思考过去,展望未来,总结是必要的!总结时要注意自我反省,从中找到不足并制定改进计划,以便不断提升自己。以下是小编为大家整理的一些优秀总结样本,希望能够对大家的写作有所帮助。
医院各岗位职责汇编篇一
【岗位名称】管事部主管【岗位职责】。
1.在餐饮部经理的领导下,负责管事部的日常管理工作。保证向客人提供洁净的餐具和整洁的环境。2.制定管事部年度、月度培训计划,领导员工积极完成各项接待任务和经营指标,分析和报告本部门物品领用和消耗情况。
3.参加餐饮部经理主持的工作例会,提出合理化建议。督导管事部领班、洗碗工及物品保管员的工作,主持召开管事部有关会议。
4.负责建立健全管事部的物品储存、物品盘点等制度。负责建立、健全管事部的工作流程与工作规范,并督导实施。5.及时与各餐厅、厨房负责人沟通,根据各部位营业情况提供数量充足的餐具。保证部门内公共区域的卫生情况达到规定标准。6.负责审核本部门餐具、用具及清洗用品的领用制度,并组织做好申领补充各种物品的工作。
7.做好部门各种餐具、用具、固定资产的盘点及台账工作,根据各餐厅、厨房的损耗基数,上报餐饮部经理,制定合理的物品损耗率。8.做好管事部领班的排班工作,监督管事部领班做好排班表。带头执行酒店各项规章制度。
9.控制管事部低值易耗品成本,抓好成本核算,节能控制,加强物品原材料的管理,降低费用。餐具、器皿的破损率控制在合理范围。10.负责与相关部门的工作协调,处理各类突发事件。11.巡视管事部的工作情况及部门公共区域卫生。检查领班的工作和餐具洗涤的洁净度及消毒程序。做好管事部设备设施的使用、维护与保养工作。12.负责对下属的考勤、绩效考核和评估,组织开展餐厅培训活动,掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平,做好管事部人才开发和培养工作。
(二)管事部领班岗位职责。
【岗位名称】管事部领班【岗位职责】。
1.在管事部经理领导下,贯彻酒店经营方针和各项规章制度,负责所在班组的日常管理和接待工作。
2.根据管事部的年、月度工作计划,带领员工积极完成各项接待任务和经营指标,努力降低物品消耗,汇报每日经营接待情况。
3.安排检查员工是否按照工作规范流程清洗、摆放各种餐具、服务用具等物品。
4.了解每日接待预订情况,合理安排员工班次,及时检查各种机械设备的节能状况、清洁卫生状况。安排员工对管事部的各种设备设施进行清洁及保养,保证高效、安全、可靠。
5.合理安排本班组员工的日常工作,保证各环节的衔接,使接待工作顺利完成。6.每日填写消毒记录及工作日志,负责填写清洁用品领用单,监督洗涤剂、消毒剂的使用与调配,严格控制此类易耗品的支出。
7.定期对本班组员工进行考勤和绩效评估,组织、实施相关的培训活动,及时掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平,做好清理回收破损的餐具工作,并登记造册。
【岗位名称】管事部洗碗工【岗位职责】。
1.服从管事部领班的安排,按照工作规范完成餐具及服务用具的清洗、消毒、摆放与运送工作。
2.严格按照餐具清洗的流程与规范清洗,对不锈钢和银质餐具及用具定期进行保养抛光处理。
3.在餐具的清洗、搬运过程中轻拿轻放,减少损耗。将消毒后的餐具按规定归类、整齐地摆放到保洁柜或货房。
4.在管事部领班的指导下挑出破损餐具,并定期进行补充。做好本区域的清洁卫生工作。
5.清理所负责区域的垃圾。在清运过程中确保不遗洒。并更换干净垃圾袋,保证垃圾桶外观的洁净度。
6.当班结束后,做好交接工作,检查环境设施,做好收尾工作,杜绝能耗浪费。
(三)物品保管员岗位职责。
【岗位名称】物品保管员【岗位职责】。
1.负责将餐饮部库房内现在的及新入库的餐具、服务用具、清洁用品及各种机械设备等进行统计造册,并确保账实推符。
2.负责餐饮部库房内各种餐具、物品分类保管与整理、补充工作。
3.严格按照物品出库手续把好库房关,及时催收各餐厅、厨房所借用的物品,及时归还。
4.根据营业状况,提前备好所需的餐具及服务用具,待各部位来人领取时,做好出库登记手续。
5.定期盘点库房内的餐具及服务用具。发现物品库存不足时,及时上报管事部经理,以便及时申购。
6.负责统计餐饮部每月的物品损耗情况,并上报领导。配合财务部做好餐饮部盘点工作。
7.做好库房的卫生清洁工作,保证库房物品的清洁卫生。做好库房的消防安全与防窃工作,确保库房物品安全。
(四)洗碟机操作程序:执行程序。
1、检查洗臂、隔渣盘、帘布是否安装正确;
2、把排水伐关上;
3、打开入水阀;
4、关上水阀;
5、把加热器打开;
6、检查洗涤剂和分发器;
8、开机准备清洗;
9、把碟子的垃圾刮掉;
10、将餐具分类排放在专用盘内;
11、用高压喷头冲刷准备清洗的餐具;
12、进入洗碟机洗涤;
13、卸下洗好的餐具;
14、分类摆放清洁好的餐具;
15、运送或保存清洁好的餐具;
16、工作完毕之后关掉机器的运转电源和加热电源;
17、打开排水阀排去各水箱的水;
