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用友erp解决方案(优秀16篇)
  • 时间:2023-11-15 05:51:10
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心得体会是一种思考和总结的方式,可以帮助我们完善学习和工作的方法和策略。写心得体会时,可以重点突出自己在完成任务过程中遇到的挑战和解决问题的方法。以下是我为大家
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撰写心得体会可以帮助我们更好地理解自己的学习和工作过程。写心得体会时,要用简练明了的语言表达自己的观点和看法。下面是一些成功人士的心得体会,希望能对你有所启发和
总结可以帮助我们审视自己的成长过程,记录下每个阶段的重要经验和教训。可以运用具体的案例和实践经验来支持和丰富总结的内容,使总结更具有说服力和参考价值。这些总结范
有些事情需要我们总结一下,才能更好地了解其中的规律和不足。写总结时,我们可以结合自己的思考和感悟,形成自己独特的观点和表达方式。如果你正在写总结,不妨参考以下这

用友erp解决方案(优秀16篇)

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用友erp解决方案(优秀16篇)
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8) 方案的制定需要综合考虑各种资源和条件。制定方案时,应充分考虑风险和不确定性因素,并采取相应的措施进行管控。以下是小编为大家整理的方案范例,供大家参考和借鉴。

用友erp解决方案篇一

纺织业的外贸企业,或者隶属于某集团公司专门从事进出口业务,或者独立从事外贸业务,与一些确定或不确定的外加工厂合作,他们的主要流程一般是从客户或代理方获得订单,然后将订单发给加工厂,收到货物后再运送给客户,本文拟就这个流程以及纺织外贸企业的管理、经营特点阐述如何在外贸企业实施intex纺织erp系统。

intexerp简介。

intex(英特斯)咨询公司来自德国,成立于1995年,专业从事纺织企业的信息化咨询及erp软件开发与实施,为世界知名纺织业专用erp供应商,全球已有100多家纺织企业在使用intexerp。

intexerp为该公司的主要产品,这是一款专用于纺织服装行业的erp软件,针对纺织的不同产品阶段,从纺纱到成衣,设计了不同的管理模块,如采购、库存、销售、装运、纱管理、轴管理、坯布管理、整理印花布管理、成衣管理、生产计划、调度、成本、质量等。这些模块经过专业顾问配置后,既可以是相互关联的有机整体,又可以根据不同企业的流程特点独立运行。

外贸企业的一般运作流程。

1.客户下样品订单或给出订单意向。

2.样品生产。

有可能是外贸公司自己的生产车间进行样品生产,或者安排外加工厂组织生产。

3.样品送交客户。

可能包括小样、确让样、产前样、大样、船样等,不同企业有不同的叫法。

4.客户确认样品。

根据确认结果,可能有一些往复的过程。

5.客户下大货单或正式通知可以进行大货生产。

6.外贸公司确定加工厂。

需要就价格、交期、技术数据、质量要求等进行谈判。

7.工厂生产。

8.外贸公司进行进度跟踪。

不同的外贸公司,对工厂生产过程中的跟踪要求有很大的区别。

9.工厂送货,外贸公司验货。

10.装运给客户。

11.客户收货。

纺织外贸企业信息化关注点。

下面就外贸企业信息化的一般关注点谈谈如何使用intexerp管理外贸企业的业务。

订单意向。

外贸企业每天获得大量的客户订单意向,不同的客户有不同的要求,不同客户的要求着重点也不一样,给出的要求格式也不一样,有些可能是信息系统生成的规范表单,而有些可能只有寥寥数语。如何管理这些千差万别的订单要求,将这些要求转换成自己企业内部的结构化信息库,一直是it人员比较头痛的事。

intexerp将客户的要求抽象成几个方面:物料、价格、交期、质量要求、付款要求、运输要求、包装要求、发货要求、单证打印要求等。针对不同方面有不同的具体管理方式。

下图为面料发货要求一例,定义了某种面料的发货要求,根据客户的要求定义发货规则,只有满足这些要求的布卷才可以发货。

订单意向转换成销售单。

销售单可能来源于某一订单意向,也可能来源于某一长期合同,应信息整合与追溯的要求,不但要管理销售单的一般信息,而且要理清整个销售活动的脉络关系。

intexerp通过对销售合同、销售报价、销售单及其关系的管理,保证了这些信息的内部关联,让企业的销售、市场信息整合为一个真正的有机整体。

面料档案管理。

纺织外贸企业,或者采购坯布,经外加厂染整后,以成品布的形式销售;或者采购成品布,经外加工厂加工成成衣后销售。因此在采购过程中,对面料的管理显得非常重要。

如果用传统的“代号名称”的物料档案管理方式来管理面料,将会形成极度冗余的数据库,浪费空间不说,重要的是会造成大量的信息难以检索,严重制约着信息系统的功能。

面料有可能在织造过程中都是一模一样的,但由于整理方式不同而变成了完全不同的两种面料;也可能织法是一样的,但只是部分纱线颜色不一样;也可能坯布一模一样,但染出来的颜色不同,看上去完全不同,其实绝大部分属性是相同的。

国际化。

外贸公司与世界各地的客户打交道,对不同的客户可能有不同的销售政策,打印的各种单证可能需要不同的格式,单证上可能需要显示不同的语言。这就要有一个真正的国际化的erp软件来进行信息化建设。

报价。

外贸企业的绝大部分时间都是在与客户打交道,报价占了业务员工作的很大一部分。如果通过intex纺织erp系统的物料信息、订单历史、客户信用、价格规则、成本分析等功能,可以比较容易地进行准确报价。

下图为自定义的某物料成本分析方案一例:

销售政策、红利、返利、代理佣金。

外贸企业的业务员每天处理不同的客户要求,接触大量的客户,对不同的客户可能有不同的销售政策,以及不同的红利、返利规定,如果通过手工计算可真是一件让人头大的事情,浪费大量时间,且有可能因计算错误导致客户不满。

intex纺织erp提供了大量的红利及返利配置规则,通过这些规则的灵活运用可以很容易实现各种销售政策,以及红利、返利、代理佣金的计算需求。下图为返利规则定义一例:

库存管理。

外贸公司没有自己的加工厂,但一般总有自己的仓库,用来存放待发商品以及各种样品。为了降低发货差错率,提高发货效率,以及让样品管理更清楚,更容易查找,这就要求有一个功能强大而灵活的仓库系统。

intex纺织erp系统的仓库管理模块,对仓库的管理分六层:区域、仓库、位置、容器、包装箱、元件号。另外,具有强大的条形码及掌上电脑支持功能。通过条形码及掌上电脑管理仓库位置,可以让仓库在短时间内由混乱变得清晰有序。

装运。

对于外贸公司来说,按时发货异常重要,一个好的装运管理系统是保证货物流转过程中不出差错的有力保证。

intex纺织erp有专门的装运管理系统,系统地管理运输商、组货发货过程、发货单据、装运费等。

客户分析。

外贸公司管理大量的客户,有新客户,有老客户,有的客户带来利润,有的客户不带来利润甚至亏损,有的新客户成了老客户,有的老客户最终丢了。这就要求erp系统有很好的分析工具去分析客户的交易历史,intexerp灵活地提供了这方面的分析工具。下图为分析一例:

质量控制。

质量管理对外贸企业来说至关重要,如果质量控制不到位,就可能受到客户的索赔,亏钱不说,还可能丢掉一个重要客户。但由于外贸企业的加工是在外加工厂进行的,对加工过程的质量控制往往有鞭长莫及之叹,这时候就需要一个强大的质量管理系统进行事中、事后的质量控制。

intex纺织erp立足于纺织企业的全面管理,积累了一套在纺织行业行之有效的质量管理方法,intexerp的质量之星模块立足于全面质量管理,包括质量计划、质检标准、抽样方式、质检单生成、质检结果录入、自动合格判定等功能。通过外发生产单的管理及这些质量管理功能的灵活运用,可以比较容易地进行全过程的质量控制。

另外,intexerp集成了验布系统,可以与验布机集成,将erp系统搬上了验布台,实现了在线验布功能。

疑难解答。

答:intexerp特有的订单网络功能可以将所有订单关联起来,对应关系及完成情况一目了然。如下图:

答:可以在intexerp中管理外发加工单,这样既可以跟踪订单进度,历史信息又可以用来对外加工厂进行评估,从而可以选择更合适的外加工厂。另外,intex有专门的装运发货管理模块,可以发布取货通知、发运通知,生成装箱单,管理不同的运输商,管理客户的不同收货地址等。通过这些功能,可以控制住物流的每一个环节,降低拖期的可能性。

问:我们有些客户欠了大量货款,迟迟催讨不到,请问如何避免这种事情?

答:intex纺织erp可以对不同的客户进行不同的信用等级管理,并且在下销售单时可以随时显示客户的应收款额,让业务员随时掌握该客户的信用情况。

用友erp解决方案篇二

1、采购原材料采购计划(采购部门)。

采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。由负责采购的领导审核采购订单(采购部门)。

采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。由负责采购的领导审核采购到货单(采购部门)。

采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。该单据只做管理使用,不用审核。采购入库单(由仓库管理人员操作)。

2、挂账处理。

生成发票:(由材料会计来完成)在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,确定,生成发票。确定结算发票。

生成凭证:(由财务人员来完成)应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

借:物资采购。

应交税金---应交增值税(进项)。

贷:应付账款---xxx手工结算:采购管理-结算-手工结算。

单据记账:(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

生成凭证:(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

借:原材料。

贷:物资采购。

3、现款结算(如现金)。

生成发票:(材料会计)在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算:(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。

生成凭证:(财务人员)应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借:物资采购。

应交税金---应交增值税(进项)。

贷:现金---人民币。

单据记账:(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

生成凭证:(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

借:原材料。

贷:物资采购。

4、当月货物已入库,发票未到(由材料会计来完成)。

当月货物已入库,发票未到,月底操作,需在存货核中使用暂估成本录入功能,将本月所有发票没有到,没有采购结算的单据估价保存。(该操作由材料会计来完成)。

单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证:(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。

借:原材料。

贷:应付账款----单位暂估应付账款。

5、发票下月到达。

录入单据:(材料会计)采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算:(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证:(财务人员)应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

