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最新会计责任书范文(优质19篇)
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最新会计责任书范文(优质19篇)
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会计责任书篇一

为进一步搞好兴义养护站安全生产工作,认真贯彻“安全生产、预防为主、遵守法律、以人为本、落实责任、持续改善”的安全方针,结合兴义养护站安全生产实际情况,制定本年度安全生产工作目标,确保完成年度安全生产工作控制目标,特签订本责任书。

一、财务人员安全职责:

1、认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,深化安全生产的“双基”工作。

2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。

3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的'管理工作,做好防火、防盗、防破坏工作,积极协助其它部门做好安全生产工作。

4、加强工作责任心,提高安全意识,认真做好本职工作,对财务账薄等妥善保管,做好“五防”工作。

5、严格遵守保险柜操作规程,注意保密密码,做到随关、随乱码。保险柜钥匙与印章分开存放。

6、财会室存放零钞不得超过1000元。保险柜内大量现金在站内存放不过夜,每天下班前,大额现金及时送存银行。

7、凡是到银行办理现金业务,须有专车专人陪同前往。

8、严格按照相关制度办理借款或报账手续。

二、安全目标:

1、质量、安全、环保、职业健康安全零事故。

2、按计划参加培训率达90%。

3、部门办公区域重大危险源控制率100%。

4、采购物资合格率达100%。

三、奖惩办法:

1、以上目标纳入年终考核,达到目标要求的,进行表彰奖励,达不到目标要求的,视情节给予处罚。

2、自觉履行法定义务,完成年度目标,参与评选安全生产工作先进个人。

3、对未达标的个人,实行一票否决,取消本单位一切先进个人评选资格。

4、对于玩忽职守,工作不负责任造成一定后果的人员,根据情节轻重严肃处理,直至追究刑事责任。

依法追究刑事责任。

兴义养护站(盖章): 目标责任人:

负责人(签字):

2012年 月 日 2012年 月 日

为了贯彻落实学校关于加强安全管理的指示,进一步强化学校财务安全,规范财务管理,为学校保管好每一分钱,同时也为学校领导做好财务监督和参谋,特制订本责任书,具体内容如下:

一、一切财务行为均严格执行国家及相关部门的有关财经制度。

二、坚持把管好最后一道报销、支付关口。凡不符合要求报销、 支付的票据,及时提醒相关领导,重新按要求办理。做好各项费用的申报、审批、收交、结算工作。

三、各项财务活动要规范。严格遵守“票款分离,节约开支,精打细算,从严掌握,统一管理”的原则。

四、严守财务秘密,凡不属园务公开的内容,不能透露给其他无关人员事其他单位。

五、按规定对账簿、资金进行保管,严防丢失、被盗。

六、在提取资金或现金时,要提高防范意识,在保证自身安全的同时,保护集体的利益不受损失。

第四条:责任追究。在责任期内,如因疏于管理、违反责任书第三条酿成的安全事故,将严肃追究责任。

幼儿园(盖章) 责任人:

月日

会计责任书篇二

根据工程需要,委任为项目部会计,其岗位职责为:

1、思想好、作风正派,服从管理;关心集体,团结同事,热爱并适应本岗位工作。

2、在项目经理部的领导下,按单位规章制度的要求,进行项目部成本费用的核算和考勤、资金的管理。

3、严格执行单位的会计制度,把好成本控制关,费用报销关,资金使用关。

4、及时编制填制会计凭证,按月报送会计报表。

5、加强对项目部成本、费用的核算,参与项目部月度材料盘点,按时收取项目部月度材料统计表和盘点表,并根据统计表和盘点表对项目部材料使用情况进行分析,发现问题及时汇报。

6、对项目部费用开支进行认真的审核,对不符合要求的票据不予报销。月底编制项目部费用分析表。

7、抓好资金管理,资金的收、付要及时入账;认真执行资金管理制度,手续不全的资金不得开支,及时与银行或区域公司核对往来。

8、职工的借款、工资要发放到个人手中。

9、在每月底,按时收取项目部考勤表,及时进行汇总并张贴、公布。按月对项目部食堂进行盘点、结账、核算,对职工伙食费用开支按月公布。

10、服从集团,区域公司的领导,搞好与建设单位,税务,审计等单位的关系。

11、按月进行工作总结,接受单位的考核。

项目负责(签字)人:

岗位责任人(签字):

会计责任书篇三

一、基本信息:

部门:财务部姓名:出生年月:年月。

职务:会计聘任期:年月日到年月日。

二、本公司会计工作范围:

具体有以下各方面:

1.负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金,每笔现金支付严格执行资金审批计划并且及时向领导汇报,不得私自开据支付任何现金。做好公司现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

2.做好有关会计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。

3.负责完成公司主管副总交办的其它工作任务。

4.每天及时有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

5.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

6.根据审核无误的'收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

8.负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

9.及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

10.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

11.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

12.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

三.工作目标:

根据分公司制定的年度工作总体思路和主要经营目标,以内部管理治理为使命,确保履行服务与监督职能,为分公司领导提供挂靠单位客观的审计和检查服务。我们的最终目的就是确保在准确的数据前提下年终能完成公司为我分公司分配的3亿任务。

四.签字。

本人确认履行以上岗位职责,努力实现确定的工作目标。

签名:日期:年月日

本公司认可上述职责和工作目标符合公司经营发展规划。

经理:日期:年月日

会计责任书篇四

根据工程需要,委任xx为xx项目部会计,其岗位职责为:

1、思想好、作风正派,服从管理;关心集体,团结同事,热爱并适应本岗位工作。

2、在项目经理部的领导下,按单位规章制度的要求,进行项目部成本费用的核算和考勤、资金的管理。

3、严格执行单位的会计制度,把好成本控制关,费用报销关,资金使用关。

4、及时编制填制会计凭证,按月报送会计报表。

5、加强对项目部成本、费用的核算,参与项目部月度材料盘点,按时收取项目部月度材料统计表和盘点表,并根据统计表和盘点表对项目部材料使用情况进行分析,发现问题及时汇报。

6、对项目部费用开支进行认真的审核,对不符合要求的票据不予报销。月底编制项目部费用分析表。

7、抓好资金管理,资金的收、付要及时入账;认真执行资金管理制度,手续不全的资金不得开支,及时与银行或区域公司核对往来。

8、职工的'借款、工资要发放到个人手中。

9、在每月底,按时收取项目部考勤表,及时进行汇总并张贴、公布。按月对项目部食堂进行盘点、结账、核算,对职工伙食费用开支按月公布。

10、服从集团,区域公司的领导,搞好与建设单位,税务,审计等单位的关系。

11、按月进行工作总结,接受单位的考核。

项目负责(签字)人:xx。

20xx年xx月xx日。

会计责任书篇五

甲方(使用部门):

乙方(员工):身份证号码:

根据《××××年员工竞岗(双向选择)工作实施意见》,经双向选择,甲方选择乙方,且乙方同意在甲方财务部从事会计(岗位)工作。为确保部门目标任务的顺利完成,明确部门和员工的责、权、利,特订立以下岗位。

责任书。

一、时间。

自××××年××月××日起至××××年××月××日止,为期个月;其中试用期为/个月。

二、乙方的。

1、严格履行岗位职责,遵守本单位和本部门各项。

规章制度。

2、做好旅行社、食堂和工会的账务设置、会计核算、报表编制工作。

3、完成公司的出纳工作,妥善办理现金银行业务,确保资金安全。

4、做好旅行社的发票管理工作,完成相关税务事项,妥善处理好税务关系。

5、完成旅行社的工商年检及其他工商登记事项。

6、做好旅行社和食堂的资产负债管理、收入管理、成本费用控制和项目管理工作。

7、做好职工社会保险缴纳和统计工作。

8、做好电视塔公司工资基金申报和劳动工作报表工作。

9、做好旅行社、工会和食堂的会计档案(报表、凭证、

合同。

)管理工作。

10、积极参加培训学习,参加相关培训不少于40小时。

11、完成上级交办的其他工作。

甲方根据工作需要及乙方工作能力和工作表现调整工作岗位,以及工作需要或遇突发事件,需要乙方加班或延长工作时间的,乙方应当服从。乙方应该按甲方岗位职责要求保质、保量、按时完成工作任务。

三、工作报酬。

1、根据本单位薪酬制度发放工作报酬;。

2、按照《绩效考核管理办法》进行考核,并根据考核结果发放绩效奖励;。

3、本岗位的岗位系数1.0。

四、工作纪律。

1、甲方建立健全岗位责任制和考核制度,做到职权清楚、职责明确、考核严格、奖惩分明。

2、乙方应遵守国家的各项法律、法规、规章;遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、操作规程和工作规范;爱护甲方财物,服从甲方管理和教育;遵守职业道德;参加甲方组织的培训,提高思想觉悟和职业技能。

3、乙方违反甲方规章制度、工作纪律,甲方有权依据本单位规章制度给予相应的处罚、纪律处分。

五、其他。

1、本责任书自签订之日起生效,双方不得随意变更、中止或解除。如遇特殊情况需变更责任书内容,须经部门领导集体讨论通过。

2、本责任书未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

3、本合同一式三份,甲、乙双方、集团人力资源部各执一份。

甲方负责人:乙方:

(签章)(签章)。

年月日年月日。

鉴证部门:集团人力资源部(签章)。

会计责任书篇六

姓名:

出生年月:xx年xx月。

职务:会计。

聘任期:xx年xx月xx日到xx年xx月xx日。

具体有以下各方面:

1.负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。每笔现金支付严格执行资金审批计划并且及时向领导汇报,不得私自开据支付任何现金。做好公司现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

2.做好有关会计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。

3.负责完成公司主管副总交办的其它工作任务。

4.每天及时有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

5.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

6.根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

7.根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的.报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

8.负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

9.及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

10.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

11.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

12.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

根据分公司制定的年度工作总体思路和主要经营目标,以内部管理治理为使命,确保履行服务与监督职能,为分公司领导提供挂靠单位客观的审计和检查服务。我们的最终目的就是确保在准确的数据前提下年终能完成公司为我分公司分配的3亿任务。

