作文是学习语文的一种重要方式,可以锻炼自己的思维能力。在写总结之前,我们可以参考一些相关的范文和案例,以便更好地理解总结的要点。阅读总结范文可以开拓视野,了解不同领域的经验和教训。
会计人员的职责有篇一
4、收集和整理所有上月所收佣金相应的发展商盖章确认的对数表;。
5、负责所有居间费,转介费等凭证的录用工作;。
6、将上月项目经理上交的认购书录入计佣系统;。
7、制作上月结佣楼盘佣金表提交至绩效中心;。
8、负责核对所属楼盘的系统成交数和二级上报总经办的成交数,并找出差异原因;。
9、负责打印凭证,整理后上交计佣组经理;。
10、将上月计佣的认购书整理后装订成册;。
11、负责上月所收佣金相应的发展商盖章确认的对数表进行归纳;。
12、提交上月二三级互动成交单位明细至总经办;。
会计人员的职责有篇二
想必很多小伙伴都应聘过会计,会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。下面是小编为大家整理的最新会计人员工作职责范文,希望能帮助到大家!
1、会计在校行政的领导下开展财务工作。
2、会计人员在办理会计核算、财务分析、会计检查的过程中必须坚持基本原则,按财经纪律、财政法规和财务制度办事,不徇私情,不以权谋私。
3、年初认真编制预算,准确地预算出会计年度内所需要的各项经费;年末做好决算的各项工作,分析全年资金使用情况,计划执行情况。
4、每月将学校的经费向领导报告,提出改进意见。
5、合理安排使用资金,办证教育工作的顺利进行。
6、参与财务上的决策会议,协助学校领导管好财产物资,做到帐帐相符,帐证相符,帐实相符。
7、按时编制会计报表,妥善保管好会计档案。
8、坚持业务学习,逐步提高会计人员自身的思想和业务水平。
1.负责公司账务处理,包括凭证录入、凭证装订,财务资料归档,税务申报等。
2.往来账款核对、资金核对。
3.费用、货款的审核。
4.对经营情况进行帐务处理及分析。
5.全盘熟悉并能做内、外帐。
4、负责对工程项目备案合同进行复核、并将审核无误的备案合同进行登记并及时发放;。
5、负责开具网络发票,及时申缴各项税费、基金、养老及失业金,按时上报财务报表等;。
7、建立财务人员个人档案,组织财务人员继续教育;。
8、完成领导交办的其他事项。
1、负责每年初依据上级主管部门指定的会计科目对本单位的会计科目进行调整。
2、学校财务部门办理财务收支的“财务专用章”和银行预留的人名章。
3、负责学校各种补助发放单及计算机工资表的编制工作。
4、依据原始凭证及时审核出纳人员录入的记帐凭证并打印输出,装订整理并及时进行数据的安全备份。
5、负责每月底前的结账并编制会计报表,打印输出后上报教育局财务科。
6、负责年初预算工作。
7、负责年终决算的编制工作及文字分析。
8、负责银行以外各项对外业务的办理。
9、负责支票和银行账户的管理工作。从银行购回的支票,须经会计确认数量和起止编号登记使用及收据的领用簿保管工作。
10、负责每月末的银行存款余额调节表与银行存款的核对工作。
11、负责及时与管理固定资产的老师做好核对工作。
12、负责每年度的会计档案整理工作。
13、负责年终收据的保管工作。
1、协助财务经理做好本项目财务管理工作;。
3、负责财务对账、报账,准时向总公司报账,做到账目清晰、账表相符;。
5、项目预算编辑,每月更新,随时监控项目每月成本走向;。
6、流程审批及统计,根据自己计划安排付款;。
7、纳税申报,根据核算提供的报表对应税率完成税务申报;。
8、其它相关工作。
1、负责企业日常账务处理,及时准确完成税务申报工作。
2、按要求及时准确完成公司财税数据报表等相关工作;。
3、财务相关文件的整理、归档和保管;。
4、及时了解财税政策变化,定期思考总结汇报上级;。
5、上级交代的其他工作。
1、收集当月出口退税需要的资料,经审核无误后做退税申报。
3、发票制作、审核及认证;。
4、资料整理,单证备案;。
5、报关单的及时追回,发现异常及时报请上级领导。
6、完成领导安排和本部门以及其他部门需协助的工作。
会计人员的职责有篇三
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制请保留此标记度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
会计人员的职责有篇四
1、按时记账,结账、报税,做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
2、认真核对收支单据,规定审批的单据。
3、做好原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。
4、办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作。
5、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
6、办理公司证件年检及有关事宜。
7、办理其它日常行政事务。
会计人员的职责有篇五
1、贯彻执行财经政策,严格执行财经纪律,以身作则,秉公守法,坚持财会监督,勇于抵制不正之风。
2、负责编制学校预决算,每月向校长汇报预算的执行情况,年终决算做到内容完整,数字准确,情况真实,报送及时,重点做好财务活动分析,为校长决策提供科学依据。
3、根据上级统一制度的会计科目和学校财务管理的实际需要,按时记帐,做到手续完备,帐目清楚,帐表相符,帐物相符,及时上报各种报表。
4、发挥财经监督作用,认真审核原始单据,做到有经手人、验收人签字盖章才能入帐,对非法单据、白条一律拒绝报销进帐。
