在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
企业运行费用情况说明篇一
本人与售后人员携带维修样机与工具箱于xxxx年x月x日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护,与xxxx年x月xx日返回。因个人疏忽将返程汽车票遗失(xxx元与前往票金额相同),导致此次差旅费报销单无法通过财务审核,售后同事徐威全程同行予以证明,望领导批准予以报销。
因洪湖地区学校报修累计数量较大,本人与三名售后人员携带x套备用设备于xxxx年x月xx日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护,于xxxx年x月xx日返回。洪湖下属乡镇较多、面积较大且连日大雨路况很差无法每日返回洪湖市区住宿,期间为了方便次日工作与x月xx、xx两日住宿在峰口镇,所住酒店只能提供手撕盖章发票,住宿金额为四人两天xxx元整(xxxxx间房xx天=xxx),特请求报销。
妥否,请领导批复!
市场营销部xxxx
xxxx年八月七日
企业运行费用情况说明篇二
2-1 资产状况2-1-1 资产构成
(1)流动资产(2)长期投资 (3)固定资产净值(4)无形资产 (5)长期待摊费用
2-1-2 资产质量
(1)货币性资产(2)长期性经营资产 (3)短期性经营资产(4)保值增值性好的长期投资
2-2 负债状况2-3 经营状况及变动原因2-3-1 主营业务收入
2-3-2 主营业务成本
2-3-3 其他业务利润
2-3-4 管理费用
2-3-5 财务费用
2-3-6 投资收益
(1)国债收益
(2)股票收益
(3)跌价准备
2-3-7 营业外支出净额
2-3-8 经营状况综述
企业运行费用情况说明篇三
公司在xxxx年将努力保持整体盈利能力的平稳增长,通过有效的风险及成本控制,使成本居于合理水平,最终实现净利润增长快于规模增长,单位资产盈利能力稳中有升。
一是xxxx年公司营业收入计划较xxxx年增长约14%;
二是进一步加大对自主性成本开支的控制力度和结构调整力度,将成本收入比严格控制在战略规划目标、即不超过32%的水平之内;
三是经济效益指标方面,净利润增幅达到13%以上,资产利润率较xxxx年实际水平保持稳定,资本利润率力争保持在20%左右,国有资本保值增值率预计不低于110%;
四是风险成本控制指标方面,资本充足率达到不低于的水平,不良贷款率控制在1%以下,拨备覆盖率保持在不低于200%的水平,案件风险率控制在不超过万分之一的水平。
根据公司xxxx年财务预算报告,xxxx年净利润增长大于13%,每股净利润大于元。按目前的市价xxxx年分红额,xxxx年市盈率小于倍.净资产每股不低于元。当银行业未来业绩被市场普遍看空的背景下,浦发银行管理层提出xxxx年的经营目标为:净利润增幅达到13%以上,资产利润率较xxxx年实际水平保持稳定,资本利润率力争保持在20%左右,国有资本保值增值率预计不低于110%。实在难能可贵。这反映了浦发银行管理层对公司未来的发展充满信心。
企业运行费用情况说明篇四
2012年上半年企业经济运行分析工作报告
一、生产平稳增长,产销基本平衡
二、固定资产投资
三、内外销市场
1、内销稳步回升
2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻,出现了严重下滑,因此,与较低基数相比较,今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长和,但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长的水平。据海关统计,1-2月份毛纺主要产品出口总额同比增长,提高个百分点。各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说,由于上年基数较低,1-2月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转,以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显,只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。毛针织服装出口数量增长,回落了个百分点,单价同比增长。梭织服装及毛织物出口单价继续下跌。1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外,出口金额同比提高显著,欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨和。
四、全行业效益
1、毛纺织行业
2、毛针织行业
3、毛纺制品行业
五、毛纺业原材料市场
六、上半年行业运行走势展望
1、利好因素
2、不确定因素
企业运行费用情况说明篇五
财务预算报告内容范文
一、财务预算执行情况
2010 年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规 章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执 行情况出现不良的结果。
1。2010年企业收支总体情况
2010,我企业收入完成1235。36万元,比上年减少约265万 元,负增长17。7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11。5%;非税收入18896万元,增长62。9%;营业税 405451万元,完成预算的111。5%;房产税82444万元,完成预算的102。2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833。33%; 主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123。7%;
以上相抵,实现
营业费用支出136万元,完成预算的97。8%;管理费用支出606万元,完成预算的600。13%;财务费用支出45万元,完成预算的127。21%。
以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。
2。xx年财务收支特点
⑴销售收
企业运行费用情况说明篇六
为活跃公司气氛、愉悦员工身心,丰富员工的业余生活,加强员工之间交流沟通,特向公司申请4月5日清明节假日组装员工开展春游活动。具体申请如下:
走进春天、拥抱自然
20xx年4月5日一天;
4月5日上午8点在公司集合
上午游览栖霞牟氏庄园,下午到艾山温泉泡温泉。(或者只去艾山温泉泡温泉.个价格相对低些)
参加旅游团
150元/人:150x30=4500元
或88元/人88x30=2640两个方案,请领导审批。
申请人:
20xx年xx月xx日

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