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最新员工报销制度(优质13篇)
  • 时间:2024-01-12 13:42:58
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最新员工报销制度(优质13篇)

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最新员工报销制度(优质13篇)
    小编:你好打工人采访

总结是我们对自己的一种反思和总结,可以提高我们的经验和能力。在写总结时要注意用词的精准和恰当,避免模糊和空洞的表达。以下是专家给出的提高学习效果的十个建议,请大家参考。

员工报销制度篇一

此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确,使其更加规范化。

此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

(一)国内出差。

规定中所指的国内出差是指按照公司指示,外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请。

员工出差前,应及时填写《出差申请单》(附件1),经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内(含)由部门经理审批,三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后,应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准。

根据职级不同,员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准。

住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费,但以下情况可以例外:与客户或较高级别标准的人员同行,或特殊情况下超出规定住宿标准时,写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下:

(1)副总经理及以上职级人员住宿标准:实报实销。

(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准:四星宾馆双人标准间。

4.餐费标准。

员工出差期间用餐自理,出差完毕后,行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下:

(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准:实报实销。

(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准:100元/天。

注:总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明:不同职级人员一同出差时,以职级较高人员标准为准。

(二)国外出差:国外出差标准另行规定。

此规定自发文之日起执行,此前相关规定相应废止。

员工报销制度篇二

3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

1、财务部负责差旅费报销;

2、行政部负责出差火车票和机票的预定;

3、各部门负责本制度的执行。

1、目的地分类标准。

2、标准:

序号级别飞机火车长/短途汽车。

其他交通工具备注。

1总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限。

1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;

2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的,可直接选择飞机。

1、团体出差,长途交通及其他交通费用一律集体买单,凭有效单据实报实销;

2、餐费报销标准:

6、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下:

序号级别餐费补助1总经理/常务副总经理实报实销2。

1、住宿标准。

2、除大交通外其他交通费用标准:

3、员工往返机场,在公司不能派车的情况下,应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具,但以下情况,可以乘坐出租车:

4、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;

5、晚上21:30后到达目的地,下机后当地机场已无往来市内的公共交通;

7、员工出差期间的交通费用实报实销;

8、通讯费用标准:

9、已享有手机费用补贴的员工,不予报销出差期间的通讯费;

费用补充说明:

9、报销出差费用时,需提供合理票据,具体如下:

11、大交通费用需提供相应单据,乘坐飞机需提供登机牌;

12、其他交通费用发票需注明往返地点;

14、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;

16、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释,并决定是否报销;

17、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的,须从公司出发,返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间),须回公司上班。

1、本制度由财务部和行政部负责解释;

2、本制度自20xx年xx月xx日执行,原《销售人员出差费用标准》同时作废。

员工报销制度篇三

一、原则:

本着既有效节约、又要考虑出差人员工作与生活需要,同时保证工作效率与公司形象的原则,制订本制度。

二、适用范围:

因公出差的员工。

三、差旅费标准:

(一)市区

1、员工中午因工作外出不能在公司就餐时,午餐补助5元/人。

2、市内交通费按月填报,经考勤等有关部门审核后报销。

3、员工因公外出一般乘坐公交车、地铁,实报实销。

4、如特殊情况需乘坐出租车时,应先请示,报销时必须写清楚起始地点及原因,由公司总经理签字后方可报销。

(二)短途

1、寻找客户尽量乘坐公交车,如需乘坐出租车,费用控制在30元以内,凭票报销。

2、拜访客户也应尽量乘公交车;如需乘坐出租车,费用控制在20元以内,凭票报销。

3、拜访客户应有计划性、连续性,尽量减少当日往返、重复路线。

(三)外地

1、员工出差实行包干制。即住宿、交通、膳食统一计算。标准如下: 

1)北京、上海、广州、深圳:每天160元。若一人出差,没有确定住宿标准,第一天首选公司规定的地方(如家),第二天另找就近合适的地方住宿。不产生住宿费的,午餐费、交通费给予补助10元。

2)省会城市及天津、重庆、青岛、苏州、无锡:每天100元。若一人出差,没有确定住宿标准,第一天首选公司规定的地方(如家),第二天另找就近合适的地方住宿。不产生住宿费的,午餐费、交通费给予补助10元。