本人确认履行以上岗位职责,努力实现确定的工作目标。

签名:xx日期:xx年xx月xx日

本公司认可上述职责和工作目标符合公司经营发展规划。

经理:xx日期:xx年xx月xx日

会计责任书篇七

一、 按照会计制度,认真做好本单位的各项日常会计核算工作,及时上报各种财务报表,并保证上报资料真实、及时、准确、完整。

二、 认真贯彻执行《会计法》及国家统一的会计制度,遵守国家财经制度,维护财经纪律,抵制不合理的开支。

三、 按照会计制度,认真做好本单位的各项日常会计核算工作,及时上报各种财务报表,并保证上报资料真实、及时、准确、完整。

四、 负责本单位的银行存款、现金往来及各项费用收支及报销业务,遵守现金和支票的管理制度,确保资金安全,不坐支、挪用和以白条抵库存现金。

五、 负责现金余额的核对工作,保证现金日记账的每日余额与当日库存核对无误,月底账面余额与报表及库存核对无误,做到日清月结。保证每日库存不超过限额。

六、 负责做好固定资产的账务管理工作,定期同办公室进行实物核对,确保账实相符,对购置、调入、调出的`固定资产,要督促有关部门或人员办理会计手续。

七、 负责会计凭证、账簿等会计资料的装订并整理归档。

八、 积极配合各上级部门的监督检查,做好会计核算和财务监 1

督工作。

九、 做好工资的核算工作,按月及时发放工资。

十、 做好职工住房公积金缴存工作,按月上缴住房公积金。 

十一、做好公益性岗位人员的岗位补贴的申报及核拨工作。

十二、做好单位职工个人所得税的核算工作,并及时办理代扣税金的申报及上解工作。

十三、及时完成各种应缴款项的上缴任务,做到足额上缴,不挤占、挪用、拖欠、截留。

十四、负责向本单位领导和职工代表大会报告财务状况。

十五、完成领导交办的其他工作任务。

1、严格执行国家财经法律、法规。遵守《会计法》。执行《事业单位财务准则》的规定。及时掌握财务工作政策,正确履行会计人员会计核算和会计监督的职责,按照事业单位财务核算的规定,做好经费收支的核算。为本院提供及时、正确、完整的会计信息。

2、遵守单位的各项工作制度,做好单位的收费工作。

3、编制单位经费与决算有计划的合理使用资金。

4、认真做好单位财经收支和账目管理。

5、严格按照上级的有关规定,遵守《会计法》有关规定和程序履行单位财经手续,严格执行财务制度,收入资金要迅速入账,缴库,做好账目记录。

6、对记账凭证票据要严格审核,对票据不合规定,记载不明确、手续不健全的凭证票据应退回补填或更正。

7、及时做账,做到账证、帐表、账款相符。

8、及时与出纳对账,做到账目准确无误。

9、服从单位安排,积极配合领导,完成单位分配的各项工作。严格掌握执行有关财经政策、以及以本职有关的财务会计制度,遵守国家财经纪律和各项财务会计制度。

出手续齐全,对经费的使用情况和存在的问题要经常及时向领导汇报,杜绝一切不合理的开支。

11、按规定编造年报,季报和年度预决算,统计资料及时、齐全、准确。

12、积极配合上级主管部门和财政、税务、银行、物价、审计等部门的各项检查、审计。

13、责任书一式两份,科室主任及科室人员各持一份,本责任书自签字有效。

财务后勤科负责人签字: 

科室人员签字: 

年 月 日 

一、责任期限

2015年1月1日——2015年12月31日

二、职责范围

(一)办理现金收付和银行结算业务

(二)每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表

(三)及时取回银行现金结算业务回单

(四)每月必还款事宜

(五)银行每月对账工作

(六)每年集团账户银行年检工作

(七)催收欠款及配合融资部转贷资金安排

(八)其他工作

三、目标具体工作

(一)办理现金收付和银行结算业务

办理现金收付和银行结算业务,认真审核各种报销支出凭证,严格依据申请人填写,审批好的原始凭证,确认 oa审批流程完毕方可支付。

(二)每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表

1,确保每日发生的现金,银行存款收付业务准确,实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账,结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表,次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。

(三)及时取回银行现金结算业务回单

按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单,如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。

(四)每月必还款事宜

每月必还款确保按时准确,避免出现逾期所造成不必要损失

(五)银行每月对账工作

根据各家银行规定及时完成每月对账工作

(六)每年集团账户银行年检工作

按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作

(七)催收欠款及配合融资部转贷资金安排

及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账,确保台账准确完善。

(八)其他工作

1,按时完成上级主管交给的各项临时工作,确保其时效性及准确性。

2,树立服务意识,加强与本部门及其它部门的沟通协调,确保各项工作的按时完成。

3,按照公司财务制度,对财务内部事务严格保密。

四、工作措施及条件

1, 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作;

2,全面完成目标责任书,年终奖励按绩效考核分数执行。

五、考核标准及办法

1. 责任书中任务量化部分和时限部分100%完成;

2. 责任书中无量化标准可通过民-主测评进行评价;

考核方签字: 责任方签字:

年 月 日 年 月 日

会计责任书篇八

为加强公司财务管理,保证公司现金、支票及各种凭证、账册的安全,财务人员(含各业务部门临时现金管理人员)与公司签订本安全责任书,并承诺按本责任书的内容贯彻执行,临时和兼职人员同样适用本责任书。

1、认真贯彻执行国家财会法规,结合财务工作进行定期检查,发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。

2、严格执行现金、支票、账单和各种物资的管理,按财务制度的规定办理各种手续。

3、现金收银员在营业结账完毕时,必须在每日的15时之前将现金、票据上交财务部出纳员。财务部出纳员将每日营业收入的现金存入公司银行账户。公司各业务部门不得存留现金过夜。

4、财务人员去银行取送现金、支票等,必须由专车接送,并有指定人员护送,未经批准,中途不得处理与此项工作无关的事。

5、财务部办公场所及各业务部门严禁存放私人现金及贵重物品。

7、各业务部存放备用金,每天按时清点库存现金,钥匙专人携带。

8、各业务部门的保险柜只存放备用金、印章等,所存取的备用金 不得超出公司规定的限额。

9、财务部的任何人员不得私配保险柜的钥匙,不得将保险柜的密码外传。

10、财务部人员离开(含短暂离开和长时间离开)办公室,室内无本部门人员的情况下必须将门锁好,防止被盗的情况发生。

10、财务人员(含各业务部门临时现金管理人员)如不遵守公司财务制度及上述规定,出现被盗及丢失的,由当事人负责赔偿全部损失。公司有权解除其劳动合同。

公司(盖章): 财务人员(签字):

