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最新采购部采购制度(汇总19篇)
  • 时间:2024-01-12 11:51:41
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通过总结,我们可以加深对学习和工作生活的理解和认识。总结的语言要规范、得体,避免使用太过口语化的词汇和表达方式。接下来,让我们一起来看看这些优秀的总结范文,为我
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最新采购部采购制度(汇总19篇)

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最新采购部采购制度(汇总19篇)
    小编:厚嘴小帅

在尝试与失败中,我们能够找到成功的道路。总结能够帮助我们找到正确的方向。具备概括性和准确性,言简意赅。以下是小编为大家整理的日记范文,供大家参考借鉴。

采购部采购制度篇一

为了规范公司采购部的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司项目物资采购的监督管理,明确部门内部员工责任和义务,特制定本规定,本规定是公司采购部物资采购管理的基本规范。

1、根据公司经营发展战略,制定本部门的工作目标;

2、根据公司制定的、月度工作计划制定部门、月度工作计划并分解实施;

3、负责根据工程实际情况,制订材料供应计划和资金需求计划;

4、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标;

5、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行;

6、负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理;

7、负责建立询价、比价系统,完善供货商实名录及材料样品库;

8、负责完善采购数据库,配合计划经营部、财务部办理工程项目材料结算;

9、负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题;

10、负责采购相关资料的档案管理,并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管;

11、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准;

12、定期召开部门工作例会,落实工作计划的完成情况;

13、及时完成上级领导交办的其他任务岗位职责:

(1)采购经理职责。

1、执行采购战略,制定并完善采购部门的规章制度。

2、开发、选择、处理与考核供应商,建立供应商档案管理制度,对不合格供应商进行处理。

3、主持采购招标、合同评审工作,签订采购合同,监督执行情况,建立合同台账。

4、负责采购进度控制,指导监督跟单、催货工作,进行采购交期管理,确保采购及时。

5、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务。

(2)采购员职责。

1、在拿到提资单后,首先要制定详细的采购计划,并上报给相关负责人审批;

3、应按时、保质保量地完成各项物资采购工作并及时准确发货。

4、每次发货要配有详细的发货清单,与项目现场接收人员进行合理对接。

5、付款后及时索要发票。

(3)内勤职责。

3、根据物资采购员的市场调查信息建立合格的供应商名录。

4、按照项目建立采购物资台账,每周向部门负责人报批并做好保密工。

(4)工程造价员职责。

1、部门接到技术提资(技术规范书或图纸)做出详细的招标计划(发给具备相关资质业绩的施工单位)。

2、根据提资做出详细合理的预算,提供给公司其他部门或本部门采购人员。

3、本部门或相关部门根据预算给出的价格,找出最具备条件和最合理的施工队伍(既要保证公司的合理利润空间,又要保证施工队伍的质量)。

4、做好招标计划的资料和保密工作。

5、由本部门组织有相关部门配合组织好招标工作。

(5)工程现场采购员职责。

1、现场急需物资,金额较小的,应由现场采购员负责采购。

2、所有现场到货物资应与工程部做好交接工作。

3、及时反馈到货情况,到货单据及时签字,及时返回给内勤。

1.未经审批的物资一律不得采购;

2.仓库内的库存物资应优先使用;

3.采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;

5.对于试用物资,必须由使用部门出具试验情况报告,并经本门负责人审批后,方可采购。

8.建立合格供应商名录时,要考虑比质、比价、比服务和采购距离方便的原则;

1、节约采购成本,应定期及时与公司技术部沟通,按照技术协议和合同要求仔细审核确认规格型号等参数无误后方可采购,避免盲目提报物资采购计划,以避免物资积压错误采购和重复采购,给公司造成不必要损失。

5、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,做到不错订,不漏订,及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,在合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任、买卖双方的违约责任以及其他需要明确的事项。一般情况下,按照公司标准合同文本签订合同,如有特殊情况,与公司律师顾问联系后,在签订合同,并报部门负责人批准。

7、物资采购人员未能及时完成的采购任务,应及早报部门负责人和相关领导说明原因,拟定补救措施。

2、验收中的不合格物资,由物资采购员及时与供应商进行沟通,及时进行退换货处理。

3、验收合格的物资,由采购部及时送到指定地点,由相关部门接受人员对物资办理入库手续;货票同行的,由接受人员签单入库,并由采购部人员带回入库单,双方做好交接手续。货票不同行的,等发票到后,再由相关部门接收人员打印入库单,并及时交付采购部登记归档。

2、再是要有踏实、勤奋好学的干劲,尽职、尽责、尽力,能力不够我们可以学,通过学习,我们要不断提高自身的业务素质和各种专业知识,这样在采购工作中干起来才会避免出错,才会得心应手!

3、要懂得沟通:物资采购工作就是要与各种各样的客户打交道,只有和客户沟通好我们才会采购到物美价廉的设备和材料,降低采购成本,再是要和公司内部(技术部和工程部)协调沟通,只有这样才能避免在采购环节中出错,才能避免给公司造成不必要损失!

4、要有团结合作的责任心,懂得感恩,还要有严格执行能力,不能我行我素,没有集体荣誉感,个人能力重要,但是团结合作更加重要!

采购部成员应当严格遵守本规定,根据市场信息做到比质、比价,比服务采购,同时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。

采购部采购制度篇二

2.休假:每月有二天假。

3.辞职:员工辞职需提前半个月,提交辞职申请给大堂经理或店方经理。经理辞职需提前一个月提交辞职申请书于总经理处。

4.迟到.早退:上班时间5分钟之外为违规,每月4次以上视为旷工,处理。

5.旷工:无故不上班,不服从指挥,不听从安排,视为旷工,旷一天扣三天工资。

6、重大过失处罚;罚款5—50元,无薪工作2—5天,辞退根据总经理指令。

7.请假:严禁电话请假,托人带信请假。

8、假权:领班有半天事假权,大堂经理有一天事假权。一天以上,报店方经理审批,签字同意。

9、员工均有相互监督,举报歪风邪气之责。真实举报属实的店方给予奖励并替其保密。

采购部采购制度篇三

为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够持续进行及采购的最佳经济效益。

1、作为采购部开展工作的规范依据。

2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

2、建立材料采购供应渠道,进行供应商的择优选择。建立牢固、可靠的供应基地,并不断进行新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作,以保证材料供应的不间断性。

3、采购员在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践不断提高自己的采购业务水平。

4、负责物料订购及交期控制,积极追踪未完成采购料件,及时处理各种异常情况,确保采购计划能如期、如质、如量的完成。

5、加强与使用材料部门的联系,控制好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺利进行。

6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与有关部门进行协商处理。

7、每年度对原有合格供方进行复审,淘汰不合格的供应商。

8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以提升产品品质及降低采购成本。

9、大宗材料采购必须要求供应商提供合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

10、负责与供应商以及其他部门的协调工作,协助检验部做好进货以及检验事宜。

11、定期汇总所进的采购资料,协助财会进行成本核算。

12、积极参与紧急的、临时的采购工作。

13、完成领导交办的其他任务。

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。

(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。

6、审计监督原则

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违纪违法的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

(一)采购申请与审核

1、请购经办人员应根据生产或经营的实际需要,依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立《请购单》,《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等;若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。采购量以满足每周使用为标准,个别情况除外,但一次不应超过每月采购量。

2、需求日期相同,属同一供应厂商供应的物资商品,请购部门应以请购单附清单,一单多品方式提出请购。

3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者,应及时将意见反馈给采购申请部门。

4、紧急请购时,由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明原因,以急件递送;采购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。

5、遇公司生产、生活急需的物资,可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批,征得同意后提报采购部门,签字确认手续在后期按采购流程补齐。

6、无法按请购部门的需求日期到货的物资,采购经办须及时反馈给请购部门。

(二)请购递交

1、请购经总经理批准后,由请购部门委派一名专业人员陪同采购,以防采购失误;请购部门的专业人员仅作采购物资检验,不得为采购经办人员指定供应商。

2、若请购部门无法委派专业人员陪同采购,则应在递交请购单时同负责采购人员详细沟通采购物资的.规格、参数及其它技术指标,务必保证采购物资的准确性。

(三)请购撤销

1、请购的撤销应立即由请购部门通知采购部门停止采购,同时于《请购单(采购)》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

2、采购部门办妥撤销后,将原请购单退回请购部门。

3、原请购单未能撤销时,采购部门应及时通知原请购部门。

(四)采购作业处理期限

采购部门应依采购地区及市场供需,分类制定商品采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。

1、单次采购金额预算在1万元以下的零散采购项目,如无特殊物资,采购周期不超过5天。

2、单次采购金额预算在1万元以上20万元以下的项目由采购部进行比价采购,采购周期不应超过15天。

3、单次采购金额预算在20万元以上100万以下的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天。

4、单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托招标公司代理招标,采购周期不应超过60天。

(五)询价

1、采购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,进行询价并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。

2、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

3、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通。

4、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价,原则上不通过其代理或各种中介机构询价;除经核准得以电话询价之外,另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。

5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明,需经使用部门或请购部门审批后方可继续采购流程,并尽可能提供样品供使用部门确认。

6、样品提供和确认:

(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购经办人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。

7、询价时对于相同规格和技术要求,应对不同品牌进行询价;至少对5家以上的供应商进行询价。

8、比价采购或招标采购应以详细的询价表或拟定完整的招标文件格式进行询价。

9、采购经办人员在询价时遇到特殊情况应及时报请上级领导批示。

(六)比价、议价

1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格。

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出。

3、要弄清供应商报价是否含税,并确认供应商能否开具增值税专用发票,对能开具增值税专用发票的供应商应优先考虑;对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认。

4、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;重要项目应通过一定的方法对目标单位的实力、资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

5、参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

6、除固定资产外,单次采购金额在1万元以下项目可自行采购;单次采购金额预算在1万元以上的所有项目都应邀请至少5家上的供应商参与比价或招标采购;单次采购金额预算在20万元以上100万元以下的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。

(七)比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总。

2、比价、议价结果汇总应按照《招标汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核。

3、如比价、议价结果未通过公司领导审核,应进行修改或重新处理。

(八)、选择供应商

采购人员须建立供应商信息台帐并及时完善更新,供应商应从以下几点出发择优选择:

(1)具有合法经营主体;

(2)具有相应资质的供应商;

(3)具有良好的信誉;

(4)具有良好的品质、交货期、价格、服务等条件。

(九)签定合同

采购买卖条件一经协议后,即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上详细记载签订合同,以取得法律的保障。采购合同通常由主要条款、基本条款、附件三部分组成。

1、主要条款包含合同双方名称、地址,合同编号,法定代表人或代理人姓名,合同文本份数,有效期限,签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。

2、基本条款注意事项

(6)采购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行,特殊情况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采用的质量标准和检验方法,都必须在合同中明确规定,并写明检验的地点及提出异议的期限。

3、采购方在签订合同时的注意事项及规定

(1)如涉及到技术问题及公司机密的,买卖双方都应注意保密责任;

(2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;

(3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单

(4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;

(5)质保期一定要明确从什么时候开始,并应尽量要求厂商延长产品质保期;

(6)详细约定发票的类型及提供时间和要求;

(8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;

(9)供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。

(10)比价、招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;

(11)合同签定时应按照《合同审查批准单》的格式对合同初稿进行巡签审查;

(12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;

(13)签订的所有合同应及时报送财务部门。

(14)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。

(20)合同应明确规定违约条款和违约金,违约责任一定要详细、具体;

(21)合同须明确规定合同终止的赔偿责任。

(十)下订购单

1、采购经办人员在接到审核确认的请购单后,在采购下订单前应确认采购需求,熟悉物料项目、确认价格、质量标准及物料需求量,制定订单说明书。

2、订单说明书应附有必要的图纸、技术规范、检验标准等。

3、完成订单的准备后方可按标准订单格式制作《材料订购单》,采购订单相关参数(物料名称代码、单位、数量、单价、总价等)及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交货者,采购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识别。

