促进发展养老和健康服务业、社会救助等民生政策落实等方面。审计抽查资金总量705。94亿元,其中存量资金303。42亿元;抽查项目94个,抽查项目总投资299。95亿元,抽查项目涉及中央财政投资额1。89亿元。从2015年5月开始,深圳市审计局每月向审计署和市政府报送政策跟踪审计报告。

从审计情况看,各相关部门积极采取措施,推动国家、省、市相关稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实,取得较好成效。针对审计发现的问题,被审计单位均采取了整改措施。截至2015年12月底,通过落实整改促进重大建设项目加快审批12个、加快实施进度17个,促进收回结转结余资金72。37亿元,促进加快财政资金下达113。67亿元,促进重大政策落实12项,建立健全制度1项。

二、审计发现的主要问题。

(一)重大项目推进方面。

1。部分水务工程项目进展缓慢,投资完成率较低。2015年市政府下达市水务局的26个固定资产投资考核项目中部分项目进展缓慢,投资完成率较低。主要原因一是26个项目中有13个项目受征地拆迁严重影响项目建设落地和建设进展。二是原定于2015年开工建设的部分项目前期工作进展不顺利。

2。水务发展专项资金项目开工进度慢、完工未及时开展决算。审计抽查发现,一是年7月份下达的2014年水务发展专项资金第一批计划项目60个,由于计划下达后需组织完成施工图设计、招投标手续等工作,一般需6至10个月项目才能开工,截至2015年5月审计时,已开工和完工的项目共37个,开工率为61。7%,项目开工进度不理想。二是由于水务发展专项资金管理办法未明确审计主体部门,截至2014年底,水务发展专项资金自年设立以来所有已结算项目均未办理决算审计。

3。部分重大民生工程项目工期延误或未按期投入使用。一是项目用地手续不完善,导致无法办理部分建设手续。如香港中文大学(深圳)一期工程因项目土地整备工作未完成,无法办理建设工程规划许可、施工许可等建设手续。截至2015年8月底,该项目上园建筑群主体工程完成25%,滞后于第三季度完成40%的建设目标。二是南山区福利中心二期原定于2014年底竣工交付使用,因设计变更和现场签证较多,导致投资超概算,截至2015年8月底仍未办理竣工验收手续,未能确定交付使用时间。

4。前海合作区部分建设项目进度滞后。前海管理局组织实施的2015年度建设项目投资计划为39。26亿元,因建设项目外部条件、规划设计、施工环境复杂需要配合施工以及施工单位组织施工不到位等原因,截至2015年9月30日,已完成投资额为22。13亿元,总体进度为年度计划的56。36%,但实际的项目款支付额为13。69亿元,其中前海合作区高压线下地通道及相关道路(怡海大道)市政工程完成年度投资计划53。97%;滨海大道(梦海大道—临海大道)工程完成年度投资计划34。49%。

5。部分已建成太阳能项目未投入使用。截至2015年8月,深圳市已完成250个太阳能项目,因部分住宅项目入住率低导致使用太阳能热水成本高以及热水收费价格未定等,其中有56个项目建成后暂未投入使用,约占项目总数的22。4%,涉及投资额9,079万元,主要为居住类高层建筑,其中有14个政府投资项目,涉及投资额3,169万元(其中保障性住房项目11个,投资额3,114万元)。

(二)重大政策落实方面。

1。坪山新区棚户区改造拆迁工作相对滞后。坪山新区棚户区改造项目工程已经开工建设,但截至审计日,还未与拆迁户签订安置协议,影响整个棚户区改造安置计划的实施,存在已配建安置房闲置浪费的风险。

2。水务发展“十二五”规划部分目标预期完成存在困难。至2015年底,受用地落实难、居民反对等影响,福田污水处理厂、西冲污水处理厂、固戍污水处理厂二期、燕川污水处理厂二期等工程难以完成;由于管网铺设难道大,除横岗再生水厂、南山再生水厂正在开展再生水设施社会化运作先行先试外,其它再生水利用工程尚未开展;坪山河综合整治工程因可研阶段相关部门意见不一致,2014年初才取得用地批复文件,已完成初步设计报告编制,但尚未进行整治。