借:物资采购。

应交税金---应交增值税---进项税额。

贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款。

暂估处理:(材料会计)存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证:(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借:原材料(红字)。

贷:应付账款---单位暂估应付账款(红字)。

借:原材料。

贷:物资采购。

6、删除或修改操作。

删除之前操作内容(材料会计)。

删除凭证:存货核算---凭证---凭证列表,指定凭证---删除。

恢复记账:存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。删除凭证:应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询,输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定,选中凭证---删除。

弃审发票:应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算:采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票:采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单:(仓库操作人员)采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。

二、.库存管理操作。

1、入库业务。

已经采购环节中详细说明。

2、出库业务材料领用。

录出库单:(材料会计)库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)---保存---审核。

此单据需打印,由领料人员到仓库领料,同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。

三、存货核算操作。

1、单据记账:(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

2、生成凭证:(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)材料出库单---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

借:生产成本。

贷:原材料。

3、月末成本结转(材料会计)。

月末,本月所有的材料入库单,出库单录入完毕,都已审核、结算,准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。

4、进行期末处理(材料会计)。

存货核算---期末处理---选择库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门,依次将所有原料、材料库处理完毕。

5、存货结帐(材料会计)。

当月所有操作完成后,由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理,操作完成后,通知财务人员做总帐结帐处理。

单据处理流程说明:

入库:添请购单,领导审核;采购订单,领导审核;采购到货单。仓库人员做入库单,打印,一份备查,一份交由财务科做帐用,一份由送货人带走做开具发票的依据,一份交由材料会计,由材料会计据此审核,做采购发票,由财务应付会计审核。

出库:材料会计开材料出库单,打印,经领导签字审批后,一份材料会计保留,一份交由财务,一份由领料人签字后送交库房,库管据此审核。

用友erp解决方案篇三

因公司原erp流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下:。

一、采购部erp操作人员必须按以下流程进行操作。

1、填写采购订单。

2、根据采购订单生成采购发票。

3、根据采购订单生成到货单。

4、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时,部门其它同事需退出erp软件。否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表。

6、erp推行组安排的其它工作。

备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏,点击弃审后再进行修改。

二、销售部erp操作人员必须按以下流程进行操作。

1、填写销售订单。

2、根据销售订单生成销售发货单。

3、根据销售发货单生成销售发票。

4、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时,部门其它同事需退出erp软件。否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表。

6、erp推行组安排的其它工作。

备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏,点击弃审后再进行修改。

三、仓库erp操作人员必须按以下流程进行操作。

1、根据采购到货单生成采购入库单。

2、根据销售发货单生成销售出库单。

3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。

4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单。

5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。

6、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐。

结帐时,部门其它同事需退出erp软件。否则无法进行操作。

7、根据财务要求提供报表。

8、erp推行组安排的其它工作。

备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏,点击弃审后再进行修改。

四、财务erp操作人员必须按以下流程进行操作。

1、应收管理:销售发票生成应收单据,批审后生成应收凭证。

2、应付管理:采购发票生成应付单据,批审后生成应付凭证。

3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证。

成立erp运行组组长:。

职责:统筹erp全盘事务副组长:。

职责:负责erp流程管理与完善、erp系统维护与更新。

组员:。

职责:负责erp数据录入与单据维护,报表生成。

erp操作人员守则。

1、遵循事实,准确的录入数据。

2、未经组长、副组长同意,擅自操作与本岗位无关数据。造成erp数据错误。由操作人负责。

3、未经帐户持有人同意,擅自操作他人帐户进行数据处理。造成erp数据错误。由操作人负责。

4、经帐户持有人同意,操作他人帐户进行数据处理,造成erp数据错误。由帐户持有人负责。

5、岗位数据处理同时有两人或两人以上持有(如月结、月报表),互相协商后由一个处理。如未完成由责任人负责。

6、erp推行组安排的其它工作。准确、准时完成。

7、其它未规定之守则按以前工作安排进行处理。

其它事项:

1、所有单据,如无特别规定。制单、修改、审核、弃审、分类、打印、输出均由操作人自行处理。

2、进行表单录入、生成时请确定数据准确后再进行审核,以免造成不必要的麻烦。

用友erp解决方案篇四

为期一周的会计电算化实训于2012.6.15~2012.6.19在erp实训室顺利进行。

实训目的:。

会计作为一门应用性的学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开会计,经济越发展会计工作就显得越重要.会计工作在提高经济在企业的经营管理中起着重要的作用.学习好会计工作不仅要学好书本里的各种会计知识,而且也要认真积极的参与各种会计实习的机会,让理论和实践有机务实的结合在一起,学会运用现代核算手段来促进会计核算的发展,使得会计人员真正参与到经济管理中去。通过实训,打开了我的视野,增长了见识,为以后进一步走向社会打下坚实的基础.实训具体过程:。

第一第二天是总账的实训。包括系统管理和基础设置、基础档案设置、期初余额设置、凭证设置、各数据的录入与处理、凭证的记账审核、等基本的日常总账业务处理。

第三天时薪资模块的实训。要先启用“薪资管理系统”,然后建立账套还有基础设置、设置计算公式、扣缴所得税分摊各部门的应付职工薪酬和工会经费月、末处理等。

第四天是固定资产系统的业务处理。包括系统的启用、折旧方法的选择、固定资产卡片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折旧、批量制单等。

第五天,也就是最后一天,是财务报表的编制。包括利润表与资产负债表的编制、最后的实训处理。

实训感想:

会计行业是考验一个人细心与耐心的行业,即使实现会计点算化,其繁琐也不可避免。不过比起手工会计核算,确实省事不少。此次实训,我是很快乐的,比起以前手工实训,真是惬意不少。虽说行觉不错,发生在自身的问题还是挺多的。第一天第二天的总账系统的还不错,改注意的问题我都很小心。因为吸取以前的教训特别注意了账套号等基础设置。总账系统我算很熟悉,没什么大的问题,就是偶尔不小心,数据录入时的小错误,不过我很快就发现就改正了。

第三天的薪资管理系统终于遇到一困难了,是公交补贴的公式,我竟然忘记了。由于我做得还算挺快,去问旁边的同学,她们都还做到那里。刚好老师也不在,我只能卡在那里了。做薪资系统,要特别注意自己有没有在对应的薪资类别里面,还是在薪资类别外面。要是不注意,就很容易出错。还有就是扣缴所得税,分摊各部门的应付职工薪酬和工会经费。分摊的时候也要小心,稍不注意就有可能出差错。最后月末处理。

最后是财务报表的编制,由于是模块生成,所以没费多大的劲就可以把报表做好。报表实训我们平时也经常在练,所以难不倒我们。

同学们在实训过程中都是很认真很勤快的,中午不休息的,整天呆实训室的,大有人在。这么刻苦、这么拼搏不仅仅是为了完成实训的任务,更多的是同学们对会计电算化的兴趣与对会计行业的钟爱。

通过实训,我再一次把平时一段一段学习的会计电算化知识通过自我实践探索串连起来,优化升级了自我的电算化知识,充实了会计技能。深刻地体会到了会计电算化对会计行业对企业经营管理的重要性与便捷性。现在,大部分的企业都已实现会计电算化。这就要求我们除了掌握传统的会计技能,更要接收新知识新技能,将传统会计与现代会计有机相结合起来,从而促进企业经营管理的发展,最终使得会计行业得到提升。

用友erp解决方案篇五

中国电力行业属于垄断行业。从目前来看,改革我国电力行业的垄断已成为大势所趋,但是,电力行业与其他垄断行业不同,至少有三个特点:

电力行业与其他垄断行业服务对象不同。其他垄断行业服务对象都是部分群体,如民航、铁路它们的服务对象只是人们群众中的一部分,不象电力行业与所有人有关,不论城市或农村,不论生产或生活,不论信息传递或网络联系,家庭生活都离不开电,对社会是全方位的覆盖。一个国家电气化水平越高,电力在全社会作用越大。一旦发生问题,小则引起局部瘫痪,大则引起全社会瘫痪。因为它既是国民经济中的骨干行业,又是全社会的吃穿住行和人们生活需要的公用产品,这是其他垄断行业无法比拟的。

电力行业另一个特点是它的产品不能储存,发电量超过需要量会形成浪费,发电量不足,会影响生产和生活的需要。而且,社会对电量的需要是一个不定量,它会随着地区、时间、季节、气候、人们生活等方面的变化而变化。这种不能储备,需要量又是瞬息万变的行业,就要求对供给和需求要有精确的掌握,以便及时进行调整和控制,才不至于出现象美国加州那样长期电力危机。

中国电力行业还有它自己的特点。中国电力行业的垄断说到底是非经济型的行政性的垄断,情况非常复杂,这在国外也少见。在所有制上,有国家所有制、地方政府所有制、合资企业、集体所有制,国家担保贷款企业、股份制,等等。发电厂有火电、水电、核电。在电价上差别也相当大。从几分钱1度电到3、4角钱1度电。电网有国家投资,地方政府投资,企事业单位投资等等。在进行厂网分开竞价上网过程中,必须对电力企业的产权有所界定,对不同电价有所处理,以及今后电价的监督,等等问题,都需要政府介入。

电力行业改革必须打破垄断,已是大势所趋,因为这是经济体制改革的要求,也是电力行业发展的要求。但问题在于,电力行业不可能彻底打破垄断,完全自由竞争,这是电力行业的特点决定的,即便在西方市场经济条件下,所有的竞争也不是完全的自由竞争,只能是有限的竞争。何况在我们这样大的一个国家,电力行业这么重要,政府不可能放手不管完全自由竞争,问题在于垄断和竞争的度如何掌握,二者如何结合,这是我们电力行业面临的挑战。

电力行业已经开始从生产导向型向市场导向型的巨大转变。电力行业运作继续关注在电厂和电网方面,并面临提高运行可靠性的强烈需求。当今,我们需要用崭新的视角来透视市场状况,一些术语,如竞争能力、产品质量、收益率、效率及客户服务等都已经被赋予了全新的理念。只有清楚地分析、理解当前的形势并及时、勇敢地采取行动,才能应对这些挑战。

用友erp在全面了解电力行业运作特点的基础上,开发并形成相应解决方案。用友erp基于中国企业的最佳业务实践,形成了用友erp在电力行业的完整解决方案,满足所有电力公司的各种各样的业务需求,包括业务流程、人力资源以及及未来发展变化的需求。