4、采购订单审批须注意合同与采购环境的物料描述是否相符,所选供应商是否为合格供应商,价格是否在允许价格之内,到货期是否符合订单计划要求。

5、采购订单签订后采购经办人员应及时跟进订单进度,必要时联合其它部门进行催单。

6、如因生产计划改变,对采购物料的需求量有更改的,应及时向供应商发出《订购更改通知单》,以使供应商及时更改生产计划。

7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失,平时采购部门应协同其它部门做好存货管理、生产计划,避免紧急订单的情况发生。

(十一)采购进度控制

1、为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应,以《采购进度控制表》控制采购作业进度。

2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制《进度异常反应单》并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。

3、若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,应主动与供应厂商联系催交,确定新的交货期,并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策,通知请购部门,并依请购部门意见处理。

(十二)报验入库

1、达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。

2、供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;

5、质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;

6、质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;

7、外协加工件应按照原材料入库;

8、质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定决定入库与否。

(十三)对帐付款

采购物品(物资)办理入库后,由采购经办人员凭《入库单》经采购主管、财务及总经理审批后,按合同或约定的付款方式办理付款手续。

采购部采购制度篇四

(1)认真贯彻国家和上级部门有关环境职业健康安全方面的方针、政策、法律、法规及相关规章制度。

(2)在进行物资采购时,应与供应商签定正式的包括环境职业健康安全方面条款的有效的经济承包合同,明确采购物资的质量标准、环保和安全要求,同时明确在提供服务期间的职业健康安全管理责任,并负责监督落实。

(3)负责建立相应的制度对违反公司环境职业健康安全管理要求的供应商进行处理。

(4)负责监督供应商制定在本单位范围内装、卸货物的《安全操作规程》和发生事故的应急救援预案,并进行培训和演练。

(5)负责组织对本单位的危险源、环境因素进行辨识、评价、更新和学习,并制定措施或管理方案加以控制,在进行市场调查或到供应商现场考察时要落实好相应的职业健康安全措施。

(6)负责对本部门员工进行环境职业健康安全知识的教育和培训,不断提高本部门员工的环保和安全意识。

(7)认真履行环境职业健康安全管理体系文件内规定的本部门的各项具体工作。

1.1.2对物资采购部所管辖范围内的职业健康安全、环境负全面责任;。

1.1.8负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作;。

1.1.1负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯彻执行;。

1.1.2负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育,对本部门员工安全生产负责;。

1.1.4负责组织采购符合国家安全技术性能标准的劳动保护用品;。

1.2质量部门安全职责。

1.2.6定期对计量器具进行维修、保养,使其保持良好的状态,符合安全要求;。

1.2.8负责事故分析时的化验检测和数据处理;。

1.3质量部部长安全职责。

1.3.1严格遵守国家有关安全的法规、规范、规程、标准和制度;。

1.3.2在编制特殊检验工艺方案时,应编制相应的安全技术措施;。

1.3.4负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定;。

1.3.5加强对有毒化学试剂的管理和安全使用,必须由专人负责管理;。

采购部采购制度篇五

针对酒店前期考勤及休假实际执行情况,酒店特制定新的《考勤、休假制度》。

一.  休假

1. 各部门经理级以上(含分部门经理)休息一天以上(含一天)均需提前天填写《休假申请单》,经人力资源部确认后报总经理签批生效;休假单送人力资源部保管,作为月底核算考勤的依据。

2. 若总经理外出,由其职务代理人代理代签;

10.其他 特殊情况另行补充规定。

二.  考勤

(一)  打卡规定

为规范酒店考勤制度,自即日起,除董事长及总经理外,酒店全体人员上下班均需打卡,制作工资时以实际打卡记录为准。

1.因工作特殊性,原则上采购部所有人员每天只需打卡2次(到店及离店);

9.打卡时听到“嘀”的一声后,即视为有效打卡,并向保安核实是否打上;

11.每次打卡间隔时间为2秒,密集打卡将可能导致打卡无效。

(二)考勤规定

2.连续旷工(未办理任何请假手续)3天以上(含3天)的视为自动离职;

3.凡当月出现旷工、事假均扣除当月满勤奖;

4.婚假:在酒店连续工作满一年的员工,凭结婚证明可申请3天有薪婚假;

5.丧假:若员工直系亲属(父母、配偶、子女、兄弟姐妹)去世,可申请3天有薪丧假;

6.病假:需附县级以上医院病历及医院开具的病假证明方能请病假,病假期间无工资;

7.事假:无特殊原因不得请事假,事假每次不超过7天,全年累计不超过15天,事假需提前三天向部门负责人申请,事假一天扣除2天工资;特殊情况的由部门负责人签署意见后报总经理批准。

8.所有假若届满后不返岗,一律按旷工处理,提前返岗需到部门及人力资源部销假。

以上规定自2015年1月1日起生效,望全体员工共同遵守,严格执行。前期下发的相关考勤、休假制度一律作废。

一、机关工作人员要认真履行职责,忠于职守,增强服务意识,自觉维护机关形象。

二、坚守工作岗位,不得擅自离岗,上班时间不得做与工作无关的事情,严禁在上班时间打牌及用办公电脑炒股,玩游戏。

三、工作人员应严格按作息时间上下班,严禁迟到、早退、矿工现象。

四、接待基层办事人员或群众来访,要积极主动,热情周到,态度和蔼,必免与来访人员发生争吵。

五、认真履行考勤和请销假制度,一般干部1 天以内的事假,由股长批准,1 天以上3 天以内经股长同意报主管副局长批准,3 天以上经主管局长同意报局长批准,股长1 天事假由主管副局长批准,2 天以上经主管副局长同意报局长批准;副局长请假由局长批准,请假人员要以口头或假条方式告知办公室,办公室负责做好机关干部的考勤工作和出车、出差登记。

一、机关会议包括:局长碰头会、局务会、机关全体职工会议、民-主生活会。

二、参加会议人员:

局长碰头会参加人员为:局长、副局长

局务会参加人员为:局长、副局长、各股室相关负责人

三、召开会议时间:

局长碰头会、局务会按工作需要不定期召开;机关全体职工会议一般每季度召开一次,特殊情况随时召开。民-主生活会每半年一次,具体时间按由办公室提前1 -2 天通知。

四、会议记录:

需要记录的会议均由办公室主任负责记录并存档。

五、会议主持及内容:

(一)会议主持:局长碰头会、局长办公会由局长主持;局务会、机关全体职工会议按会议内容由局长或分管局长主持;民-主生活会由支部书记主持。

( 二) 会议内容:

1 .局长碰头会主要内容

研究、讨论阶段性工作;及机关股室负责人的任免、调整、奖惩及其重要人事工作、机关重大事项及其它须报上级批准或提交局务会、全体职工会讨论各项工作。

2 .局务会主要内容:

(2 )传达、贯彻上级有关指示、决策;研究对上级有关指示、决定的贯彻意见及措施。

(3 )听取各股室工作汇报及对全县民族宗教工作的意见和建议;

(4 )部署阶段性工作。

4 .机关全体职工会议主要内容:

(1 )通报全县经济社会工作形势和当前工作情况, 传达会议精神,部署阶段性学习工作。

(2 )传达、贯彻上级有关指示、决策,通报全县民族宗教工作形势和主要情况;

(3 )阶段性工作总结,全局性工作安排。

5 .民-主生活会主要内容:

(1 )机关领导和工作人员自我总结阶段工作;查找工作中存在的不足,听取意见和建议。

(2 )开展批评与自我批评。

六、会后督办事项:

(二)会议布置的有关工作,由办公室督办,并将督办情况及时反馈给有关领导;

(三)每次会议形成的记录、纪要及文件、文稿,均属存档范围,由办公室及时整理存档。

七、有关会议纪律

(一)参加会议的有关人员,要以严谨负责的工作态度按要求准时参加会议。

(二)每次会议决定的事项,涉及保密的,与会人员必须严守纪律,不得泄密。

一、严格来文登记制度。直接发到个人手或开会带回的文件必须交办公室登记,履行文件批转手续;标有密级的文件要按规定进行登记存放。

二、交办到个人手的文件,要严格履行签字手续,妥善保管,办结后按规定交回办公室存档;需要传阅的文件,相关的工作人员阅完后要履行签阅登记,以便传阅到位。

三、工作人员上报的各种汇报、总结、经验材料等文字必须交办公室留底存档。

四、上报的所有表册、数字要同机关的法定报表口径一致,并经局长审核。

五、个人处理完的公文要及时交回办公室存档,每年2 月份要集中对上年文件进行清理,将存在个人手中的文件交回办公室,便于档案员及时对文书档案进行整理。

六、查阅档案资料原则上不得带出档案室外,需要借阅的,履行借阅登记手续。

七、对所借阅文件、资料一律当面点清,不得转借、涂改、污损、拆毁。

八、档案员要尽职尽责,工作变动时要办理移交手续,发现问题及时汇报并加以解决。

一、 机器设备管理:

文印人员要熟练掌握机器的使用性能,对机关的文印设备定期维护保养,完善设备的各

种功能;机器出现故障要及时检修,能处理的要及时处理,需要请专业人员维修的要及时与维修人员联系,确保工作的正常开展;每天下班要关好电源,锁好门窗,防火防盗,防止安全事故发生。

二、 耗材管理

文印所需纸张等材料由办公室定期按规格、数量,定点购买。由文印人员负责保管。

三、 文印管理:

需要打印的材料经主管局长签批后交文印人员进行打印;局下发的文件要经局长签批后,由文印人员负责打印,并及时进行登记。

各种文字材料原则上都在机关内部打印;对有特殊规格要求的,机关自行无法打印的需经主管局长批准后到定点文印部打印。

所有打印的文件、材料必须符合行文规范,由办公室对文种、格式、编号进行把关。

四、 材料管理:

文印人员对生成的各种数据资料需及时存盘,备份;签发签印的各种文件、材料原件要注意收存保管,需要存档的,交档案室存档,以备查阅。

一、每周五下午为机关干部学习时间。集中学习由办公室组织,除外出下乡人员外,必须按时参加。如不统一组织,由个人自行安排学习,学习情况纳入年终考核内容。

二、每名职工都要自觉坚持对政治理论、业务知识、当前形势为主要内容的自学,同时要做好学习笔记,一般工作人员每人每年学习笔记不得少于1 万字,领导班子成员每人每年学习笔记不少于2 万字。

三、机关将把学习情况作为年终干部考核的一项内容进行考核。

一、鼓励全局干部职工进行信息的搜集整理和上报工作,倡导全局干部开展调研。

二、下乡、出差参加会议人员返回后要将情况形成信息报信息负责人员,或与信息负责人沟通情况共同上报。

三、上报信息一经采用将给予县级5 元、市级10 元、省级20 元、国家级30 元的奖励,同一信息被多级采用的只奖最高级,同一信息被同一部门不同刊物同时采用的只奖一次。

一经被上级主管部门采用将给予县级每篇100 元,市级每篇200 元,省级每篇300 元,国家级每篇500 元的奖励,被同一部门不同刊物采用的只奖励一次,被多级同时采用的只奖励最高级。

一、管理方式

实行财务集中管理,民-主理财,建立健全“一支笔审批”制度,严格区分经费用途,严格执行财政预算科目,各类专项资金、财政预算经费、手续费等其它收入、各项经费开支、专款的拨付均由财务股统一管理,确保各项财务收支符合《会计法》和《县财政集中支付的各项操作规程》。

二、审批权限

1 .小项日常开支的办公用品,由办公室定期做出预算,经主管局长批准后集中定点采购

2 .涉及机关各类资产维修的1000 元以下的开支由分管副局长审批,1000 元以上3000 元以内的开支由局长审批;3000 元以上的开支由局务会讨论通过由局长签批;未经审批而擅自开支的一律不予核销。