5、妥善保管好会计凭单凭据、帐簿、报表等财会档案资料,并注意保守财经秘密。
6、负责编制职工工资单并督促出纳按时发放工资,按照规定做好职工公积金、养老保险金和个人调节税的代扣代缴工作。
7、按照规定做好学校固定资产的建帐和清产核对工作。
8、每半年清理一次暂付款,督促经办人员及时结帐。年终要进行一次清理,防止公款外流、公款私用等现象。
9、积极参加进修学习,不断提高业务水平,做到持证上岗。
10、完成领导交办的其它工作。
会计人员的职责有篇六
3、负责月度及年度结账和编制各类财务、统计报表,为企业管理提供准确财务数据。
4、负责公司存货、往来债权债务账目的定期核对;。
5、配合完成年度审计、汇算清缴工作;。
6、熟悉高新技术企业账务处理,熟悉研发费用加计扣除及相关数据的统计申报;。
7、配合公司资质的申请及维护提供资料。
8、分类整理和归档资料,做好财务相关文档的保管工作等;。
9、完成领导安排的其他工作;。
会计人员的职责有篇七
会计人员工作岗位设置:根据本单位财务工作的实际情况,将会计工作岗分为:会计主管、出纳二个工作岗位。
会计主管岗位职责和权限:
(1)制定学校的会计制度,并负责贯彻执行。
(2)负责主持本室日常会计管理工作。
(3)对所发生经济业务的'原始凭证进行审核,组织编制年度经费预算、决算报表、监督经费使用情况。
(4)及时反馈经济信息,定期向分管财务校长汇报财务计划执行情况,及时反映存在的问题。
(5)负责对全校其他财务人员的业务指导与考核工作
(6)参与单位对外投资的可行性研究,对外经济活动的谈判,起草或会签经济合同。
(7)对各项财务会计工作要定期研究,不断完善财务管理和会计核算办法。积极组织合法收入,监督、控制各项支出,参与单位年度各项预算指标的制定并力促完成。
(8)负责收费立项标准的制定、申报工作。
(9)定期、不定期组织内部财务检查,固定资产清查,帐实、帐帐核对。
(10)对已接收的原始凭证进行核对,(对内容不完整,手续不齐备的原始凭证不予受理,)整理归类,并输入计算机编制记帐凭证。
(11)负责登记机内帐薄,进行月末,年末结帐工作,打印总帐,明细帐,并与出纳人员核对银行存款余额。
(12)编制季、年的各种财务报表,要做到数字真实,计算准确,内容完整,上报及时,并附有文字说明,签章齐全。
(13)根据税法,及时准确地进行各种税费的申报和缴纳。
(14)及时装订会计凭证、帐薄,对全年的财务软盘备份,注明年、月、份及内容,按“会计档案管理办法”进行归挡。
会计人员的职责有篇八
三、组织实施公司税务筹划工作,全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,与当地相关部门建立良好的公共关系和沟通机制,维系好与银行及税务机关的关系。
四、主持各业务版块日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;
五、负责对公司经营活动定期进行财务分析,并提出改进建议;
六、 对各业务版块财务管理进行指导、管理、培训,规范有关人员行为;
七、 负责公司各类费用的审核报销。
会计人员的职责有篇九
1、在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行。
2、主动和有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。
3、当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属企业的推广培训。
4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。
5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。
6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7、完成财务部部长临时交办的其他任务。
会计人员的职责有篇十
3、协助财务预算、审核、监督工作,按照要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;。
4、适时核对相关的账目数据,公司的收支汇总;。
5、及时出具会计报表,按时完成纳税申报并适时归财务资料;。
6、完成部门领导布置的其他各项工作。
会计人员的职责有篇十一
1、负责主持本科全面工作,督促本科人员认真履行岗位职责,落实工作职责,全面完成各项工作任务;了解掌握本科人员思想动态看,做好思想政治工作,充分调动全科同志的'积极性。
2、负责制定、修改本级国库会计核算业务管理规章制度和岗位职责,规范核算业务流程。
3、负责会计核算业务辅导和培训工作,制定和实施全区业务培训计划。
4、负责组织人员学习规章制度、业务文件及其他知识,努力提高业务水平,提高核算质量。
5、负责组织办理新疆区分库、乌鲁木齐市中心支库国库会计核算业务,严密核算手续,切实落实岗位责任制,努力提高工作质量和效率,确保国库资金安全。
6、负责组织办理全区和乌鲁木齐市国库会计年度决算,负责文件起草和决算事项的安排,负责组织决算报表的审核。
会计人员的职责有篇十二
1、在财务总监带领下,搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。
2、负责各项会计事务处理,正确设置会计科目,数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。
