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最新会计结算岗位职责(大全19篇)
  • 时间:2025-01-08 03:29:29
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最新会计结算岗位职责(大全19篇)

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最新会计结算岗位职责(大全19篇)
    小编:大谦聊职场

提高口头表达和写作能力,培养沟通交流技巧。提高工作学习效率是合理安排时间的关键。我们可以通过参考他人的总结范文,了解如何组织和书写一篇完美的总结。

会计结算岗位职责篇一

20xx年上半年会计结算部在联社的正确领导和省联社、市办事处、银监局、人民银行的监管与指导下,按照制订的工作计划,认真组织会计核算;强化内部管理各项工作,发挥会计人员的管理、监督职能,加强会计辅导检查监督工作,积极防范化解内控风险。

一、开展各项专项检查,进一步提高风险管理。

根据县联社案件防控实施方案的要求,将操作风险降低,我部(一)春节前对全县网点的库房(尾箱)现金库存检查在,(二)于20xx年x月x日进行会计结算检查;(三)20xx年x月x日至x日进行预算类专用账户检查。对于这几项检查,制定检查方案,在规定时间按质按量完成检查工作,对检查出来的问题进行了通报,并要求各信用社根据检查出来的问题限期整改,落实责任到人。

二、配合农商行改制,修订各项规章制度及操作规程。

为农商行改革的顺利进行,对部分不适用的规章制度及业务操作规程进行修订,如我部修订了《xx县农村信用合作联社对账管理办法(修订版)》《xx县农村信用合作联社商品房预售款专用账户管理实施细则》等制度,大大提高了柜台业务操作水平,对降低了业务操作风险起关键性作用。

三、业务支持岗继续发挥业务指导作用。

新系统业务会计专职管理岗成立以来,配备了业务管理人员3名。20xx年上半年联社会计结算部业务支持岗,主要负责新业务系统所有业务咨询、系统更新业务指导、业务培训测试及投产监测、业务需求分析跟踪等,及与省联社会计工作的衔接,保持与全省业务系统紧密联系,并以扎实全面的业务知识协助商业银行改革各项工作开展。具体工作汇报如下:

(一)20xx年上半年,会计专职管理岗将客户号清理工作操作权限下放于各镇区信用社营业部,即将业务操作与管理分离,在防范业务风险的基础上,大大提高业务效率。

(二)制定了机构签退管理办法流程以来,机构签退管理工作流程化、制度化,降低机构无故二次签到或非合理加班延时签退等异常情况,提升柜员业务风险意识。

(三)通过定期分类汇总各类业务报障并形成业务指导咨询记录,有效提升业务人员综合素质,业务报障系统报障率大幅下降,各类业务差错调账也明显减少,有效提升了业务效率。

(四)20xx年3月组织了运营主管岗前业务培训并制定相关管理制度办法,为全辖运营主管顺利上岗提供业务保障,并进一步提升营业机构业务管理水平,加强业务服务效率。

四、运用远程监控监督柜台操作,提高柜面操作水平。

因事后监督人手不够,对现场检查不及时,为及时有效的监控、防范柜面操作风险,联社在会计结算部设置远程监控非现场检查。截止20xx年x月x日通过非现场检查共查看x个网点x个窗口,现场纠正错误x起,发出整改通知书x份;大大提高了柜面操作水平,降低了操作风险。

五、存在不足及整改措施。

1、现金管理工作问题。

在现金管理业务中,发现我联社现金及假币的收缴及清分仍然存在一些问题,今年的差错率比往年有所减少,但仍存在有个别网点上缴的现金不符合五好钱捆质量,存在流通券与残钞相互夹带、可清分残损券与不可清分残损券相互夹带、钱捆不整齐、印章不清晰等问题,被人行**中心支行退回重新整点,出现这些情况的主要原因是前台人员没有熟练掌握残损人民币的分类、兑换标准,对判定残缺污损人民币兑换的标准也没有很好的把握;对于出现差错的人员进行了经济处罚、通报批评。

2、系统业务调账及错帐问题。

今年的业务差错率比去年有所减少,但纵观整体差错来看,需要调账及圈存存款业务都是业务不熟练及操作不认真造成的,如贷款业务的录入系统的差错大部分是业务人员不熟悉系统操作,而柜面人员复核不细致;农信银业务差错主要是反方向操作(取钱操作为存钱),主管的复核授权流于形式,造成不必要的差错。