电力行业包括发电、输电及配电三个组成部分。不管你是电力生产商,还是电力分销商,业务运营都是通过很复杂的设备完成的。这些设备都是通过长期投资建成,一般要用十几年的时间。尤其是某一地区的输电和配电设施,设备会分布在广阔的地理区域上。

通过用友erp电力行业解决方案,你可以自如地从任意角度查看固定资产的情况。用友erp会根据您的角色为您提供相关的准确数据,不管您是公司的高层领导,还是运营经理、抑或是技术服务人员或人事主管。长期投资效果会是怎样的?维护费用每年递增多少?下一周我们应采取什么样的工作措施?加班费用在不同的人事部门怎样分摊?所有的信息都可以通过适当的权限获取。您有足够的自由来选择所需的信息,以制定出正确的决策及完成日常的工作。

集中财务管理。

随着电力行业体制的改革和市场经济的完善,应对加入wto之后的挑战,集团必须及时、准确、完整地掌握以财务信息为核心的经营管理信息,必须对集团内部的各种资源进行高度集中的管理、控制和配置,必须迅速地对各种财务、管理方案作出科学的、符合企业价值最大化的决策。

用友erp电力行业解决方案运用先进的经营管理思想,帮助电力企业推行现代化财务管理制度,提高集团财务和业务的综合管理水平,对整体的企业资源进行有效的配置、管理、控制和优化,从而实现集团企业价值最大化。

全面预算管理是财务管理的核心,是实现企业经营目标的根本保证。用友erp帮助企业根据自身的资源状况和发展潜力,制定科学合理的全面预算方案,在企业经营管理的各个环节进行全面控制,是财务管理信息系统的根本任务。

资金是企业的血液,健康的资金流对于企业的生存和发展至关重要。企业的资金管理从编制资金计划开始,到对经营活动、筹资活动和投资活动的资金运做所进行的监督和控制,来达到加速资金运转,降低资金风险的目的。

财务管理是公司管理的核心之一,而如何实现股东财富最大化或公司价值最大化又是财务管理的中心目标。任何一个公司的生存与发展都依赖于该公司能否创造价值。公司的经营管理者负有实现企业价值最大化的责任。出于向投资者解释经营成果和提高经营管理水平的需要,他们需要一套实用、有效的财务分析体系,以便据此评价和判断企业的经营绩效、经营风险、财务状况、获利能力和经营成果。

·用友erp帮助电力企业建立起以全面计划预算为核心的财务管理体系。

通过全面计划预算体系的建立,有效地协调各部门之间的业务运做;

以全面预算为指导,有效提高业务运做效率;

预算的控制作用得以有效加强;

预算编制过程变的简单,编制周期大大缩短;

预算实行情况得以及时分析,可以及时采取相应措施;

·用友erp帮助电力企业合理利用资金,有效控制资金风险。

资金的流入流出做到计划合理;

严格的资金支出控制,清晰的资金流向;

有效的应收应付款管理,提高资金周转率;

·用友erp帮助电力企业建立起一套全面的成本管理体系。

建立起一套完整的目标成本管理体系;

通过严格的成本管理,做到质量有依据,消耗有定额,管理有规范;

运用先进的成本核算方法,准确地计算出产品的实际成本;

通过全面成本管理,扩大了成本核算的范围和对象,可以更好的进行成本效益、投入产出的分析。

·用友erp帮助电力企业建立起一套完整全面的财务分析体系。

指标全面,体系完整;

数据及时、信息真实;

分析便捷而直观。

牢固掌握、通盘控制——从您的角度。

你的核心业务运作需要对当前企业信息的完全控制,如工厂状况,网络设施及工作活动等。通过用友erp电力行业解决方案,你只需根据公司的原则,简单地自上而下地构造、组织工厂。电力行业中的行业技术标准也被加以考虑,并在用友erp应用系统中得以体现。

如果你的任务是预测和规划一个新的电厂或输电/配电网络,那么你就能以现有的电厂设施作为知识库,与现有电厂建设各个部分规模进行大小的对比,做出财务分析比较结果。用友erp有内置的分析工具及非常强大的项目管理功能。

电厂及输电网络的运行表现是怎样影响企业利润和客户服务满意度的?作为一个运营经理,用用友erp在电力方面的解决方案来追踪生产是您最有价值的工具。通过一个持续稳定的信息手段来测量设备可利用性及工厂的效率,可以对引起财务和其它生产方面的损失的原因给予全面的解释。所有运营信息的收集构成管理决策的稳固基础。

负责运营及维护的技术支持人员可以用用友erp电力行业解决方案来计划、实施并追踪所有的维护步骤。例如,核电行业中的工作十分复杂,大量的技术服务人员要同时工作,且暴露在危险之下,如高压电器、蒸汽或辐射。用友erp电力行业解决方案通过对各类与使用者需求相一致的工作条件及能力限制的进行处理,为您的人员和设备提供安全保障。

如果您的公司从事输电和配电,您可以从这个开放设计的系统中获益。它使你通过gis可以方便地与物理设施连接,也可以与电网规划系统连接,从而优化电网基建项目管理和后期运行维护管理。

预防性维护——您最重要的竞争优势。

用友erp电力行业解决方案为企业创建了一条通过预防性维护来创造收益的新路子。

用友erp行业解决方案帮助您管理不同阶段的财务活动,从采购、库存、工作单及其所有相关的文档直到材料和人力成本统计。预测维护是一个更有效的优化维护活动的方法。用友erp解决方案通过收集检测数据,将其与极限值或限定值比较,超出规定值就给出报警信号,促使工作人员采取相应的维护措施的方式来解决。通过采用据认为是世界最有效的方法来协助您精确地安排停机时间,您就可以轻松实现高效的运营和赢利。

对电力分销商,或许您的公司拥有广泛分布的,基于现场的维护系统。这个系统承担资源规划,存储,任务分配及报告生成等功能。用友erp在电力业的应用能够在各个方面实现自如运用。即使是对这样的企业,它们在地域上是广阔分布的,信息需要高度集成的,同时又要简单明了地查看多个仓库的库存预留信息,用友erp也能做到自由管理。它使技术服务人员的工作更简便,可以通过移动电脑很快地获得正确的信息,也可以通过移动电话、pda或其它设备报告工时。在电力行业内,以提供维护和服务作为企业经营目标已经是越来越普通的事情。出售服务与执行服务对于建立良好的业务关系是同样重要的。用友erp电力行业解决方案处理这些业务的能力与处理核心业务一样有效,并对财务结算、帐单管理、资源维护等业务提供强有力的支持。

电力集团集中采购。

电力集团企业采购管理中经常遇到的问题:

·集团企业如何发挥集中采购的优势,降低采购成本?

·如何使原材料库存控制在一个合理的水平?

·如何及时、准确地制定采购计划,按需采购?

·如何对供应商进行科学、及时、准确的评估,提高交货准确率?

·如何有效控制采购价格,以有效地控制采购成本?

·如何保证采购物资的质量?

·如何规范采购交易行为,并确保各级人员按规范处理采购业务?

·如何提供及时、可靠的信息供领导者进行采购决策?

用友erp集中采购管理能够做什么:

·发挥集中采购的规模效应,降低采购成本。支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。

·强化物资采购的集中管理控制。支持企业定价权、采购权、质检权及支付权做必要的分离以及设专门部门负责采购合同管理、供应商的选择、价格的确定、质量检验等。

·加强供应商管理。可以实时采集供应商的历史交易记录,建立实用、先进的模型,对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。

·加强采购价格管理。用友erp系统支持采购询价比价,制订采购基准价格,并指导、控制采购订单的执行,从而达到降低企业采购成本的目的。

·规范、协同、优化企业采购业务处理流程,提高采购工作效率。支持采购业务从请购、订单、收货质检、入库、收票、到结算全过程的管理,并且能够根据企业实际情况,灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流,支持企业采购业务流程的变化。

·帮助企业掌握全面的库存信息,全面压缩库存。用友erp通过对物资库存存量状态的细化,可以帮助企业动态掌握全面的库存信息,并做出科学合理的采购计划,从而全面压缩库存。

通过一流的计划工具实现对项目的准确调整与控制。

为了高效率地运作一个项目,必须具备一套细致、详尽的计划方案,以便进行任务分配和相应的资源协调。在用友erp的应用系统中,有一个专门的工具用来进行资源和工作量的规划,并以图表的形式在同一个窗口表示出资源需求与时间段之间的关系。利用给定的条件,这个工具可以为您提供最佳方案建议。通过易于理解的和直接的,简单明了的拖动方法,您能够很方便地修改计划,改变每个活动安排。

通过模拟不同的方案,您为最终的执行方案创建了一个坚实的决策基础。如果某个工程项目是为一个新的地区建设一条输电线路,那么您就很容易了解一些外包工程,如地沟挖掘或电线竿安装,对最终工期的影响状况。如果在项目进行过程中条件发生了变化,您就很容易地做出有针对性的调整,以使项目仍然处于成功的运行状态。

不管您在哪里,都可以方便地向总部报告工作。

在地域上广泛分布的组织会对信息的传递和报告有特殊的需求。用友erp为您提供了便捷的方式来收集、修订、及报告信息,不管您身在何处,都可以通过移动电话、笔记本电脑或web游览器来实现这些功能。

运用一个移动电话,维修工人就可以报告他们执行的任务开始及结束的时间。项目追踪和时间报告可以通过单一的数据入口实现。通过对位于工作现场的web浏览器,项目经理可以时刻追踪项目进展并收到各类任务所必需的文档。

最终,总会归结到经济成本问题。

几乎公司中所有的业务活动都与财务事务有关。通过用友erp应用系统中的会计规则,每项业务对应的财务事务可以自动迅速形成,无需手工录入繁杂的凭证。当“管理的官僚主义”被消除之后,就可以显而易见地提高有效的财务管理的能力了。

作为一个员工,你可以很快地看到你的工作工时报告并如实反应到加班工资上。如果你进行设备维修操作,那你可以不断地把实际发生的维护费与预算的费用联系起来。作为一个公司管理层人员,你可以模拟不同的策略选择对应的相关财务关键指标变化,从而有利于制定科学的决策。结果必然是持续增长的利润率和竞争能力。