18、摘下帘布、洗水臂、过水臂、隔渣盘进行清洗;
19、清理洗碟机内外卫生和工作台卫生,并把机器门打开、风干。
(五)洗碟机的保养与清洁程序:执行程序。
1、关断电源、打开排水阀,放尽机器水箱里的污水,把隔渣盘的垃圾倒干净;
4、清洗喷水臂的喷水孔和挂帐,并冲洗机底的地面;
5、擦干净机面,然后用不锈钢光亮剂擦机器的外壳不锈钢板;
6、将挂帐、垃圾隔渣盘、喷水臂等放回原处安装好,关上排水阀、打开机器门。
(六)洗碗机换水程序:执行程序。
1、断电。
关掉机器电源。
2、放水。
打开机器年有放水阀门。
3、取盘。
取出所有隔渣盘;
用炊刷清扫掉隔渣盘上的食品残留物;用清水冲洗干净。
4、清渣。
用毛刷或炊刷清除缸底的食品残留物。灌水。
打开灌水阀;
向水缸中灌水,当预洗缸水位到达溢水闪高度时,关阀灌水阀门。
5、放盘。
把隔渣盘放回原位;
关闭三个水缸侧门,待用。
(七)机器出现故障的紧急处理:执行程序。
1、停机。立即断掉电源。
2、报告。报告当班管理员机器出现故障现象。
3、写单。当班管理员初步了解故障原因,写派工单立即送至工程部。
4、出告示。写一张告示挂在机器上示意停止使用该机器。
(八)破损餐具的控制程序与破损:执行程序。
1.瓷器的运送要分类和平稳;
15.每月管事部经理做一份各餐厅、厨房餐具破损报告上交餐饮部总监。
(九)控制餐具在洗碟机上的破损:工作概述。
减少餐具破损,安全操作。执行程序。
4、运送餐具的时候,餐具不能超出运碟车的平面,避免餐具的相互碰撞和跌落地面;
5、有破损的餐具要挑选出来,作好记录,堆放指定的位置;
6、领班做好餐具破损的控制和登记。
(十)临时借用餐具、用具规定:工作概述。
确保使用部门的正常操作。执行程序。
2、使用部门派出专人到管事部仓库填写《餐具暂借单》;
3、管事部餐具保管员根据通知和餐具暂借单,提前准备把暂借的餐具从仓库中提出来;
4、双方负责人再次核点暂借餐具的品种与数量,正确无误后双方在餐具暂借单上签名;
7、把收回来的餐具按类摆放回仓库内保管。
(十一)管事部仓库管理:
一、物品的验收入库。
1.物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
2.对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、库管员、财务科各持一联做帐。
3.库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。1)未经总经理或部门主管批准的采购。
2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。3)与要求不符合的采购物资。
二、物品保管。
1.物品入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:物品清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。
3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发。
1.库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
2.库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3.领料人员所需物品无库存,库管员应及时通知所需部门负责人,部门负责人按要求填写请购单,经总经理批准后交总公司办理采购申请。4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
四、月底盘点1.每月25日前,必须由库管员将仓库物品进行彻底清点,将必须补充物品名称、数量及时上报。
2.将出入库单据进行审核,与实际消耗物品进行核对,如发现异常情况,必须寻找原因,并上报上级领导。
3.将本月损耗物品数量、名称做统计,并附带清单上交上级领导,并说明原因。
(十二)管事部仓库管理制度:
工作概述。
减少仓库保管失误,保障财产安全。执行程序。
1、严禁携带火种进入仓库;
2、每天巡视仓库检查物品是否短缺,检查电器和防火措施,有问题马上报告;
3、打扫仓库卫生,保持消防通道畅顺和环境卫生;
4、检查存放物品是否整齐,数量是否充足,确保使用部门的需要;
5、物资必须分类固定位置堆放,填写物品卡挂在显眼处;
6、认真详细填写“工作日报表”“请购单”和“补给单”;
7、当天账目当天清理,不能随便涂改账目,账面与实物必须一致;
8、收贷要按质按量验收,发货手续要清楚;
9、严格执行各项规章制度,熟悉货物,明确负责保管物资的范围;
10、检查当天工作、整理好当天的单据,及时交记账员;
11、每月定期进行物品盘查,核对所有数目;
12、下班前关好门窗,检查仓库一遍,保证没有燃烧火种,关闭所有电器设备及照明用电源等,锁好仓库门。
(十三)管事部财产管理制度:工作概述。