六、20xx年下半年的工作计划。

1、继续加强业务培训,进一步提高柜员的业务水平。

为进一步提高柜面柜台人员的业务水平,我部将在20xx年进行柜面业务操作、反假货币、账户管理培训,进一步提高柜员的业务知识。建议实行业务例会机制,对系统功能更新、新业务知识及制度规定有一个交流学习的平台,统一各业务部门对制度规定的口径,规范联社各业务规章制度。

2、加强专项业务检查,防范操作风险。

20xx年我部将进行现金重空检查、大额存款滚动式风险检查等,及时发现问题,及时整改。

3、按照档案管理办法及时清理会计档案。

会计结算岗位职责篇二

1、负责独立主体采购结算核算,包括但不限于存货暂估、供应商对账、收集整理供应商资料、优化采购结算流程。

2、按期出返利报表、采购额统计报表。

3、与审计协调沟通,采购结算逻辑,账面数据整理与提供。

4、负责系统结算模块功能的测试与问题反馈。

5、按期出结算数据,异常分析与反馈。

6、完成上级交给的其他日常事务性工作。

文档为doc格式。

会计结算岗位职责篇三

收集整理服务商的资料以及报价;。

3、熟悉并了解公司业务流程以及结算流程,负责按期出渠道结算,异常分析与反馈;。

4、负责财务有关报表的数据统计、汇总、分析、呈报工作;。

5、负责系统结算模块功能的测试与问题反馈;。

6、完成上级交给的其他日常事务性工作。

会计结算岗位职责篇四

2.1熟悉与第三方平台的合作条款,及时更新合同条款的电子版,并保管纸质合同。及时更新第三方平台合作条款的增加、修改和变更,每月最后一个工作日将第三方信息更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。

2.3根据平台的电子账单对账,查看回款是否有异常;2.4在开放品台内购的交易需要与正常交易区分出来;2.5及时更新第三方平台汇总信息表格3.先烈店销售报表及其他报表的完成3.1每天根据先烈店提交的销售日报表与出纳日记账进行来款核对。出现问题及时与门店沟通处理。

3.2每月月初及时向店长索要门店收款卡,每月第三个工作日前完成门店收款卡表格,为完成凭证准备数据。

4.1月初开放平台运营专员,拿到所有代发货厂家的销售数据,根据平台显示的销售金额和采购提供的代发货成本,在用友中做账务处理(入库、销售、结转)。

5.1每周第一个工作日10点前向相关平台内购的负责人询问每周内购金额,以便对本周做资金预算。

7.1品德与态度。正直,负责,积极,上进,服务意识,团队精神、全局为重,主动负责,执行力等。

7.2学习与成长。不断学习专业知识和管理知识,不断在工作实践中磨炼良好的心态和能力,不断成长。

会计结算岗位职责篇五

4、解答客户账务核对疑问。

5、负责与客户对结算数据异常与客户进行沟通;

6、负责团队成员的培训以及日常工作的指导与协调。

任职资格:

1、大专及以上学历;

2、精通excel,熟悉常用函数及各类数据统计方法;

4、有一定的沟通能力,独立工作处理事情的能力,能独档一面;

5、工作细致,灵活应变,善于学习,有责任心,数据敏感;

5、良好的逻辑思维能力和沟通能力。

会计结算岗位职责篇六

xx年即将过去,回顾一年来的工作,支行会计结算部按照省、分行的总体部署,以安全防范为主题,强化会计结算基础管理工作为主线,坚持锐意进取、开拓创新、求真务实的工作作风,在行领导及分行专业科的关心、重视和支持下,在各部室的密切配合以及结算部全体人员的共同努力下,较好的完成了揽存增储、中间业务、保险、基金等各项任务,全员的防范意识、业务素质、核算质量、服务技能等有了很大的提高,下面将本年度的工作情况汇报如下:

一、强化风险防范,确保实现会计结算安全无事故一年来在主管行长的带领下,一总两员、各位经理及专职监管员各履其职、各负其责,加强管理、监督、检查与辅导,尽其所能把工作做细做实,从最基本的制度入手,指导全员严格按照规章制度和操作流程办理业务,通过现场检查,调阅录像、传票、登记簿和不定期抽查等多种形式进行检查,全年重点对反交易及冲正业务进行监测和检查,同时对省、分行以及各部门检查出现的问题逐条逐项分析原因,及时落实整改,将隐患消除在萌芽状态,从而化解并防范了风险,会计结算全年安全无事故。

二、加强人员培训,提高业务素质和核算质量利用晨训和空闲时间,有计划、有步骤的组织员工学习有关文件、规章制度以及新业务、新知识,使员工对所做的业务有了更深的了解,如组织员工对外汇业务、财政支付系统业务流程及非税收入业务进行系统的学习,使每一个柜员都能顺利办理业务。针对会计结算部和两个分理处三个对公网点的传票核算质量出现的问题,制定出凭证样本,提供给柜员参考,同时针对钱捆质量问题,下发了文件,根据实际情况及时下发业务明确进行指导,杜绝习惯做法,以制度为标准严格要求,使核算质量有了很大的提高。

三、加大营销力度,积极拓展中间业务发展空间,增加中间业务收入结算部在巩固和完善传统中间业务的同时,利用报纸、电视媒体和发放宣传单等形式,大力宣传保管箱业务;与人寿保险公司、烟草公司及城市信用社等多家企业签订现金管理服务协议,同全区四十多家执法单位签订代收罚没款协议,大幅度增加中间业务收入;利用银税联网网上缴税和人行清理帐户之机,开立和清理帐户,从而大大增加了帐户管理费。

四、深化会计核算体制改革,做好全功能银行组织牵头工作。精心组织,周密安排,在卫东所撤并到加铁分理处,专柜所撤并到支行的过程中,指导业务人员进行帐务结转,使我行的网点撤并工作准确无误,顺利完成。组织各网点业务人员参加全功能银行系统的测试和验证工作。

五、有效压缩现金库存,努力提高现金综合运用率我们按照分行下发的现金库存额度,为各网点重新核定了库存限额,为了合理运用资金,提高资金使用率,做到支取大额现金提前预约,各网点使用现金勤缴勤调,节假日、月末有效控制库存额度,全年101002科目无在途,现金综合运用率达61%。

六、全行上下积极行动,清理帐户。在人行清理帐户过程中,会计结算部抢先抓早,在帐户数量多,开户时间久远,企业分布较广的情况下,有计划、有重点的对优质的大客户提前收集帐户资料,同时得到了机构业务、公司业务、个金业务等部门的大力帮助和支持,同志们克服各种困难,下企业收集开户资料,现已核准430户。

七、加强钱捆质量管理,使“五好”钱捆质量达到95%。上半年由结算部牵头,组织两办及各储蓄网点负责人召开了“加强钱捆质量工作现场会”,并制定下发了《关于切实加强钱捆质量工作的通知》,制定了具体的奖罚措施,指定专人对各营业网点钱捆质量情况进行监测、考核,定期通报,表扬先进,鞭策后进,提高了业务人员的责任心,调动经办人员的工作积极性,取得了较好的效果。