3。污泥处置规划不适应城市发展现状。目前我市正在规划建设的多个污泥处置设施项目因周边居民的“邻避效应”难以实施,污泥焚烧的营运成本偏高,原定的“大规模集中焚烧为主,固化填埋等其他方式为辅”的技术路线与我市城市发展阶段不相适应,原规划有待进一步完善。

4。水务工作中各部门整体统筹协调力度有待提高。因排水管网规划、建设、改造工作责任主体不同、投资来源不同、建设方式不同,我市有关部门缺乏统筹协调机制,造成已建部分雨污分流系统失效,污水处理厂低负荷运行,污水收集处理系统无法发挥作用。

5。与养老服务相关的配套法规有待完善。一是缺乏统一的信息公开和信息共享制度,各区申请人数存在重复报名的现象,导致养老轮候老人人数高居不下。调查发现,截至2015年8月底,罗湖区轮候申请入住人数为1971名,但经确认的需入住人数为394名;南山区轮候申请入住人数为1599名,但经确认的需入住人数为514名。二是缺少对养老机构医务室、康复室等医疗康复设施运营的扶持办法。养老机构设置医务室、康复室的积极性不高,存在养老机构医疗设施配置不健全或实际运行较为困难等问题。

6。养老设施建设总量不足,设施建设滞后于养老需求。截至2015年8月底,深圳市每千名户籍老人拥有养老床位数(包括属于社区养老范畴的日间照料中心床位)为39张,拥有养老机构床位数(不包括属于社区养老范畴的日间照料中心床位)为31张;每千名常住老人拥有养老床位数为23张,拥有养老机构床位数为19张。上述指标与国务院提出的“每千名老人拥有养老床位数为35—40张”存在差距。此外,根据《深圳市社会福利事业发展“十二五”规划》中养老比例“9064”的规划,按照2014年底深圳市户籍人口老人19。34万计算,养老床位缺口147张,养老机构床位缺口1652张;按照常住老人31。88万计算,养老床位数缺口5162张,养老机构床位缺口为6667张。

跟踪审计工作汇报篇十七

xx年上半年,我局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,坚持以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实区委六届三次全委会精神,紧紧围绕为全区经济发展提供优质服务的工作思路,严格履行^v^“依法审计、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字工作方针,本着“全面审计、突出重点”的原则,扎实有效的在全区开展审计执法工作,现就上半年主要工作完成情况及下半年工作安排如下:

xx年上半年,全局共开展审计项目7项,完成审计项目7项,完成全年工作目标任务的70%,其中:财政预算执行审计及预算执行单位审计2项,专项资金审计2项,领导干部经济责任审计2项,财务收支审计1项。

(一)以财政审计为重点,强化预算执行审计。

xx年本级审,我局以严格预算管理规范资金分配为重点,紧紧围绕“揭露问题、规范管理、促进改革”的总体思路,积极开展xx年区财政预算执行情况审计,根据财政资金的分配走向,有重点地对区民政局xx年度预算执行情况进行了审计,同时对部分重点资金使用情况进行了延伸审计,纠正了部分资金在使用过程中的不规范行为,对部分单位帐户资金沉淀过大现象,向政府部门提出了深入调查、区别对待、盘活资金、提高效益的审计建议。

(二)大力开展专项资金审计,努力规范资金使用行为。

今年,我局紧紧围绕政府工作中心,相继完成了大堡子吧浪电灌站建设工程、区农牧局xx年度设施农业项目两个农业专项的审计。对审计中对发现的项目资金管理不规范问题进行了纠正、处理,促进了专项资金的合理规范运行。

(三)认真开展党政领导干部任期经济责任审计。

受区委组织部委托,完成了对原马坊办事处主任孙泰德同志任期经济责任审计、通过审计进一步规范了办事处财务,健全了内部规章制度。对原朝阳办事处主任王新民同志经济责任审计账务审计已结束,目前正在审计报告阶段。

(四)遵照区政府的要求,完成了对区公证处的财务收支审计。对公证处截止今年3月底以前的财务收支状况进行了审计,并详细核实了资产摸清了家底,认真完成了区公证处上划前的基础工作。

(五)加强部门间协调配合,认真完成其他工作任务。

今年1-5月,我局在积极审计的同时,元月份组织召开了纪检、监察、检察、审计四部门联席会议,3月组织召开了城北区经济责任审计联席会议第四次会议,制定印发《城北区科级领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《xx市城北区经济责任审计项目委托制度》、《城北区经济责任审计联席会议工作制度》。积极配合区监察局开展春季学校收费专项检查、配合财政农牧开展农业项目检查、积极参与政府采购工作,取得了较好的效果。