定立财产管理的标准,各部门清楚执行。执行程序。
2、设立帐册,清楚记录所保管的项目、数量;
3、部门增减固定资产及低值易耗品,应将单据收存备查,摆放位置及去向要随时记录;
4、每月各部门应对固定资产和低值易耗品按帐册逐一核对盘点;
5、如资产跨部流动使用时,一定做好借用登记及收回记录;
6、部门经理应制止人为损坏资产并追究责任,将损坏的财产报管事部送维修;
9、各部门的财产管理员更换,都应做好财产清点核对交接工作。
(十四)管事部年度预算程序:
1、清查库房中和各种餐具数量;
2、清查管事部库房中的各种餐具数量;
3、清查已经有申购单,但尚未到货的物品数量;
4、清查最近期餐厅、厨房餐具盘点数字;
5、计算每月平均餐具破损率(从本年每月的破损率结合计算出来);
6、转年准备购进餐具数=月平均消耗数/3x12;
7、转年不需采购餐=总库餐具数=管事部餐具数=已有申购单餐具数;
8、转年实际需购具=转年准备购进餐具数-转年不需购进餐具数;
9、更新已无法维修或维修成本过高的设备;
10、准备购进的设备用具与采购部联系寻报价;
11、查出所有需采购的餐具、用具的单价,算出总预算的总价;
12、做一份汇总表,列明所有需购买的用品名称、数量、单价、总价;
13、管事部经理把做好的预算及时交餐饮部经理审核批准。
(十五)管事部规章。
1、口头警告书。
部门管理级人员根据员工普通犯规三次或直接触犯本书中等犯规一次,可以签发本书给该员工,然后递交部门经理批阅后,转交人事部门存入员工个人档案执行记录中。
2、犯规通知书。
部门管理通讯人员根据员工签《口头警告书》三次(半年内),或者直接触犯本书的严重犯规一次,可以签发本书给该员工,然后递交部门总监批阅后,转交人事部门存入员工个人档案纪律执行记录中,并由人事部经理约见违纪员工,了解情况,跟该员工办理工资计算以及交还公司物件手续等。
3、辞职通知书。
1)员工根据自己辞职原因写一份书面申请书交部门经理;
2)部门经理约见员工了解情况,同意后签发本书给员工。签名后连同辞职信一同递交人事部(高级管理人员需递交给部门总监审批后再交人事部);3)根据辞职日期,由人事部跟该员工办理辞职手续,然后把表格存入个人档案中。
4、员工评估表。
1)部门经理每月根据员工的工作表现填写此表;
2)让评估的员工都知道自己的工作表现进度怎么样;
3)签发后递交给人事部存入个人档案,并且以此表格来衡量员工的工资浮动,升降职的依据。
2)部门总监接见员工谈话,同意之后交给人事部存入个人档案;3)人事部根据升职日期签发一份《员工升职书》给该部门经理。
6、员工每周排班表。
3)每月最后一天集中所有本表做每月的考勤总表;4)把每周排班表交一份到餐饮总监处备案。
7、员工每月考勤总表。
2)人事部根据该表做该部门的员工出勤报告递交财务部作为签发员工工资的依据;
8、假期申请表。
2)三天以内假期由部门经理批准,三天以上的假期部门经理批准以后还要递交部门总监批准之后才生效;3)递交人事部存档。
9、物品/食品仓出库单。
1)由部门根据自己所需要的物品和食品填写本表,部门经理批阅之后递交部门总监批阅;
2)部门总监批阅后,递交财务总监批阅;
3)财务总监批阅后递交仓库主管签发领用的物品和食品。
10、采购申请表。
1)部门经理根据营业需要而仓库没有该品种存货时,填写该表格递交部门经理批阅;
5)由部门经理通知采购部购买。
医院各岗位职责汇编篇二
一、坚持原则、热爱本职、遵守公司规章,保守商业秘密、维护公司利益。
二、熟练掌握《地磅作业规程》。
三、爱护地磅承重仪器,如有不用时立即切断电源,锁上承重仪器,发现地磅承重仪器异常必须及时上报。
四、过磅时必须规范操作,认真计量、计量结果必须当天上交财务及主管部门、不得遗漏。
五、指挥过磅司机控制车速,上下地磅时速度不超过5km/s,防止急刹车造成传感器损坏。
六、待车辆按规定放在合理位置,驾驶员人员离开地磅,且确认无夹带后、方可进行计量操作。
七、过磅操作时、应仔细检查榜单中每一记录元素、确保无误后方可打印磅单。
八、榜单数据不得涂改、漏页、不得手工填写、如有特殊情况需改动时,先有警卫签字确认,并报相关责任人,将改动后的票据保管好,等统计人员拷数据时交接清楚,做到必须与台账相符。
九、搞好地磅及室内卫生、并时刻保持地磅台面干净。
一、禁止闲杂人等出入磅房,一经发现,严格处理。十。
二、禁止利用职务之便伙同他人、弄虚作假、谋取个人私利,如果不遵守公司纪律、我行我素造成经济损失的将追究当事人责任,情节严重的将移交司法部门追究刑事责任。
十三、雨季来临、遇到雷雨天气及时关闭电源,以免传感器被雷电击坏,如果人为造成导致传感器被雷电击坏将追究当事人责任,予以赔偿。
地磅作业规程。
一、地磅称重操作程序。
1、开机前检查(发现异常停止开机、立即上报)。
2、计重仪表归“0”
3、指挥车辆上磅台(告知司机控制车速)。
4、车辆检查(车辆前后车号是否一致、车辆是否完全进入磅台、皮重是否异常)。
5、清场(驾驶员下车、地磅周围严禁靠人)。
6、称重(严格按说明书要求步骤操作)。
