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企业审计人员工作职责篇一
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;
8、按时完成公司交办的其他工作。
企业审计人员工作职责篇二
1. 根据内部审计计划,开展内部例行审计及专项审计工作
3.参与企业内控体系的设计、建设和完善工作,对现有内部控制设计的合法性、合理性、完整性,实施的有效性、真实性进行评估,提出改进意见
4.根据公司业务发展需要,优化公司内控流程、政策、方法及执行标准
5.监督财务内控制度执行,及时检查发现经营活动中存在的问题和风险,提出改进意见
6.起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见
7.审计结论和处理意见执行情况的跟进
8.审计过程中与相关部门的协调和沟通
9.审计资料合档案的归档、保管和保密

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