目前我区审计工作面临的主要困难是审计专业人员缺乏,审计力量严重不足。年度审计计划确定后,实际执行过程中,由于财政、农牧等部门根据本部门工作需要,都有部分专项工程需要穿插审计来确保上级部门验收,加之政府和上级业务部门临时交办的项目,从而给审计计划的执行带来了一定难度。尤其是领导干部任期经济责任审计,在确保审计质量的同时严格按照组织部门要求的时限完成难度很大,急需增加审计专业人员。

今后,我们将在区委、区政府领导下,认真学习贯彻落实区第六次党代会、区委六届三次全体会议精神,按照“全面审计、突出重点”的原则,以促进全区经济发展为目标,进一步解放思想,依法履行审计职责,努力完成以下工作:

(一)认真完成区财政预算执行审计及向区^v^会的审计工作报告。

(二)完成区委组织部委托的对孔庆明、武勇、刘少君、三位同志的任期经济责任审计工作。

(三)加大审计部门“人、法、技”建设力度,进一步加强审计人员作风建设和业务学习力度,努力提高审计机关综合素质。

(四)完成区委、区政府交办的临时工作任务。

跟踪审计工作汇报篇十八

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动,那么你怎么写一份园林绿化工程跟踪审计工作总结呢?下面是小编为大家收集有关于园林绿化工程跟踪审计工作总结,希望你喜欢。

今年以来,__市审计局将加强审计法制建设作为规范审计行为、提高审计工作质量、提升审计执行力和影响力的关键环节抓实抓好,通过加大审计法制宣传力度、建立健全规章制度、加强法制队伍建设等一系列有效的措施,推动了审计法制建设的进一步发展,促进了审计工作的规范化和科学化。

一是加大审计法制宣传力度,营造审计执法的良好氛围。为使社会公众了解审计工作流程、审计处理处罚依据等内容,连续一个半月在当地主流媒体连载审计法律法规知识问答,对《审计法》、《审计法实施条例》等主要审计法律进行了集中宣传,提高了群众对审计工作的认知度。印制了审计法律法规宣传册,对审计机关的职责、权限和应履行的法律责任以及被审计单位的责任、义务、权利等进行了详尽说明。举办了全市审计法律法规知识竞赛活动,调动了社会公众学法用法的积极性,扩大了审计工作的社会影响力。

二是建立完善制度体系,提升规范化水平。加强审计机关内部管理,实行千分考核法,出台了《__市审计局目标管理考核暂行办法》,从审计实施、教育培训到工作纪律、科研宣传,层层赋分,实现了对干部业绩的量化考核,形成了科学的管理机制。努力提高审计业务的规范化程度,出台和完善了《__市审计局审计项目审理工作暂行办法》、《审计统计工作考核办法》、《加大重点审计项目实施力度提高审计质量和水平的意见》、《违反财经法规行为审计定性和处理处罚向导》、《审计业务流程规范及模板》等审计业务制度13项,为审计规范化建设提供了保障。

三是加强审计法制队伍建设,提供坚实人才保障。在审计力量紧张的情况下调整充实了审计法制队伍,为推进法制建设奠定了基础。成立了一支24人的审计普法志愿者服务队,定期开展审计法律法规咨询和宣传工作。加强法律教育培训,今年以来,先后组织审计法律知识培训班6期,培训230余人次,提高了审计队伍的法律理论水平。

今年以来,在___公司审计处的指导和支持下,我们鑫金茂工程造价咨询公司____工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《__建设工程跟踪审计服务协议》,以及我公司相关审计指导性主做好服务,为__建设的投资控制严格把关,完成了全年的跟踪审计工作目标和任务。

一、工程现场情况。

我公司跟踪审计组于20__年1月份开始进驻工程现场开展工作,承担__工程(1)标段(包括在__、__行政区域范围内实施的__、__新建项目)的跟踪审计及造价咨询任务,认真完成业主所委托的各类分包工程和新增工程预算(含工程量清单和标底编制),完成工程材料、设备采购价格审核;完成工程结算审核;完成工程预付款、进度款审核等任务。此外,还配合业主完成工程签证及变更审批项目报审的造价估算;完成工程变更及签证审核,并参加现场计量;参加工程方案优化比选,并提出跟踪审计书面意;为配合业主强化工程造价管理,发出跟踪审计工作联系单;参加隐蔽工程验收。

