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最新财务专员的工作(汇总20篇)
  • 时间:2024-01-13 22:56:33
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最新财务专员的工作(汇总20篇)

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最新财务专员的工作(汇总20篇)
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环保总结可以帮助我们总结环境保护工作的经验,提出改进措施,保护生态环境。总结时应该注意哪些常见的错误和误区?这里列举了一些行业领先者的总结案例,希望对您有所启发。

财务专员的工作篇一

一、进一步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的审批流程,层层把关,当然,这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把···严格借支,节约费用,7天冲账的'优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度,需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月x日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付规划。

三、配备财务人员:财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付规划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:至少配备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管会计一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核,会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,进行现金银行查询,这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙,月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的情况,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。由此,财务管理更加规范,流水化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况,便于董事长统筹安排和临时资金调配。

五、日常工作:认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。

六、其他:配合其他部门完成公司交给的其他工作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长规划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

财务专员的工作篇二

职责:

1、负责公司每日现金盘点与存现;。

2、日常备用金的使用情况与汇总报账;。

3、公司日常费用报销;。

4、协助公司领导监控公司成本费用状况,为公司节省成本,创造效益;。

5、完成上级分配的各项任务;。

6、统计员工每月业绩,协助领导按时发放工资。

岗位要求:

1、仅生,形象气质佳;。

2、大专以上学历,财务、会计等相关专业毕业;。

3、1年以上工作经验,欢迎财会专业的应届生;。

4、工作细心,责任心强。

财务专员的工作篇三

职责:

2.严格掌握费用开支范围和开支标准,审核各类报销单据;。

3.全面负责分校核算、预算及税务管理,按时报送各类财务报表、管理报表;。

4.负责公司往来债权债务账目的定期检查核对;。

5.负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台帐;。

6.妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料,并定期立卷归档;。

7.完成上级主管交办的其他事项。

岗位要求:

1.财会管理,会计专业应届毕业大学生;。

2.能熟练使用excel、word、金蝶;(熟悉金蝶k/3cloud优先);。

3.具有良好的组织协调沟通能力;。

4.积极上进,学习进取,责任心强,并具备良好的团队合作精神。

财务专员的工作篇四

3、根据公司经营范围录入凭证、处理账务、编制财务报表;。

4、负责公司收入、成本、代收款、摊销计提等等方面的财务处理;。

5、日常销售发票开具,税务报账清缴,员工社保核实清缴,月/年度财报统计。

6、负责银行、财税、工商等相关工作业务办理。

7、具有良好的沟通表达能力、团队合作精神,抗压能力强。

财务专员的工作篇五

2、审批财务收支,审阅财务报告和会计报表。

3、协助财务账簿的准备、归档和保管;。

4、加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿;。

5、办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作;。

6、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料;。

1、财务、会计专业大专以上学历,持会计从业资格证;。

2、熟悉会计报表以及员工工资,熟练使用会计应用软件以及excel进行工作;。

3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;。

4、能够熟练使用excel表及运用各类函数;。

5、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。

6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;。

7、一年工作经验者优先录用;。

8、有较强的原则,对数据敏感,良好的学习能力、能独立完成财务工作;。

财务专员的工作篇六

4、负责员工合同签订、辞退、调配等工作;。

5、负责员工到任、离职的交接工作,保证各岗位的工作衔接正常;。

6、负责办理员工福利的申请、审核和发放及处理劳资纠纷;。

7、负责员工的考勤的汇总审核、员工职位异动工作、手续的办理及相关事项的处理;。

10、交办的其它临时性工作。

财务专员的工作篇七

1、完成公司财务制度要求定期结算的相关工作,处理日常的核算事务,确保提供公司相关的经营决策所需的帐务信息。

2、负责公司各类收支业务的审核和办理。

3、定期进行财务分析和项目运营分析,提炼经营决策相关信息。

4、负责日常缴税和报税,完成税务和费用的统筹和管理,并尽可能降低公司整体税负和费用水平。

5、负责各类财务信息系统的操作和日常维护。

6、负责所属公司财务资料的整理和归档,审核财务单据,管理发票(开具增值税专用发票,购___等)。

7、负责公司退税事务,独立对出口退税所需的单据进行审核及处理,及时准确地完成退税申报;办理出口企业需要准备的各项手续。

财务专员的工作篇八

3、核对供应商结算信息,进项认证抵扣,月末核对一致;。

4、根据财务工作手册要求每月录入凭证,编制财务报表并报税;。

5、每月整理凭证并装订,妥善保存各类财务单据;。

6、其他任务相关银行、税务的业务办理等。

财务专员的工作篇九

1.负责本公司成本核算、总账财报出具以及出具季度分析财报,做合并报表并出具月度、季度、年度经营分析报告。

2.独立负责子公司账务处理;。

3.负责编制每月的财务报表、纳税申报,企业所得税的汇算清缴工作、工商年检等;。

5.财务凭证的装订、归档、保管;。

6.领导安排的其他临时事务。

财务专员的工作篇十

3、负责凭证的审核、编制和记帐;。

4、负责与审计机构、事务所等中介的沟通与提供相关财务资料;。

5、负责国家拨付资助基金的账务处理的设计工作;。

6、负责核对对外提供的财务数据;。

7、负责每月技术开发收入免税事宜;。

9、负责公司月、季、年终财务决算工作;。

10、参与健全公司各项财务管理制度、规则及流程,以确保财务管理精细化。

财务专员的工作篇十一

伴随着社会的不断发展,财务工作的质量受到了社会各界的关注,提升财务工作的水平是目前财务信息使用者的共同愿望。今天本站小编给大家整理了财务专员财务工作总结,希望对大家有所帮助。

20xx年即将过去与20xx就要到来之际,我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。

一、爱岗敬业,坚持原则树立良好的职业道德。

在工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要新举措的要求,在工作中要能够坚持原则,秉公办事,顾全大局,以新《会计法》为依据。遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计。

岗位职责。

一丝不苟忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长给领导当好参谋合理合法处理好财会业务。

对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核,为领导把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订整洁符合要求,科目设置准确,帐目清楚,会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况,除按时完成本职工作之外,还能完成临时性工作任务。

二、在生活作风方面。

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到:能自己解决的绝不找领导解决,能暂时凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求。同时,正确处理好工作与生活的关系,以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

三、加强政治学习努力提高自身素质。

我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,就必须不断的学习,因此把学习放在重要位置,认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策,自己无论是在政治思想上还是业务水平方面,有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来,并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定,履行节约,勤俭办公,务实开拓。

四、重视日常财务收支管理。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,我们建立建全各项财务制度,财务日常工作,就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得局和中心财务财务能够集中财力办公,通过财务室认真落实的执行,收效非常明显。在经费相当紧张的情况下,既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合发展的要求,极大的提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。

五、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等,财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件,单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析,能过分析总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平也为领导的决策提供依据。

六、存在的问题和不足。

工作取得了一些成绩,是与领导同事的信任和帮助是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多不足之处,与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致,但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误,虽然都及时补救,但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪,精神状态不够好,导致进度较慢,需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时,同时,因为时间紧,工作任务多,对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作,对具体业务经办技能掌握较少,进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够,需要进一步加强学习。

针对以上的问题和不足,我将在以后的工作中认真加以克服,同时进一步提高思想政治觉悟,通过不断的学习进行弥补,克服不良情绪,积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教,使我取得更大的进步。在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务务实,解放思想,转变观念,抓住机遇,改变命运。以事业为基础,以经济为导向,以稳定为前提,以学习为补充,以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。

在一年的时间里,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献。为本年度的财务工作做一个总结。

一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同事。

自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班,能正确处理好公司与家庭的关系,从不因个人原因耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项。

规章制度。

从不搞特殊也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员不管经理还是工人我都能与他们搞好团结不搞无原则的纠纷不利于团结的事不做不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责。

我在公司主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:

1、建立健全公司财务制度。公司成立以来,我是兼职会计,所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送,使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后,我将财务人员的工作合理划分,在公司的财务方面按规定进行了要求,特别是发票管理方面,严格要求正确填开和索取,减少不必要的麻烦。在财务收支方面,严格执行公司的财经制度。

2、正确核算,按时结算,及时报送税务相关报表。在日常财务工作中,我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况,按时结算有关帐务,每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关,没有因个人原因耽误报送时间。

3、及时将财务状况汇报于公司,积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报,使经理能及时了解、掌握公司的经营状况,对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议,发挥财务在公司经营中的作用,为建立当好参谋和助手作用。另外,对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法,我也能及时提醒和指出。

4、认真负责,积极配合税务部门的稽查工作。10月初,税务部门对我公司进行稽查,在这期间,我能积极配合,并加强和稽查人员的配合,发挥自己的优势,多与他们沟通,对存在的问题与他们交流,争取他们的宽容,使公司的利益得到最大保护。