3)地级城市:每天80元。不产生住宿费的,午餐费、交通费给予补助10元。报销单程出租车票。能当日回来的尽量回来住宿。

(辽宁省:朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛;吉林省:吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山。)

4)县级市(包括县):每天60元。不产生住宿费的,午餐费、交通费给予补助10元。报销单程出租车票。能当日回来的尽量回来住宿。

(辽宁省:新民、瓦房店、普兰店、庄河、北票、凌源、调兵山、开原、灯塔、海城、凤城、东港、大石桥、盖州、凌海、北宁、兴城;吉林省:德惠、九台、榆树、磐石、蛟河、桦甸、舒兰、洮南、大安、双辽、公主岭、梅河口、集安、临江、延吉、图们、敦化、珲春、龙井、和龙)

5)出差至设有固定住宿酒店的城市,必须住在固定住宿酒店(如有特殊情况,确实无法入住该酒店,应寻找与其价格相仿的其它酒店);出差至无固定住宿酒店的城市应该就近寻找合理的住处,作为固定的住宿地点。

6)员工报销时尽量提供车票、餐票等,住宿票必须提供。

7)包干费用的计算时间以24小时为一天。

* 不够12小时,不享受补贴;

* 超过12小时不够20小时按半天计算;

* 超过20小时按一天计算(以产生住宿为标准)。

2、员工出差可乘坐火车、长途汽车、轮船(包括三等舱、四等舱票)。没有批示不得乘坐软卧、飞机。乘坐火车超过六个小时可购硬卧车票(夜间特殊)。

4、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的开支,均由个人自理。

5、特殊情况特殊申请。

(四) 公司出车

1、当日出差能够往返:午餐补助10元/人,凭票报销。

2、当日不能够往返:逐额减去短途交通费10元。

3、司机费用报销:随车辆使用部门申报。省内三人以上出差尽量派车。

(五) 参加培训

1、国外工厂

1)博世扬州培训:(根据其规定标准执行)

住宿地点:福客都;  

住宿费用:淡季:54元/人,旺季:69元/人(人员搭配分担);

餐费补助:20元/人,凭票报销。

2)博世无锡rbcd培训:

住宿地点:宜必斯;

住宿费用:155元/人,凭票报销;

餐费补助:早、晚餐补助20元/人,凭票报销;

车费补助:短途车费早25元、晚上乘公交,凭票报销。 

3)盖瑞特培训:

住宿地点及费用:按照其住宿规定标准执行;

餐费补助:40元/人,凭票报销。

4)德尔福等国外企业培训按出差标准执行。

2、国内工厂:按照各工厂的标准执行,凭票报销。

1)成都威特:

住宿地点:成飞宾馆; 

住宿费用:30元/人(三人间);

餐费补助:20元/人。

(六) 参加会议

1、会议主办方承担当日餐费的,不予餐费补助;

2、会议不负责当日餐食的每日补助20元/人(包括往返路程)。

(七) 现场服务

1、主机厂有特殊要求:按其要求执行;

2、主机厂无特殊要求:按照正常出差标准执行。

(八)bdp现场培训服务

按照正常出差标准执行。

(九)分部间的培训及办公

1、分部有住宿能力:住在分部提供的宿舍。

2、分部无住宿能力:按出差标准执行(不包括餐费 补贴)。

3、餐费:所有人员用餐均在当地分部解决。

五、出差及报销流程

3、员工出差费用报销的程序如下: 

1) 出差申请:详细填写《出差申请单》,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2)预支费用:凭总经理批准的《出差申请单》,填写借款单,向财务部预支差旅费。

3)费用报销:

* 出差人应在返回后3日内应逐项详细填写《出差旅费报销单》,至财务部报销。

* 《出差旅费报销单》由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支款。

第一章           总 则

第一条      本制度旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别,难作统一规定,故本制度仅作一般性规定。

第二条      本制度未涉及事项,均接有关细则处理。对海外出差,将另行规定。

第三条      出差分为“近距离外出”、“当日出差”(当日回来)和“住宿出差”三类。

第四条      近距离外出是指利用交通工具,以公司总部为中心,半径为×千米范围的外出。外出范围由总务部主管与总经理协商决定。在必要时,近距离外出可变更为当日出差,或作住宿出差处理。