7、打印计量单(榜单数据不得涂改、漏页、不得手工填写、如有特殊情况需改动时,先有警卫签字确认,并报相关责任人,将改动后的票据保管好,等统计人员拷数据时交接清楚,做到必须与台账相符)。
二、称重注意事项。
1、开机前检查显示仪及打印机是否异常情况。如有异常要及时报告主管部门并协助处理。
2、接通电源后,首先进行归“零”校正。
3、车辆上磅前必须称重仪表数据是否归“零”必须归“零”后方可指挥车辆上磅台。
4、计量前要注意电子干扰、或人为在磅体加塞石块,木垫而影响计量的行为,还要检查车辆皮重是否正常,重点检查水箱、包裹、等移动方便影响计量的物品。
5、过磅时严禁随车带人、地磅四周严禁靠人、驾驶员应下车、必须核对车辆前后车号是否一致。
三、厂区负责人对地磅的维修与保养。
1、及时清除地磅上和周围的散落物,保持地磅台面和周围干净、称台四周不得有卡石子等异物。
2、定期对地磅进行检查保养维修。
(1)经常检查线位间隙是否合理、限位螺栓与。
磅体不应接触。
(2)连接件每半年进行一次保养、支撑头部涂。
上黄油。(3)经常检查各连接线是否松动、折段、接地。
线是否牢靠。
3、禁止车辆在地磅台上作紧急刹车或长时间存放。
4、严禁在磅台上做任何使地磅震荡之各种作业。
5、地磅板上禁止人员行走。
6、定期每年请计量部门对地磅进行检验、保证计量的准确性。
质检督查科2016-6-29。
医院各岗位职责汇编篇三
一、警卫人员负责厂区内的日常安全保卫工作,保障单位安全。
二、警卫人员必须爱岗敬业,工作认真负责。
三、警卫人员日常工作职责:
(三)厂区院内及门前卫生,每天上午清扫一次,负责管理机关绿化带内的花草树木;
(七)值班期间,如发生重要情况,应及时报告局办公室;
(八)公司办公室交办的其它事项。
四、警卫工作人员每天早上8点准时交接班,值班期间不得无故脱岗、串岗、饮酒、私自接电暖器、电炉子热水器等。如因特殊情况请假,须主管局长批准,并自行协调下一班警卫代值。
二o一三年十二月一日。
医院各岗位职责汇编篇四
各位代表、同志们:
本《汇编》分为两部分。
第一部分岗位职责,主要是对学校目前的各个岗位,确定其职责范围和管理权限。具体有“校级领导岗位职责”、“中层领导干部岗位职责”、“各部门的岗位职责”
第二部分规章制度,主要是对学校行之有效而相对稳定的工作措施、规定形成条文,使之制度化。具体有“管理制度”、“使用制度”、“评议制度”及其它等。
希望各位代表各抒己见,使我校岗位职责和规章制度更合理、更完善,1。
在这里我着重对大家关心的热点问题“考勤制度”、“优先模评选方案”、“达标奖分配原则”的制定原则向各位代表介绍一下:
“考勤制度”为了严肃劳动纪律,保证学校教育教学工作的顺利进行,树立严明守纪,诚信守时的教职工群体形象,依据《劳动法》的有关文件精神,结合学校实际工作需要,特制定本制度。
“达标奖分配原则”以体现劳酬结合,按劳分配,多劳多得,优质优酬的分配原则,充分发挥调动教职工的积极性和创造性,进行达标管理;坚持浮动原则,增强激励作用,实现约束和调节功能。
“先优模评选方案”为了充分调动广大教职工的积极性,以公开、公平、公正为原则,以政绩和业绩量化考核为主,重实际工作效果,以评价促发展,全面提升教职工师德师风、专业技能和业务水平,特制定此方案。望各位代表认真审议,本着实事求是的原则,从促进学校高效和谐发展的高度,多提改进意见,使之更趋于合理。
《汇编》通过以,后希望全校教职员工认真学习和遵守,认真履行职责,恪尽职守,各负其责,形成“尊重规则,自觉践行”的制度文化,合力打造严管理、讲诚信、重质量的第九中学形象,为创办佳市品牌学校而不懈努力。
医院各岗位职责汇编篇五
1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定,设置和使用会计科目。
2、报销凭证:出纳人员人员要认真审核原始凭证,必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章);日期;经济业务内容;大小写金额必须相符;同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的,应拒绝办理,内容不全手续不完备等差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填,更正或重填,遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。
3、凭证编制:根据原台凭证及时填制凭证,记账凭证必须附有原始凭证(结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清洗、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递,不得积压。记账凭证必须具有:填制凭证的日期;凭证编号;经纪业务摘要;会计科目;金额;所附原始凭证张数;填制人盖章或签名,收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。记账凭证应当连续编号。