在进行跟踪审计活动中,我始终按照___公司审计处的要求有力地配合了业主工程、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散,但每个工作日我都会到工程现场巡查,全面地了解工程施工情况和其他事项,回复业主的造价咨询和工作要求,并及时向审计处进行汇报。实时对施工现场进行勘察,参加隐蔽工程验收,以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查,掌握详实的工程原始资料,确保工程计量工作的准确性、科学性。同时,我每月将我的跟踪审计向主审进行汇报,虚心接受主审的工作指导,并将跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报,凝心聚力,认真落实。

三、及时向业主报告处理意见和解决方法。

__工程建设项目投资大,工程施工条件复杂,不可预见因素多,而且有些工程项目在招投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素,这些都给工程实施过程中的跟踪审计和造价控制工作带来了一定的难度。针对上述情况,我充分发挥自身专业优势,通过研究合同及招投标文件,及时向业主建言献策,有效地避免了投资浪费。

四、工作体会。

领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度越高,审计工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

审审计要树立服务意识。审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。

通过近两年工作,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的专业水平,注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中,我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议,恪尽职守。同时,发扬成绩、克服不足,提高工作效率,使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

一、基础建设。

20__年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我,提高认识"的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员____(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计_资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训。

强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察_赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路。

三、参与后勤改革。

随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集_已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集_每个中心进行了成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

我校在20__年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20__年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:

主要工作内容:

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:

1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计,学校从__年后没有产生新债,更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施。

1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。

时光过的飞快,__年公司的工作已经结束了,可以说,在__年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!

__年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成__年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

一、__年财务审计工作的简要回顾。

(一)财务方面的工作。

1、增强财务服务意识。

__年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进。

三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。

一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好__年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策。

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了_物流公司、_运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予_物流公司、_运输公司减免__年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及__年度_物流公司、_运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理。

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序。

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用。

为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从__年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。

(二)审计方面的工作。

1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求。

(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为__年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的`要求。

(3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计。

为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门__年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位。

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。

为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、存在的问题。

__年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在:

1、是需要加大制度建设的力度;。

2、是加强对分、子公司的财务管理;。

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;。

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。

__年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。

跟踪审计工作汇报篇十九

中介机构选择不当作为建设工程中的委托者以及实行跟踪审计的执行者,中介机构发挥着至关重要的作用。为使得跟踪审计的质量得以提高,最为有效的一个途径是选择合适的中介机构。现在,许多中介机构不具备提供全过程跟踪审计咨询服务的能力。部分中介单位人员专业技能不强,这突出体现在造价编制存在严重的弊端,现场施工经验匮乏等方面。一些单位人员甚至对工程全过程审计业务没有一个全面的理解,一些甚至从来没有加入到工程全过程审计工作中来。然而,跟踪审计的质量的好坏与审计人员的素质有着密切的关系。一些中介机构为了提高业务水平,在审计中可能会产生一系列问题,这表现为矫枉过正,片面地追求审减率等,这些做法极大地损害了工程的利益。这样造成的最终结果为危害学校审计工作,导致学校承担一定的法律责任。

中介机构独立性受限一般而言,审计具备一个最为明显的特征是独立性,它能够保障审计工作的进度。社会跟踪审计是一项复杂的任务,在具体的工作中体现其独立性是十分必要的。在进行跟踪审计时,社会跟踪审计单位必须安排专门的审计人员深入施工现场,进行观察并且收集意见。此过程中需要把收集到的意见等信息向高校审计部门反馈,同时高校审计部门必须及时向上级的指挥部门报告情况。在处理工程建设的细节问题时,社会跟踪审计单位发挥的作用相当有限,仅仅是建议和参考。除此以外,在进行跟踪审计时,由于校方领导之间的意见存在冲突,可能会出现工程变更、款项支付等方面让步的状况,这在一定程度上影响到了审计工作的独立性。

中介单位检查监督和关键点把握不到位在整个工程的跟踪审计过程中,委托单位的检查监督是实现跟踪审计目标的一项重要内容。然而在具体的工作中,由于缺乏对中介机构以及人员的有效监督,在关键问题上,例如合同、材料核价、工程索赔等,存在控制不合理的现象,使得整个工作的质量大幅降低。