会计结算岗位职责篇七

1、负责检查辖区内商户门前、公共区域的卫生情况。

2、负责检查辖区内各种设施设备的情况。

3、负责检查辖区内商户门前摆货情况。

4、负责检查辖区内车辆乱停乱放情况,保证交通顺畅。

5、负责记录辖区内商户考勤情况。

6、负责统计当日辖区内所有商户的门头、装修、布货和开门情况。

7、负责辖区内商户的工程问题报修及回访。

8、负责检查辖区内商户的电器使用情况,杜绝各种安全隐患。

9、熟悉辖区内商户的详细情况(老板、员工、联系方式、经营年限、经营产品、有无其他门市、车辆、从事行业产品特性、货物收发渠道)。

10、负责检查商户装修过程中的防火防范措施情况。

11、负责通知和督促辖区内商户按时交纳电费、租金和其他各种费用。

12、负责给辖区内新老商户传达、讲解市场的各种政策、规定以及新增的内容。

13、负责记录、反馈辖区内商户意见,对于商户投诉要第一时间上报领导。

14、负责协助商户办理各种流程和需要解决的问题。

15、负责检查辖区内广告位的完好情况。

16、负责协助商户解决邻里纠纷。

17、协助商户解决各种物流需求,及时和物流部门取得联系。

18、负责处理各类突发情况,如遇职能部门检查要及时上报领导。

19、负责检查商户各种安全、消防措施准备情况,发现事故隐患要及时上报领导。

20、负责和物业、商户共同验收铺位。

21、负责协调采购商在本市场采购过程中遇到的问题。

22、配合保安完成每天市场关门前的清场工作。

23、负责完成公司和领导下达的各项工作。

会计结算岗位职责篇八

1日常市场费用sap系统入账。

2月结职责管辖范围科目余额检查及问题跟进。

3总部承担的费用分客户类别的台账整理以及复核;。

4应收报表及超期跟踪,以及异常情况汇报。

5客户别合同费用及非合同费用复核,偏差分析;。

6lka系统两客户发票开具。

7月度经营利润预测报告复核提交。

8月度经营情况分析基础数据整理,以及分析报告编写。

9月度工作总结及工作问题的解决方案整理。

岗位要求,

1、工作经验3年左右。

2、大专以上财务相关专业学历,有管理思维优先考虑。

会计结算岗位职责篇九

1、公司日常业务的会计核算,明细账和总账的记账工作。

2、银行对账单的核对及应收应付往来的对账、清理工作。

3、各类应交税金的核算、审报、缴纳工作。

4、协助进行公司资产的核对、盘点及财产产清查、清理工作。

5、财务报表及相关财务信息的编报工作。

6、会计档案资料的整理、装订、保管、归档工作。

7、上级交办的其他工作。

1、三十岁以下,大学本科以上学历,会计学或财务管理等相关专业毕业,持有会计从业资格证书。

2、有一年以上会计工作经验,具备一定的会计核算及税务业务办理能力;有施工企业会计工作经验的优先。

3、熟练运用金蝶、用友等财务软件、eexel表格、word文档等办公软件。

会计结算岗位职责篇十

1、负责独立主体采购结算核算,包括但不限于存货暂估、供应商对账、收集整理供应商资料、优化采购结算流程。

2、按期出返利报表、采购额统计报表。

3、与审计协调沟通,采购结算逻辑,账面数据整理与提供。

4、负责系统结算模块功能的测试与问题反馈。

5、按期出结算数据,异常分析与反馈。

6、完成上级交给的其他日常事务性工作。

会计结算岗位职责篇十一

1、依据公司规定和既定流程完成供应商对账工作,及时准确完成供应商合同、协议审核,及时准确完成供应商资金、费用结算。

2、能独立进行会计核算、及时整理供应商结算业务记录,确保会计核算符合会计准则、税法和公司核算制度的要求。

3、收集整理采购有关财务数据,按期分析采购效能提供财务建议或意见,促进公司业务发展。

会计结算岗位职责篇十二

5、完成上级临时交办的其他临时性工作。

1、财务管理专业、会计专业、审计专业、数学专业、统计专业均可;

2、较强的逻辑思维、数据统计和分析能力;

3、有很强的管理意识;

4、有过预结算或成本管理工作经验优先;

5、有往经营管理方向发展人士。

会计结算岗位职责篇十三

回顾20**年,在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下,在各营业机构的积极配合下,我部认真落实各项规章制度,狠抓风险防范,堵塞管理漏洞,各项工作取得了积极的阶段性成果,一年来,总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件,初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部会计结算工作总结如下:

一、加强内控管理,建立并适时调整内控考核指标。

为完善科学的激励约束机制,提升我部的内控管理水平,强化会计、出纳制度的执行力度,坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则,制定网点在会计结算方面的内控考核指标,并根据业务发展的变化和趋势,适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容,不断加强和细化各项业务的内部管理,通过长期有效的内控考核机制,有效防范和化解经营风险。

(一)严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求,对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关,确保资料齐全,手续完备。目前我部存量单位结算账户共户,年新开各类结算账户270户,变更账户资料120户,撤销各类账户118户。