3 .专项资金的拨付由主管民族经济的工作人员按项目执行验收情况制定拨款计划,报主管局长同意,经局务会议研究通过由局长批准后,方可按专款拨付规定进行拨款。

三、操作程序

1 .机关所有计划支出坚持执行财政预算,区分经费用途严格开支渠道,按程序报批后方可支出,否则不予列支。

2 .各类支出单据必须由经手人签字,经财会人员审核,经局长签字后方可到出纳手中核销。按财政集中支付要求当月发生票据要在当月核销,禁止跨月份核销票据。

四、 其它

1 .机关工作人员进修本科学历凭毕业证按相关规定可核销部分学费。

2 .机关合同制工人养老保险金按国家规定分别由单位和个人共同交纳。

3 .司机补助实行每月定额补助150 元,县内出车不再填报出差补助,县外出车按规定差旅补助执行。

一、派车标准

机关小汽车原则上仅供领导外出、下乡乘用;工作人员单独外出、下乡确需机关派车时,需经局长批准后方可用车。

二、车辆管理

1 .车辆由办公室管理,县内由主管局长批准,县外由局长批准,派出的车辆需按时返回,不能返回的,司机必须同办公室取得联系。

2 .外单位借用车辆需经局长同意,必须保证司机随车同行。借出汽车以及经批准的个人用车,原则上坚持谁用车谁加油,特殊情况需机关加油时,由主管局长批准。

3 .机关内原则上不租车,召开会议,参观考察以及其他特殊情况确需租车时,必须经主管局长审批,否则不予列支租车费。

4 .司机要爱护车辆人,加强对车辆的维护与保养,要节约用油,要根据车辆的行驶里程,掌握加油,核销票据。

三、车辆的存放和保养

1 .机关汽车工作日上班时间停放在机关办公楼前,工作时间外由司机开到住处安全停放,确保24 小时随时出车,严谨司机擅自出车。

2 .机关汽车一般故障由司机进行修理,常规定期保养以及更换汽车零配件或入汽车修理厂修理,需由司机做出保养和维修预算,经办公室上报主管局长,按固定资产维修管理执行。

一、机关工作人员公出包括县外公出和县内公出。

二、县内公出要由主管局长审批,县外公出经主管局长同意报局长审批,具体工作人员填写《机关工作人员出差审批单》,并由分管领导核准天数,外出人员必须按预定时间返回,特殊情况不能返回需同审批领导及时取得联系。

三、工作人员县内下乡、入村调研原则上不在村就餐,确需就餐的一律在乡(镇)食堂就餐或自行解决,返回后可按规定核销差旅。

四、参加专业会议、培训的人员在核销会务费或培训费后不再单独核销车票、机票等已包在所交费用中的支出。

五、 公出人员借款需填写《机关工作人员出差审批单》,

由分管副局长核实出差天数,确定借款金额,经局长签字后方可去财务股借支差旅费,返回后三日内核销差旅,归还借款。

一、机关固定电话

1 .为保证机关工作正常开展,严禁各股室在上班时间用电话聊天;严禁拨打信息电话;

2 .严禁非本单位工作人员擅自使用机关固定电话。

为加强机关外联工作及招待费用管理,本着“从严控制、有利往来、定点定标,力求节俭”的原则,制定外联及招待费用管理制度。

一、招待范围

1 .上级领导检查工作和县外有好单位、工作关系单位来客确实需要招待的;

2 .县内领导来局检查工作的必要工作餐;

3 .其它特事特办需招待的工作餐。

二、招待标准

接待上级检查或友好县区关系单位互访,经局务会按《河北省行政事业单位招待费管理规范》要求,制定接待标准,并严格执行标准,杜绝超标;其它县内关系单位、联系乡、村来客原则上不招待,确需招待的需经主管局长同意报局长批准按正餐每人按30 元的标准执行。

三、招待方式

1. 来人确需招待的,经主管副局长批准,办公室负责按标准在定点饭店进行招待。

2. 特殊情况需在非定点饭店招待的,必须事先经局长批准,由办公室负责安排,并及时结算,不得签单和挂单。

1 .目标奖:全年完成或超额完成工作目标者并且绩效考核在合格以上的年终给予一定数额的奖金或奖品;完不成目标者不评奖,不评优,不享受年终目标奖。

2 .引资奖:为机关从系统主渠道外引进资金,按县内有关规定给予奖励。

3 合理化建议奖:机关工作人员对局内工作提出的合理化建议一经采纳,给予一定的物质奖励或颁发奖金。

印章是国家机关、企事业单位行使职权,履行公务的重要工具,它的使用具有特点性和严肃性。为加强印章管理,特制定本办法:

一、本办法所称印章指单位公章和财务专用章。

二、公章由办公室指定专人管理使用,财务专用章由财会人员管理使用。

三、印章的使用范围:

(一)公章的使用范围

1 .制发公务文件(文件、通知、函)

2 .出具民族证明、本单位工作人员身份证明

3 .其他应当加盖公章的事项

(二)财务专用章的使用范围

1 .本单位的转帐支票、现金支票

2 .本单位出具的行政性收费数据

3 .向财政支付中心报送的原始记帐凭证

4 .其他应当加盖财务专用章的事项

四、使用程序

1 .文件及其他需要对外发布的文书需经局长签发后再加盖公章

2 .民族证明等需事先统一加盖公章、财务章的,要进行登记。

3 .单位人员需要携带公章外出的,要有主管领导签批,并履行借用登记手续,外出归来及时归还。

五、公章管理人员要做好公章使用登记,涉及到更改民族、出具介绍信及其它需要加盖公章的事项,需要经主管局长签字后方可加盖公章。

六、公章管理人员要以高度负责的态度做好公章管理工作,如因工作失误造成不良影响的要追究相关人员责任。

1 、保守国家秘密关系国家的安全和利益,是每位国家工作人员的义务和职责,各股室工作人员必须严守党和国家的秘密,遵守保密守则,按照《保密法》规定程序依法办事。

2 、机关工作人员必须做到:不该说的秘密,绝对不说;不该问的秘密,绝对不问;不该看的秘密,绝对不看;不该记录的秘密,绝对不记录;不在非保密本上记录秘密;不在私人通讯中涉及秘密;不在公共场所和家属、子女,亲友面前谈论秘密;不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料;不在普通电话、明码电报、普通邮局传达秘密事项;不携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。

3 、建立健全密级文件收发制度,办公室设有专人负责履行文件登记、管理和清退工作,发现属于国家密级的文件资料丢失、被窃、泄密时,必须立即报告,及时追查,力挽损失。

4 、各股室年终要清退与本部门无关的并无保存价值的文件和一些刊物,必须进行销毁或碎纸处理,不得擅自出售。

5 、档案管理人员对密级档案材料要严加管理,严格传递、借阅手续,如需借阅者,须经分管领导批准,并在档案阅览室内查阅,不准带出档案室,不准摘抄;档案人员未经批准,不得擅自扩大利用范围,以确保档案的安全。

6 、要建立健全涉密计算机管理制度,办公室确定专人负责涉密计算机的应用管理。凡秘密数据的传输和存贮均应采取相应的保密措施,录有文件的软盘信息要妥善保管,严防丢失。

1 、公开承诺的原则和目标:遵循公开、公平、公正、便民的原则,以提高公共服务水平、效率和公众满意程度为目标,把各项行政管理和服务工作置于社会和公众的监督之下。

2 、公开承诺的要求:全局干部职工要规范服务行为,凡属职责范围内的行政服务内容都要作出公开承诺。

3 、公开承诺的方式:通过民族宗教局网站、民族宗教信息或报纸、电视公开。

4 、公开承诺的事项:民宗局职能、内设机构和人员编制、行政许可10 项、非行政许可1 项、行政处罚17项、行政管理17 项、恢复和更改民族成份事项、出具民族证明相关事项。

5 、个人工作承诺:不让来办事的人员在我这里受冷落;不让工作的事项在我这里积压延误;不让工作的差错在我这里发生;不让工作的机密在我这里泄露;不让影响团结的言行在我身上出现;不让违纪违法的行为在我身上发生;不让机关的形象因我受到影响;不让群众的利益因我受到侵害。

6 、公开承诺的要求:工作人员要实行挂牌上岗(上岗证内容包括:姓名、职务、岗位),对当事人要求办理的属职责范围内的业务,能及时给予办理的,在2 个工作日内办理完结;能办但一时无法办理的要说明原因,并向其承诺办理时限,遇特殊情况不能按时办理的,要在承诺时限内通知当事人;属单位职责,但因政策、资金、计划等限制不能办理的,应认真解释,充分说明理由。

7 、未按承诺公开或者搞假公开造成不良社会影响的,责令限期改正,给予相关人员通报批评或取消当年考核的优秀等次;对相关负责人及其责任人员给予警告,情节特别严重的,给予相应的党纪政纪处分。

1 、首问责任人是指当事人或办事人到本单位咨询、办理业务时,首位接待或受理的工作人员。服务对象到本单位各办公室咨询或办理业务时,首问责任人要认真解答、负责办理或引荐到相关部门。

2 、首问责任制应遵循热情主动、文明办事、服务规范、及时高效的原则,做到“四个一”、“四个声”,即: 一张笑脸、一句文明用语、一把椅子、一杯水;来有迎声、走有送声、问有答声、合作有谢声。

3 、各办公室要根据职能职责确定责任内容,实行登记制度,对来访人员的姓名、单位、时间、咨询或办理事项、办理结果等进行登记,以备查询和答复。

4 、咨询或办理事项属首问责任人职责范围内,且具备办理条件的,应现场办理;不能现场办理的,要说明相关情况;需要提供相关材料的,应当一次性告知。

5 、咨询或办理事项属本单位其他人员职责范围的,首问责任人应主动负责联系,并将当事人引导到相关办公室;若相关人员不在,首问责任人应主动与其联系;若联系不上,首问责任人应先将被服务对象的有关材料收下,做好记录,随后移交相关人员。

6 、咨询或办理事项不属本单位职责范围内的,首问责任人要耐心解释,并尽己所有给予指导和帮助。

7 、服务对象通过电话咨询、反映问题、投诉或举报的,接听电话的工作人员即为首问接待人。属于首问责任人职责范围内,应认真负责回答;属于其他办公室的,应将有关的电话告知来电人,尽可能为来电人提供帮助。

1 、限时办结制是指行政机关按照规定的时间、程序和要求处理行政事项的制度。

2 、本单位工作人员要遵循准时、规范、高效、负责的原则,按照规定的时间、程序和要求,认真对待和办理各种限时办结的行政事项。

3 、限时办结范围包含:岗位职责内的工作事项;来信来访、领导交办事项以及其他需要及时办理的事项。

4 、对行政审批( 包括行政许可项目和非行政许可项目) 、行政复议、行政赔偿等行政管理事项,以及对人民群众来信来访、举报和投诉的答复,法律、法规和政策有明确办理时限规定的,应当严格按照规定的时限办理;法律、法规和政策没有明确规定办理时限的,要分类确定办理时限,及时备案,并向社会公告。能够缩短时间、当场办理的,应当及时办理。特殊情况不能在规定时限内办结的,要及时向服务对象说明原因。

5 、处理行政事项,要将各类行政事项的限时办结时间、办事程序和所需材料等,按照政务公开的有关规定向社会公告;应当以依法及时、方便群众为标准,让办事人员满意,让人民群众满意,不得推诿、拖延、扯皮。

6 、工作人员要严格遵守工作纪律,坚守工作岗位。业务工作要实行ab 岗工作制,能够相互补位;提倡工作人员一岗多责,一岗多能,确保各项工作运转正常。因特殊情况离开工作岗位的,要以留言、启事等方式实行告知。

1 、 绩效考评的指导思想是:以邓-小-平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,紧紧围绕机关干部作风建设年总体要求,建立以履职绩效为重点的评价机制,充分发挥激励和导向作用,在全局形成团结一致、奋发有为的工作格局,为促进各民族共同繁荣发展、促进宗教与社会主义社会相适应,推动经济社会又好又快发展做出贡献。