三、存在的问题。

一年来,围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是对每个销售人员的核算,工程部分和零售部分没有明确划分清楚,给销售人员带来了麻烦,同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题,我将在今后的工作中认真加以解决。

最后,还想说三点:一是我的。

述职报告。

还不全面,有的具体的工作没有谈到,就今天我所谈的,希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩,首先要感谢我的助手张晓莉,她对我的工作能积极给予配合和支持,任劳任怨,特别是在有身体不便的情况下,坚持上下班,帮我做了许多工作。同时,我还要感谢公司其他人员,没有你们的支持和配合,就没有我们今天的工作成绩,你们是公司金字塔的基础。

特别是在公司生产经营,销售盈利方面,你们精诚团结,积极为公司出谋划策,充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。三是希望大家在明年,能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。

xx年是财务科践行科学发展观,以人为本,理顺机制,更新财务理念,服务大众的一年。这一年,财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下,立足现状,努力提高有限经费的使用效率,为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障,圆满完成了财务管理任务,实现了财政经费的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。

一、财务收支基本情况(截止11月底)。收入情况。

xx年通行费收入计划13100.00万元,实际收入14070.47万元,完成计划的107.41%。

路产索赔收入35万元。

2、人员及公用经费收支情况:

本年度计划1857.73万元,拨款1696.54万元,支出管理费1452.44万元,支出与拨款数相比节余244.1万元。

2、日常养护收支情况:

本年度计划190万元,拨款190万元,支出231.4万元,超支41.4万元。

二、主要财务工作。完成xx年年财务决算编报工作。1月初,财务科接受xx年年度局财务决算软件培训,全面梳理xx年财务工作,顺利完成了xx年年度财务决算报表编报工作,为xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、财政供养人员情况填报工作。3月份,财务科开始填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付中心拔付我处人员经费的依据,其数据的正确与否直接关系到我处人员的工资福利待遇。xx年我处共填报财政供养人员244人,其中正式人员63人,收费人员181人,这为我处人员及公用经费的报批提供了直接的数据依据。

3、申请车辆报废的工作。2月份,我科与办公室配合对对我处车辆进行盘点,对建设期购置的冀a44188奥迪轿车、冀a42820六缸三星越野吉普车、冀a1152解放双排三辆车,申请车辆报废,车辆相关材料、上级鉴定取证工作都已完成。这次申请报废改变了我们重采购,轻管理的固定资产传统管理模式,对于我们如何更好地履行“管资产、管人、管事”的职责,特别是管好固定资产资这盘账,防范国有固定资产的流失,确保国有资产安全完整,奠定了强有力的基础。

4、审计工作。今年7月,我科对处机关食堂和收费站食堂收支情况进行内部财务审计,通过审计,对食堂财产物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约,防范了食堂财务风险,这对进一步健全内部控制制度,节约成本,提升财务管理水平积累了丰富的实践经验。

5、完成政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府采购全面实施的第一年,为此,财务科加强学习,把握重点,创新财务监管工作新模式:一方面认真学习党的xx大和省厅国有资产政府采购等会议精神,结合国有资产财务监管工作的实际需要,有针对性地改进“重采购、轻管理”传统管理模式,切实更新思想观念。另一方面进一步加强国有资产监管理论与政策法规等方面的业务知识学习,尤其加强对新《企业会计准则》等专业知识的学习研究与探索,全面做好政府采购工作第一步。

xx年财政预算安排政府采购资金万元,采购内容为车辆及办公用品,其中,车辆购置费万元,用于购置两辆现代轿车,一辆帕萨特轿车,一辆凯美瑞轿车;办公用品购置费万元,用于购置电脑6台,摄相机1台,照相机1台,传真机2台,打印机6台,电视机1台,复印机1台。今年政府采购任务与xx年当期全部完成。这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打下坚实基础。

6、完成xx年预算编报工作。今年,是管理处经费改由财政直接拨付的第二年,财务科在去年全面预算管理的基础上,全面践行科学发展观,深化认识,提出了“全方位预算、全员参与、全过程控制”的全面预算管理思路。由各科室负责人为责任人,采用全员参与,专人填报,财务科汇总的方式,对养护专项经费和专项公用经费进行编制,人员及公用经费的编制在xx年预算编报的基础上,以“实事求是、科学合理”为原则,进行了重新核定。xx年财务收支预算上报通行费收入计划14500万元;上报人员及公用经费计划1407.22万元,日常养护计划万元,专项计划万元,资金总额较xx年增长%。保证了下一年管理处工作的正常开展。