3、及时正确编制会计报表,帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。
4、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提合理化建议,及时向经理反映本单位经济活动情况。
5、严格执行结算纪律,及时清理债权债务。
6、做好会计档案管理工作,做到安全、保密。
会计人员的职责有篇十三
1熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度,掌握本行业业务管理的有关知识,适应公司的工作要求。
2按会计制度建账,设置会计科目,进行会计核算和理解监督。
3认真做好记账、算账、报表工作,做到资料真实、数字准确、账目清楚,按期报表;(根据税务部门要求,月末30日报成本表,下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4拒绝理解不真实,不合法的原始凭证(如:假票据等)并向公司负责人汇报。
5认真执行公司制定的报销审批制度,按程序审批。
6做好财产清查工作,对于财产清查中发现的盘盈和亏损,及时向主管财务领导汇报,以保证账物相符。
7成本会计务必到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作,并将传递的票据及时的对账、记账,与保管员进行月末盘点工作。
8成本会计务必真实、客观地反映各工程成本耗用状况,数字要真实、准确,每月进行一次盘点。
9成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。
11工程竣工后成本会计务必在一个月内上报竣工成本表。
12遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
会计人员的职责有篇十四
岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置,提高工作效率和工作质量,规范操作行为,减少违章行为和违章事故的发生。那么会计的岗位职责是怎么样的呢?下面是小编为大家整理的最新会计人员岗位职责,希望能帮助到大家!
2、能独立完成:明细账、总账、科目余额表,并核对清晰,保证账帐相符。
4、每月末核对整理应收应付明细账;。
5、协助完成其他日常事务性工作。
1.负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点。
2.增值税开票处理,对接代帐及管理报表的出具。
3.应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理。
4.仓库进出物料的出入库的办理及进销存表格的更新。
5.对接车间按bom领料及安全库存的分析与申购。
6.其他临时处理事项。
1、日常的会计核算工作,包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。
2、按会计制度编制凭证、出具财务报表,按时提交公司内部经营周报。
3、每月进行各类税务申报,统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。
4、及时清理往来款项,定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。
5、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。
6、完成上级领导安排的其他工作。
1、执行《医院财务管理制度》,做好药学部的药品核算,提供成本信息,掌握药品价格。
2、监督和反映药品在购进、领用、调拨、销售过程中的增减变化,为合理使用资金,促进药品管理,提供可靠依据。
3、必须按照国家物价管理部门的规定执行药品价格。
4、准确掌握药品价格信息,任何情况下药品价格均不得高于最高限价销售。
5、药品调价要及时、准确地执行,并保存好物价信息文件资料。
6、负责药库药品的出入库工作,做到每一个药品的数量准确、价格无误。
7、严禁为药品销售人员或厂家进行药品数量统计,以获取不正当利益,否则按有关规定处理。
8、建立健全药库及各药房药品的收支明细帐,并做好与各部门的账物核对工作,发现问题及时查找原因。
9、每月按时向院部上报有关统计报表。
1、负责制剂药品、药房药品、药品进销差价、药品费用等的核算工作。
2、药房药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理。每月负责对药品调入、销售、退回、库存等进行核算,如有误差,应查明原因,及时报告,防止漏收或少收。月终报库存购、销、存汇总表,每月与会计总帐核对,保证帐帐相符。
3、协助门诊药房与住院药房间药品的调拨,及时填制审核凭证,做好帐务处理。跟踪抽查药房药品数量,保证帐帐相符、帐实相符,对不符的情况认真查询原因,上报财务部。
4、督促药剂科按时报送药品采购供应计划和药品销售报表。正确贯彻物价政策,对调高、调低的各种药品,进行实地盘存,按会计制度做好帐务处理。
5、库存药品要定期进行清查盘点,盘盈盘亏要查明原因,分清责任,按规定办理报批手续,发现有多余积压药品,近期、过期失效和破损药品,及时报告和处理。
6、药房会计要经常抽查病区记帐处方与药房发药处方,审核处方划价、记帐、下帐的准确及时性;不定期抽查药品数量,确保帐实相符。
7、负责科室节余药品退回的帐务处理,保证帐实相符。

一键复制