·更好地集中在战略管理。

应用用友erp更好地执行战略。

对于制定新战略有帮助。

所有战略分析可以帮助制定每个人的工作战略。

改善决策制定、控制和行动。

在正确的时间用正确的方式将信息给正确的人,这样可以改善信息的价值。

·学习和连续改进。

将业务执行情况反馈给所有雇员和管理者。

在雇员和管理者之间建立直观的原因-结果模型可以更好地理解业务流程和活动。

很容易与用友erp通讯。

·与用友erp应用系统紧密集成。

很容易,很灵活的业务关键信息及其他数据源。

报告,分析和计分能力可以使前景发生变化。

简单和习惯地接近您的客户端。

容易改变新的需求。

用友erp解决方案篇六

纵横软件始终贯穿于电子元器件ic企业的整个经营过程,完全按照电子元器件ic代理销售行业的特点,对企业经营活动进行全面监管,实时的提供各种业务数据,全面反映电子元器件ic行业的进、销、调、存和成本、毛利,以及应收、应付等资金往来情况。

参与经营预测和决策,是商业企业实现管理现代化的理想选择。她以业务为基础,财务为核心,整个系统一体化设计,功能流畅,操作方便,界面美观友好。包括进货管理、销售管理、仓库管理、帐务系统等子系统。广泛适用于深圳,上海,北京等全国的电子元器件ic代理销售行业的客户。

一、概述。

随着ic代理销售企业竞争的日益加剧和规模的不断扩大,混乱的业务流程,效率低下的手工操作,不及时准确的信息反馈等都成为左右当前国内ic代理销售行业企业发展的瓶颈。在现实面前,大量ic代理销售行业企业认识到科学管理和及时准确信息的重要性,对企业管理软件的需求已日益明显。为此,纵横软件与多家ic代理销售行业企业合作,对国内的ic代理销售行业进行深入研究。在多年从事企业管理系统开发的基础上,充分考虑我国国情、行业特点和企业现状,精心设计和制作,推出纵横ic代理销售行业管理系统。

纵横ic代理销售行业管理系统是一套专门为ic代理销售行业各大生产商、经销商及代理商设计开发的一套专业的进销存管理软件,界面简洁、功能强大。它的设计是以ic行业的贸易流程作为设计参考模型,软件界面及功能,以适应客户的贸易思维和习惯为出发点,从而使客户能更为轻松方便的使用该软件。

软件特点:

首先,有行业性、专业性的经验,融合我们行业自身用户的贸易特点,可以说是量身定做的。

其次,光从我们的软件名称的字面上就可以理解,他涵盖了进、销、存整个贸易的流程。

具备强大的功能支持与数据维护。

本系统以客户需求、询价、订单为驱动,以相互关联的单据链为主线,以丰富多样直观的图表分析为决策的依据,贯穿每笔业务的始终,使得公司的整个运作流程变得更加清晰严谨,业务数据更加准确,工作效率更加提高,决策更加具有科学性。

二、系统特点。

清晰严谨的业务流程。

各工作站可依据自己的喜好设定个性化的界面风格。

强大灵活的报表自定义功能可满足您在不同时期设计不同的报表格式。

及时的工作提醒和等待提醒可避免员工因工作上的不及时而造成不必要的损失。

强大的权限管理和详细的系统操作日志相结合可确保工作分工的明确性和系统使用的安全性。

可多人并行审核单据确保业务数据的准确性。

丰富多样的图表分析,为公司做出正确的决策提供了及时、科学的依据。

商务信息管理,详细记录你的供应商、客户及其它资料,它就相当于一个功能强大的通讯录,可实行独立管理,同时也可以为入库、出库、查询等提供供应商和客户的资料信息。

众所周知,无论是公司的管理,想做到合理化、条理化。公司的财务、报表想更清晰、更精确,最终根源,取决于我们在座各位对公司工作流程-即商品流通环节的管理,只有对商品的进、销、存管理到位、相应的公司管理、财务管理也会更加清晰化、条理化。

三、功能简介。

企业资料。

其他资料。

外币资料、出入库类型、客户资料、供应商资料等设功能置记录公司运作过程中的辅助信息。

询价管理。

(1)客户询价。

(2)供应商询价。

填写供应商询价单、供应商报价单查询统计等功能记录供应商的每次询价报价的具体情况,按不同时间、供应商、物料等查询分析统计报价次数、最低报价、最高报价、平均报价、最后报价等。

样品管理。

(1)客户样品申请。

填写客户样品申请单、客户样品申请单查询统计等功能记录客户每次样品申请和跟踪的具体情况,可清楚的知道每次样品客户申请及跟踪的全过程,最终情况及原因。

计划管理。

(2)客户需求。

填写客户的需求计划、客户需求计划查询汇总统计分析等功能可让你及时地抓住潜在的机会,把握备货的时机和准确性。

5、订单管理。

(1)客户合同。

(2)采购订单。

库存管理。

(1)到货入库。

(2)发货出库。

(3)盘点管理。

(4)库存查询。

系统库存查询、在途库存查询、锁单库存查询、实际库存、库存台账查询等功能方便您对物料库存进行多方面、多角度的查询统计分析。

在途库存=已向供应商下采购订单,但尚未入库的物料,即采购订单中的未完成数量。

(5)单据链。

应收应付管理。

(1)应收款管理。

(2)应付款管理。

(3)图表管理。

系统管理。

(1)用户管理。

(2)辅助功能。

数据备份、系统日志等系统使用跟踪记录确保系统使用的安全性,当系统出现操作问题时,可通过系统日志进行逆向追查。

用友erp解决方案篇七

对软件运行是否正常,进行一定的判断,发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题,并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流,并记录所出现的情况和问题,和问题是如何解决的情况。

5、定期召开用友软件的操作员的碰头会,在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理;并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求,(在进行一些参数设置的调整之前,应跟软件跟踪服务人员进行沟通,并做好备份工作)。

采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)。

一、整体流程:

录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。

(3)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(4)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成付款。(5)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)。

(6)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护。

1.存货档案的增加和修改。

2.供应商档案的增加和信息变更的维护。

3.供应商的管理的维护。

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领。

1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况,并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。

2.根据到货情况及时下达入库通告单(到货单),通知仓库保管办理入库操作。

3.收到采购发票、运费发票及时录入软件,并进行采购结算,当月发票未到,则要进行暂估操作(只要入库单有单价)。

4.填写并审批好付款申请单(付款单),并核销往来往来账款。

5.能按条件准确快速找到相应的业务单,查询相应的采购明细账及采购统计分析表。

6.跟供应商核对业务明细账,发现异常及时跟财务核对往来明细账,并在月底跟财务对清对平往来账(也应跟仓库确认一下采购及到货情况)。

销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)。

一、整体流程:

录入销售发货单(或退货单),根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根据实际情况做某些客户转账,最后月末结账。

(2)销售发货单:点击发货单进入发货单填制界面,点击增加参照订单生成发货单(如果销售退货,则选择退货单),录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等,保存并审核。(3)销售发票:点击销售发票进入销售发票填制界面,点击增加选择普通发票(如果销售退货,则选择“普通发票(红字)”),然后选单(发货单),在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单,确认后将销售发票保存并复核。

(4)收款结算:点击收款结算进入收款单界面,录入本次收款的客户,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成收款。(5)客户往来转账:(不常用,处理特殊情况)。

(6)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护。

1.产品档案的增加和修改。

2.客户档案的增加和信息变更的维护。

3.客户信息的管理的维护。

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领。

1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况。

2.根据仓库库存情况及时下达销售通告单(销售发货单),通知仓库保管办理出库操作。

3.按要求及时通知财务开出销售发票;当月发票未开,则要进行统计以便跟财务对账。

4.填写并审核收款单,并核销往来账款。

5.能按条件准确快速找到相应的业务单,查询相应的销售明细账及销售统计分析表。

6.跟客户核对业务明细账,发现异常及时跟财务核对往来明细账,并在月底跟财务把往来账对清对平(也要跟仓库保管核对销售发出的数量)。

7.对应收系统管理功能,加强对应收款的管理,查明业务单据的报警情况,对应收款进行分析,预测某一段时间的收款等。

仓库部门在用友erp中的操作及要求。

库存管理(以下操作在库存管理模块中进行)。

一、整体流程:填写并审核采购入库单,根据需要做库存的盘点和仓库的调拨,根据发货单做销售出库单,审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单,最后月末结账。

(1)填写并审核采购入库单:点击采购入库单,生单参照蓝字到货单(如果是退货就是红字到货单)选到相应的到货单,输入实际的入库数量(可以等于或小于)保存,并审核。(可以选择批审,在弹出的界面先刷新,然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。)(2)库存调拨单:点击库存调拨单进入调拨单界面,点击增加,选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存,电脑自动生成其他出入库单。

(3)销售出库单生成:点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面,点击生成,在弹出的界面先刷新,然后依次点击全选、确认生成销售出库单;然后点击批审,在弹出的界面先刷新,然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。

(6)月结:全部业务完成后点击结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领。

1.仓库操作是以实物数量办理出入库手续,材料入库时,数量要对跟入库通知单相符(只能少不能多);材料出库时,要求相关人员按规定程序做完后,才能按领料单数量、规格给予发材料;产成品入库时,必须是经检验合格的,按检验单上的所规定的规格、数量办理入库;产成品出库时,必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品(销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程,并在用友软件中做相应的操作)。

2.随时查看仓库的台账,注意账实相符,发现不符,要及时汇报财务部,汇同财务部查明原因。

3.能按条件准确快速找到相应的业务单据,4.熟练查询出入库流水账,能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。

5.加强对库存数量的管理和控制,分析库存数量和周转情况。

6.跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。

财务部门在用友erp中的操作及要求。

一、成本会计。

核算管理(以下操作在核算管理模块中进行)。

(1)特殊单据记账(调拨单):点击进入特殊单据记账,先点击刷新,然后点击全选、记账即可。

(2)正常单据记账:点击进入正常单据记账,选择仓库和单据类型确认,先刷新,然后全选、记账即可。

(3)暂估成本处理:点击进入暂估成本处理,选择仓库后确认,然后点击全选、暂估即可(单到回冲,发票到了之后才要处理)。(4)填写假退料单(不是必须,有假退料的情况才要填写)。