财务专员的工作篇十二

20xx年以来,我们财务科在公司党委的领导下,在上级职能部门的业务指导下,以年初提出的“以企业效益为中心,以增强企业综合竞争力为目标,以质量贯标为主线,以为核心,以两烟生产经营和专卖管理为重点,以党的建设和精神文明建设做保障,实现质量记录标准化,技术业务规范化,经营管理科学化,企业效益化,推动县烟草在快车道上高速发展”为工作指导思想,全面落实预算管理,强基础,抓规范,充分发挥财务管理在所有中的`核心作用,各项财务工作有了明显提高,现将20xx年财务工作开展情况总结如下:

今年,将我公司列为第一批质量认证达标单位,职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了《全面预算管理制度》,各科室站所分别配备了预算管理员,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机、座机费、办公费、油料费定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于出发后十五日内还款,并将其写入科室方针目标,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。

通过预算管理这一有效的管理手段,职工的规范意识进一步增强,促进了各项工作的开展。

几年来,(公司)一直把人员培训视为企业发展,增强企业竞争力的突破口,财务管理工作同样迫切需要素质较高的出纳从业人员,因此我们根据实际工作的要求,年初就制定了基层出纳人员培训计划,有步骤有目的的进行培训,今年共举办了三期出纳人员培训班,分别学习了《出纳法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了基层烟站出纳人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。

同时,我们还加强了财务科全体人员的业务培训,财务科全体成员积极参加各种形式的学习,努力提高业务水平,在组织的大比武中取得了较好的成绩,同时在财政组织的财务基础工作检查中,得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作,能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取,努力学习,今年先后有三人次参加了全国出纳中级职称考试,二人次参加了全国出纳初级考试。烟站出纳人员也有多人次报名参加了全国出纳初级考试。全体财务人员业务技能水平不断提高,为干好工作提供了素质保证。

随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。今年,(公司)为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,专门成立了考核组织,财务科同企管科及办公室一起积极参与考核,严格按责任制考核兑现,保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。

在今年的财务管理工作中,最重要的一点就是借(公司)的考核体系,采取了工作质量与方针目标的考核机制,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站出纳、保管方针目标工作质量考核标准,将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩,季度与奖金挂钩等兑现按《财务出纳制度》和《出纳法》的要求,全面提高财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。

这就强化了财务的监督管理职能,规范了各站所经营行为,有力保证了各项工作的顺利进行。

随着企业的不断发展,财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面,从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标,再到废旧物资的处理等等,财务科都参与其中,起到了其应有的作用。

为加强对基层站所各项财产物资的管理,迎接各级的指导于检查,通过现场清查,由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份,财务科全体成员利用晚上的时间,加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查,通过核查,提高了基层出纳、保管的责任心,规范了烟站的出纳基础工作,有效的防止了错误的出现。这就加强了管理,确保了财产物资的帐帐、帐实相符,提高了财产物资的利用效能。

根据上级关于财经秩序整顿工作的要求,结合我公司自身的实际,认真搞好自查与整顿,特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先,对xx年以来的卷烟购、销、存业务认真检查,并与烟厂核对一致,确保做到帐帐、帐实相符,没有发现违反规定的行为,保证了自查工作的质量。其次,对基层站所进行全面审计,加强对金曾出纳人员的指导。从出纳基础工作导演用物资的扶持兑现,再到烟叶收购中涉及到的财务工作,财务科人员都一一指导到位,规范了出纳的基础工作,为迎审计署的检查做好了充分的准备。

年初,我公司资产负债率高达,为了切实降低资产负债率,从点滴做起,控制资金占用,提高资使用效率,首先对欠款情况进行了分析,会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报,防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定,从严控制烟站资金占用,将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。

财务专员的工作篇十三

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织出纳核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在今年做了大量细致的工作:

财务部的主要职责是做好财务核算,进行出纳监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务出纳制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、出纳记账凭证的录入,到编制财务出纳报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业出纳制度,实现了出纳信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业出纳制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务出纳模块升级到erp系统中并且运行良好。

根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高出纳信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的出纳核算到出纳报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高出纳信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的xx年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的展望,将财务人员分成出纳、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰出纳师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位出纳人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