年 月 日 年 月 日

2

为了认真贯彻执行国家“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,根据黔渝能矿司委发[2011]1号文件和黔能渝矿司发【2011】1号文件精神规定,为做好财务部门业务保安工作,确保矿井建设的顺利进行和经营目标的实现,特制定2011年度财务部安全目标责任书。

一、安全责任目标

1、杜绝较大及以上人身伤害事故,消灭死亡事故和重伤事故。

2、消灭二级及以上非伤亡事故。

3、杜绝资金、资料失窃、失火事故。

4、防止资金流失确保公司财产安全。

二、部门工作职责

1、按照有关规定和实际需要,安排年度安全技术措施经费和劳保费用。按规定做好培训费用的提取和使用,做到专款专用。

2、协助安全、生产管理部门办理安全、生产奖罚款手续,对奖励、罚款等建立专项台账进行管理。

3、对审定的安全生产所需经费,列入年度预算,落实资金并专项立账使用,督促、检查安全经费的使用情况。

4、负责安全生产奖、罚款的收付工作,保证奖罚兑现

5、做好财务帐簿、保险柜的管理工作,做好防火、防盗、防破坏工作,积极协助其它部门做好安全生产工作。

6、严格执行《安全投入保障制度》,确定安全费用提取标准,专项用于安全生产,保证资金到位。

7、做好安全投入资金使用情况统计台帐,并在每月2日之前将前一个月的安全投入资金使用情况统计报安监部备案。

8、按照“四化三基”标准推行管理规范化和标准化。实现部门工作达标。

9、定期组织召开部门工作会议,分析研究本部门工动态和存在的问题。及时向分管领导汇报工作情况。

10、制定并组织实施部门技术业务学习计划,定期组织开展技术业务培训学习,不断提高部门员工的工作能力和业务水品。

三、考核

结合财务部工作实际,实行分月考核,全年拉通计算作为年度考核依据。在完成工程进度计划指标的前提下,按安全目标、财务管理工作和部门工作质量三个方面进行考核。考核实行100分制,其中安全目标40分;财务管理30分;部门工作质量30分。考核具体内容如下:

1、安全目标(40分)

矿井发生2人次以上死亡事故为否决指标,该项不得分。

1)死亡事故(20分):每发生1人次扣10分。

2)重伤事故(10分):每发生1人次扣2分。

3)重大非伤亡事故(10分):每发生二级非伤亡事故1次扣1分;每发生一级非伤亡事故1次扣2分。

2、财务安全管理工作(30分)

1)财务安全(20分):未保管好公司财务导致公司财务

资料丢失等从而给公司带来直接的经济损失该项不得分;发生失窃1次扣10分。

2)财务管理(10):未做好财务账簿、凭证等相关资料

造成账目差错每发生1次扣5分;公司资金未做到专款专用,未经公司领导批准随意挪用公司财产该项不得分。

3、部门工作质量(30分)

1)建立并完善财务管理工作制度(6分):对照检查,管理制度不完善、未按照制度执行的每发生1次扣2分。

2)严格部门财务安全管理(10分):未经公司领导批准擅自挪用公司财产一次该项不得分;日常对照检查,每发生资料不完善1次扣1分;未做好财务帐簿、凭证等相关资料,每发生资料不完善1次扣3分。

3)安全投入资金使用情况(3分):每月2日之前将前

一月的安全投入资金使用情况统计报安监部备案1次扣3分。

每次扣2分。

5)员工维权(1分):无故不受理员工举报1次扣1分;对举报情况不及时组织查处1次扣1分;发生打击报复举报人员行为该项不得分。

6)参与公司和上级组织的安全检查和隐患排查(3分):不按规定参与公司开展隐患排查和组织安全大检查该项不得分;组织群安检查发现的安全隐患整改不落实1条扣1分。

7)技术学习与业务培训(2分):不编制部门技术业务学习培训计划扣1分;不按计划落实学习培训1次扣1分;不按规定建立并填制相应的管理台帐扣1分;不按规定向上级主管部门报送相关资料1次扣1分。

本责任书一式两份,签订完毕,由安全监察部保存一份,当事部门保存一份。

附表:安全责任书考核表

签 字:

能渝公司 (签字): 年 月 日

财务部 (签字): 年 月 日

贵州能渝煤业开发有限责任公司财务部

安全责任书考核表

坚持“安全第一、预防为主,全员参与,综合治理”的方针,贯彻落实《安全生产法》、《道路交通安全法》《道路危险货物运输管理规定》等国家法律法规,及本公司《安全生产工作方针、目标和安全生产控制目标》制度。全面落实负责人安全生产目标,调动公司财务办公室会计和出纳人员做好安全办公的积极性以及强化公司安全生产经费专款专用监督管理力度。确保公司办公环境及生产环境的.正常运营。依据公司章程及相关考核管理办法,责任人、考核人双方签订安全生产责任书。

一、部门负责人安全生产职责 1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。

2、认真贯彻安全生产委员会的精神指示,深化安全生产无死角工作内容。在资金方面保质保量完成本企业安全生产任务。

3、严格执行安全生产生产保障制度,抽取足额安全生产经费,建立安全费用台账,保证安全投入生产的有效实施。

5、领导负责本公司安全经费投入计划安排,详细列出安全事故索赔、保险、安全防护等费用支出比例。确保资金到位,专款专用。

6、领导新建建立安全经费的独立帐页,列出安全奖罚收支财务帐目及明细。将公司安全奖惩制度落到实处。以及在管理费用开支中增加安全宣传、教育、安全防护费等所需费用。

7.指导做好工伤事故处理的后勤工作

8、领导本部门定期进行安全教育培训

9、每月定期组织召开部门例会对本部门进行安全情况摸底

10、做好公司人员伤亡的工伤事故处理的后勤保障工作

三、安全生产责任书保存

本安全生产责任书一式二份,公司、责任人各执一份,签字后生效。

本人签字: 日期:

总经理签字: 日期:

为进一步贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,全面落实安全生产责任制,强化管理,杜绝各类事故的发生,确保公司的财务和员工的安全健康。依据“谁主管,谁负责”的原则,公司安全生产委员会与财务部负责人签订以下安全责任书。

一、全年目标

1、全年无重特大事故发生,事故死亡率为零。

2、一般财务责任事故(直接经济损失500~10000元)为零。

3、微小工作责任事故(给公司造成损失500元以下)不得超过一次。

4、不发生食物中毒事故,交通责任事故及刑事案件。

二、责任措施

1、宣传贯彻上级部门及公司的有关安全生产与治安保卫的法律、法规、政策和工作要求,认真落实和部署各项安全工作。

2、检查、督促本部门的各级管理干部和员工在工作中自觉履行自己的安全职责,严格执行公司的各项规章,不违纪。

3、定期对本部门进行安全检查,对查出的安全隐患,要及时落实整改,对无力整改的要求及时采取相应的措施,上报公司安全生产委员会。

4、负责安全技术措施费用的筹拨,确保专款专用。

5、保证劳动防护用品,防暑降温费用的合理使用。

6、凡安全技术措施不落实的技术措施项目,未经安全技术部门同意,不得拨款。

7、严格执行财务制度,加强现金、支票、印鉴管理,落实防盗、防火、防泄密等措施。

8、负责本部门员工的日常安全教育和操作技能培训工作。

9、经常检查本部门下属对安全生产管理制度的执行情况,对违章违纪行为予以坚决合处理,并做到不违章指挥。

10、在工作与安全发生矛盾时,工作必须服从安全。

三、考核

1、考核期为2015年1月1日至2015年12月31日。

2、在2015年1月10前,写出年度完成情况和工作开展情况的自查报告,上报公司安全生产委员会。

3、年度考核,采用百分制形式,安全责任占60分,事故情况占40分。

4、在本年度考核期间,责任签字人发生变动,接任人为当然责任签字人。

四、奖 罚

1、公司将划出专项资金对本年度安全工作出色完成的,并且考核分在90分以上的奖财务部负责人500元。

2、未完成本年度安全生产任务指标的,其考核分在70分以下的扣财务部负责人绩效工资500元。

3、对本部门发生各类事故,除追究责任人外,处罚额为处理额的20%。

4、因严重失职造成本部门严重事故的,要写出书面检查、材料。查明原因,追究责任人的责任。

公司安全生产委员会: 财务部负责人:

年 月 日 年 月 日

安全考核细则

续上表

上一页 1

会计责任书篇九

本文目录。

一、基本信息:

二、本公司会计工作范围:

具体有以下各方面:

1.负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。每笔现金支付严格执行资金审批计划并且及时向领导汇报,不得私自开据支付任何现金。做好公司现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

2.做好有关会计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。

3.负责完成公司主管副总交办的其它工作任务。

4.每天及时有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

5.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

6.根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

7.根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

8.负责银行账户的日常结算,银行存款。

日记。

帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

9.及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

10.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

11.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

12.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

三.工作目标:

根据分公司制定的年度工作总体思路和主要经营目标,以内部管理治理为使命,确保履行服务与监督职能,为分公司领导提供挂靠单位客观的审计和检查服务。我们的最终目的就是确保在准确的数据前提下年终能完成公司为我分公司分配的3亿任务。

四.签。

本人确认履行以上。

岗位职责。

努力实现确定的工作目标。

本公司认可上述职责和工作目标符合公司经营发展规划。

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三、严格执行和遵守上级和学校的财务制度,财经纪律,反对违法乱纪,搞公款人情,自觉做到公私分清。

四、按财务制度规定,及时记帐、核帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数据正确,日清月结,按月上报,定期公布。

五、做好学校行政、总务处的参谋,积极配合做好增收节支工作,不断改善办学条件。

六、正确、细致、及时地做好学校统计报表工作。

七、认真做好代办费和杂费的收费、结算工作,按学期结清代办费。

八、加强现金保管和帐册的管理,防止意外事故的发生。

责任人签名:学校法人签名:

签订时间:学校盖章:

会计责任书篇十

甲方(使用部门):

乙方(员工):身份证号码:

根据《××××年员工竞岗(双向选择)工作实施意见》,经双向选择,甲方选择乙方,且乙方同意在甲方财务部从事会计(岗位)工作。为确保部门目标任务的顺利完成,明确部门和员工的责、权、利,特订立以下岗位责任书:

自20xx年x月x日起至20xx年x月x日止,为期个月;其中试用期为/个月。

1、严格履行岗位职责,遵守本单位和本部门各项规章制度。

2、做好旅行社、食堂和工会的账务设置、会计核算、报表编制工作。

3、完成公司的出纳工作,妥善办理现金银行业务,确保资金安全。

4、做好旅行社的发票管理工作,完成相关税务事项,妥善处理好税务关系。

5、完成旅行社的.工商年检及其他工商登记事项。

6、做好旅行社和食堂的资产负债管理、收入管理、成本费用控制和项目管理工作。

7、做好职工社会保险缴纳和统计工作。

8、做好电视塔公司工资基金申报和劳动工作报表工作。

9、做好旅行社、工会和食堂的会计档案(报表、凭证、合同)管理工作。

10、积极参加培训学习,参加相关培训不少于40小时。

11、完成上级交办的其他工作。

甲方根据工作需要及乙方工作能力和工作表现调整工作岗位,以及工作需要或遇突发事件,需要乙方加班或延长工作时间的,乙方应当服从。乙方应该按甲方岗位职责要求保质、保量、按时完成工作任务。