第五条      当日出差,是指从公司出发后,当日可返回的出差。当日出差的地域范围由总务部主管与总经理协商决定。但它不得与前条所述地域重复。地理偏僻或交通不使地区,可按住宿出差处理。

第六条      住宿出差,是指出差到较远的地方,通常需要住宿的出差。因出差内容和需要时间的差别,有些住宿出差也可以作为近距离外出或当日出差处理。

第七条      出差路线一般应选择最短的且最方便的线路。应尽量减少出差所用时间。出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素,需改变路线时,需得到总务部主管同意,按实际旅费支付。

第八条      员工私人旅行公务出差时,公司向其支付用于公务出差部分的差旅费。

第九条      出差费在区分“近距离外出”、“当日出差”和“住宿出差”前提下分别支付。

第十条      出差费及报销

1.出差费包括以下内容:

(1)铁路、船舶、飞机票费;

(2)交通费;

(3)出差补贴;

(4)住宿费;

(5)通讯费;

(6)其他伴随出差发生的正当费用。

2.铁路、船舶、飞机票费依种类和等级实报实销;

5.住宿费按定额住宿天数支付,在火车上过夜的按半额支付;

6.出差中的电话、传真、信函、汇款、邮票等通信费依据报销凭证实费支付。

第十一条      出差费原则上应在一周前,通过《出差计划表》提出预算,经分公司主管批复后支付。

第十二条      当交易客户、相关公司人员或公司管理人员随行,或因不得已理由,出差费超出规定时,经随行管理人员或公司财务主管批准后,按实际费用报销。

第十三条      驾驶或搭乘公司车辆出差时,不支付交通费。

第十四条      出差过程中,利用出租车仅限于有交易客户同行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨天访问客户等情况。这时按实额支付出租车费。但必须在出差费报销单中说明理由,并经随行管理人员或分公司主管批准。

第十五条      出差过程中,如遇出差人公休日,应以公务为重,继续执行出差任务。但是,如遇出差单位公休日,无法开展工作时,可安排休息。为避免这种情况发生,出差前,应事先与有关单位联系。出差归来后,可补足休息日。

第十六条      出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在查清事实基础上,可按长期滞留费标准支付费用。

第十七条      在出差过程中,如需向客户提供礼金(用于庆贺、吊唁、探望等),或赠送土特产时,其金额应限在××元以内。超出此金额须经上级主管批准。

第十八条      在出差地招待客户,原则上应先在《出差计划表》中提出具体预算,并经上级主管批准。其金额一般限定在×××元之内,部门主管以上限定在×××元之内。

第二章           近距离外出及当日出差

第十九条      出差者必须提交《出差申请表》,经主管批准后方可出发。

第二十条      出差者从公司出发和归来时,必须向上级主管报到。:不能按期回公司时,需通过电话等与化司联系。

第二十一条      当日出差者完成出差任务,回公司后,应填写出差回报,提交给上级主管。

第二十二条      近距离外出,仅对交通费实报实销。当日出差,依不同职务支付出差补贴和交通费。

第二十三条      日常性的当日出差费,可依据出差计划表提出概算,并预付出差费。

第二十四条      当日出差如遏紧急情况或其他不可抗拒的原因,需在外住宿时,按住宿出差的'有关规定支付住宿费。但应提前与主管上司联系,井得到其批准。

第三章       住宿出差

第二十五条      出差者必须事先提出出差计划表,提交上级主管批准。

第二十六条      出差者依据批复的出差计划表,向财务部提出出差费预算,并申请预付出差费。财务部对未清算上次出差费者,拒绝预付出差费。

第二十七条      出差者必须每日自出差地向上级主管寄进出差回报一式两份。但出差时问为二天者,可回公司后提交。

对不按规定邮送或提交出差回报者,停发相应的出差补贴,但经主管上司认为特殊情况者除外。

第二十八条      出差者回公司后,应于二日以内填写出差费表,经主管上司签字后,提交给财务部,以作结算。

如出差者回公司后遇公休日,原则上应在次日办理出差费结算。

第二十九条      对住宿出差者依不同职务支付铁路、船舶、飞机票费以及住宿费和交通费。

第三十条      出差者原则上应在公司指定的旅馆住宿。如变更旅馆,领事先进行联系。

第三十一条      在特殊情况下,经主管上司批准后,可搭乘快速列车或飞机出差。除总经理外,一般坐普通舱。

第四章           特别旅费处理

第三十二条      出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时,不支付住宿费。

来往于公司总部和各分,公司之问的出差,原则上必须利用,公司的住宿设施。        投宿于亲友家时,支付50%的住宿费。

第三十三条      在同一地区连续停留超过7日时,视为长期滞留出差。

第三十四条      出差目的与内容跟一般出差有区别的,为特殊业务出差,如参加研讨会、招待客户、随客户出差、到本公司分公司赴任等。

特殊业务出差的出差费支付标准如下:

3.异地赴任则按另行规定处理。

第三十五条      出差中不允许进行私人旅行。在不得已情况下,如欲进行私人旅行,需得到上级主管的批准。

私人旅行日数应从本制度中的出差日期数中扣除。

员工报销制度篇四

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一星期内报账,最长不得超过一个月。

6、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

(二)伙食补助费报销办法。

中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

(三)交通费报销办法。

1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。

2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外:

(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的。

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。

除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助10元通讯费,特殊情况需经主管领导批准。

(五)其他。

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。

1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

4、外出学习、驻厂人员,伙食补助每天18元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费。

员工报销制度篇五

交通费、住宿费、电话费、伙食费标准:

一、 出差住宿费和交通费实行限额控制,节约奖励的办法,特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销;住宿费、市内交通费和伙食补助费实行包干的办法,个人不得另报餐费。

2、天津、广州、深圳、杭州、东莞、珠海、中山、佛山、苏州、常州、无锡、宁波、温州、大连、青岛、南京的下属县级市县城。

(3) 二级地区:1、县级市及县城、乡镇(天津、广州、深圳、杭州、东莞、珠海、中山、佛山、苏州、常州、无锡、宁波、温州、太连、青岛、南京的下属县级市县城除外)。

二、 报销标准

1) 车费:长途车费的实报实销

2) 市区公交车费300元/月(公司承担) 3) 住宿费按以上标准去执行

三、 日常生活的餐费、电话通讯费等由公司承担。

1) 餐费:总监/副总:60/天,部门经理/区域经理:50/天,其他工作人员:45/天(包含三餐及饮水费)

2) 电话通讯费:总监省内150元/月,省外20元/天。部门经理/区域经理省内100/月,省外15元/天。督导省内100元/月;省外10元/天。如电话因欠费停机或工作时间关机,超过24小时者将扣除当月话费补助的50%、超过三天者将扣除当月电话费补助。

四、 差旅费报销的其他规定

(1)随同公司领导出差,乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员,按特殊情况处理(由带队领导统一报销,个人不得另外报销。)

(2)自有交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。

(3)趁出差或调动工作之便,回家探亲办事的,其所有费用均有个人承担自理。其绕道和在家期间一律不 报销出差伙食补助费,住宿费,和市内交通费。

规定的费用个人自理。

(5)公司人员出差在外,不能以公司名义向代理商,加盟商借款,如有特殊情况必需经公司财务部同意授权方可借款,(公司以书面授权通知为准)。未经公司同意授权属个人行为。

五、 外出市场人员的报销流程

1) 外出工作人员回到公司三天内整理报销费用单及出差报告,期限不得超过一个星期,逾期不给报销。

2) 出差人员凡是在公司借用相机、电脑等相关物品的回到公司三天内交还,借用当事人不得转借,如有损坏或丢失按价赔偿。

3) 代理商承担的费用在进货款项里扣除。

公司报销费用的程序:

1.《费用报销单》+报销凭证+出差明细表+出差报告

2.考勤人员审核签字

3.各部门出差人员由上级领导审批签字,总监/经理级人员由总经理审批

4.财务签字

5.总经理签字

6.财务复核出纳报销(银行打款)

代理商报销费用程序:

1. 填《费用报销单》+报销凭证+出差费用明细表

2. 代理商审核报销

出差费用预支申请:

1. 出差前填写出差申请获批准

2. 在财务领取并填写《借款单》,出差人员本人亲自签字

3、各部门出差人员由上级领导审批签字,总监/经理级人员由总经理审批

4.出纳审核办理借款。

5、公司出差人员,代理商安排公司外勤人员正常休息,由客服部跟代理商处核实已休人员,如有已休息人员回公司不能再调休。

6、公司出差人员已计划预订好的车票(火车票、飞机票、房间)等,因个人原因迟到或不参加所产生的费用由出差当事人承担,如有特殊情况变更时间,须主管部门提前一天审批。

1. 对于话费的报销:按公司标准出差人员每人每天最多可报销三元,并且附有电话费的发票。

2. 对于住宿费用的报销:每人每天最多可报销70元,如两人一起出差的可住同间房间只能报销70元,三人最多可报100元,多者不报。

3. 对于餐费的报销:每人每天只能报销25元,出差人员多时请根据实际用餐情况报销,不得每人都报销25元。

4. 所有报销的事项,均要有发票,实在没有的,一定要有收据,收据上要有盖章及签字。

5. 所有报销的的费用要有相对应的发票,不能随便什么发票都粘,且发票上一定要盖章。

6. 报销单上要写清楚出差的时间及在哪个工程上的费用。

7. 出差回来后要及时到财务室报销,不得拖延,最长不能超过五天。

请出差人员严格执行

一、    经总经理审核签名才能出差。

二、    样品的申领:商务人员应客户要求或需出差自带样品,须在出差前填写样品申请单经总经理审核签名后到成品仓领取样品。出差完毕样品退回成品仓,如年终核算商务人员所领取样品未退回仓库,则由该商务人员承担责任,在年终结算提成时扣除。

三、    借支:凭总经理审核的出差计划表填写差旅费借支单,区域经理借支金额不得超过壹仟伍佰元正。商务代表借支金额不得超过壹仟元。入职未满两个月商务人员不得超过伍佰元,经营销总监、总经理审核签名后到财务部借支。

四、    出差期间借支:商务人员在出差期间,每十天,即每月1号、11号、21号电话向商务文员提出借支申请并由商务文员代填借款申请单经总经理审核签名后由财务部统一将款项汇入商务人员帐户,区域经理每次借款金额为壹千元,商务代表每次借款金额为陆佰元。

五、    报销:商务人员出差回公司后须在两天内填写出差报销凭证经财务审核、总经理审核签名后到财务部报销。

六、    住宿标准:40元每天;

七、    出差期间交通费报销须以火车硬卧、汽车大巴为标准按实际价格如实报销,以电脑票据为准(特殊情况除外)。

八、    餐补20元每天。

1. 正常公事出差人员

a) 出差人员必须事先认真填写《出差申请单》(详见附表),员工或科室人员出差必须由部门经理审批,超过3天部门经理审核,总经理批准。部门经理出差由总经理审批(特殊情况在得到口头批准的`情况之下可出差回来补办出差手续)。

b) 出差人员借款需持批准后的《出差申请单》,填写借据,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。

c) 出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后,应主动向总经理汇报工作,由总经理考核结果,签署考核意见。

d) 审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证,按差旅费报销标准规定报销差旅费。

e) 凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经总经理审批后方可报销。

f) 出差回公司应在一周内报账,月底结账前应将差旅费用结清,借据不允许跨月,如遇特殊情况,需经总经理批准,否则借据余款将从借款人工资中扣除。出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,特殊情况由总经理特批,对违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

2、 工程项目人员

a) 根据工程的需要,确定长期跟随项目,不在公司考勤而跟随项目的人员,经工程部推选、审核、总经理批准方可去项目部报到工作。

b) 项目配备人员;原则上项目人员不得自行采购,如果确实需要应急采购也必须得到公司采购部的认可,只属于代替采购或临时替买,所涉及费用报销应归口采购签字认可统一按流程手续报销。

c) 项目配备人员,因工作需要与相关人员沟通可能涉及香烟招待、请吃便饭等等:香烟可以每月以项目名义根据实际情况,由项目经理统一提前申请领用不同价位的香烟。如果遇到要请吃饭或者送礼必须事先跟工程部负责人汇报,500元以内工程部负责人可以直接批准,超过500以上需要说明情况在工程部经理同意的前提下需向总经理汇报并获得批准。

d) 项目配备人员:因工作需要领用办公用品、资源等等,可利用每周工作例会的机会到公司综合部领取,如笔、工作笔记本等等,没有的可提前与综合部联系,以便提前申购!不得私自购买、增办,否则费用不得报销!