(5)月末处理:点击进入月末处理界面,全选仓库(一般先选材料库)后确定即可,系统自动计算出入库成本,尤其是材料的出库成本。(6)计算出产品的成本,分配产品成本。

(7)月末处理:点击进入月末处理界面,全选仓库(一般是成品库)后确定即可,系统自动计算出入库成本,尤其是产品的销售成本。(8)购销单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单):根据实际生成上述单据,同类可以合成一张。

(9)月结:制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领。

1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核。

2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。

3、填制完相应的凭证,如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。

4、报出成本明细表。

5、与采购、销售、仓库核对账目,打印出收发存汇总表。

6、查询存货明细账并进行仓库分析(从金额的角度)。固定资产会计(以下操作在固定资产模块中进行)。

(6)打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账。

技巧:固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产,可以批量复制。往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账,往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等)。

(1)审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。

(2)制单处理(可以批量处理凭证)。

(a)供应商往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据,同类可以合成一张。

(b)客户往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据,同类可以合成一张。

(c)核销制单。

(3)往来会计收到采购或销售的单据后,填制好凭证后,将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。

现金银行(本模块用来查询现金和银行的日记账等)。

一、以审批的付款单据,付款,并填制相应的付款凭证,做完,交下面的会计进一步处理,如往来会计确认往来款,成本费用会计确定费用支出是否合理等。

二、根据银行收款情况填写收款单,交一份给销售部,并填制相应的收款凭证,做完,交下面的会计进一步处理。

三、每天结束,清点现金和银行余额,填写资金日报表,交一份相关人员。

总账(以下操作在总账系统模块中进行)。

(1)填制凭证:填制除业务外的凭证,如损益类的营业费用、管理费用、提现等。

(2)审核:换审核人(和制单不为同一个人)进入系统,进行审核凭证。

(3)记账(记账后出报表),所有凭证审核记账后,可以计算财务报表,录入账套号和报表的日期,系统自动计算。

(4)月结:需要其它模块全部结账,总账才可以月结。(5)进行财务分析,并编制财务报告。(6)年终全面资产清查,编制财务年报。

用友erp解决方案篇八

摘要:本文以用友erp沙盘为研究对象,以全国erp沙盘总决赛本科组方案规则为数据实例,分别从企业发展宏微观、企业模拟规则、企业运营实战等三个视角对企业沙盘模拟经营进行综合分析。通过收集整理数据规则与比赛结果数据的整合,利用excel、建立矩阵等方法建立数学模型,得出运营结论与经验的归纳,以便于高校erp教学的进一步推广应用,深化对企业财务、公司金融、公司战略等相关知识的理解。

关键词:erp沙盘企业模拟经营数学模型实战分析。

一、企业资源计划与用友erp沙盘简介。

(一)企业资源计划简述。企业资源计划(enterpriseresourceplanning,简称erp)是由美国gartnergroup公司于1990年提出的,是一个有效地组织、计划和实施企业的“人”、“财”、“物”管理的系统。企业的资源分为有形资源与无形资源。有形资源如人、财、物、产、供、销等资源,无形资源如企业的品牌、组织结构、知识、控制策略、检验方法等。企业资源计划就是对企业的有形资源和无形资源进行计划,以求在资源有限的情况下,做到利润最大、成本最低。

(二)用友erp沙盘简介。以用友软件公司开发的erp沙盘模拟为例,erp沙盘企业经营模拟是以企业资源计划基础为背景,虚拟一家生产型企业与其他企业进行竞争经营。其盘面按照制造企业的职能部门划分了不同的职能中心,包括营销与规划中心、生产中心、物流中心和财务中心。每个小组由五人组成,根据不同的职能分别担任总裁(ceo)、财务总监(cfo)、营销总监(cmo)、生产总监(coo)、采购总监(cso)。各角色分别承担了企业运营的所有关键环节:战略规划、市场营销、生产组织、采购管理、库存管理、财务管理等,形象地模拟了生产型企业运营的全过程。

(三)erp沙盘对于当今大学生的意义。erp沙盘强调主动性和积极性,目的在于培养学生综合运用已学知识亲自解决企业实际问题的能力,可以强化受训者的管理知识,训练管理技能,全面提高受训者的综合素质。

二、erp沙盘企业经营模拟规则分析。

(一)掌握沙盘模拟运营规则。运营规则往往以数据规则的形式呈现,我们依据近年来沙盘大赛规则数据的变动情况,将其分为每组规则中不变规则和常变规则。不变规则往往包括贷款的额度(通常为股东所有者权益的3倍)、贷款利息率、贴现率、库存拍卖折扣、市场开拓费用与周期、原材料单价等。常变规则主要为:是否有市场老大、厂房的类型、生产线的类型、原材料的种类、产品的成本与研发周期、iso认证费用等。

1.不变规则。不变规则中有许多数据都要求四舍五入或者向上取整,这对于公司模拟运营时财务成本的控制、减少利息费用起到了明显的作用,如表1所示。

违约金与库存拍卖在运营中应尽可能避免,否则会对公司盈利产生不好的影响,违约往往是订单没有按期交货、卖库存一般在紧急解决现金流或交订单时会使用,属于被动情形不可控。控制财务成本在贷款、贴现方面用处很大。以贷款为例,长贷的利息是10%,因此本年度贷款14w与贷款10w来年都只收取1w的利息,倘若贷款15w来年就收取2w的利息,由此可见贷款15w是不合适的。

通过运用表2的使用技巧,我们便可以在公司运营中控制好财务成本,若息税前利润不是4的倍数+1,可以多贴现10w增加现金流用贴息抵消所得税。

2.常变规则。

(1)有无市场老大。市场老大即上一年度在某个市场取得销售额总和最大的企业,下一年度它在取得老大的市场对于所有产品都有第一个选单的机会。因此规则中有无市场老大对于比赛有着很重要的影响。有市场老大一般意味着开局以长贷为主力以求取得市场老大的位置,后期在广告与产量上取得先发制人的优势,没有市场老大,则要重点考虑市场情况决定长短贷的运用以及生产线的布局。

(2)厂房的类型。不同的厂房买价、售价、租金、所能容纳的生产线不同,厂房有租和买两种形式。租厂房节省现金流但受租金费用的影响,在运营初期对所有者权益的影响极大。买厂房在企业运营初期对于控制所有者权益有很大的作用,从而影响下一年的可贷款额度。

(3)生产线类型。在规则中分析生产线也是不可或缺的一部分。生产线分为超级手工线、租赁线、自动线、柔性线。超级手工线对于在开局初期快速拓展生产线、抢占市场老大具有很明显的效果,投资建线的成本也相对较低,缺点就是生产速度慢,线过多会占用厂房空间。在生产过程中也可以紧急应对订单数过多的情形。由于超级手工线维修费、折旧费都相对较低,在使用时的潜力也是不可忽视的。租赁线无需投资建线,可以快速拉动产能,也是抢夺市场老大提高销量的利器,但是在年底需要承受极多的维修费用,在利润效率上远低于柔性线与自动线。自动线属于性价比最好的生产线,倘若可以生产利润较高的产品,自动线无疑是最合算的。柔性线投资成本高,维修费也相对较高,但可以随意转产,降低投放广告的压力,在选择订单上更灵活,但同时还应提前多订一些原材料。

(4)产品的分析。对于规则中的产品参数,重点关注产品的开发周期、原材料构成以及直接成本。开发周期往往决定了生产产品的时间,未开发完成的产品不得加工生产。此外重点关注产品的原材料构成中是否含有产成品,倘若含有产成品,该产品相当于加工了两次,占用了两次生产线,因此应将该产品的直接成本除以2进行分析,同时对于原材料构成中含有产成品的产品往往要考虑现金流。在经营初期不能为了生产含产成品材料的产品而过多的库存产成品,否则会影响利润的提高。

(5)企业模拟综合分数分析。企业模拟的经营与发展不单单追求所有者权益最大、净利润最高,还需要综合考量企业发展的各个方面,量化成综合的分数。6年经营结束后,将根据各队的综合分数进行排名。综合分数=所有者权益×(1+企业综合发展潜力/100)-罚分。如表3所示。综合分数往往在企业运营的第六年起到关键作用,所以需要重点关注企业综合发展潜力表的系数。最后一年在追求所有者权益最大化的同时还需要考虑提升综合发展潜力总值。表4为综合分数测算矩阵:

用友erp解决方案篇九

管理学院。

电子商务0903。

李俊。

0902110325。

2013年1月13日。

erp即企业资源管理计划,实在先进的企业管理思想基础上,应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。.是一个由原料供应信息,产品需求信息,产品制造信息,产品销售信息,消费者反馈信息,构成的一个封闭的信息环,这样可以更快的适应市场的变化,及时调整产品结构以适应市场的变化。根据此特点我们对用友erp软件进行了两周的上机实际演练实习。

用友erp是时代发展的产物。在未来的社会,交易分工越来越细,经济的发展不会停滞不前,erp系统软件也将是飞速发展。这些都要求我们要与时俱进,不断提高专业知识和素质,适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求,成为社会上真正有用的人才。

一、实习目的实习是一项综合性的、社会性质的活动,是一个由学校向社会接轨的环节,是学校学习向社会工作转型的一大模块。erp上机操作实习就是通过构建企业运作的虚拟环境,让我们在虚拟环境中运用已经掌握到的专业知识,进行企业的仿真演练,熟悉企业的运作。

通过此模块的erp上机演练实习,提高动手能力,在实践过程中发现其不足,然后反馈到学习中去,提高自己的能力,在实践中检验和巩固专业理论知识。在此实习中提高自身的综合素质能力,认识和了解erp体系模块的运用及操作,知道了erp的基本思想,并熟练的掌握erp软件的操作。在此实习中,有效的把在校所学的理论知识和实践结合,使我们熟悉现在连锁企业的信息系统。

学习连锁企业经营管理方面的专业课打下坚实的基础。更为我们以后的在工作中打下良好的基础,做好充足的准备。

二、实习内容。

通过上机实际的掌握用友u8软件的系统管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等。在erp软件的操作中以突出实战为主导思想,以一个企业单位的经济业务为原型,重点介绍了信息环境下各项业务的处理方法和处理流程,并提供了实验准备帐套和结果帐套,每个实验既可以环环相扣,也可以独立运作,适应了不同层次的学习需要。