1、根据本单位薪酬制度发放工作报酬;。

2、按照《绩效考核管理办法》进行考核,并根据考核结果发放绩效奖励;。

3、本岗位的岗位系数1.0。

1、甲方建立健全岗位责任制和考核制度,做到职权清楚、职责明确、考核严格、奖惩分明。

2、乙方应遵守国家的各项法律、法规、规章;遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、操作规程和工作规范;爱护甲方财物,服从甲方管理和教育;遵守职业道德;参加甲方组织的培训,提高思想觉悟和职业技能。

3、乙方违反甲方规章制度、工作纪律,甲方有权依据本单位规章制度给予相应的处罚、纪律处分。

1、本责任书自签订之日起生效,双方不得随意变更、中止或解除。如遇特殊情况需变更责任书内容,须经部门领导集体讨论通过。

2、本责任书未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

3、本合同一式三份,甲、乙双方、集团人力资源部各执一份。

甲方负责人:乙方:

(签章)(签章)。

20xx年x月x日20xx年x月x日。

鉴证部门:集团人力资源部(签章)。

20xx年x月x日。

会计责任书篇十一

确保部门目标任务的顺利完成,明确部门和员工的责、权、利,下面是小编为大家收集了关于会计岗位。

责任书。

供大家参考借鉴。

根据工程需要,委任贲成林为天汇蓝色港湾项目部会计,其。

为:

1、思想好、作风正派,服从管理;关心集体,团结同事,热爱并适应本岗位工作。

2、在项目经理部的领导下,按单位。

规章制度。

的要求,进行项目部成本费用的核算和考勤、资金的管理。

3、严格执行单位的会计制度,把好成本控制关,费用报销关,资金使用关。

4、及时编制填制会计凭证,按月报送会计报表。

5、加强对项目部成本、费用的核算,参与项目部月度材料盘点,按时收取项目部月度材料统计表和盘点表,并根据统计表和盘点表对项目部材料使用情况进行分析,发现问题及时汇报。

6、对项目部费用开支进行认真的审核,对不符合要求的票据不予报销。月底编制项目部费用分析表。

7、抓好资金管理,资金的收、付要及时入账;认真执行资金管理制度,手续不全的资金不得开支,及时与银行或区域公司核对往来。

8、职工的借款、工资要发放到个人手中。

9、在每月底,按时收取项目部考勤表,及时进行汇总并张贴、公布。按月对项目部食堂进行盘点、结账、核算,对职工伙食费用开支按月公布。

10、服从集团,区域公司的领导,搞好与建设单位,税务,审计等单位的关系。

11、按月进行。

工作总结。

接受单位的考核。

(签字)(签字)。

一、严格执行国家财经法律、法规、遵守《会计法》。执行《事业单位财务准则》的规定。及时掌握财务工作政策,正确履行会计人员会计核算和会计监督的职责,按照事业单位财务核算的规定,做好教育经费的收支核算。为学校提供及时、正确、完整的会计信息。

二、定期参加财政部门规定的业务培训,不断提高自身素质、技能。

三、按照《会计基础工作规范》的要求,做好各项会计基础工作。认真审核会计原始凭证,做好学校各类收费、报销工作。做好工资、奖金等发放和教职工公积金的解缴、核算、转移的相关事务。现金、银行帐做到日清月结,正确无误。按照会计电算化的要求,规范、及时的编制会计凭证,按时向教育局报帐。并接受审计股的业务指导。

四、学校报帐会计对其他应收、应付款项,要设立明细科目。做到及时清理,不长期挂帐。对应上缴的款项,不拖欠、挪用,及时上缴。

五、积极配合上级主管部门和财政、税务、银行、物价、审计等部门的各项检查、审计。

六、切实维护国有资产的安全与完整。学校固定资产应做好相关的入帐和报废手续。增加应根据一式多联的固定资产入帐单,并由相关责任人签名。会计根据手续齐全的固定资产入帐单做总分类核算,其余联由学校资产保管员做固定资产明细分类核算。涉及学校专用仪器设备增加的,另由登记专用仪器帐的人员入帐。按国有资产的要求,会同学校财产保管员做好每年一次的清产核资工作。并对核查结果做好相应的帐务处理。

七、配合学校领导进行财务核算与管理。编制学校预算,分清各类资金渠道,完成基层财务资料的统计与填制。按时做好学校各类收费审核,加强票据管理。及时完成领导布置的有关工作,配合学校领导把教育经费管好用好。

甲方(使用部门):

乙方(员工):身份证号码:

根据《20xx年员工竞岗(双向选择)工作实施意见》,经双向选择,甲方选择乙方,且乙方同意在甲方财务部从事会计(岗位)工作。为确保部门目标任务的顺利完成,明确部门和员工的责、权、利,特订立以下岗位责任书:

自20年月1日起至20xx年12月31日止,为期个月;其中试用期为xx个月。

1、严格履行岗位职责,遵守本单位和本部门各项规章制度。

2、做好旅行社、食堂和工会的账务设置、会计核算、报表编制工作。

3、完成公司的出纳工作,妥善办理现金银行业务,确保资金安全。

4、做好旅行社的发票管理工作,完成相关税务事项,妥善处理好税务关系。

5、完成旅行社的工商年检及其他工商登记事项。

6、做好旅行社和食堂的资产负债管理、收入管理、成本费用控制和项目管理工作。

7、做好职工社会保险缴纳和统计工作。

8、做好电视塔公司工资基金申报和劳动工作报表工作。

9、做好旅行社、工会和食堂的会计档案(报表、凭证、

合同。

)管理工作。

10、积极参加培训学习,参加相关培训不少于40小时。完成上级交办的其他工作。

11、甲方根据工作需要及乙方工作能力和工作表现调整工作岗位,以及工作需要或遇突发事件,需要乙方加班或延长工作时间的,乙方应当服从。乙方应该按甲方岗位职责要求保质、保量、按时完成工作任务。

1、根据本单位薪酬制度发放工作报酬;。

2、按照《绩效考核管理办法》进行考核,并根据考核结果发放绩效奖励;。

3、本岗位的岗位系数1.0。

1、甲方建立健全岗位责任制和考核制度,做到职权清楚、职责明确、考核严格、奖惩分明。

2、乙方应遵守国家的各项法律、法规、规章;遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、操作规程和工作规范;爱护甲方财物,服从甲方管理和教育;遵守职业道德;参加甲方组织的培训,提高思想觉悟和职业技能。

3、乙方违反甲方规章制度、工作纪律,甲方有权依据本单位规章制度给予相应的处罚、纪律处分。

1、本责任书自签订之日起生效,双方不得随意变更、中止或解除。如遇特殊情况需变更责任书内容,须经部门领导集体讨论通过。

2、本责任书未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

3、本合同一式三份,甲、乙双方、集团人力资源部各执一份。

甲方负责人:(签章)。

乙方:(签章)。

鉴证部门:集团人力资源部。

(签章)。

会计责任书篇十二

根据工程需要,委任为项目部会计,其岗位职责为:

1、思想好、作风正派,服从管理;关心集体,团结同事,热爱并适应本岗位工作。

2、在项目经理部的领导下,按单位规章制度的要求,进行项目部成本费用的核算和考勤、资金的.管理。

3、严格执行单位的会计制度,把好成本控制关,费用报销关,资金使用关。

4、及时编制填制会计凭证,按月报送会计报表。

5、加强对项目部成本、费用的核算,参与项目部月度材料盘点,按时收取项目部月度材料统计表和盘点表,并根据统计表和盘点表对项目部材料使用情况进行分析,发现问题及时汇报。

6、对项目部费用开支进行认真的审核,对不符合要求的票据不予报销。月底编制项目部费用分析表。

7、抓好资金管理,资金的收、付要及时入账;认真执行资金管理制度,手续不全的资金不得开支,及时与银行或区域公司核对往来。

8、职工的借款、工资要发放到个人手中。

9、在每月底,按时收取项目部考勤表,及时进行汇总并张贴、公布。按月对项目部食堂进行盘点、结账、核算,对职工伙食费用开支按月公布。

10、服从集团,区域公司的领导,搞好与建设单位,税务,审计等单位的关系。

11、按月进行工作总结,接受单位的考核。

项目负责(签字)人:

会计责任书篇十三

2、现金、票证专人负责,妥善保管。

4、会计、出纳人员必须严格执行国家银行和有关部门的规定,坚持按最低限额保存现金和票证。

5、向银行送存大额现金,必须申请由学校派专人专车办理。

6、注意防火安全,经常检查防火设施是否安全有效,禁止将火种带入财务室。

财务人员签字:

校长签字:

××小学。

会计责任书篇十四

一、会计的主要职责是收好、管好、用好学校的各项经费,使有限的经费发挥更有限的作用,为教学、师生生活服务。

二、编制学校财务预、决算方客案,拟订学期、季度用款计划,做到计划用款、专项用款。

三、严格执行和遵守上级和学校的财务制度,财经纪律,反对违法乱纪,搞公款人情,自觉做到公私分清。

四、按财务制度规定,及时记帐、核帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数据正确,日清月结,按月上报,定期公布。

五、做好学校行政、总务处的参谋,积极配合做好增收节支工作,不断改善办学条件。

六、正确、细致、及时地做好学校统计报表工作。

七、认真做好代办费和杂费的收费、结算工作,按学期结清代办费。

八、加强现金保管和帐册的管理,防止意外事故的发生。

责任人签名:学校法人签名:

签订时间:学校盖章:

会计责任书篇十五

一、会计的主要职责是收好、管好、用好学校的各项公用经费,使有限的经费发挥更大的作用,为教学、师生生活服务。

二、编制学校财务预、决算方客案,拟订学期、季度用款计划,做到计划用款、专项用款。

三、严格执行和遵守上级和学校的财务制度,财经纪律,反对违法乱纪,搞公款人情,自觉做到公私分清。

四、按财务制度规定,及时记帐、核帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数据正确,日清月结,按月上报,定期公布。

五、做好学校行政、总务处的参谋,积极配合做好增收节支工作,不断改善办学条件。

六、正确、细致、及时地做好学校统计报表工作。

七、认真做好公用经费的使用工作。

八、加强帐册的管理,防止意外事故的发生。

学校法人签名:

签订时间:

学校盖章:

会计责任书篇十六

2、公司编制长远发展规划和年度计划时,负责编制安全生产投入的规划和计划;。

3、保证安全技术措施经费、劳动保护用品、职业病危害作业人员体检、岗位补助、防暑降温,及安全奖励费用的资金落实,做到专款专用,定期核算。

1、重伤、死亡重大交通事故、火灾发生率为0;。

2、轻伤事故每年控制在2起以内(含2起);。

3、事故隐患排查率98%、一般事故隐患治理率98%;。

4、安全生产责任事故为0;。

5、确保年度安全投入足额保障。

依据《安全生产责任制的制定、评审、修订及考核管理制度》,每年12月30号对责任制落实情况和安全生产目标完成情况进行考核,考核采取打分制,考核结果经过安全生产第一负责人认可。