4、银行记录:出纳人员要按照规定设置银行存款日记账、现金日记账,采用订本工账簿。启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。登记账簿要按要求进行记录,做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误,不得涂改,挖补。刮擦或用药水清除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记账薄银行存款记账要逐日结出余款并与库存现金核对无误。
5、票据管理:熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票填制完整,真实,作废时应当加盖,“作废”戳记连同存根一起保存,不得撕毁,发票使用完,必须妥善保管,以备检验。
6、支付现金,可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取,不得以本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。
7、单位从开户行提取现金的,应当写明用途,由本单位财务负责人签字盖章,予以支付。
8、账户管理:不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金,不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金,不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准交单位收入的现金以个人名义存入银行,不准保留帐外公款(即小金库)。
9、每月要按时交纳水电等各项费用。规章制度:
1、遵守《会计法》及公司规章,严格办事,热情服务。
2、费用报销:充分发挥财务的监督职能,尤为采购部的营销费用报销等,不管任何人,不得违章。
3、监督收款:积极协助经营部主管,督查业务人员收催款,落实到人。
4、保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款金额调整表,以保证银行日记账账实相符。租费现金必须送至银行,不准坐支,造成损失责任自负。
5、严禁挪用公款,一经发现送交司法部门追究法律责任。
6、严格保密财务信息,未经主管领导批准,不得向任何人泄露。否则一经查实轻者罚款200元,重者辞退。
医院各岗位职责汇编篇六
财务科科长:1名。
会计:1名。
出纳:1名。
药品核算会计:1名。
收费员:4名。
新型农村合作医疗办公室工作人员:4名。
为进一步规范我院的财务管理工作,切实做好增收节支和成本核算,保证良性财经循环,促进我院更快发展,特制订如下财务管理制度:
(一)严格执行国家各项财务制度,实行财务记账一本账、财务审批一支笔。
(二)财务主管人员对全院财务收支要起到监督保证作用,认真做好财务预算、决算,既要及时保证医院业务用资金的需要,又要对不合理的开支把好关,为院领导当好财务管理的助手。
(三)所有财务人员必须严格执行财务管理规定,收取的各项款项要及时上交,不得挪用。对收取的款项隐瞒不报或截留挪用一律按贪污论处。因不及时上交款项而造成的丢失被盗,责任自负,严重者追究法律责任。
(四)加强票据管理,所有收费人员领用发票一律进行严格登记,发票存根上交财务科保管。票据管理人员应随时对票据使用情况进行检查。作废票据、退票及损毁票据要分别登记、分别保管。对开据虚假发票者一经查实按有关规定严厉查处。
(五)所有财务开支,必须有院长签字方可报销入账;对科室及职工有关财务的奖励处罚决定需经院长签字生效。对业务往来中的应付款项应按院长批示数字支付,否则造成的财务损失追究直接责任人责任。(六)严格控制各项差旅、办公、招待费用。出差人员按国家规定报出差补助和车船住宿费;外出进修学习人员报销进修费、会务费、培训费、资料费;因公招待要有正当理由并严格控制用餐标准。
(七)医药、器械、物资采购按程序报院长审批,各种临时性开支需报院长批准后方可执行,否则所需费用不予报销。
(八)出纳人员要做好原始票据的审核工作,对不符合财务制度的虚假、涂改票据及白条坚决不能入账;严禁挪用私借公款。
(九)医院工作人员因公借款必须经院长签字批准,事后及时偿还。财务科每年底要进行职工借款清理,对逾期不还者从工资中扣除。对收费人员、司机及其他经常外出人员所借周转金要进行定期核查,严禁挪作他用。
(十)大额款项支付经院长签字批准后,提交财政支付;小额款项支付,经院长审批后,现金支付。
(十一)对车辆维修、加油、器械、物资和药品采购等政府明令定点采购的物品,按有关规定实行定点公开,择优竞标采购。
(十二)财务人员对账目必须做到日清月结,工作时要认真、细心、负责。因工作不细、账目不清而给医院造成损失的要酌情给予责任人处罚,出现重大失误追究责任人责任。