在erp的系统管理中能够系统地学习系统中库存管理管理的主要功能和操作方法,掌握在系统管理中设置用户,建立企业帐套和设置用户权限的方法,熟悉帐套输入和引入方法;在采购管理中能够掌握采购业务的处理流程和处理方法,深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务;在销售管理中能够掌握能够掌握采购业务的处理流程和处理方法和处理步骤,深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统、与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理采购业务和与销售相关的其他业务;在库存管理中能够掌握初始设置、各种出入库业务、盘点业务和一些特殊业务,进而了解库存管理与采购管理、销售管理、存货核算模块之间的关系,加深对库存管理的认识,了解企业中库存管理方面的重要作用;在存货核算中掌握存货核算中的存货核算的初始设置、暂估成本的录入、单据记账和特殊单据记账、存货期末处理等,知晓存货核算与其它模块的关系,加深对存货核算的认识,知道企业中存货核算的基本方法和步骤,以便为成本计算提供精确的数据;在期末处理中能够掌握供应链系统的月末处理的方法、月末凭证的生成与查询方法,以及帐表的查询方法。

三、实习总结。

解决问题的能力。一方面又认识到自身的不足,需要不断提高自己的专业知识、管理知识等,而这一切的提高,都需要通过以后不断地学习才能达到。

通过这次实习还对erp形成正确的观念。erp的核心能力在整合,企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道,提高执行速度,降低信息处理的成本,大幅度提升竞争力;之后,可以再藉erp来提升决策管理的能力。在执行方面,只要把数据整理清楚,把单据内容正确地录入,erp的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。erp将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理,因而强化了事前稽核的功能。据此,erp的实施是一项系统工程,是一个总体规划、突出重点、分步实施的过程,企业通过erp项目可以帮助规范管理,加强执行能力,更充分地利用现有资源提高工作效率。

用友erp解决方案篇十

用友erpu8.72是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上,针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。该软件对企业整合八大核心业(财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、销售管理、决策管理、行政办公管理、人力资源管理),使企业能轻松掌控业务的所有环节,实现驾驭变化。

在机房利用用友erpu8.72软件,以中良公司业务操作流程为案例,进行实训,现将实验中发现的问题及操作体会,报告如下。

(一)电脑基础设置在运用用友erpu8.72软件时,要具备适合的安装环境,包括windowsxp系统,iis安装组件,以及sql20xx基础环境的配置。

(二)系统管理和基础设置。

在基础设置中,我们以北京中良贸易有限公司为例,建立帐套,进行帐套管理及业务的处理。在系统设置中,根据业务需要启动了下列几个模块:

采购管理:进行公司的采购业务管理,包括进货,入库等项操作。销售管理:销售订单货物,生成单据,货物出库等。库存管理:对货物进行盘点,账目核对,及时清点等。存货核算系统:及时核算存货数量应付、应收系统:支付和回收货款,及时进行会计核算业务。

(一)基础设置。

功能分析:

基础设置板块,主要处理的是公司业务的前期基础准备工作,将于业务有关的信息,统一录入到数据库中,统一进行管理,如供应商,客户等信息管理,赋予各个部门职员权限,方便进入系统中进行管理,及时查询各类信息,减少数据存储的冗余,方便进行管理。

在存货档案中提前对存货分类,方便在货物采购,入库时,灵活调取商品信息,进行会计科目灵活核算。

流程具体操作:

基础设置模块,主要是进行前期档案管理及设置工作,在此主要进行的工作是。

1、以帐套主管身份进入企业应用平台,在基础设置中添加部门信息,并且录入对应的职员档案。

2、分别录入客户和供应商信息,进行供应商和客户信息管理。操作步骤:基础设置-客户档案-增加录入,在供应商档案中添加供应商信息。

3、进行存货分类和档案管理,包括计量单位,计价方式,交易及付款方式的设置等。

(二)采购管理。

功能分析:

采购管理模块主要是由供应商到本公司的业务流程整合。需要运用采购管理系统,库存管理系统,存货核算系统和应付款系统,连续性操作。通过将在业务进行产生并取得的各项单据汇总到数据库中,从制定采购计划,制作请购单,向供应商发出订单,到商品入库时产生的入库单,生成商业发票等单据的便捷处理,减少了以往纸质单据的堆叠,提高了单据传递的效率。

流程具体操作:

在采购管理模块中,首先录入起初数据及核算方式。然后根据业务要求,录入请购单并审核,当供应商同意采购请求时,根据修改后的采购价格,直接或拷贝录入采购订单并审核,货物到达后,经检验审核,由财务部门人员进入该板块,拷贝或录入采购订单形成专用采购发票,在采购结算以后,打开存货核算系统,确认采购成本,生成记账成本通过应付款系统,审核制单。(如图1)。

采购业务简单流程图。

(三)销售功能模块。

功能分析:

销售管理模块主要是处理企业和客户之间的销售业务关系,包括受托代销业务,零售业务,分期收款销售业务,直运销售生成出库单,处理退货情况等等。运用该模块,通过对销售管理系统,库存管理系统,存货核算系统和应收款管理系统,可以及时查询商品的销售和库存信息,掌握顾客消费情况,了解销售动态,并查询订单,处理订单业务。

流程具体操作:

以普通销售业务中的案例3为例,具体业务流程操作如下:

1、本企业在收到北京王府井订购单时,打开销售管理系统,填制并审核销售订单,根据销售订单生成发货单。

2、打开库存管理系统,自动生成销售出库单,审核。

3、在销售管理系统中,开具销售并复核、填制代垫运费单并审核。

4、应收款管理系统:应收单和其他应收单审核并制单。

(四)库存管理。

功能分析:

库存管理模块主要处理的是货物的调拨和盘点业务。运用该模块,可以进行货物的周转,和加强对货物库存管理的控制,该模块结合存货核算模块可以对商品及时进行查账,并进行账目核对。

流程具体操作:

以商品调拨业务为例,操作流程如下:

1、打开库存管理模块,单击模块中的调拨单的显示和打印默认模板并进行修改,在表体中增加件数、库存单位。

2、进入库存管理系统:填制并审核调拨单(将库存单位改为“只”)、审核“其他入库单”和“其他出库单”。

3、打开存货核算系统:打开特殊单据记账(选调拨单,并选择“出库单上系统已填写的金额记账时重新计算”)。

若进行盘点业务时,则只需在库存管理系统中,填制并审核盘点单,根据盈亏或盈亏系统自动生成其他出入库单并审核。

(五)存货核算。

功能分析:

存货核算模块主要处理的是存货价格及结算成本,根据单据记账根据,两项主要业务。用户可以根据市场或定价需要,调整货物价格,进行修改,并记账处理。

流程具体操作:打开存货核算模块,单机特殊单据记账,选择“出库单上系统已填写的金额记账时重新计算”、“包含未审核单据”、“包含未开发票的出库单”。

(六)期末业务处理。

功能分析:该模块是对整个供应链的整合,对整个业务流程的整合,包括对采购管理,销售管理系统,库存管理系统的月末结账,对应收应付系统的期末处理和总账系统的期末处理。系统的'完成整个供应链系统的业务流程操作。

流程具体操作:

才别对应打开各自的子功能模块,对未审核的各种应收,应付,收款,付款等单据进行审核制单,进行系统结账。

用友erpu8.72的是上机实验流程操作,让我充分体会到企业应用管理信息系统后的便利性,通过将整笔业务数据上传数据库,避免了数据的冗余和传递过程中的可能出现的错误性,大大提高了业务操作流程的效率,对于供应链一体化企业的相互合作有着重大的作用。在实验操作中也遇到了一些问题和因此产生的体会如下:

客户订单销售部门1、会计帐套的引入和输出问题:在建立帐套时,由于没有将数据源连接到本地机导致数据源不匹配,帐套信息不完整,以至于在后续模块操作中,无法获得有用信息。而在输出过程中,由于没有检查输出目录,导致找不到输出文件。

2、用友erpu8.7的使用,涉及到很多会计电算化核算知识,由于对会计基础知识的不牢固性,产生些错误,比如,会计科目设计错误。

3、由于整套系统作为一个供应链系统出现,需要对整套业务流程操作清楚方可完整的进行下去。这需要把前期的基础工作做好,才可能顺利的进行下一步的操作。

业务的处理是项繁琐而细致的过程,在使用用友erpu8.7软件过程中,任何细小的纰漏都有可能导致整笔业务的错误,而且每笔业务与下笔业务环环相扣,形成完整的供应链链条,需要我们的持之以恒,这些都提醒着我以后不管在学习还是工作当中,都要细心有序,耐心的处理好每一件小事,脚踏实地的持之以恒,方能做成一件事情。

用友erp解决方案篇十一

客户项目经理:日。

期:用友项目经理:日。

期:

1、项目回顾。

1.1、实施主要阶段。

1、项目的实施周期。

2、项目实施经历的主要阶段。

xxxx集团有限公司业务erp系统实施项目从xx月xx日启动至今历时1个半月左右,在xxxx集团有限公司与xxxx有限公司双方领导的大力支持和关心下,xxxx公司咨询实施顾问和xxxx集团有限公司erp项目组关键成员辛勤努力,先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务,各阶段工作基本按计划完成。

1.2、系统应用模块。

1、系统上线成功应用的模块a.销售b.库存c.存货。

通过双方项目组1个半月的共同努力,xxxx有限公司erp系统于xxxx年xx月xx日正式上线。目前xxxx有限公司各相关业务部门已开始全面应用用友erp系统的xx、xx和xx等子系统来完成日常管理工作。

2、项目总体评价。

2.1、是否达到项目预期目标。

建议描述内容提要:

项目验收小组一致认为,系统运行稳定,计算数据准确、信息传递及时,实现了最初确定的实施目标:

1)建立了共用资料(供应商资料和存货资料)子系统,对备品备件等物。

料实行统一编码,分仓库管理,保证了仓库库存的实时掌握并供有关部门查询。

2)通过销售系统的实施,实现了发货单的机打,和销售订单的数量控。

括格式调整、数量合计大写、提货人、车号和订单余额,等自定义信息,使用了较多的触发器和自定义函数,基本实现了客户的个性化需求。

信息化奠定了基础创造了条件…………。

同时,项目验收小组一致认为,xxxx有限公司erp系统的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来,并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程,在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范,并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。

2.2、项目成功的原因。

实施项目的成功得益于以下几个方面:

3)用友erp系统是成熟软件,适用于工业行业;

4)xxxx有限公司各业务部门对项目组工作的积极配合;5)xxxx软件技术有限公司具有专业水准的顾问队伍。

3、项目验收。

综合以上各方面因素,项目验收小组认为xxxx有限公司erp系统实施达到了预期效果,符合xxxx有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求,同意接受该软件系统投入正常运行,至此该项目的实施工作基本结束,同意对该项目验收。

一如既往地为xxxx有限公司提供技术支持服务。按照合同规定,系统启用后进入运行维护阶段,用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

如果您在用友erp软件应用中遇到任何问题或疑问。

请致电我们的客户服务热线:xxxx-xxxxxxxx我们将竭诚为您服务!