2 、 绩效考评的原则:坚持实事求是、客观公正、科学规范、严密组织、注重实效的原则。

3 、 绩效考评的内容和标准:根据省厅对设区市民族宗教局绩效评价办法,确定我局在民族、宗教和信息调研、机关建设等方面的量化指标10 项,采取民-主测评计分的方式,进行自评互评。成绩突出,获得省、市、县奖励的可加分;出现重大失误或重大安全事故,造成严重影响的不计分或适当计分。

考评的主要内容:

(1 )做好使用少数民族发展资金项目的调研和立项、上报工作及已实施项目的跟踪落实工作;每年在全县培树1 -2 个民族经济示范村或民族文化风情村或民族团结样板村;完成县安排贫困村帮扶、生态文明村建设、后进支部转化等帮扶任务,有效解决他们的实际困难。大力开展民族团结进步创建、表彰活动,切实巩固和发展平等、团结、互助、和-谐的社会主义民族关系,切实维护民族团结、社会稳定。

(2 )认真落实党和国家的民族政策、法规;积极做好散居少数民族工作;加强民贸民品定点企业建设;贯彻《清真食品管理条例》,切实保障少数民族的合法权益;认真落实民族政策,做好民族成份的恢复和更改工作,依据政策做好出具民族成份证明工作;积极协助有关部门做好少数民族干部统计工作;协助有关部门做好少数民族干部、群众的培训工作。

(3 )做好少数民族科技、文化教育、体育工作;在少数民族发展资金中争取 1 -2 个社会事业或科技项目;配合有关部门加强民族基础设施和民族科技网点建设。

(4 )坚持领导和工作人员联系宗教场所和教职人员制度;加强和-谐宗教场所建设;引导宗教与社会主义社会相适应引导宗教教职人员积极投身建功立业活动中,发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展方面的积极作用。

(5 )依法管理宗教事务,贯彻执行《河北省宗教事务条例》,做好宗教场所的审批和筹建工作;抓好在建设场所的安全生产工作;做好已登记宗教场所和试点民间信仰场所的管理工作;与有关部门密切配合,做好宗教维稳和安保工作,依法保护合法,打击非法,抵制渗透。

(6 )协调相关部门处理涉及宗教方面的矛盾问题;协调指导佛、道教等信众筹备设立相应社团组织;积极探索以“宗教”为渠道,以“文化”为依托,以“交流”为手段,在平等、尊重、包容、互利的原则下开展宗教文化交流和慈善、募捐、救助等公益活动,保持宗教关系和-谐稳定。

(7 )办公室要坚持做好窗口工作,坚持首问负责制,及时接待来访人员,耐心细致回答来访者提出的问题,答复不了的要做出解释或找分管人员进行答复;做好公文的打印、收发和传阅工作,及时登记涉密文件,按保密工作规定进行保存,防止泄密;加强车辆的管理,做好出车登记,加强维护修理,保证车辆安全行驶。

(8 )重视信息工作,及时编辑反映我县民族宗教工作动态的民族宗教信息;确保上报信息准确及时,提高采用率,继续保持省、市信息先进单位称号。

(9 )结合实际深入开展调查研究,详细掌握我县民族和宗教工作的实际情况,为上级主管部门提供数据资料,确保调研工作的质量和水平。

(10 )加强机关自身建设,改善机关干部思想工作作风,建立健全机关各项规章制度,加强党风廉政建设,抓好党建和精神文明工作,树立服务意识,增强忧患意识,勤俭节约,廉洁持正,不断提升机关整体形象。

4 、指标分值。每项量化指标设定起评分为10 分,也就是局内承担该项工作的同志起评分为10 分,不承担该项工作的得6 分。

5 、有下列情形的',在测评分基础上加分。

获省部级以上表彰(获奖)的加5 分。

获市级表彰(奖励)的,加3 分。

获县级表彰的加2 分

以上加分以通报、证书为依据,一项工作受多级表彰的只加最高分。

6 、工作发生重大失误的,相应测评项分值为零;发生重大安全事故或因工作原因在县内外造成恶劣影响的,在测评分基础上扣减10 分。

7 、绩效考评满分为100 分(总分60 分为合格,85 分以上为优秀),视加分后的总得分情况分为优秀、合格、不合格3 个等次。

因党风廉政建设、社会治安综合治理和计划生育方面问题被一票否决的,不得评为优秀等次。

8 、考核组织和办法:实行自我评价和互相测评相结合、领导评价与个人评价相结合、平时考评与定期评定相结合,计分考评与定量考核相结合的综合考评办法。

(一)局机关成立由局长任组长,分管局长为成员的机关工作绩效考核领导小组,具体考核由办公室负责。

(二)考评半年进行一次,由办公室按考评内容制定出相应的评分表,进行考评。

(三)实行双向考评打分办法。工作人员除自评外,都要给其它人员和机关总体工作考评打分。

(四)根据自评分和民-主测评得分的平均数确定个人和机关实际得分。

9 、考评结果与年终公务员考核相结合,对于被评为优秀等次的给予一定的物质奖励。

1 、追究问责制的原则:实行权责统一、有错必究,过错和责任相适应、教育和惩戒相结合的原则.

2 、追究问责制的目的:增强机关干部的责任感,做到“有责必究、有过必罚”。

3 、领导班子和领导干部承诺事项没有按时完成的,对下属单位发生严重问题负有领导责任的,因工作作风原因导致群体性事件或重大事故的,工作人员不作为、乱作为的,视情节给予谈话诫勉、通报批评、“一票否决”直至组织处理和纪律处分。

根据目前我县经济形势及本局财力状况,为进一步加强机关干部思想作风建设,增强忧患意识,保持勤俭节约的工作作风,保证机关各项工作的正常运转,确保职工福利待遇,结合我局工作实际,特制定本办法。

一、加强对在局所属产业(幼儿园、临街综合楼)的管理,确保综合楼房租和幼儿园承包费足额收取,进一步探索行之有效的管理机制,拓宽增收渠道,力争增加收入。认真做好项目研究工作,掌握发展资金的使用方向,灵活掌握,做好项目调研、立项和储备工作,用足用好政策,争取最大额度的支持。加强与cci 等慈善机构的联系,争取慈善基金支持,培植新的引资渠道。

二、控制预算内财务开支范围。严格执行机关制定的财务制度,建立健全“一支笔审批”制度,完善财务开支手续,区分经费用途,严格按预算项目进行经费开支,确保人员工资和公用经费开支。

三、严格控制大额经费开支,取消省、市上级市主管部门及县级相关部门组织的自费业务培训和考察活动。

四、严格车辆的使用管理制度。县内用车由主管办公室的副局长负责安排,县外用车需经局长批准,办公室负责派车并做好出车登记;司机要爱护车辆,加强对车辆的维护与保养,杜决车辆带病上岗,要节约用油,根据车辆的行驶里程,掌握加油,核销票据。

五、严格执行办公用品的采购、审批、入库、领用制度。由办公室根据实际需要负责做好所需办公用品的种类和数量的预算,经主管局长批准后实行定期政府定点采购,并集中管理和发放。推行无纸化办公,文稿尽量在局内打印,掌握外出复印的次数和数量,以降低成本;加强对冲洗照片的管理,做到厉行节约。

六、坚持固定资产维修的审批制度。1000 元以内的由主管局长批准;1000 元至5000 元的由局长批准;5000 元以上的由局长办公会决定。

七、严格控制招待费用支出。坚持定点定标的招待原则,一般招待执行人均30 元标准的工作餐,尽量必免一客多陪现象, 如遇上级检查及县内考查、考核接待活动,需经会议讨论决定招待标准,明确开支渠道,做出预算,并严格执行预算;特殊情况需在非定点饭店安排招待的必须事先经局长批准,由办公室负责安排,并及时结算,不得签字和挂单。

为进一步落实党中央、国务院对职工干部的关心照顾,认真落实丰人劳社(2015 )7号文件精神,保证机关干部的合法权益,特制定本局职工带薪年休假办法。

一、执行上级文件精神,保证职工合法权益。

二、严格执行请、消假制度,确保文件精神真正落到实处。

三、局内在职职工(二线人员不再享受年休假)年休假原则上安排在每年的5 至10 月份,遇有机关工作上的特殊情况,及时进行调整。

四、职工享有休假的主动权,假期在局规定的时段内根据自己所承担的工作完成情况可以一次休完也可分次休。

五、申请休假的职工需履行审批手续,即由本人向局办公室提出申请,经主管局长批准后,安排好自己的工作方可进行休假。

六、对于确因工作需要经局长办公会批准不能休假的职工,视财力情况给予相应的工资补助。

采购部采购制度篇六

在社会发展不断提速的今天,越来越多人会去使用制度,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢?下面是小编精心整理的'采购部管理制度,欢迎阅读与收藏。

采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金?处罚

1、增加新品种数量=奖金

2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励,奖金分两部分。

3、奖金按月度核算,次月发放,计算方法为:奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求:绩效考核分达到70分以上。

4、滞留处罚:品种滞留时间90天给予百分之一处罚,品种滞留时间90―120天给予百分之一点五处罚,全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚,代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证)。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

1、工作时间为早8:30~晚17:30午休时间12:00~13:30休息时间要保持安静,不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作,工作时间内只能用1个qq(即工作qq)上网谈工作业务,不准在网上闲聊,不准看电影玩游戏等,(每天下午17:30点为限,前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天,总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员,如有为违犯罚清洁卫生间一天,并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13:30点必须回公司,否则发生意外事件,公司不承担任何义务和责任,所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出,要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定,出门时填写出门条,总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因,要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为,如有违反可视自动放弃本月工资和奖励,且公司不承担任何费用。

7、所有办公,采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的,公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情,经过请示外,可公司派车。

9、办公零星费用,凭票据记帐。票据应注明经手人姓名,应先行请示,经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生,要求每日保持座位整洁,每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生,个人便后,要冲马桶。

12、爱护好公司财务,如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏,要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则,现实行初次下单提成0、01%二次下单0、02%。

14、采购产品价格以出厂价为主,如价格高(高于出厂价视为过高),销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据),归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题,错发漏发产品所造成的损失,公司要对责任人进行惩罚,按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行,每月要完成一次更新,并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

18、如采购员需要出差,首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差,出差计划呈交至总经理,签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰,如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来,所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核,如未达到考核标准,工资扣除xx。如超额完成标准,奖金xx。

22、在追加订单时,如达到厂家要求的数量,必须再次压价,这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金(每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励)。

采购部采购制度篇七

为了进一步加强食堂物资采购和验收管理,真正从源头上杜绝食品安全事故发生,严格把关物资采购的质量,最大限度降低采购成本,明确各方职责,构建食堂物资采购的监督管理机制,特制定此规定。

1、食堂采购员和工作人员是食堂物资采购的直接参与人和管理者,要始终树立安全为首、责任重于泰山的意识,切实做到食堂物资管理万无一失。

2、各责任人要认真做好物资的采购、验货、登记等工作,严格检查进货质量,核定比较价格,坚决杜绝问题物资入食堂。

3、负责人员要每天到食堂了解同类物资当天采购情况,重点是检查质量和询问价格,并作好记载。

4、食堂物资价格波动性大,负责人要及时组织相关人员考察了解市场,防止价格出现大的偏差。在食堂醒目位置设置“今日菜价”专栏,每天安排专人如实填写采购价格。

5、学校统购物资的价格和供货商发生变动时要及时上报领导。

6、食堂要坚决服从学校关于统购定点物资的管理规定,并对统购物资的质量、价格进行监督管理,提出改进的办法。

7、要经常研究种类物资采购的.管理办法,针对问题及时提出改进意见和建议。

8、严格把好食品原料采购关,采购食品及原辅料时,必须到持有卫生许可证的经营单位采购,并按照国家有关规定向供货商索取有效卫生许可证和产品检测报告。

9、采购食品及原料时,应向供货商提出卫生质量要求,并检查食品质量及食品生产日期和保质期,相对固定食品采购场所。

10、严禁采购腐败变质、油脂酸败,霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观异常、含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染,可能对人体健康有害的食品及原料。