e) 其它费用:如公交车费、工地到公司车费等,可以实报实销!如遇特殊情况,赶时间等打的可以报销。

员工报销制度篇六

1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。

说明:。

1、出差工资。

按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费。

住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的。,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。

3、交通费:。

乘坐火车,按硬卧以下标准报销。

出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。

市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明。

行程及行程目的,可据实报销。

乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。

4、生活补助。

客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元天天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。

7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。

员工报销制度篇七

1、工程服务领队人员出差,要求保持电话畅通,出差前应自己交足电话费,确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况,取消当日电话费补助,并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是,严禁弄虚作假,如有发现,取消报销资格,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内,必须着本公司工作服,工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤,郑州及其下辖县市以外的短途出差,可享受每天15元生活补助。

5、员工近地出差,应事先做好行程安排,在工作完成的情况下,应当日往返,不得无故逗留,一经发现,取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则,合理安排路线,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间,若发生招待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人承担,请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工,当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报。

10、出差期间,若需向客户单位借领工具物品,必须填写《物品支领单》,注明用途及结算方式,完工离开时,交接清理完毕方能离开。

11、出差途中,不得离开施工单位做私事探访私客,若有特殊需要,需征得总经理同意后请假方可离开,请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事,按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员,除客户提供的正常食宿安排外,未经总经理允许,不得接受客户单位请吃请喝,不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者,给予收受物5倍罚款。

13、出差员工出差期间如遇工资调整时,结算工资时分时段计算。

14、员工出差期间,违反本单位或客户单位制度,及其他原因受到客户单位投诉,查核属实,罚款200元/次,直至辞退。

15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。

员工报销制度篇八

1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。

2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。

3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。

4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。

5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。

6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。

7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等。

员工报销制度篇九

随同领导出差的员工,如果食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差:

按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销,出差按100元/天补助。

1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。

4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室,注销出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实情况属实后,在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。

6、员工返回公司后,凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

四、差旅费票据要求。

1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊情况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写《票据清单》,对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购,需取得正式发票,如遇有特殊情况只能收据代替的,应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。采购需要一人采购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求。

1、工程服务领队人员出差,要求保持电话畅通,出差前应自己交足电话费,确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况,取消当日电话费补助,并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是,严禁弄虚作假,如有发现,取消报销资格,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内,必须着本公司工作服,工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤,郑州及其下辖县市以外的短途出差,可享受每天15元生活补助。

经发现,取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则,合理安排路线,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间,若发生招待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人承担,请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工,当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报。

10、出差期间,若需向客户单位借领工具物品,必须填写《物品支领单》,注明用途及结算方式,完工离开时,交接清理完毕方能离开。

11、出差途中,不得离开施工单位做私事探访私客,若有特殊需要,需征得总经理同意后请假方可离开,请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事,按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员,除客户提供的正常食宿安排外,未经总经理允许,不得接受客户单位请吃请喝,不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者,给予收受物5倍罚款。