验收签字。

xxxx有限公司代表。

__________________________。

****年**月**日。

邢台中天软件技术有限公司。

xxxx软件技术公司代表。

____________________________。

****年**月**日。

用友erp解决方案篇十二

近日,为期三天的神舟软件物资业务系统培训研讨会在京召开,来自航天、航空各个院的近90位业务代表参加了本次培训研讨会,据悉该系统以炎黄盈动awsbpm平台进行开发,为炎黄盈动“火聚”合作伙伴计划又添新硕果。

2006年神舟软件与炎黄盈动达成战略合作联盟,采用awsbpm做为该系统核心支撑平台,成功研发了型号物资管理信息系统。该系统满足了军工质量要求的严肃性、各单位之间信息沟通的需要、控制物资信息维护成本、全面提升物资体系的管控能力的各项要求,通过在航天科技集团各院的实施,给集团型号物资管理、控制等方面都带来了明显的效益。

神舟软件物资业务系统的成功搭建与应用,为我国军工领域物资管理信息化建设提供了强有力的支撑,作为该系统底层架构的提供单位炎黄盈动,为合作伙伴提供的aws平台产品及技术咨询和培训服务得到了神舟软件的高度认可。神舟软件事业部总经理李涛博士表示“无论是在遵循航天高质量要求的业务流程设计和执行监控,还是在保证软件系统能快速适应组织和流程变化方面,我们都能迅速满足客户近乎苛刻的要求,我们因使用了aws平台而将这些看似难以克服的技术障碍化于无形!炎黄盈动作为我们的长期战略合作伙伴,将一起为航天信息化建设贡献力量!”

自2005年,炎黄盈动正式启动“火聚”合作伙伴计划,该计划旨在以aws开发平台为媒介,汇聚各个层面合作伙伴,通过分工合作打造bpm领域的产业生态链,共同推进bpm产业和应用的发展。

用友erp解决方案篇十三

企业与客户、伙伴及供应商的每一次互动都会增添新的数据轨迹,根据专家的预测,在若干年内,企业网络与数据库中的信息储存量将超过100tb。

造成这种数据爆炸的一大源头即全球在线交易量的激增。在线交易的快速成长簇生了对与后勤办公室系统之间更好协同的需求。it集成商也开始致力于整合多个关键系统,比如企业资源计划(erp)、客户关系管理(crm)与传统的电子商务解决方案相集成。

通过平台整合,例如支付处理等动作都能通过自动化交易系统而得到大幅的改善,同时加强企业在内部及外部(商业伙伴与客户)之间共享信息的能力。

在线支付与汇聚。

如今b2b及b2c领域的在线支付手段已不再局限于简单的信用卡交易。新技术推动了多种在线支付服务方式,客户在支付过程中也无需再暴露信用卡或银行帐号。研究表明,通过非集成系统来处理订单的人力成本介于5美元至16美元之间,这一成本不可谓不高。而如果将erp及crm与支付处理系统相集成,不但可以降低订单处理成本,而且对企业整体运营成本及竞争优势都有助益。

比如某家优秀的在线零售商就通过降低物流成本而将销售额提高了40%,因为他们知道,物流成本在客户眼中也是一大重要的考虑因素。

此外,当基于网络的支付流程与erp及crm相集成后,企业更可实时、跨渠道地收集到诸如网络流量、销售报告、可用库存、促销和物流等富有价值的信息。比如以下流程就是将电子商务与erp集成后的一种典型处理方式:

电子商务订单流入;。

客户的信用卡授权支付,但尚未扣款;。

电子商务系统验证信用卡身份,如无问题,订单会自动发送到erp系统中;。

erp系统检查该客户有无逾期未付的货款,如没有,则订单会被发送到物流部;。

erp系统生成发票;。

信息回传到电子商务系统,从客户信用卡中扣去货款,然后自动发货;。

这一方式不但将最重要的内部商业流程加以简化,提供了同时处理大量交易的能力,并且还通过高度的用户互动,加强了客户关系。

在当前信息时代的背景下,企业如能有效将原始数据转换成可用信息,改善日常流程的运作,就可获取巨大的竞争优势。将电子商务与erp、crm等关键系统相集成,是一种提高部门之间的协同,增进客户服务,加强与关键参与者之间沟通的绝佳方式。但在实施过程中,也要注意到在升级现有系统,协调it团队等方面的问题,并审慎选择一家具备丰富实施经验的系统集成商。

用友erp解决方案篇十四

在学校领导的支持下,文科部骨干教师于2014年10月,参加了由用友软件公司培训部举办的的“用友erp-u8管理软件”培训,于2014年11月参加了用友erp管理工程师的考试,并于2015年1月取得了合格证书。这次培训学习的目的是为促进学校实验教学开展、提高师资队伍的能力和水平,丰富教学手段,为学校的教学评估提供有力保障,使参加培训的教师更深入掌握用友erp管理软件的业务处理知识。培训中我们被培训方认真负责的态度深深地吸引,积极热情地学习知识、增强技能,收到了良好的效果。回顾刚过去两个月的培训,点点滴滴历历在目,使我们感受颇深,受益匪浅,现总结如下:

一、培训内容。

用友erp管理工程师考试分为两大部分:理论部分和操作部分,理论部分的题型有单选、多选、判断,操作题考核应试者对总账、报表、薪资、固定资产等模块的实际操作水平,因此本次培训从理论和操作两方面进行。

1、理论培训。

erp(企业资源计划)是在先进的企业管理思想的基础上,应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。erp是一种可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。它在企业资源最优化配置的前提下,整合企业内部主要或所有的经营活动,包括财务会计、管理会计、生产计划及管理、物料管理、销售与分销等主要功能模块,以达到效率化经营的目标。

2、上机培训。

用友erp-u8是用友公司在总结近18年经验并分析全国50多万家客户反馈信息的基础上推出的新一代系统软件,该版本之前的数据都可以升级到本系统中。这次培训主要介绍总账、ufo报表、工资管理、固定资产管理和应收应付款管理。在培训与学习过程中,因为有些老师刚刚接触erp-u8系统,所以大家充满了新奇感,上课都认真听讲、勤于思考,对于实际操作的机会也非常珍惜,积极踊跃地操作练习。通过培训,老师们深刻体会到了用友erp的便捷之处。

二、培训体会。

这次的培训我们主要以操作软件为主,内容不是太多,但过程比较的繁琐,一不小心就会出错,后面的程序就做不下去了,整套账就处于瘫痪状态,所以我们要认认真真的做,不能漏掉一个最小的环节,这样我们的账才能做得顺利。通过这次的实训课程,让我们懂得了实践的重要性,实践可以提高我们的动手能力和操作能力,同时也能很快的发现错误的来源;其次,一定要有足够的耐心和细心,会计这门学科是非常严谨的,所谓是一步走错,全盘皆输,所以会计软件同样很严谨,我们要做到严谨和严密。

三、培训建议。

会计专业教学中应突出技能教育,真教实练,上岗工作零适应期。在教学内容的课时分配中,应充分给实践性课程留足时间,强调职业资格证书教育,加重就业砝码,强化实训环节,加强校企合作。适应中职特点,改革教学方法和教学手段,突出学生自学能力培养,在教学方法上提倡教师根据自己的专业特点选择不同的教学方法来组织教学。具体做法:一是完善教学课程体系建设,增加教学亮点。二是学生培养方向与社会需求接轨。三是为学生打造全国就业通行证,加大就业机会。

这次的培训让我们懂得了财务软件的广泛应用,方便了我们的工作和生活,使自己的专业知识更加的充实,能更好的适应这个信息化的社会。今后应进一步加强用友erp-u8软件的学习,并熟练地运用到实际工作中,更好地为会计专业的建设贡献自己的力量。

用友erp解决方案篇十五

一、实验。

二、实验三:业务二和。

三、实验四:业务二和。

三、实验五:业务一和二。

实验一系统管理与基础设置。

注册系统管理:“开始”—“程序”—“用友erp-u8—系统服务”,启动“系统管理”。

单击“系统”—“注册”,打开“登录”对话框。

增加操作员:菜单“权限”—用户,进入“用户管理”窗口。单击工具栏上的“增加”按钮,打开“增加用户”对话框,相继增设“骆崇俊、“李平”和“何霞”3名操作员的相关信息。

建立账套:在“系统管理”窗口中,执行“账套”—建立,打开“账套信息”,进而录入账套信息。

用友erp-u8供应链实习总结。

一、实习时间:2010年12月27日-2011年1月5日。

二、软件简介:

用友erp-u8是企业级解决方案,定位于中国企业管理软件的终端应用市场,可以满足不同的竞争环境下,不同的制造,商务模式下,以及不同的运营模式下的企业经营。提供企业日常运营,人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。

用友erp-u8是一个企业综合运营平台,用以满足各级管理者对信息化的不同要求;高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息,辅助企业制定长远发展战略;为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况,帮助进行各种事件的监控,发现,分析,解决,反馈等处理流程,力求做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境,易用操作方式有效地履行其工作职能。

三、实习内容:

(一)启动系统管理,以“admin”的身份进行注册。

(二)增设三位操作员:([权限]—[操作员])001黄红,002张晶,003王平。

(三)建立账套信息:([账套]—[建立])。

1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2003年6月。2.单位信息:单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为31022564372183.核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄红”。