11、严禁采购未经动物检疫部门检验或者检验不合格的肉类及其制品,即不采购无动物检疫合格章(证)的肉类食品。

12、严禁采购超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品;严禁采购其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

13、严格执行食品验收制度,未经验收人员检验或检验不合格的食品,不得进入食堂加工。(指定一食堂工作人员为验收员)。

14、采购肉类(含制成品)和奶制品等有相对固定采购渠道的,要与其签订采购合同,保证食品质量,明确供货责任。

15、食品采购要根据菜单安排,做到及时、新鲜、保质、保量,不影响食堂加工制作。

学校食堂设物资采购员两名,每学期轮流交换采购,从食堂员工中选出验收员一人,验收每天采购的物资。食堂采购人和当天验货签字人是物资采购管理的第一责任人,全权负责物资、价格、质量、安全管理,根据食堂需要进行物资采购。大米、使用油等大宗物品主要向超市定点采购,肉内、蔬菜、普通作料就地采购。必要时向农户购买生猪到政府指定的屠宰场进行屠宰。

学校学生的早点分别向加工“米干和米线的农户定点定量购买,由他们送到学校。

1、学校食堂专设一名验收人员验收食堂物资。

2、凡是学校食堂物资都要由验收人员验收签字方可入库。

3、对包装物资从“数量、包装封口及包装是否完整破损、保质期是否过期、是否发霉变质等方面逐一验收。

4、肉类蔬菜类及零售物资要上秤校对,以实际数量为准。

5、对不合格物资品牌,经学校食堂认为不适合学生食用的,作退货处理。

6、早点由当班做早点人员验收。

7、验收人员验收完毕后,和食堂采购员共同签字可生效。

采购部采购制度篇八

1事假:。

事假提前一天和导员请假并填写请假表,交给学委,请周末的假要在周五之前请假(周末导员不在办公室)。

2病假:。

请病假需要医院证明。

3急病请假:。

男生找门洋,女生找佟佳颖(),他们只接受电话请假。请完假要告诉学委刘洁凝,学委请假告诉李亦彭或者许迎曦。

生活。

1周末夜晚不在,要写清理由,并记在班级考勤表上,不作学分扣除。

2晚上十一点不在寝室,也要写在考勤表上。

3每晚宿舍长要将本宿舍学生在寝情况报给生活委员赵嘉欣。

活动考勤制度。

1每次活动由组织委员席新科(考察女生出勤)和生活委员赵嘉欣(考察男生出勤)以宿舍为单位进行考勤,每个宿舍每次活动满分6分。扣分情况如下:。

男生406:一人扣2分。

407:一人扣1.2分。

501:一人扣1分。

502:一人扣6分。

女生508:一人扣1.5分。

511:一人扣1.5分。

513:一人扣2分。

2到学期末进行累加计算,分数最高的宿舍可以拿班费在学校看一场电影或是每人奖励15元,分数最低的宿舍请全班同学吃一次零食。

5.班级工作制度及班级规章制度范文。

采购部采购制度篇九

为了避免盲目采购,从总体上统筹使用资金,提高资金的使用效率,确保采购资金合理的需要,特制定本制度。

第2条。

采购预算管理的含义。

1.采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量,对所需求的原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划,以利于企业整体目标的实现及其资源的合理配置。

2.预算管理就是指企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济活动,反映企业管理的成绩,保证管理政策的落实和目标的`实现,促使企业不断提高效率和效益。

3.采购预算管理是企业预算管理的一个分支,应与预算系统的其他系统相互协调。

第3条。

1.编制采购预算是指根据企业经营目标确定采购预算项目,建立预算标准,采用一定的编制方法和程序,将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。

(1)根据企业年度销售计划,由相关使用部门(生产部门、开发部门、管理部门等)填写本部门的采购预算申请单,上交采购部。

(2)采购员汇总、整理各部门采购预算后,编制采购总预算,由采购经理补充完善后,交财务部和预算管理委员会逐一核准,采购员调整、完善采购预算,上交副总经理、总经理审批。

第4条。

1.将审批的各项采购预算指标及时地下达给相关责任部门及人员。

2.对预算执行过程进行监控。

第5条。

分析和调整采购预算差异。

1.在预算执行过程中,采购部要根据业务统计和财务部门核算的实际数据,即预算的实际执行结果与预算数进行比较,编制预决算分析报告。

2.如果有差异,要分析差异产生的原因和责任归属,制定控制差异或调整预算的具体措施。

第6条。

1.在采购预算资金控制中,必须对采购预算资金实行限额审批制度。

2.部门负责人只能在自己的权限内进行审批,限额以上的采购申请应按企业请购审批制度办理请购,严格控制无预算的资金支出。

3.对于预算内的采购项目,请购部门应严格按照预算执行进度办理请购手续。

4.对于超预算和预算外采购项目,采购部及财务部对需求部门提出的申请进行审核,最终由总经理审批后才能给予办理。

采购部采购制度篇十

时光飞逝,岁月如梭。一年的时间转瞬即逝,伴随着新年钟声的敲响,我们辞去了,迎来了。在过去的一年中,在公司领导的正确指导下,在各个部门同事的支持与配合之下,我坚持执行本部门的岗位职责,遵从我公司的各项制度规定,努力做到按时、按质、按量的完成各项采购工作,并获取了一定的成绩,但在具体的工作中我自身还存在有一些问题。现根据公司相关规定,将本部在中的主要工作情况总结如下:

在20,我公司采购部由于工作较为繁忙复杂,部分市场原材料紧缺和价格暴涨等原因,造成了采购部的工作任务较重,工作难度较大。从而导致了部门采购工作没有延续性,出现了外协交货期延期等状况。我采购部努力克服困难,坚定岗位工作,全员共同勤奋工作,保证了公司生产和出口的需要,全年度共计完成以下采购任务:xxxxxxxxxxxxxxxx(按本部门工作实际填补)。由于公司生产量任务较重,而我采购部在负责公司生产用品以及生产材料的采购的同时,还负责我公司其他方面的用品采购,这对于我采购部门来说是一项重大的任务,因此,面对公司基本用品、生产用品采购需求量较大、采购期较短、采购商品需求较急的情况,自身更是紧密重视,抓紧时间做好对供应商及时率,以及产品质量和配合度、不良品处理等进行考评工作,以保证我公司的生产进度顺利进行。虽自身基本上完成了公司所下达安排部署的各项采购任务,各员工在工作中也积极进取,团结努力。但是自身还存在有部分状况问题,耽误了公司的采购工作进度,给公司的生产工作造成了一定的阻碍。例如,在采购时,自身工作任务量重,需求多,因而时常发生有部分插单订货状况。此外,公司部分货源进货较快,用货较急,这就导致了交货期短的商品没有库存等状况的产生。再有,偶遇工作职责不同,优势与各部门人员进行沟通时也会遇到一些困难,产生一些冲突,不能与某些部门人员进行良好的配合,使得我部门的采购工作在执行的过程中遇到阻碍。

在未来一年度的工作中,我将紧密结合依据工作实际,结合20度工作经验,吸取本年度工作教训。认真开展各项学习活动,加强自身的业务知识基础和专业技能,提升自身的业务能力。并且我还将及时与各部门人员做好沟通与配合,用耐心,认真的工作态度开展各项沟通采购工作,以此来加强与各部门人员之间法人配合,此外,我还将定期对库存商品进行审查与整理,清算库存,做好外协交货等方面采购工作。保证我采购部的工作能够顺利而又圆满的开展。

以上是我一年的工作情况,在这一年的工作中也让我对自己的.工作有了更深的感情。当然,在过去的一年里,感谢公司领导和同事,我有今天的成绩离不开大家的帮助和支持。总之,2024年我会以一颗感恩的心,不断学习,努力工作。我有信心,相信在新的一年里,我会有更加出色的工作表现。

采购部采购制度篇十一

1.1.8负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作;。

1.1.10凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签;外来人员来公司考察、参观等,要及时对来访人员进行外来人员安全教育,以确保其在我公司内活动期间的安全,并要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度。

采购部采购制度篇十二

目的。

明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定,确保采购过程透明化。

第2条。

责权单位。

1.采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。

2.股份公司总经理负责本制度制定、修改、废除等的审批。

第3条。

1.订单采购方式。

(1)采购部根据批准的请购单签发订购单,订购单上注明求购商品或劳务的具体项目、价格、数量、交货时间等,送交供应商并表明购买意愿。

(2)供应商按照订单上面的要求生产和供应商品或劳务。

(3)订单在提交给供应商之前应由财务部门检查订单的合理性。

2.合同订货方式。

(1)采购部与供应商通过谈判就采购的货物的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式等项内容达成一致,并且以购销合同的形式确定下来。

(2)供应商按合同提供货物并取得货款,企业按合同验收货物并支付款项。

3.直接采购方式。

采购人员根据批准的请购单,就其所列货物直接向供应商购买的一种采购方式。

4.比质比价采购方式。

选择三家以上的供应商,就其质量、价格、供货期等进行对比分析,在符合质量标准的前提下,选择价格最低的供应商。

5.紧急采购方式。

因紧急情况,需要以最快的速度使采购商品或劳务到位。紧急采购方式一般只有在临时性、突发性需要时方可采用。

第4条。

1.根据商品或劳务的性质及其供应情况确定采购方式。

2.一般商品或劳务的采购应采用采购订单或合同订货等方式。

3.小额零星商品或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。

4.重要的商品或劳务以及政策性采购等应当经过决策论证和特殊的审批程序后,采用订单或合同方式或者比质比价方式。

5.大宗原料、然料和辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的大宗物资采购采用比质比价采购方式。

第5条。

采购数量应该严格按照采购计划进行确定。

第6条。

采购员应审查每一份请购单的请购数量是否在控制限额的范围内。

第7条。

检查使用商品和获得劳务的部门负责人是否在请购单上签字同意。

第8条。

对于需大量采购的原材料、零配件等,必须做各种采购数量对成本影响的分析,将各种请购进行有效的归类,然后利用经济批量法来测算成本。

第9条。

对于请购数量不大,或者零星采购的商品,采购批量的成本分析控制可对照资金预算来执行。

第10条。

采购时间包括请购单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运货时间、验收时间和入库时间等。

第11条。

根据请购性质和采购方式确定具体的采购时间。

1.现用现购商品或劳务。

从实际使用或需要日期算起,倒算出合理的采购时间。

2.以最佳成本为原则确定最经济的订货方式。

采购时间通常是按照库存量控制的方法确定采购时间。

3.保险储备量和定量。

当某一商品达到订货点时就是采购时间。

第12条。

对采购时间的控制是防止正常的业务活动被推迟,或者过早地使现金被使用而形成过大的存量资产。

第13条。

采购时间的控制由仓库管理部门运用经济批量法和分析最低存货点来进行,但当请购单已经提出,采购员应及时处理请购单,并将处理结果及时通知仓库管理部门。

第5章供应商选择。

第14条。

供应商初步评价。

1.采购部与使用部门根据企业实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。

2.采购员对“供应商基本资料表”进行初步评价,挑选出值得进一步评审的供应商,填写供应商候选名单,交采购经理审核。

3.选择供应商标准。

(1)供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。

(2)供应商按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证。

(3)有良好的售前、售后服务措施和服务意识。

(4)具有足够的生产能力,能满足本企业经营需要。

(5)同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近。

4.采购员在对供应商进行初步评审时,需确定采购的物资是否符合国家法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品,需要求供应商提供相关证明文件。