(二)按总行信息中心ecif账户系统的管理要求,严格审阅账户资料的完整性、规范性,确保资料归档的准确性、及时性。2011年通过ecif系统传递资料共1250份。

(三)顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间,通过我部全体员工的共同努力,纳入本年度年检范围的账户户,已年检户,完成占比%,同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功,涉及户数户。

四、加强事后监督管理工作,进一步规范业务操作,严防案件发生。

2011年随着我行事后监督0cr系统的正式上线,标志着我行集中事后监督工作已顺利完成,为配合总行工作的顺利开展,我部共开办5次培训、交流会,并针对上线后出现的各类问题制定《总行营业部事后监督考核办法》,按月、按季进行考核、通报,并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题,就期间重点注意事项进行重申、规范,不断加大对网点事后监督工作的管理和考核,进一步规范各项业务操作。

(一)做好辖内现金管理及现金调配工作,在总行下达的库存限额中进行合理分配,按月监控网点的月日均库存金额,并按季下发月日均库存金额的考核通报,根据网点业务量和需求量的不断更新,2011年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。

(二)认真履行岗位职责,严格执行假币收缴和报送规定,严格按照人民币收付的有关规定,认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务,及时对回笼款项进行整点挑剔,防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中,11间支行中只有我部得满分。

六、加强会计印章管理,切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。

根据总行下发的管理办法,重申并细化了我部印章管理的有关规定,进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管,切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年8月份,我部停用的各类会计印章275枚,启用新会计印章186枚,均严格按规定进行启用和停用,对印章的日常管理常抓不懈,确保印章无漏登、无遗失。

七、继续加强检查与监督,防范会计结算业务的操作风险。

(一)狠抓专项检查,明确检查目的,提高检查针对性。2011年共开展各项会计结算业务检查13次,投入检查人员人次,累计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次,重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次,银企对账单回收情况检查3次。

(二)完善整改纠错机制,对检查中发现的问题及时跟进、验证整改效果,并提交整改报告到总行相关部门。

会计结算岗位职责篇十四

3、总账会计凭证编制、税务申报、工商年报申报、统计申报等;。

4、成本归集、分配,数据分析;。

5、各财务相关部门如:仓库、采购等台账的监督核查;。

6、券商、会所等机构事务对接,资料提供;。

7、其他财务日常事项安排。

会计结算岗位职责篇十五

(一)、财务总监岗位职责。

1、协助总裁制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。

5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总裁报告。

9、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表。

2、每月末进行费用分配,及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。

3、进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。

4、协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据,进行相关盈亏预测工作。5、评估成本方案,及时改进成本核算方法。

6、保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档。

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总,4.外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。9.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。

(1)负责编制收入、利润计划;

(2)办理销售款项结算业务;

(3)负责收入和利润的明细核算;

(4)负责利润分配的明细核算;

(5)编制收入和利润报表;

(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。

1.在部门经理的领导下,按照规定做好本职工作。

2.每月_______日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费,负责登记职工工薪所得税台帐。

3.负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。

4.每月按时抄报税,按时填制申报表办理国税申报业务。5.负责地税、国税每年年鉴工作。

6.负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取,并严格按照税务发票的管理规定,专人保管好库存未使用的空白发票。

7.负责对已使用的发票进行装订成册入档保管,并认真按照税务规定对填写错的发票,进行冲票或重开具正确的发票。8.配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。

9.负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。

10.积极完成领导交给的各项临时工作。

9、对预算的执行进行总体跟踪和控制,保证在预算控制范围内开支,对异常费用做专项分析,编制相关的管理报表;10、承办经理或主管交办的其它工作。

(八)、资金调配部经理岗位职责1.认真执行资金管理制度;

(九)、现金出纳岗位职责。

1、所有现金收支由公司现金出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。

3、库存现金超过10000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《现金收据》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。

6、出纳应按公司《报销制度》程序给与报销,不符合财务制度的,坚决予以退回,把好费用支出最后一关。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。