13、出差员工出差期间如遇工资调整时,结算工资时分时段计算。

14、员工出差期间,违反本单位或客户单位制度,及其他原因受到客户单位投诉,查核属实,罚款200元/次,直至辞退。

15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。

更多。

员工报销制度篇十

第一条为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。

第二条请款报销的审批权限。

(一)公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;。

(二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后,才能汇总交公司总经理审批。

第三条请款审批手续。

(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;。

(二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;。

(四)请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

第四条报销管理程序。

(一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;。

(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;。

(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);。

(五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。

第五条关于差旅费报销标准的规定。

(二)出差人员的住宿规定:公司领导及具备享受乘坐软席车的人员,住宿。

(四)夜间乘火车补助规定:出差期间在夜晚(从晚八时至次日晨七时之。

(五)白天和夜间的划分:早六点至晚八点为白天时间,其余时间为夜间。

(六)关于私事绕道的报销规定:趁出差或调动工作之便,事先经公司领。

导批准就近回家省亲、办事,所发生的车船票,一律按直线距离报销,多开支的。

部分由个人自理,不发放绕道和在家期间的一切补助费;。

(七)出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;。

(八)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

第六条交通费、通讯费报销管理的规定。

(一)报销标准。

交通费报销标准。

(1)部门主任、副主任每月不得超过300元;。

(2)广告部征集人员每月不得超过600元;。

(3)其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过200元;。

(4)特殊情况由总经理核定报销金额。

通讯费报销标准。

(1)员工通讯费每人每月不得超过150元;。

(2)特殊情况由总经理核定报销金额。

(二)报销范围。

有私车可按上述标准报销油票,但不报出租车票;。

若无特殊情况,跨月出租车票、通讯费不予报销;。

节假日出租车票不予报销(特殊情况需说明原因,经各部门。

主任批准后给予报销);。

因公外出应经部门主任核准,否则不予报销。

第七条报销时间。

(二)周一、三下午财务部进行内部核算,不办理请款报销查账等业务。

(二)财务部按照规定核审后予以报销。

第九条本规定由公司财务部负责解释。

员工报销制度篇十一

1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊情况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写《票据清单》,对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购,需取得正式发票,如遇有特殊情况只能收据代替的,应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。采购需要一人采购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。

员工报销制度篇十二

1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后,必须征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清楚,所有借用工具交还完毕后方可离开。

4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室,注销出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实情况属实后,在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。

6、员工返回公司后,凭办公室已经登记、客户签收的。验收单报销差费。

员工报销制度篇十三

公司的很多个岗位可能在工作中都会面临或多或少的出差,那么出差的费用怎么算,如何来报销呢?相关的出差管理制度是怎样的呢?以下为一份,可供参考。

第一章总则

第一条为保障公司各项出差工作正常有序,明确出差费用报销的`程序和标准,特制定本制度。

第二章费用报销审批

第二条差旅费用开支,属各部门一般工作人员,由各部门经理(主任)签字后,按公司报销流程审批。

第三条公司部门经理(主任)本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批;公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。

第三章差旅费开支

第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。

第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同,采取实报实销与定额补助相结合的办法。

第六条公司员工出差,须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算,以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一天以内的,由部门经理(主任)批准,超过此期限的,报公司分管领导批准。

第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区(特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等),出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。

第八条公司员工出差到外地,按乘坐车、船、飞机标准(见表一)乘坐,特殊情况不宜执行上述标准时,应由公司总经理签批。(表一)

级别

乘坐标准

飞机

火车

轮船

总经理

头等舱

软卧

头等舱

副总经理/特聘专家

经济舱

软卧

一等舱

部门经理(主任)

经济舱

硬卧

经济舱

其他管理人员及员工

硬座

经济舱

第九条出差人员夜间(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火车超过6小时,或白天连续乘车超过10小时的,可购买硬卧铺票;未乘卧铺者,可按所购票价的20%给予补贴。(乘坐特快列车的,按特快票价的20%补贴;购买软座票者不给补贴。)

第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用,凭相应张数票据在100元以内据实报销。

第十一条总经理及副总出差,各项费用实报实销。出差人员住宿费在规定标准(见表二)以内部分,按住宿发票实报实销,超过标准的部分由本人自负;部门副职及其以下人员,同性别两人以上出差,须合并住宿。部门经理(主任)及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日,省外50元/日,特殊地区100元/日的标准补贴。(表二)

级别

住宿标准(人.天)

(一般地区)

住宿标准(人.天)

(特殊地区)

总经理

实报实销

实报实销

副总经理/特聘专家

200元

300元

部长(主任)

150元

200元

其他管理人员及员工

80元

120元

第十二条公司员工与公司领导共同出差,财务部将视具体情况确定报销标准;聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事,聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。

第十三条员工外地出差发生的宴请费,原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请,特殊情况应按审批权限事先口头请示,回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。

第十四条员工出差发生的文印费,信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。

第十五条公司员工在本市区内公出办事,只报销市区公交费用。

第十六条出差人员预借差旅费,应填写“出差借款单”;若申请出差时宴请费的,还应同时附上“招待费用审批单”,经出差人员所属部门经理(主任)审核签字后,送财务部审核、财务总监审批。审批后办理借款手续。

第十七条出差人员返回后,应在七日内到财务部办理报销手续,超过时间原则上不予报销,特殊情况需说明原因。

第十八条每月会计核算部要对各部门和事业部、子公司的出差费用进行统计,实行独立核算。

第十九条本制度由公司办制定,修改时亦同。

本制度由办公室主任审核,总经理批准后执行。

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