第15条。

供应商现场评审。

1.采购部会同使用部门、请购部门、生产部门、质量管理部门、技术部门以及财务部门共同进行供应商的现场评审,并提出相应的意见和建议。

2.供应商评价内容。

(1)采购部主要负责评价供应商的资质、经营状况、信用等级及服务等方面。

(2)财务部主要负责评价供应商要求的付款条件等。

(3)使用部门、质量管理部门主要负责评价供应商提供商品的质量。

(4)上述所有部门共同对采购的价格、交货时间进行评价。

3.适用范围。

(1)根据所采购物资对企业经营的重要程度,将采购的商品分为关键、重要、普通三个级别,不同级别实行不同的等级控制。

(2)必须对提供关键与重要材料的供应商进行现场评审。

(3)对于普通物资的供应商,无需进行现场评审。

(4)紧急、小额零星的采购,由使用部门直接提出申请,采购员进行市场调查后,直接选择供应商,经采购经理审批后,进行采购。

第16条。

“供应商质量保证协议”的签定。

1.采购部负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通物资供应商签定“供应商质量保证协议”。

2.“供应商质量保证协议”一式两份,双方各执一份,作为供应商提供合格物资的一种契约。

第17条。

样品需求与供应商送样。

1.如有样品需求,由采购员通知供应商送交样品,使用部门、质量管理部门等相关人员需对样品提出详细的质量要求,如品名、规格、包装方式等。

2.样品应为供应商正常经营情况下的具有代表性的商品,数量应多于两件。

第18条。

样品确认。

1.样品在送达企业后,由验收人员及使用部门完成样品的质量、性能、尺寸、外观等方面的'检验,并填写“样品签样试用回单”。

2.经确认合格的样品,需在样品上贴“样品标签”,并注明合格或不合格,标识检验状态。

3.合格的样件至少为两件,一件返还供应商,一件留在采购部作为今后检验的依据。

第19条。

确定合格供应商名单。

1.参加招标人员根据现场评审结果和样品检查结果选择合格供应商,无需进行现场评审的,直接填写合格供应商名单后,交招标办主任审核。

2.招标办主任审核无误后,交总经理审核。

3.原则上一种商品需两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择。

4.唯一供应商或独占市场的供应商,可直接列入“合格供应商名单”。

第6章订单的控制。

第20条。

选定合格的供应商后,采购员在合格的供应商名单内找出合适的供应商进行采购。

第21条。

1.财务部、使用部门等相关部门负责审核采购价格,并报总经理审批。

2.对所有超过规定价格的订单必须经过总经理特殊审批。

第22条。

条款审核。

财务部门对采购订单进行审核,特殊条款必须由法律办公室或专业法律顾问把关。

第23条。

合同审批。

根据《采购授权审批制度》的相关规定,报相关人员按权限进行审批。

第24条。

1.采购员应该按编号编制采购订单。一式四联。

(1)一联提出请购部门,以便让请购部门验证订单的内容是否符合他们的要求。

(2)一联提交质量管理部门,一联提交仓库保管部门,作为验收的标准。

(3)一联提交财务部,作为入账凭证。

2.采购员要及时对采购订单进行归档,在采购订单每月存档时应检查已处理的采购订单是否连续编号。

3.定期汇总所有被取消和修改过的订单,并编制报表。

4.定期汇总所有未完成的采购申请,并编制报表。

第7章附则。

第25条。

本制度经总经理审批后,自颁布之日起执行。

第26条。

本制度由采购部负责解释。

采购部采购制度篇十三

第一条为加强政策性粮食购销管理,保障粮食市场稳定,维护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益,依据《粮食流通管理条例》《国家政策性粮食出库管理暂行办法》《安徽省省级储备粮管理办法》《安徽省粮食收购资格审核管理办法》等有关政策规定,制定本办法。

本办法所称政策性粮食(含食用植物油,下同),包括执行国家最低收购价和临时收储政策收购的粮食、地方储备粮食和地方政府实行临时收储政策收购的粮食。

第二条在安徽省境内从事和参与政策性粮食购销、监管活动的企业和个人,应当遵守本办法。

第三条未经批准,任何单位和个人不得擅自动用政策性粮食。

任何单位和个人不得以任何方式骗取、挤占、截留、挪用政策性粮食收购货款、保管费用和其他相关补贴。

第四条从事政策性粮食购销活动的企业应当服从服务于政府宏观调控需要,严格执行国家和地方政府制定的购销政策,依法规范开展业务活动。

第五条从事政策性粮食购销活动的企业应当严格执行《安徽省粮食流通统计制度》,及时向粮食行政管理部门报送政策性粮食统计数据和购销业务开展情况。

第六条企业从事政策性粮食收购活动需取得粮食行政管理部门颁发的粮食收购许可证,并获有关部门批准或委托。

第七条政策性粮食收购企业应当按《合同法》《安徽省省级储备粮管理办法》等法律法规和相关政策要求,与委托方签订规范的委托收购合同。按照合同要求,严格履行义务,取得相应权利。

第八条政策性粮食收购企业应当根据政策性粮食收购活动需要,及时测算和提报资金需求(收购资金和收购费用),及时从农业发展银行贷款保证收购业务需要,合理使用资金,减少利息支出,降低资金成本。

第九条政策性粮食收购企业应当执行国家和地方政府制定的粮食收购政策、粮食质量标准和食品卫生标准及有关规定,坚持依质论价、优质优价,不得损害粮食生产者利益和国家利益。应当及时向售粮者支付售粮款,不得拖欠;不得接受任何组织或者个人的委托代扣、代缴任何税、费和其他款项。

第十条政策性粮食收购企业应当使用委托方统一印制或指定格式的收购凭证,当场如实、完整记载原始收购信息,凭证所列内容必须填写齐全,不得二次填写收购凭证。

第十一条政策性粮食收购企业应当在收购场所显著位置公示政策性粮食收购政策、质价标准和投诉举报电话。严格遵守业务操作流程,推广使用信息化收储系统,保证相关设施设备正常运行。

第十二条政策性粮食收购企业应当自觉接受监管和监督。不得虚假收购、低收高转、购买陈粮冒充新粮、就地划转本库存粮搞“转圈粮”、擅自租仓或变相租仓收粮和收“人情粮”、“关系粮”、压级压价、提级提价。

第十三条政策性粮食销售动用权为有粮权的各级政府,由粮权所属的政府或政府有关部门下达销售动用计划。

第十四条政策性粮食销售原则上通过有资质的粮食批发市场公开竞价销售。销售标的应当提前向社会公示,公示期一般不少于五个工作日。

第十五条政策性粮食承储企业(包括承贷企业和实际储存企业)不得直接或间接购买本企业储存的政策性粮食。

第十六条任何单位和个人参加政策性粮食竞买活动,必须严格遵守有关规定,不得恶意串通交易价格、扰乱了交易秩序。

第十七条政策性粮食承储企业应当严格执行政策性粮食销售出库计划,严格遵守《国家政策性粮食出库管理暂行办法》等有关规定,履行出库义务。

第十八条政策性粮食承储企业不得设置出库障碍、额外收取费用、擅自变更出库货位、拒绝买方扦样验货、提报与实际不符的拍卖标的`、违规向买方乱摊损失和损耗。买卖双方对出库粮食的数量、质量等有异议出现商务纠纷的,由双方协商解决;协商不成的,3个工作日内书面申请粮食批发交易市场调解或按照法律途径解决。

第十九条政策性粮食承储企业应当及时归还银行贷款,清算有关费用。应当加强政策性粮食销售资金管理,坚持“钱货两清”原则,确保在规定结算期内回笼销货款,及时偿还借款。非本企业贷款的,积极配合承贷企业回笼销货款。

第二十条特殊用途政策性粮食原则上实行定向销售。买方参加定向销售,应当坚持“企业自愿、风险自担”原则,逐级申报、经审核后向社会公示。特殊用途粮食销售有保密规定的,从其规定。购买方应当履行保密义务。

第二十一条买方加工所购买的特殊用途政策性粮食应当符合有关规定,不得转手倒卖定向用途粮食,不符合食品安全标准的粮食不得流入口粮市场,不符合饲料卫生标准的粮食及其制品、副产品不得流入饲料市场。

第二十二条县级以上粮食行政管理部门负责本行政区域内政策性粮食购销活动的监督检查。相关部门在各自职责范围内实施监督检查。

第二十三条从事政策性粮食购销活动的企业应当配合粮食行政管理部门及有关部门依法实施的监督检查,不得拒绝、阻扰、干涉检查人员的工作。对认定事实有异议的,有陈述与申辩的权利。

第二十四条监督检查人员在检查过程中,应当依法履行职责,遵守有关规定。

第二十五条政策性粮食购销企业有下列行为的,粮食行政管理部门依据《粮食流通管理条例》等有关规定依法处罚,取消企业政策性粮食收购资格或政策性粮食购销业务委托,调出政策性粮食,追回粮款归还农业发展银行贷款,追缴相应的费用补贴上缴财政,并追缴企业不当得利,实施失信联合惩戒,列入“企业信息公示系统”黑名单。

(一)未执行国家和地方政府粮食购销政策的;

(二)未执行国家和地方粮食质量和食品卫生标准的;

(三)未及时支付售粮款的;

(四)未建立粮食经营台账,未按规定报送购销基本数据和有关情况的;

(五)未履行出库义务,阻扰政策性粮食出库的;

(六)违反法律、法规规定的其他行为。

第二十六条监督检查人员在检查中,非法干预政策性粮食购销企业正常经营活动的,依法依纪予以处分;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。

第二十七条任何单位和个人对政策性粮食购销活动中的违法行为,均有权向县级及以上粮食行政管理部门举报。有关部门接到举报后,应当及时查处。举报事项属于其他部门职责范围的,按照《安徽省xxx关于粮食流通监督检查案件线索移送的暂行规定》执行。

第二十八条本办法适用地方企业接受委托从事中央储备粮的购销活动。

第二十九条本办法由省xxx负责解释。

第三十条本办法自公布之日起实施。

采购部采购制度篇十四

11、完成总经理交办的其他任务。

为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1、目的作用。

1)可作为采购部开展工作的规范依据。

2)可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3)可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

1)热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2)廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3)编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。

4)负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)负责供应商的开发、管理及维护工作。

7)大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

9)及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10)加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

1、采购员须注重职业道德,品行端正。做到不吃回扣,不贪污受贿,不吃请,不虚开发票,不从中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践,不断提高自己的采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料,协助财会进行成本核算。

4、建立材料采购供应渠道,进行供应商的择优选择,新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系,尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料,确保生产及销售能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与有关部门进行协商处理。

8、做好供应商的选择、评议工作,建立牢固、可靠的供应基地,并不断挖掘供应商,以保证材料供应的不间断性。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据营销计划和生产计划制订采购计划,并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度,使之规范化。

5、制定物资采购原则,并督导实施。

6、做好采购的预测工作,根据资金运作情况,材料堆放程度,合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购业务和技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度,杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购,避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控物品流通的状况,控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作,协助财会进行审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

衡量标准:

1.公司每个月的出货量。

2.订单的准时交货率。

3.库存资金的大小。

4.物料的准时交货率。

工作重点:

通过pc、mc,如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。

工作禁忌:

生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。

任职资格:

1.工作经验:5年以上大型公司pmc管理工作经验。

2.专业背景要求:曾从事化工业工作2年以上;。

3.学历要求:大专以上;。

4.年龄要求:30岁以上;。

5.个人素质:积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

五、采购员岗位职责:

1、采购员须注重职业道德修养,严格遵守采购纪律,积极按采购的规范和要求进行采购工作。

2、采购员在工作中不辞辛劳,多跑、多对比,精通采购业务,选择供应商时货比三家,尽量压低采购成本。

3、按采购工作的规范和流程进行有效工作,采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

4、对审批后的采购计划组织实施,确保生产经营过程中的物资供给。

5、有效进购所需物资,确保生产及销售的顺利进行。

6.负责跟踪物料交期,保证物料的正常供应,并制定《物料供应计划表》。

7.负责办理退货、补货事宜,并追踪物料到位。

8.完成上级交办的其他任务。

衡量标准:

1.采购物料供应准时。

2.物料的采购周期和物料的品质水平。

3.降低采购成本。

工作禁忌:

物料准时交货率低、物料单价高。

任职资格:

1.工作经验:3年以上采购工作经验。

2.专业背景要求:熟化工业的物料;。

3.学历要求:大专以上;。

4.年龄要求:28岁以上;。

5.个人素质:口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。

六、执行。

本规定与公司相关规定一并执行,执行起始时间为20xx年1月1日,

其它与本规定有冲突的以本规定为准,由公司监督执行。

生效:以上规定从20xx年1月1日起生效。

适用群体:采购部所有采购及相关人员。

解释权:归北京市#############有限公司。

监督执行:采购部。

采购部采购制度篇十五

1、主席:应该对学生会的活动有统筹规划,及时做出总结,对各部的阶段任务有明确规定。应适时召开内部会议,进行讨论、总结,计划活动。对学生会的活动动态及时掌握。

2、副主席:除对所分管的部进行监督、指导外,还应及时配合主席做好学生会工作。

3、纪检部:要求对学校的纪律进行维持,并同时监督,检查同学的举止,要及时发现各种不良现象。检查同学的日常行为。

4、体育部:组织各班认真上操,对每次外出活动及各项体育活动应该进行参与和检查。

5、卫生部:对各班的卫生防区进行检查,督促各班认真、按时收拾卫生,协助卫生老师检查好工作,对每次大扫除进行检查,检查各班的公物情况。

6、宣传部:做好各项宣传工作,如广播站、校报等,及时向同学传达学校近阶段对同学的要求。组织好各种文艺活动。

7、学习部:掌握同学的学习情况,了解同学对学校提出的建议或存在的想法,并能够及时解决,与宣传部办好各期的“思想园地”与“手抄报”。

8、组织部:应向同学宣传团的重要性,监督每位已入团的同学的言行举止,帮助还未入团的同学了解团的作用,使每位同学都能以“入团”为奋斗的目标之一,使每位团员能以自己是团员为荣。

二、日常检查。

对于日常的检查不做过细分工,凡是学生会成员,都应及时关注学校动态,及时发现同学们的不良行为。

1、纪检部:对照《中学生日常行为规范》及《二实中规章制度》检查同学们的日常行为。课间要维持好纪律,午休要按时检查、核对各班人数,课间操与体育部共同组织同学上操,对各班进行检查、打分。外出活动时要与体育部共同协助老师做好工作。

2、体育部:课间操时,要认真查清各班人数,组织好各班认真上操,并对各班进行打分。周一升旗要认真组织,对各班的带队情况进行打分,外出活动时,要协助老师提前做好工作,带队时要组织好纪律,并认真打分。

3、卫生部:对各班的卫生防区要时刻检查、督促各班认真打扫,不能出现卫生死角,要保证校园的整洁。定期大型检查,并对其打分。定期检查各班的公物,做好记录。

4、宣传部:对各班每期的.板报进行检查、打分。做好各项宣传工作,对广播站和校报小组定期检查,以保证宣传工作的质量。

5、学习部;检查好各班活动课情况,并做好记录。对各班送来的“思想园地”稿件的内容、主题、字迹认真程度进行评分。与宣传部一起组织好各期的校报、思想园地、手抄报及其各项文艺活动等。

6、组织部:检查每位团员的举止,时刻提醒其言行,让每位团员时刻谨记自己的身份。平时与学生会共同检查及为各项活动评分。

三、要求。

1、首先要求每位学生会同学必须端正思想,要严格要求自己,遵守学校各项规章制度,为同学们树立好榜样。工作方式要恰当,注意自己的言行举止。

2、对各项活动进行评分时,要求每位成员要公平、公正,认真负责、一丝不苟,不能袒护自己班级或其他班级,按实际情况给予相应分数。

3、做到大胆负责,发现问题要敢于提出、制止,并注意方法,尽量做到不伤害同学。

4、各部之间要团结,不起内哄,服从安排。不能擅自更改工作任务。

5、不能以自己是学生会成员而忘乎所以,目中无人,要做到谦虚、礼貌。

四、奖惩。

学生会奖惩条例直接与班级考核挂钩。推行奖惩机制有利于鼓励先进,鞭策后进。

(一)惩罚。

1、没有做到以身作则,违反校规校纪以及学生会制度3次以下者(包括3次)给予警告处分,3次以上者,开除学生会。

2、有活动时,无故迟到3次以下者(包括3次)给予警告处分,3次以上者,给予记过处分;无故不到3次以下者(包括3次)给予记过处分,3次以上者,核对平日表现给予记过或开除学生会处分。

3、连续3次(包括3次)无故不按值班安排填写当日情况者,给予警告处分,3次以上者,给予记过处分;填写的内容不属实或不负责任者给予本条上述同样处分。

4、工作期间嬉笑,不严肃、不认真检查或私自开留3次(包括3次)以下者,予记过处分,3次以上者,开除学生会。

5、包庇自己班级或其他班级3次(包括3次)以下者,给予警告处分,3次以上者,给予记过处分。

(二)奖励。

1、年终对各部及每人进行考核。奖励有突出表现的部或个人。

2、推行民主评议制,对所有成员及各部进行评议。

3、同样情况下,主席、团支部书记和各部部长的分数高于其他成员。

采购部采购制度篇十六

第一条为了加强中央行政事业单位固定资产管理,提高固定资产的使用效益,根据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理办法》,制定本办法。

第二条本办法适用于中央行政事业单位(以下简称各部门)。

第三条各部门固定资产管理的主要任务是:建立健全各项管理制度,合理配备并节约、有效使用固定资产,提高固定资产使用效益,保障固定资产的安全和完整。

第四条各部门固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央行政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项工作,负责制定固定资产的配备及使用标准,对纳入政策采购范围的固定资产进行统一购置;负责闲置资产的调剂,对各部门的固定资产管理进行指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理,并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行监督管理。

第六条各部门的国有资产管理部门,应设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定,工作调动时必须办清交接手续。

第七条各部门必须对专用设备的管理和操作人员进行技术培训,建立健全专用设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度高的专用设备的操作人员,应在考核合格后,方可上岗。

第二章固定资产的范围、分类与计价。

第八条符合下列标准的列为固定资产:

(二)单位价值虽不足规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资,按固定资产管理。

第九条固定资产分为六类:房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。

(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、生产经营用房、仓库、职工生产用房、食堂用房、锅炉房等;建筑物包括道路、围墙、水塔、雕塑等;附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。

(二)专用设备。指各种具体专门性能和专门用途的设备,包括各种仪器和机械设备、医疗器械、文体事业单位的文体设备等。

(三)一般设备。指办公和事务用的通用性设备、交通工具、通讯工具、家具等。

(四)文物和陈列品。指古玩、字画、纪念品、装饰品、展品、藏品等。

(五)图书。指图书馆(室)、阅览室的图书、资料等。

(六)其它固定资产。指未能包括在上述各项内的固定资产。

第十条固定资产的计价:

(二)自行建造的固定资产,按建造过程中实际发生的全部支出记账;。

(五)无偿调入固定资产,不能查明原值的,按照估价入账;。

(六)盘盈的固定资产,按照重置完全价值入账;。

(九)融资租入的固定资产,按租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等记账;。

(十)购置固定资产过程中发生的差旅费,不计入固定资产价值。

第十一条固定资产不实行折旧,按原值入账。

第十二条已经入账的固定资产除发生下列情况外,不得任意变动固定资产账面价值:

根据国家规定对固定资产进行重新估价的;增加补充设备或改良装置的;将固定资产一部分拆除的;根据实际价值调整原来暂估价值的;发现原来记录固定资产价值有误的。

第十三条固定资产的价值变动,由国有资产管理部门负责办理,并及时通知财务部门,对固定资产有关账目作相应调整。具体账务处理,按《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》的规定执行。

第三章固定资产的增减变动。

第十四条购置固定资产应分清资金渠道,属于基本建设范围的(单台设备和单项工程在五万元以上的),由基本建设投资解决,不属于基本建设投资范围的由行政经费、事业经费或其它经费解决。属于专项控制商品,必须按规定报主管部门批准后才能购置。

国有资产管理部门应对本部门占有、使用的由不同资金渠道形成的固定资产进行统一管理。

第十五条购入、调入和自制、自建完工交付使用增加的固定资产,应由国有资产管理部门统一验收,属于技术设备的还应会同技术部门验收。验收合格后,由国有资产管理部门据发票、固定资产调拨单或基建项目交付使用验收单据等凭证,填制固定资产增加通知单,办理有关入库、财务报销和使用单位领用等手续。

第十六条接受捐赠或盘盈的固定资产,应由国家资产管理部门办理接收和交接,并据固定资产交接单、发票或固定资产盘盈盘亏报告单等凭证,填制固定资产增加通知单,办理有关入库、财务报销和使用单位领用手续。

第十七条调出、变卖减少或盘亏的固定资产,按《中央国家机关国有资产处置管理暂行办法》规定的权限范围报批,由国有资产管理部门持国管局或本部门的国有资产处置意见、固定资产盘盈盘亏报告单等凭证,填制固定资产减少通知单,办理有关调出或注销手续。

第十八条正常报废的固定资产,由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定,据鉴定意见及上级部门的国有资产处置意见等,填制固定资产减少通知单,办理有关注销手续。

第十九条非正常损失减少的固定资产,由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定后,对非正常损失要查明原因,追究责任;据鉴定意见、对非正常损失责任人的处理意见及上级部门国有资产处置意见等,填制固定资产减少通知单,办理有关注销手续。

第四章固定资产的日常管理。

第二十条固定资产的日常管理是指在日常行政工作或业务活动中对所需及占用的国有资产实施不间断的管理及核算,包括从编制固定资产预算、计划采购、验收入库、登记入账、领用发出到维修保养、处置等各个环节的实物管理和财务核算。

第二十一条在固定资产的日常管理中,财务部门负责按固定资产的价值分类核算,审核固定资产预算并对固定资产管理进行监督检查;国有资产管理部门负责固定资产的预算编制、计划采购、验收入库、登记保管、领用发出、维修保养、调拨处置等具体管理,并负责分类进行实物量核算,根据各部门的实际情况,某些日常管理工作也可委托资产占用单位承担;技术部门参与专用设备的维修保养和技术鉴定;使用部门负责合理、有效使用和日常维护管理,杜绝浪费。

第二十二条固定资产预算及购置计划既要从实际需要出发又要注意节约,要根据各类资产的配备情况及使用标准合理配置,充分利用现有固定资产,防止积压浪费。对按规定实行统一采购的固定资产,要提供详细的使用目的并写明详尽的功能等要求。

第二十三条国有资产管理部门必须完善固定资产账卡、领用、处置、清查盘点等日常管理制度。使用部门须指定专人负责办理本部门固定资产和其它物品的领用、保管、清点等工作。

第二十四条国有资产管理部门对验收入库及投入使用的固定资产,须建立《固定资产卡片》并记入《固定资产明细账》,按物登卡、凭卡记账;已入库存的固定资产,要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管,填写保管单位并定期检查,库存固定资产未经管理人员同意,任何人不准领用或调换;处置固定资产须填写《中央行政事业单位国有资产处置申请单》或《固定资产调拨单》,据单入账;使用部门领用固定资产须填写《固定资产领用单》,经主管领导同意后,固定资产管理人员凭单填写固定资产使用记录卡并记入《固定资产卡片》。不经批准,任何个人不得以任何理由占用固定资产。如需借用固定资产,须经主管领导同意后,办理借用手续。

第二十五条国有资产管理部门对配备给个人使用的固定资产或物品,要建立领用交还制度,并督促使用人爱护所用资产。工作人员工作调动时,应在其办理所用资产交还手续后,方可办理调动手续。

第二十六条国有资产管理部门、财务部门和使用部门应每半年对账一次,使账实、账卡、账账保持一致。每年对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点,查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符,固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题,应查明原因,说明情况,编制有关固定资产盘盈盘亏表,按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后,调整固定资产账目。

第二十七条各部门发生国有资产产权变动、财务和账务异常、资产损失和资金挂账严重或挂靠单位脱钩等情况,按国家规定必须进行清产核资的,应由本部门国有资产管理部门报国管局确定。