(十三)收费人员及财务科值班人员要做好安全保卫工作和保密工作,不得向无关人员泄露医院有关财务信息。
(十四)财务工作人员要接受医院领导及广大职工的监督,(十五)院领导可随时检查财务人员的账目和收支凭证以示责任,确保财务工作顺利进行。
(十六)财务科所有人员必须严格执行医院制定的各项规章制度,不得以权谋私;按时上下班,不迟到早退,不串岗,严禁在工作岗位上干私活;坚持请销假制度,5天以内,由部门负责人签字提交财务科科长批准,5天以上,由部门负责人及财务科长签字报主管院长批准。
中医医院财务科科长职责(一)在院长的领导下,全面负责财务核算,经营管理和监督工作。管理全体财务人员日常工作,全面负责医院财务科部门人事管理和日常行政业务管理工作。(二)负责组织制定、执行有关财经纪律和财务管理的各项规章制度,健全并实施内部控制机制,定期检查财务常规工作,使医院财务工作规范化、制度化、科学化。(三)根据医院战略发展目标和规划,组织编制本单位年度财务预决算工作,积极地计划并组织实现。(四)负责组织、开展财务收支状况和财务活动分析,并向院领导及时报告财务状况及财务工作中的问题,为医院决策和管理提供依据。
(五)负责组织协调各种财务关系。
(六)审批各项财务收支。审查对外提供的会计资料。(七)审查或参与大型设备、基建工程和药品采购的招投标工作及制定经济合同、协议及其它经济文件。
(八)负责医院经济管理,并做好统一的收费价格管理工作,积极组织收入,合理优化支出,努力实现全成本核算,促使各部门降低成本消耗、提高成本意识、努力提高经济效益意识。(九)组织材料物资定额核定和管理工作。确保资产完整和使用效率。
财务部主任岗位说明书财务部会计岗位说明书。
一、在财务部门负责人的领导下,严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算,对各种原始凭证进行审核。
二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等,按照医院会计制度规定的会计科目,编制记账凭证。要做到科目准确,数字真实,凭证完整,装订整齐,记载清晰,处理及时,账证、账实相符。
三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账,及时进行核对,做到账证、账实相符。
四、及时、正确地编制会计报表,并对重大事项进行说明。
五、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提出改进意见,及时向领导反映情况。
六、做好往来帐款的管理。对各往来款项,要严格审核其真实性,并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律,及时清理债权债务。
一、在财务部门负责人的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报,做到日清月结。
二、及时登记现金和银行日记账,编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
三、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。
四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
五、每日将住院处、收款处收款入库,并当日存入银行。
六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
一、根据医院成本制度与医院全成本核算方案,结合本单位的特点和需要拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标,确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。
二、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度,为正确计算医院成本提供可靠的依据。
三、按成本核算的内容、程序、方法,进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因,对照本单位历史资料和同行业的先进水平,提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
四、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况,在成本核算的基础上,拟定科室经济核算的范围及方法,并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。
财产物资核算会计职责。
一、在财务科科长领导下,主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。