(四)分配操作员权限:([权限]—[权限])。

操作员张晶:拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。

操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限.。

各系统的启用:

(一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。

(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。)

定义各项基础档案:

可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。

(一)定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心。

制造中心下分:一车间、二车间。

营业中心下分:业务一部、业务二部。

管理中心下分:财务部、人事部。

(二)定义职员档案:李平(属业务一部)、王丽(属业务二部)。

(三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜。

(四)定义客户档案:

定义存货分类:

原材料——主机——芯片。

——硬盘。

——显示器。

——键盘。

——鼠标。

产成品——计算机。

外购商品——打印机。

——传真机。

应税劳务。

定义存货档案:

0071600k打印机打印机台17外购,销售。

008运输费应税劳务千米7外购,销售,劳务费用设置会计科目:

应收帐款,预收帐款设为“客户往来”

应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”

选择凭证类别为“记账凭证”

定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算。

定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号为76584898定义仓库档案:

定义收发类别:

正常入库———采购入库。

———产成品入库。

———调拨入库。

非正常入库——--盘盈入库。

———其他入库。

正常出库———销售出库。

———生产领用。

———调拨出库。

非正常出库———盘亏出库。

———其他出库。

用友erp供应链管理系统。

实验。

学号:姓名:年级:2008级学院:管理与经济学院系别:信息管理系专业:信息管理与信息系统实验日期:报告日期:

一、实验目的。

通过软件结合教材体验用友erp供应链管理系统的基本功能,熟练掌握其功能特点及应用方式,提高信息化环境下的业务处理能力。

二、实验要求。

总的来说,用友的学习要求我们系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法,并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。

供应链基础设施:要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法,熟悉帐套输出引入的方法。

对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算,要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤,深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统,与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等,并生成凭证。

三、实验内容。

以用友erp-u8.72为实验平台,以一个单位(北京中良贸易有限公司)的经济业务贯穿始终,分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下:

(1)供应链基础设施:系统管理(账套管理、账管理、操作员及其权。

限的集中管理);业务基础设置;财务基础设置。

(2)采购管理:采购系统初始化;运用采购管理系统对普通采购业务、受。

托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理,并及时采购结算;采购特殊业务。

(3)销售管理:销售系统初始化;运用销售管理系统对普通销售业务、销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等进行处理;销售帐表统计分析。

(4)库存管理:调拨业务;盘点;其他业务。

(5)存货核算:存货核算的价格及成本处理;单据记账。

(6)期末处理:期末处理的作用及方法等;帐表查询及生成凭证。

三、实验过程中遇到的问题及解决方案。

在试验过程中,我遇到问题最多的是第三章——销售管理,总的来说遇到问题及解决方案可归纳如下:

1、由于需要录入的单据较多,所以有时只要忘了审核其中某一张单据,就会导致在“制单处理”——“现结制单”一步时没有现结制单生成,或者是没有凭证生成。所以只有审核后的应收单或收款单才能制单。

2、每次试验开始前设置会计期间是不能遗忘的步骤,如果操作日期与账套建立日期跨度超过3个月,则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作。如果会计期间设置不对,还会影响单据查询的操作。

3、由于销售发票自动生成的应收但不能直接修改,有时发现之前有录入错误需要修改,则必须在销售系统中取消销售发票的复核,单击“修改”、“保存”和“复核”按钮,根据修改后的发票生成的应收当就是应经修改后的单据了。

4、如果需要删除已经生成的单据或发票,必须先删除凭证,然后在“应收单审核”窗口中取消审核操作,通过执行“应收单审核应收单列表”命令,在“应收单列表”窗口中删除。

5、存货核算系统必须执行正常单据记账后,才能确认销售成本,并生成结转销售成本凭证。

6、销售专用发票的生成,通过手工输入自然没问题,但是有时由于操作不当,不能参照发货单自动生成。

四、实验收获体会。

通过一学年对用友供应链管理系统的学习,我对它的功能特点、操作方法等有了深刻的认识。09到10学年上学期,我们主要对erp财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的进行了具体的上机实践操作;09到10学年下学期我们主要对erp供应链管理系统中最重要和最基础的采购管理、售管理、库存管理、存货核算4个子系统进行了上机实践操作。

我对各管理系统与供应链系统的其他子系统,与erp系统中的相关子系统之。

间的紧密联系和数据传递关系。

每一堂课对书中的实验,我都确实动手录入和进行了实际操作,亲身实践后,我的总体感觉是,很多实验前面进行了很多单据的相关操作后,为的就是最后生成一张凭证,实验操作的过程进展的也并不总是那么顺利,只要稍有失误,如漏了其中某一步骤,就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的,更不用说是开发这个系统的人了,进行每一步操作都要谨慎小心。虽然有几节课上的几个实验我都没能一次性做出结果,但是经过再三的努力,我总是能靠自己的最终实现对其整个过程的操作。

再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。用友erp—u8企业应用套件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上,针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计。学习用友这门课程大大提高了我在信息化环境下的业务操作能力。了解了企业资源计划系统的先进管理思想,掌握了和系统相关的实用技能。

此外,我还在自己的电脑上实践了用友的安装,卸载等过程,感受一言难尽,我深知自己所知道的还是太少,需要学习的是那么多。虽然对于用友软件不能像老师那样很好的精通,但是我也算是了解了它的用途和功能他带你,并掌握了其应用方式。

这学期的用友学习是充实而愉快的,当然,这和老师您的悉心指导和耐心教授课程是密不可分的。总的来说,我觉得自己本学期对用友学习以及上机实践操作完成的还是比较圆满的。

用友erp解决方案篇十六

库存管理操作流程。

1、采购入库单操作。

1.1操作界面打开。

库存管理-入库业务-采购入库单。

图11.2界面功能说明。

图2过滤条件,录入的越多定位就越精确。然后单击采购到货单页,再单击“过滤”按钮,选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框,就会显示该请检单中的物料,可以选择本次要参照的物料。在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库,如果物料有批号需要录入“批号”,最后单击“确定”按钮(图3)。

图3在生成的采购入库单中修改本次入库数量,正确无误后点击“审核”按钮(图4)。

图41.2.2修改:如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮,就可以进行修改操作了,完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图5。

2、产成品入库单操作。

2.1产成品入库单打开。

库存管理-入库业务-产成品入库单。

图62.2界面功能说明。

2.2.1新增:当打开界面时产成品入库单处于查询状态,新增时单击“增加”按钮(图6)。表头蓝色字段是必输项,表体中要选择本次输入的产成品、数量,批号、是否保税等栏目如果有,需要录入。

2.2.2审核:车间新增的产成品入库单后,由仓库人员根据本次接收的数量,对产成品入库单进行“修改”并“审核”。

图7说明:半成品的入库也在产成品入库单录入。

对已经入库的不合格品,可以作一张红字的产成品入库单,操作与蓝字产成品入库单相似,只是在新增后选择“红字”单选按钮。

3、其他入库单操作。

图8该单据的“新增”和“审核”操作与产成品入库单相似。

4、销售出库单操作。

4.1销售出库单打开。

库存管理-出库业务-销售出库单。

图94.2界面功能说明。

图10击“生单”按钮,在选择发货单界面中过滤出发货单,操作同采购入库单的生单操作。

图11。

5、材料出库单操作。

图12。

6、其他出库单操作。

图13。

7、调拨单操作。

库存管理-调拨业务-调拨单。

图147.2界面功能说明。

7.2.1新增:打开界面时调拨单处于查询状态,新增时单击“增加”按钮。表头中参照录转出、转入仓库;表体中参照录入存货及数量即可。

7.2.2审核:调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。(图15-16)。

图15。

图16。

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心得体会是对自身在某一方面的经验和领悟的总结,是对自我认知的一种体现。心得体会需要简洁明了,选择恰当的词语和句式,避免冗长和啰嗦的表达。以下是一些写心得体会的经
通过报告,可以帮助读者全面了解研究或调查的情况,并作出相应的决策或行动。在写作中,要注重语言的准确性和简洁性,避免使用过于复杂的词汇和句子结构。这份报告充分考虑
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总结应该注重事实、数据,避免主观臆断,保持客观客观。总结可以采用定性和定量相结合的方式,更全面地反映情况。以下是小编为大家收集的总结范文,希望能给大家写总结提供
错误总结是提升工作能力的重要途径,我们应该及时总结工作中出现的错误,避免再次发生。如何进行有效的演讲总结是我们思考和成长的桥梁,每一篇总结都是我们智慧的结晶。思
计划是我们对自己或团队工作进行全盘考量和规划的重要工具。制定计划时,可以借鉴他人的经验和做法。"小编整理了一些关于计划的经典案例,希望可以给大家带来一些思考和启
每一次总结都是一次机会,可以指引我们更好地前进和发展。在撰写总结时,要重点关注自己的成长、进步以及存在的问题和不足。通过阅读这些总结范文,我们可以更好地理解总结
阅读不同类型的文章可以拓宽视野,丰富自己的知识储备。怎样才能撰写一份引人入胜的工作总结?小编为大家精心搜集了一些总结的优秀范文,供大家阅读和借鉴。诉讼代理委托书
灵活性是一个好方案的重要特点,能够应对变化和不确定性。方案的制定需要有明确的目标和指标,便于后续的评估和改进。我们搜集了一些成功案例和创新方案,希望对大家有所启
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通过总结,我们可以发现自己的优点和长处,并加以发挥和利用。总结应该客观地反映自己的工作和学习情况,不应夸大或低估自己的表现。小编为大家准备了一些优秀的总结案例,
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方案的有效执行需要各方的积极参与和有效协作。方案的制定需要综合考虑各方面的因素,以确保整体的效益。实施方案需要有良好的风险管理和应急预案,做好各类问题的应对准备
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总结可以帮助我们回顾过去的经验,为未来的发展提供借鉴。总结要注重个人思考和体验,才能有更好的收获。通过阅读这些总结范文,我们可以更好地理解总结的目的和要点。办公
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演讲稿需要充分准备,包括主题的选择、观点的论证和语言的组织。列举实例、调动听众情感、运用幽默等方式可以增加演讲稿的效果和吸引力。以下是小编为大家收集的优秀演讲稿
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