第五章附则。

第二十八条不符合固定资产标准的各种办公用品、用具、生活用品、器具、材料等资产,也要分类登记,参照本办法管理。

第三十条凡违反本办法的,按《行政事业单位国有资产管理办法》的有关规定处理。

第三十一条各部门应结合实际情况,制定固定资产管理的实施办法,并送国管局备案。

第三十二条本办法由国务院机关事务管理局负责解释。

第三十三条本办法自印发之日起实行。

采购部采购制度篇十七

2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励,奖金分两部分。

3、奖金按月度核算,次月发放,计算方法为:奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求:绩效考核分达到70分以上。

4、滞留处罚:品种滞留时间90天给予百分之一处罚,品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处罚,全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚,代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进货物均须附有质保书和售后服务合同三证。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

1、工作时间为早8:30~晚17:30午休时间12:00~13:30休息时间要保持安静,不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作,工作时间内只能用1个qq即工作qq上网谈工作业务,不准在网上闲聊,不准看电影玩游戏等,每天下午17:30点为限,前提得完成手里面有工作如有违反打扫办公室一天,总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员,如有为违犯罚清洁卫生间一天,并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13:30点必须回公司,否则发生意外事件,公司不承担任何义务和责任,所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出,要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定,出门时填写出门条,总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因,要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为,如有违反可视自动放弃本月工资和奖励,且公司不承担任何费用。

7、所有办公,采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的,公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情,经过请示外,可公司派车。

9、办公零星费用,凭票据记帐。票据应注明经手人姓名,应先行请示,经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生,要求每日保持座位整洁,每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生,个人便后,要冲马桶。

12、爱护好公司财务,如因个人为如用办公用品敲打物品造成损坏,要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则,现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。

14、采购产品价格以出厂价为主,如价格高高于出厂价视为过高,销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售销售出示证据,归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题,错发漏发产品所造成的损失,公司要对责任人进行惩罚,按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行,每月要完成一次更新,并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单下单后第3天和交货期前3天。

18、如采购员需要出差,首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差,出差计划呈交至总经理,签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰,如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来,所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核,如未达到考核标准,工资扣除xx。如超额完成标准,奖金xx。

22、在追加订单时,如达到厂家要求的数量,必须再次压价,这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励。

采购部采购制度篇十八

1.为规范公司日常采购工作,特制定本制度。

2.本制度适用于公司的日常采购活动。

1.严格执行询议价程序。

物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

物品采购,必须有相关部门参与,调研汇总各方意见,经高管审核后生效。

3.职责明确。

采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

4.一致性原则。

采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致,在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。

5.廉洁制度。

所有采购人员必须做到:。

(1)自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。

(2)加强学习,提高认识,增强法治观念。

(3)廉洁自律,不能向供应商伸手。

(4)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

(6)努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。

1.供应商的选择。

(1)供应商必须证照齐全,具有相关资质。

(2)对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

(3)在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

(4)为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

(1)日常及其他零星物品的申请,由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批,最后交采购部门采购。

(2)采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调财务及使用部门共同完成,报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

(3)对于已审批完毕的采购合同,必须彻底跟踪,保证准确的交货期,以免影响公司运营。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的,必须第一时间向上级汇报,协商最快交货期,或商议其它解决方案。并及时通知相关人员最新的材料到货时间。

(4)采购过程中发生变化时,需求部门应及时出具采购变更申请,由主管领导签字确认后交采购部执行。

3.付款程序。

(1)采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请,各主管签字,后附入库单,交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

(2)发票:付款时必须索要发票,核对发票形式(普票或增值税发票)内容是否和合同约定一致,确认后交给财务部核销。

1.货物出现延期后,采购部应及时通知相关部门。

2.货物出现质量问题后,由使用部门提出意见,报部门经理,交采购部处理。采购部接到意见后,将情况上报总经理,并按投诉做紧急处理,将情况及时报给供应商,要求供应商换货或退货。

3.采购部与供应商协商不成的,或造成损失的,由财务部核算损失,采购部负责追索。追索不成,由法院裁决。

在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。

1.制定采购绩效评估的目的,包括以下项目:。

确保采购目标之达成;提供改进绩效之依据;作为个人或部门的奖惩参考。作为升迁、培训的参考;提高采购人员的士气。

2.采购绩效评估的指标。

采购人员绩效评估应以“5r”为核心,即适时、适质、适量、适价、适地,并用量化指标作为考核之尺度。

3.采购绩效评估的方式。

采购部采购制度篇十九

为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

1、作为采购部开展工作的规范依据。

2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

2、建立完善的采购管理制度,对供应商进行合格供方评定工作;。

3、编写统一格式的采购计划,内容包含数量、质量、价格等采购要求;。

4、与供应商的比价、议价、谈判工作;。

7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;。

8、每年度对原有合格供方进行复审,淘汰不合格的供应商;。

10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以提升产品品质及降低采购成本。

11、执行公司质量方针,质量目标的落实;。

12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;。

13、积极参与紧急的、临时的采购工作;。

一.请购单的开立、递送。

1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。

2、需用日期相同,属同一供应厂商供应的物资商品,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。

3、紧急请购时,由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因,并注明“紧急采购“章,以急件递送。

二.请购案件的撤销。

1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单采购“或“请购单采购“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。

2、采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:

1采购部门于原请购单加盖“撤销“章后,送回原请购部门。

2原“请购单“已送公司办公室待办收料时,采购部门应通知撤销,并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。

3。原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。

1、日常采购:由使用部门或公司办公室负责办理。

2、销售商品的采购:由采购部负责办理。

3、采购部长对于重要材料的采购,直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。

四.采购作业方式。

除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:

1、集中计划采购:凡大批量采购的商品,须以集中计划办理采购较为有利者,采购部门定期集中办理采购。

2、长期报价采购:凡经常性采购的商品,且销量较大的商品,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后按照公司需求分批采购。

五.采购作业处理期限。

采购部门应依采购地区及市场供需,分类制定商品采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。

六.询价、比价、议价。

1、采购经办人员接获“请购单采购“后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明,经使用部门或请购部门签注意见后呈核。

3、对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。

4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

七.呈核及核决。

1、采购经办人员询价完成后,于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商““交货期限“与“报价有效期限“经主管审核,并依请购核决权限呈核。

八.进度控制及事务联系。

1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以“采购进度控制表“控制采购作业进度。

2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“,经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。

3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时,应主动与供应厂商联系催交,并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策,通知请购部门,并依请购部门意见处理。

九.廉洁条款。

1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。

2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。

3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。

4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。

5、杜绝其他商业贿赂行为。采购经办人员如有违反,除赔偿公司因此所造成的一切损失外,视情节轻重给予处罚,直至除名。

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总结可以帮助我们更深入地思考和分析问题,从而找到解决问题的方法和策略。除此之外,也需关注以下是我们精心挑选的一些优秀总结范文,以供参考。学生迟到检讨书400字篇
计划是为了实现目标,避免盲目行动和无效努力。制定计划时,我们可以利用一些工具和技巧来提高效率和准确性。计划的质量不仅取决于其中的内容,也取决于表达的清晰和逻辑的
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面我给大
计划是制定行动步骤和达成目标的关键。那么我们该如何制定一份有效的计划呢?首先,我们需要明确自己的目标和期望,确保计划的方向明确。其次,我们需要分解目标,将大目标
我们要保持积极的心态去面对生活中的挑战和困难。总结应该是对过去工作的一种客观评价,可以提出不足之处并给出改进的建议。下面是一些成功案例,通过学习和借鉴,我们可以
一个周密的计划可以减少不确定性,增加实施的成功率。制定计划时可以参考前人的经验和成功案例,但也要根据自身的情况进行适当调整。如果你希望提高计划制定能力,以下是一
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编帮大
多参加讨论和辩论,培养批判性思维和分析能力。做好总结可以提高自身对工作的理解和把握。以下是小编为大家收集的总结范文,仅供参考,欢迎大家一起来借鉴。打架检讨书80
通过制定计划,我们可以更好地衡量自己的进步和成就。要充分考虑到风险和不确定因素,并制定相应的预案和备选方案。以下是小编为大家整理的一些制定计划的技巧和方法,仅供
拥有良好的计划能力可以提高我们的组织能力和解决问题的能力。制定计划时应综合考虑长期和短期目标的关系。在制定计划时,我们也可以参考计划软件和工具,提高效率和效果。
通过总结,我们可以更好地规划未来的目标和计划。总结要简明扼要,尽可能用简短的语言表达重点和核心内容。以下是一些总结的实例,通过参考这些范文,可以更好地提升自己的
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?接下来
总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,是时候写一份总
总结是对过去成果的一种总结,同时也是对未来发展的一种规划。写一篇完美的总结需要先了解总结的目的和要求。总结是一种综合能力的体现,希望大家在总结的过程中不断提高自
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?接下来小编就给大家介
光阴的迅速,一眨眼就过去了,很快就要开展新的工作了,来为今后的学习制定一份计划。那关于计划格式是怎样的呢?而个人计划又该怎么写呢?以下是小编为大家收集的计划范文
通过制定计划,我们可以更好地掌握自己的时间和进度,避免拖延和迷失方向。要制定一个较为完美的计划,我们首先需要明确自己的目标和期望,以及达成这些目标所需的时间和资
通过制定计划,我们可以更好地组织我们的时间和资源。一个完美的计划应该具备清晰的目标和明确的步骤。计划不能仅仅停留在纸面之上,它需要通过实际行动和不断调整来实现预
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?这里我整
做任何工作都应改有个计划,以明确目的,避免盲目性,使工作循序渐进,有条不紊。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的计划吗?下面是小编带来的优秀计划范文,希望大家能
时间过得真快,总在不经意间流逝,我们又将续写新的诗篇,展开新的旅程,该为自己下阶段的学习制定一个计划了。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集的
制定计划前,要分析研究工作现状,充分了解下一步工作是在什么基础上进行的,是依据什么来制定这个计划的。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家带来的计划
时间就如同白驹过隙般的流逝,我们的工作与生活又进入新的阶段,为了今后更好的发展,写一份计划,为接下来的学习做准备吧!写计划的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注
一个好的计划可以为我们的目标设定清晰的方向和步骤。在制定计划时,要考虑到时间和资源的限制。计划的有效性需要不断修正和更新。三年级班主任工作计划篇一以学校德育教育
计划具有指导性和可操作性,可以帮助我们合理安排工作和生活。制定计划时,我们需要充分了解自己的优势和劣势,以及外部环境的影响因素。下面是一些实用的技巧,帮助你更好
计划可以使我们有条不紊地进行工作,避免临时抱佛脚。实际行动是计划成功的关键,制定计划后要积极主动地付诸实施。接下来是一些关于计划的常见误区和解决方法。三年级班主
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?这里我整理了一
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注
写总结能够让我们明白自己的不足,并且找到改进的方向。总结要注意语言的简明扼要,避免术语的滥用和错误表述。总结范文带给我们启示,提供了一种审视和思考的角度。学校用
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家
做任何工作都应改有个计划,以明确目的,避免盲目性,使工作循序渐进,有条不紊。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下我给大家整理了一些优质的计划书范文,希望对大家
“方”即方子、方法。“方案”,即在案前得出的方法,将方法呈于案前,即为“方案”。方案能够帮助到我们很多,所以方案到底该怎么写才好呢?以下就是小编给大家讲解介绍的
通过总结,我们可以发现自己在工作和学习中的不足之处,并且找到改进的方向和办法。总结应该突出重点,避免泛泛而谈,同时要注意避免片面的看法和主观臆断。阅读这些总结范
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编帮大家
演讲稿的结尾要给听众留下深刻的印象,可以总结主要观点、呼吁行动或留下一个悬念。演讲稿的结尾应该有一个明确的总结或呼吁,让听众对演讲内容留下深刻印象。以下是一些经
为了确保我们的努力取得实效,就不得不需要事先制定方案,方案是书面计划,具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。优秀的方案都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?接下来小编
为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展,常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。优秀的方案都具备一些
musicolet
2025-08-21
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2025-08-21
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