二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度,不得随意设置。三、正确填制出入库凭证,其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。
四、财务处理要及时,核算要准确,要及时,登记帐簿,做到日清月结,数字准确无误。
五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确,并有完备的验收手续,计价方法应符合记帐要求。
六、物资帐要和保管定期核对,做到帐、卡、物相符。
七、每月同财务科核对财产物资帐,并及时报送财产物资出入库及消耗报表。
药品核算会计职责。
一、在财务科科长领导下,主要负责药品数量、金额的核算工作。
二、按照会计制度规定,正确设置和使用会计科目。
三、各种统计报表报送要及时,内容要正确、完整。
四、严格把好药品的购入及消耗关,及时处理帐务。
五、定期同药库、药房核对库存,同财务科核对金额,做到帐帐、帐物相符。
六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。
七、在核算中发现问题,要及时处理,对重大问题要及时向领导报告。
医院各岗位职责汇编篇七
1、负责开餐前的准备工作。并协助职台服务员布置餐厅和餐桌,摆台及补充各种物品,做好全面准备。
2、负责将厨房烹制好的菜肴食品准确及时的传给餐厅值台服务员。
3、负责将值台服务员开出的并经收款员盖章的饭菜订单传送到厨房内堂口。
4、严格把好饭菜食品质量关,对不符合质量标准的菜点有权拒绝传送。
5、严格执行传送菜点服务规范,确保其准确迅速。
6、与值台服务员和厨房内堂保持良好的联系,搞好前台(餐厅)与后台(厨房)的关系。
7、负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作。
8、负责传菜用具的清洁卫生工作。
9、积极参加各种业务培训,提高服务水平,完成上级交办的其他任务。
1、设立完备的酒水领发、保管、核账岗,工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、有规范程序完善。
2、上岗的工作人员按规定着装,做好仪表整洁,合乎员工守则要求。
3、热情主动的服务,及时了解和掌握餐厅的业务情况以及重大活动,配齐和备足所需的各类酒水,保持供应不脱档。
4、经常与总仓沟通联系,及时提出申购计划,按照经济批量原则,控制好酒水的领进量和仓储量,确保不过多积压。
5、领取或发生每笔酒水,均需填单登记,确保数量、品种的准确,并做到经常盘点核对,保证账物相符。
6、各类酒水,饮料堆放整齐。对周转快,领量大的应放在出入方便,易拿易存的位置;对名贵的,用量较少的酒,应妥善存放在柜子内或板跺上,确保安全无流失,7、各种存放必须符合保质要求,在保质期以内使用,无破损酒瓶就过期酒水流入营业场所。
8、做好各类空废瓶及酒水周转箱的回收工作、减少浪费。
9、保持营业环境的干净整洁,要求摆放整齐有序,无积灰、无垃圾、无四害、无蜘蛛网,酒水仓库内保持通风,温度适当,无潮湿霉味。
10、对前台客人的反映的意见处理及时,并有记录。
11、全体员工遵守员工守则和各项规章制度,不利用职务之便之私吃、私拿或馈他人或饮料。
12、做好全天工作,并有记录。
1、负责检查服务员的仪表仪容,凡达不到标准和要求的不能上岗。
2、监督服务员的工作程序和工作方法,发现问题及时纠正,保证服务工作符合饭店标准。
3、明确餐厅经理所分配的工作,领导本班服务员做好开餐前的准备工作,着重检查用品、物品是否齐备、清洁和无破损,检查桌椅的摆放是否规范,菜单、酒具是否卫生并无破损;要按照领班检查,发现问题及时反映。
4、开餐后注意观察客人用餐情况,随时满足客人的各种用餐需求。
5、遇有重要客人和服务员人手不够时,要亲自服务。
6、督导服务员向客人推荐特别菜点、饮料,并主动推介菜点。
医院各岗位职责汇编篇八
协助科长组织会计核算和财务管理工作。1.认真检查和督促日常会计核算工作。2.管理和控制各部门经费指标,坚决杜绝无预算支出和超预算支出。3.。负责年末结转的帐务处理4.负责年终决算报表的编制和分析。5.对月报表进行审核、分析。6.负责计算机网做好会计电算化软件的应用开发工作。监督管理计算机的使用和保养情况,7.络服务器的日常管理,确保会计数据的安全。
制定本科室各项制度,并不断更新和完善,一、在财务处处长的领导下,主持各科室的工作。
医保政策,抵制不合理开支,发现问题及时向处领导汇报,
三、
合理调度和运用资金,保证各项资金的安全运行。
四、负责对科内上报的各种报表进行审核,审核无误后方可报出。
五、定期对各科室的经济运行情况,进行综合分析,对存在的问题,及时提出解决问题的意。
见和建议,上报处领导。
六、合理安排工作岗位,不定期地针对存在的问题,组织业务学习,不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。