主要负责人和总会计师签订安全生产责任书,总会计师逐条完成履职和目标,由总经理年终进行考核。

总会计师签字:

主要负责人签字:

会计责任书篇十七

为落实学校层级“谁主管谁负责”安全管理原则,以“预防为主,安全第一”为目标,特制定此项安全防范责任书,望能共同遵守执行。

1、提高安全防范意识、增强责任心,确保学校财务安全。自觉履行本职岗位职责及要求,遵守学校有关规定和制度,严格执行学校财务管理办法。经常注意各项单据凭证的使用结存情况,并及时办好添印手续。认真保管好各项单据凭证,印章和钥匙,严守各项数字机密。

2、根据财务制度的.规定,经常检查各项暂付款和应收未收款,及时催收入库。保管好现金和支票,保险柜内不能存放规定之外超量的现金。

3、到银行取送款时,大宗款项必须三人以上专车接送,少量款项须两人以上接送。使用安全包,取送款人员必须做到人不离款、款不离身,确保现金和人身安全。

4、在办理各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应及时查明原因,向领导汇报并改进工作。当发生不安全隐患或发生事故,应立即向学校领导报告,及时处理,必要时启动应急预案。由于本人管理不当所造成责任事故或设施、设备的遗失等,按学校责任追究制度进行处理。

5、在离开财务室时,应锁好门和保险柜。下班后,必须切断电源,关好门窗。保持通道疏散门畅通,不准堆放任何有碍安全的物品。

校长(签字):xxx。

责任人(签字):xxx。

xxxx学校。

xxxx年x月x日。

会计责任书篇十八

甲方(使用部门):

乙方(员工):

身份证号码:

根据《20xx年员工竞岗(双向选择)工作实施意见》,经双向选择,甲方选择乙方,且乙方同意在甲方财务部从事会计(岗位)工作。为确保部门目标任务的顺利完成,明确部门和员工的责、权、利,特订立以下岗位责任书:

自20xx年月1日起至20xx年12月31日止,为期个月;其中试用期为/个月。

1、严格履行岗位职责,遵守本单位和本部门各项规章制度。

2、做好旅行社、食堂和工会的账务设置、会计核算、报表编制工作。

3、完成公司的出纳工作,妥善办理现金银行业务,确保资金安全。

4、做好旅行社的发票管理工作,完成相关税务事项,妥善处理好税务关系。

5、完成旅行社的工商年检及其他工商登记事项。

6、做好旅行社和食堂的资产负债管理、收入管理、成本费用控制和项目管理工作。

7、做好职工社会保险缴纳和统计工作。

8、做好电视塔公司工资基金申报和劳动工作报表工作。

9、做好旅行社、工会和食堂的会计档案(报表、凭证、合同)管理工作。10、

11、积极参加培训学习,参加相关培训不少于40小时。完成上级交办的其他工作。

甲方根据工作需要及乙方工作能力和工作表现调整工作岗位,以及工作需要或遇突发事件,需要乙方加班或延长工作时间的,乙方应当服从。乙方应该按甲方岗位职责要求保质、保量、按时完成工作任务。

1、根据本单位薪酬制度发放工作报酬;

2、按照《绩效考核管理办法》进行考核,并根据考核结果发放绩效奖励;

3、本岗位的岗位系数1.0。

1、甲方建立健全岗位责任制和考核制度,做到职权清楚、职责明确、考核严格、奖惩分明。

2、乙方应遵守国家的各项法律、法规、规章;遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、操作规程和工作规范;爱护甲方财物,服从甲方管理和教育;遵守职业道德;参加甲方组织的培训,提高思想觉悟和职业技能。

3、乙方违反甲方规章制度、工作纪律,甲方有权依据本单位规章制度给予相应的处罚、纪律处分。

1、本责任书自签订之日起生效,双方不得随意变更、中止或解除。如遇特殊情况需变更责任书内容,须经部门领导集体讨论通过。

2、本责任书未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

3、本合同一式三份,甲、乙双方、集团人力资源部各执一份。

甲方负责人:乙方:

(签章)(签章)。

年月日年月日。

鉴证部门:集团人力资源部。

(签章)。

会计责任书篇十九

为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全法》及实施细则,《中华人民共和国消防法》有关实施细则及法规,认真落实“层层把关负责”、“自防自救”及“谁在岗、谁负责”的原则,岗位责任人必须履行下列职责:

3、严格执行安全投入保障制度,认真贯彻实施(财企[××××]××号)《企业安全生产费用提取和使用管理办法》按照国家有关标准确定提取标准,确保事故隐患治理、安全教育、劳动防护用品、保健品、防暑降温用品及职业病防治费用等各项安全费用支出,保证的资金到位。

5、按照有关规定建立健全安全费用台帐。在编制基本建设和工程费用计划的同时,编制安全技术措施费用计划,确保资金到位,监督安全生产资金专款专用。

6、加强安全防范,确保公司资金的收取、发放、储备、存取安全,制定相关事故预案并定期组织演练。

7、积极开展安全文化建设,倡导企业安全文化,营造安全和谐的工作氛围。

责任书一式二份,责任人、防火安全部门各存一份,岗位责任人在任期内有效,转换岗位时更约。

本责任书有效期:年1月1日至年12月31日。

甲方:

总经理(签字):____________签订日期:年月日

乙方:(部门)。

财务负责人(签字):____________签订日期:年月日

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