根据经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

财务专员的工作篇十四

4、加强财务监管,认真履行财务支付审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支的正常供给。

5、不断健全公司财务管理、会计核算等有关制度,履行现行各项财务制度的基础.上,逐步完成公司的财务制度和管理。

6、善于发现问题,对不合理的地方提出合理化建议、提供财务分析;。

7、按照公司领导下达的目标、任务和具体工作要求,主动完成财务一系列工作。

财务专员的工作篇十五

1、对公司品牌在各电商平台之间的.销售账务进行核对(包括销售价格,销售数量,回款,退货数量等相关财务数据),核对无误以后开具发票。

2、结合各平台销售数据,与公司各平台核对月度/季度产品发货、退货、实际销售数据等。

3、参与公司月度、季度,主要是辅料的盘点,并对季度库存数据进行核对。

4、电商业务系统数据的对接整理;

5、电商业务活动测算及跟踪;电商预算编制、控制与分析;

6、结合各平台销售数据,与各平台核对月度、季度产品发货、退货、实际销售数据等。

7、负责公司内部账务处理、编制财务透视表及财务分析表等;

8、负责电商日常收支的管理和核对,运营费用的核算及仓库进销存系统操作的监督;

9、第三方支付工具的资金流审核、提现、充值等,平台退款、支付宝转账、打款等;

10、负责公司淘宝、京东等平台账务处理,出具电商运营各类财务报表及核查对比;

11、负责采购费用、物流费用统计、核对并整理入账、每月对账;

12、按照公司核算要求,根据支付宝账单、erp系统、用友财务系统、各类推广事宜;

14、完成公司交办的其他事务性工作。

财务专员的工作篇十六

1.负责现金收付业务,处理报销事务。

2.负责现金、银行存款和其他资金明细账,保证账实相符。

3.负责审查原始凭证,及时对凭证进行汇总,并交会计做账。

4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

5.负责准确登录现金日记账和银行存款日记账。

6.完成领导交办的其他工作。

财务专员的工作篇十七

负责会计凭证审核、整理、装订,账册及报表的档案管理工作;。

应付账款的编制及往来核对工作,及金蝶系统数据的维护;。

负责国地税的申报工作,并及时关注国家及市内财务政策;。

合同台账的更新与维护工作,尾款销售台账及代收款项台账的更新;。

发票的领购、开具、缴销及保管工作、财税关系的维护;。

负责保管及开具收据、支票、汇票。

财务专员的工作篇十八

4.纳税申报,配合税务部门的对接工作,加强学习,掌握政策。

5.负责发票的购买、开具、核销与管理,认真保管发票;。

6.负责月末整理装订凭证,安全、完整保管财务资料及会计档案;。

7.完成上级分派的其他相关工作任务。

财务专员的工作篇十九

职责:

1.负责办理银行结算业务,及时办理转账业务等;。

2.按照每天编制的现金、银行及转账凭证登记现金日记账、银行日记帐;。

3.负责公司业务相关的收费及支付、报销等工作;。

4.按时编制、上报税务及财务报表;。

5.开具增值税发票及普通发票,负责往来帐款的催促;。

6.审核报销凭证内容、金额,协助办理每月税务事宜。

任职要求:

1.大专以上学历,财会相关专业;。

2.一年以上相关工作经验,有会计、出纳经验者优先;。

3.熟悉掌握计算机及账务专业软件;。

4.善于与人沟通,做事细致认真,为人诚实可靠,能吃苦耐劳。

财务专员的工作篇二十

3、每月开具好发票负责将发票做进erp系统进行核销工作;。

4、每月预估各系统的收款金额及各系统的具体开票金额;。

5、每月向汇报各系统的平台上的付款,及时汇报通知各系统内的异常情况;。

6、以及财务主管交代的其他事项。

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演讲比朗诵更自然,更自由,可以随着讲稿的内容而变化站位。一般说来,不要在演讲人前边安放讲桌,顶多安一个话筒,以增加音量和效果。好的演讲稿对于我们的帮助很大,所以
总结是一种思考和反思的方式,可以帮助我们认清自己的优点和不足。提高工作学习效率是合理安排时间的关键。下面是一些总结的范例,希望能给大家写作提供一些思路和灵感。大
演讲稿要根据不同的目的和场合进行调整,适应不同的听众和环境。演讲稿的结构要清晰,段落之间过渡自然,以确保整个演讲的连贯性。这些演讲稿范文涵盖了激励、教育、演讲技
计划是指为了实现特定目标而制定的一系列有条理的行动步骤。计划可以帮助我们明确目标,分析现状,确定行动步骤,并制定相应的时间表和资源分配。下面是小编为大家带来的计
在各种汇报与评估中,总结都是至关重要的环节。如何提高自己的领导力和影响力?这些总结范文是一些实际案例的写作总结,可以帮助您更好地理解总结的写作方法。股份合作协议
在学习中总结经验和教训,可以提高学习效果,增加知识的积累。在写总结之前,我们需要明确总结的目的和重点。写总结时,我们应该客观、准确地叙述自己的观点和体会,尽量避
演讲稿是一种在特定场合下,以口头形式向观众传达信息、思想或情感的一种文体。它可以帮助人们展示自己的观点,表达自己的观念,传递信息,激发共鸣,引发思考,甚至改变世
总结是一种思考和总结经验的方式,通过总结我们可以更加清晰地了解自己的需要与方向。确保总结的内容准确、客观、具体,并且具备可操作性。以下是一些艺术家的经典作品欣赏
计划可以提前预测和解决可能出现的问题和困难,减少后期的风险和不确定性。写一份完美的计划需要我们先明确自己的目标和需求。我们可以从以下的计划范文中汲取经验,以便更
时间流逝得如此之快,前方等待着我们的是新的机遇和挑战,是时候开始写计划了。计划书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇计划呢?下面是小编整理的个人今后的计划范文,
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科技是推动社会进步和经济发展的重要动力。了解总结的目的和意义是写好一份总结的首要条件。大家可以参考下面的总结范文,了解一下如何写好一篇总结。股份合作协议书篇一第
计划能够帮助我们更好地安排时间和资源,提高工作效率。考虑到可能出现的问题和障碍,提前做好备案和预案。计划制定和执行是一个艰巨的任务,但是通过学习和借鉴他人的经验
演讲稿是一种通过口头实践方式表达观点和情感的文体。演讲稿的长度应根据演讲时间和观众的注意力来决定。以下是一些成功的演讲稿范文,供大家参考。演讲稿可以根据不同的主
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写心得体会可以让我们更好地反思自己的行为,发现自己的不足并加以改进。写心得体会时,可以借鉴他人的经验与观点,以获得更多的思路与启发。下面是一些精选的心得体会范文
撰写心得体会可以促进个人的自我认知和进步。在写心得体会时,要注意条理清晰和逻辑严密,使整篇文章有一定的逻辑性和连贯性。以下是小编为大家收集的心得体会范文,希望能
总结是我们进步的阶梯,它能够帮助我们更有目标地向前发展。总结是对工作和学习中所遇到问题进行梳理和解决的过程,能够提高我们的专业素养。这些总结范文涵盖了不同领域和
演讲稿是在特定场合下向观众阐述某种观点或者表达某种情感的一种口头表达形式,它可以展示演讲者的思想和能力,令人受益良多。演讲稿在学校、企事业单位以及各种会议等场合
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通过制定科学合理的方案,可以提高效率、降低成本、解决难题。在制定方案之前,我们需要充分了解当前的情况和需求。及时的沟通和反馈可以帮助我们迅速解决问题和调整方案。
通过心得体会的整理和总结,我们可以更好地理解并把握自己的成长轨迹,为自己的发展设立更清晰的目标。在写心得体会时,我们要坦诚面对自己的不足,真实地反思自己的成长和
心得体会是我们在学习和工作生活中所获得的经验总结。如何写一篇较为完美的心得体会?首先,我们需要先梳理自己的思路,明确写作的目的和主题。心得体会范文时代青年心得体
劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编带来的优秀合
演讲稿是一种通过口头表达方式来传递信息和观点的文本材料。适当运用幽默和故事性的元素,可以提升演讲稿的吸引力和影响力。以下是一些历史上著名演讲的片段,它们至今仍在
通过心得体会的撰写可以深化思考并对自己的表现进行评估。写心得体会时要真实客观,不夸大和虚构自己的经历和收获。下面是一些精选的心得体会,值得大家一起学习和思考。工
在撰写心得体会时,个人需要真实客观地反映自己的思考和感受,具体详细地描述所经历的事物,结合自身的经验和知识进行分析和评价,注意语言的准确性和流畅性。那么我们写心
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