七、做好科内人员的思想工作,增强服务意识,严肃工作纪律,转变工作作风,做好与处内。
各科室及其他部门的沟通、协调工作。
八、作好本科室的安全工作,保证各类网络的正常运行。
九、完成院、处领导交办的其他工作。
1、在院长领导下,负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责,做好各项财务管理。
工作,为医疗第一线提供优质的服务,保证医疗任务的完成。
制度》和《医院会计制度》的要求,建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。
3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准,合理的组织收入。根据医院特点、业务需要。
和节约原则,精打细算,节约各项开支,监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能,正确、及时的编制年度和季度(或月份)的预算,定期对预算执行情况进行分析,并按照国家规定编制和上报预决算。
5、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位,按照医院会计制。
医院各岗位职责汇编篇九
1、为所有的顾客提供优质的服务,包括微笑服务、礼貌用语、回答顾客咨询、简单介绍商品的性能、为顾客提供购物篮。
2、保障商品的销售,及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货作业。
3、保证销售区域的每一种商品都有正确地条形码、正确地价格标签。
4、做好理货陈列要求,力求达到整齐美观丰满的效果。
5、做好销售区域的卫生,保持购物通道的顺畅,及时清除杂物。
6、进行商品的现场促销,以提高营业额。
7、控制商品损耗,对特殊商品进行防盗处理,及时处理破包装商品。
8、整理货架库存区和仓库,做好库存商品,标识清楚,码放整齐,规律有序。
9、做好商品的先进先出,并检查保质期。
10、负责整理好退货商品,并填写相关单据。
11、具备防盗意识,对易丢失商品和可疑人员予以关注。
12、参加本店的周期性盘点。
(一)理货员的主要工作:补货、理货。
(二)商品的陈列要求。
1、每个单品整洁、平展、无绉皱。
2、商品之间间隙紧凑,无裸露层板,满陈列。
3、货架前排商品呈80度—90度,竖直陈列,货架前排商品与货架边齐平。
4、商品前后陈列无粘连,横成排,竖成行。
5、大类商品纵向陈列,小类商品横向陈列。
6、大类商品,按包装特点,分布陈列,商品陈列,高低相近。
7、商品正面面向顾客,标价齐全、正确。
8、货架、通道内干净无杂物。
9、堆头整洁,商品丰满、醒目,pop宣传到位,货架存货安全、整齐,高低适中。
10、商品先进先出。
11、检查标价签是否正确,包括促销商品的价格检查。
12、商品与标价签五对应。
13、补完货后及时清理空纸箱。
14、必须做到及时补货,不得出现有库存、货架上无货的情况。
15、补货时,不能影响通道畅通,不补货时,通道上不能堆放任何商品。
16、破损及折包商品及时处理。
17、理货时,应检查商品条码是否与标价签五对应,货物的正面是否面向顾客。
18、定期清理货架卫生及商品卫生。
二、收银员职责。
1、严格执行顾客服务的原则和个人着装标准。
2、为顾客提供快速、准确、微笑、主动、礼貌地服务,回答顾客咨询,主动同顾客打招呼,坚决杜绝一切与顾客争执的事件发生。
3、保持诚实的品质,严格遵守唱收唱付的原则,快速、准确、安全地收取货款,减少现金差异地发生。
4、负责所有商品的消磁工作,并协助防损检查。
5、保证随时有足够的零钱找给顾客。
6、提高扫描的正确率和速度,以提高劳动生产率。
7、熟悉收银机、验钞机、消磁板等设备的操作,能解决简单故障,随时准备好简单耗材。
8、营业结束和营业前,负责收银台区域的清洁卫生以及所管区域的商品陈列。
三、后台操作员的岗位职责。
1、负责店内电脑系统的使用、维护和故障排除。
2、负责后台电脑的故障处理、价格变更工作。
3、负责店内各种报表的打印分发。
4、协助店内的商品盘点。
5、负责每日营业款的收缴以及零钱的兑换。
1、保证店内正常经营秩序,确保人员、财产、商品设施的安全。
2、防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处置。
3、负责落实上级有关消防规定,发现隐患及时与当地有关消防负责人联系,共同制定整改措施并报告店长。
4、负责卖场消防设备的检查完善,随时保持良好的运行状态,协助店长对消防设施地检查维护。
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总结。

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