缺乏一套完整的跟踪审计资料与普通的工程监理单位比较,工程造价咨询单位是新发展起来的一类企业,不管是其经验和规模都存在着较大差距。所以,在实际的跟踪审计工作中,审计资料还有待完善。尤其是针对新校区一些工程项目较多、建设工期较长等问题,更应引起重视。在建设过程中,如果跟踪审计资料的进度缓慢,将会导致资料缺乏,隐蔽签证内容不全面等新问题的产生,这些都给跟踪审计的质量带来了一定的影响。

没有一套完整的质量评估体系顾名思义,跟踪审计主要观察的对象是工程管理活动中参建主体,具体内容是观察其是否履行委托责任。通常,中介机构监督质量的好坏无法直接使用硬性指标来评估,但是目前,也缺乏一套完整的质量控制体系对其进行衡量。因此,内审部门只能采用表面形式和直观材料来预测效果。这样一来,因为没有实际可行的考核标准,审计工作存在较大的随意性,从而影响审计质量。

2提高跟踪审计质量的措施。

引入竞争机制,通过公开招标方式引进优秀的咨询单位和审计人员现在,许多高校的领导没有正确地意识到跟踪审计的优点,仅仅是将它作为一种形式,或者是应对上级领导考核的一种方式。在对工程造价咨询单位进行选择时,仅仅只是考虑到审计成本,以成本的高低作为判断标准。为使跟踪审计工作的质量得以提高,实际工作中,我们需要仔细地评估所选企业的质量、业绩、信誉、管理水平、跟踪审计方案等多种因素。在这个过程中,可以采用评分制对所选中的单位进行比较,以便选择出最符合学校发展状况的工程造价咨询单位。

发挥学校内审部门的纽带作用第一,根据项目的投资规模、难易程度等,给中介单位审计人员适当的时间熟悉工程资料,提出有疑问的地方,接着确定出一个时间,邀请学校基建部门现场代表共同深入现场解决问题。在这个环节需要注意的是,必须防止施工单位与中介单位审计人员私下往来,影响到审计工作的客观性。第二,等到中介单位评估出初审结果后,必须要求其提供书面材料,包含的内容要有结论问题、签证理解歧义问题等,以便学校作出一个全面的分析,给后续的工作打下基础。第三,如果施工单位不赞同初审意见,则需有关部门现场进行协商并加以解决。内审部门需要安排专门的人员全过程参与,这主要是为了避免出现相互串通的状况,保护学校的权益。在这个过程中,如果套用子目、取费等方面有一定的问题,可以邀请建设工程造价管理部门参与到工作中来。第四,高校审计部门和高校工程建设相关部门之间,应进行一定的交流。增强高校领导、工程建设相关工作人员之间的联系,有利于其加强对跟踪审计工作的进一步认识,给委托跟踪审计工作创建一个良好的工作氛围。

制定一套完善的跟踪审计模式中介机构受学校委托实施跟踪审计,如果长期依靠外审人员这种单一的跟踪模式,其行为在学校基建部门和施工单位之间不会长期保持完全的独立性,有可能产生审计合谋行为。而内外审计人员结合的跟踪审计模式可以最大限度地预防这种行为的发生。中介机构应在学校内审人员的协调和配合下,提出自己的跟踪审计咨询意见,然后再由内审人员把咨询意见及时反馈到基建部门。在这种模式下,内审人员和外审人员分别承担不同的责任,做到内部相互监督,从而降低审计风险。

扎实抓好咨询单位跟踪审计质量的检查一是出勤和坚守岗位情况的检查;二是合同审核、审计日记、工程签证、索赔审核、进度款支付等审计资料质量的检查;三是周报、结算工作小结、项目完成工作总结的检查;四是工程结算、决算结果准确性的检查。日常检查由审计监督小组负责,要求每周现场检查监督协调不少于2次,分管领导每周现场检查监督协调不少于1次,还要不定期现场检查。

建立一套完善的跟踪审计质量考核标准为保证跟踪审计工作的时效性,学校审计处或审计监督小组应不定期检查和评估跟踪审计的效果。这就包括以下内容:工作中是否存在舞弊行为、有无管理制度上的漏洞、审计核减核增金额、能否准确及时完成审计任务等。另外,我们还需针对中介机构人员的建议以及方案,作出对应的评估。在最大程度上,使得他们的主观能动性得以充分调动。所以,建立一套完善的跟踪审计质量考核标准显得十分重要,它能够使我们的工作做到有据可依,给跟踪审计工作带来较大的效益。

跟踪审计工作汇报篇二十

六安-东石笋公路升级改造项目于2017年由市发展计划委员会批准建设。本项目位于金安区境内,起点位于六舒路口k0+000终点位于金安区毛坦厂镇k42+950.627,路线全长42.950.627km。本项目设计时速40km/h的二级公路,路基工程在老路基础上拓宽至12m路面为新建路面,宽度为9m采用4cmac13细粒式沥青混泥土、5cmac16粗粒式沥青混凝土、32cm水泥稳定碎石、20cm级配碎石结构层。其中1标段包含一座老桥改造及部分管涵、排水工程等,2标段包含二座老桥改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安区审计局及建设单位委托我公司对该道路建设项目了1、2标段进行跟踪审计服务。在金安区审计局的指导和支持下,我们公司六安-东石笋公路升级改造工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《六安-东石笋公路升级改造建设工程跟踪审计服务协议》,根据国家审计署、省审计厅、省财政厅发布的有关文件精神,借鉴交通系统和其他部门大中型项目的管理经验,切实地开展了该项目跟踪审计工作。为项目建设的投资控制严格把关,完成了跟踪审计工作目标和任务。现将主要工作情况进行总结汇报如下。

公司根据项目实际情况编制了《六安-东石笋公路升级改造工程项目建设过程跟踪审计方案》、《六安-东石笋公路升级改造工程施工过程跟踪审计实施程序、管理手册》。安排具有实践经验的注册造价师担任项目主审。

司领导的要求,忠于职守、勤于工作、扎根现场、务求实效,有力地配合了业主管道办、工程分部、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散,但每个工作日我们都安排跟踪审计组人员至工程现场,全面地了解工程施工情况和其他事项,回复业主的造价咨询和工作要求,并及时向审计处进行汇报。跟踪审计组人员每周定期参加各工程的工地例会,会上通报每周的跟踪审计情况并提出相关的意见和建议,处理造价问题。实时对施工现场进行勘察,参加隐蔽工程验收,以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查,掌握详实的工程原始资料,确保工程计量工作的准确性、科学性。同时,我们每月将我方的跟踪审计详细情况向审计处进行汇报,虚心接受审计处的工作指导,并将审计处领导对跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程分部、项目部以及施工、监理单位进行通报,凝心聚力,认真落实。

三、抓重点、抓主流。

针对工程建设过程中影响造价的突出问题,及时向业主报告处理意见和解决方法。

含在合同措施费中的部分项目费用建议业主项目部不予计取,尽管由此产生了。

油库后山的开山放坡施工,二次放坡结束时,跟踪审计人员建议随即对坡面进行喷锚支护或种植植被处理的保护措施,但未被采纳;现在出现坡面失稳,准备进行支护施工,而目前山间的管线施工、山下的油罐和管线施工均已完成,且坡面已被雨水严重侵蚀和部分位置已经滑坡,在这种情况下进行支护施工,势必造成施工难度增加且工程费用和措施费用都会大幅增加。事实证明我们当时的建议是合理的、必要的。再如栖霞油库的消防泵楼、消防水罐、输油泵棚及设备基础基坑开挖因地质条件不好,而进行深挖回填砂石处理,造成工程造价增加合计至少在100万以上,但是否经过各方科学论证、方案比较,是否采用的是最经济合理、切实可行方案,不得而知。以后在处理上述较大变更的问题上,我们也建议业主能够先组织代表技术方面的设计、监理单位,代表经济方面的跟踪审计单位,代表施工方面的工程承包单位,共同协商,集思广益,优选出技术可行、经济合理的处理方案。“问渠那得清如许,为有源头活水来”。我们跟踪审计工作一年来能够开展得有声有色,得益于公司审计处的热情指导,得益于公司管道办、各工程分部、项目部的密切配合,得益于我公司领导的大力支持和跟踪审计组全体人员的勤奋努力。今后,我们将继续在审计处的指导下,加强工作的主动性、创造性,进一步提高跟踪审计工作的质量与水平,全心全意为业主做好造价咨询服务。

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