岗位职责目录。

七、秘书岗位职责。

十二、财务工作制度。

十四、工程部职责范围。

十五、工程部部长岗位职责。

二十一、保卫员岗位职责。

二十四、项目技术负责人岗位职责。

二十五、质检员岗位职责。

二十七、技术员岗位职责。

二十九、资料员岗位职责。

三十、材料员岗位职责。

三十三、司机岗位职责岗位职责。

一、认真贯彻执行国家的方针、政策、法令和上级的决议及企业的各项规章制度。

二、全面负责公司经营管理工作,组织检查、落实本单位各类人员岗位责任制和各项规章制度。

三、根据《公司章程》,负责公司员工的录用,劳动合同的签订、解除,岗位的聘任换岗及解聘,制定岗位责任制。

四、制定和完善管理制度方案、业务操作流程,建立、健全公司统一、高效的组织体系和工作体系,并以此调动员工积极性以及发挥企业经营效益的最大化。

五、及时了解和研究市场,制定公司经营发展规划、业务计划。

六、依照有关规章制度决定对公司员工的奖惩、升级、加薪。

七、对经营过程中经营人员如严重失职、营私舞弊、损害公司利益和形象的行为要及时按有关制度进行处理。

八、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、建筑项目和流动资金贷款、使用。健全公司财务管理制度,严守财经纪律,做好增收节支和开源节流工作,保证现有资金的保值和增值。

九、组织召开总经理办公例会,处理日常工作。组织召开企业负责人会议,布置工作。

十、主管财务工作,审批公司日常各种用款。

十一、建立健全质量安全管理网络,选派工作认真负责、坚持原则、威信较高、既懂理论又有实践经验的人员负责项目部施工全过程监督管理工作。

十二、做好公司的施工成本管理工作,主持公司经济活动分析会议,对存在的问题及时分析研究,提出改进措施,努力降低施工成本。

十三、加强对项目部材料计划、采购、供应、物资消耗、仓库管理、周转材料、施工工具及低值易耗品的管理和监督。

十四、公司采取切实措施,推行现代化管理,开展优质服务,提高经济效益。

十五、掌握市场信息,不失时机地增加经营项目,扩大业务范围,增强企业的应变和竞争能力。

十六、督促抓好职工培训工作,不断提高职工队伍的业务和技术素质。十七、关心职工生活,积极改善职工的劳动条件,创造良好工作环境。

一、在总经理的安排下工作,负责公司日常工作,使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化。

二、组织职工进行业务学习,检查、考核落实公司各项规章制度的执行。

三、负责公司各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作。

四、负责公司的对外联络、接待工作,安排好活动日程和生活。

五、负责公司经理办公会议决定的事项监督落实。

六、参与公司重大投资决策,拟定公司相关计划、制度等。

七、严格执行公司规章制度,对分管业务范围内工作人员进行管理,督促工作人员办理事务,对自己不能处理或不能及时处理的事项及时向总经理汇报。

八、执行分管业务,办理公司总经理交办事情,并且及时汇报事情办理的结果和执行情况。

一、参与领导本单位的经营、生产活动,对公司重大经营决策提出建设性意见,并协助实施。

二、组织制定公司各类人员岗位责任制和各项规章制度,加强检查施工计划、生产、技术、质量、环境、安全、材料、机械、劳动力等管理办法的执行情况。

三、负责分管业务相关的其他工作,对公司质量、安全目标、指标的完成负相应领导责任。

一、负责公司所有施工工程质量和技术工作的总体控制:1、监督、检查施工技术操作规程的执行。2、监督、检查设备维护使用规程的执行。3、监督、检查安全技术操作规程的执行。

总经理:董事长:

签批:签批:

建安公司组织机构设置与部门职能分布总经理。

副总经理。

合办公室。

程技术部全生产部量检查部。

财务部。

经营部预算部。

备物资部。

项目部。

建安综合办公室。

第一部分:

第二部分:组织结构图。

第三部分:科室人员岗位描述:

设置目的:负责公司的各项行政事务、人力资源管理、企业文化建设等工作。

1、熟悉公司各项工作业务环节,做好经理的助手,及时完成经理交办的各项工作。

2、认真贯彻执行党和国家制定的各项方针、政策,协助制定公司的日常管理制度,协调各部门、各单位之间的关系。

3、根据经理指示,参与行政办公会议、有关专业性会议的筹备及会议的会务工作,做好会议记录,督促检查会议精神的贯彻落实。。4、定期对下发文件的执行情况进行总结,对于在日常业务方面具有规律性的东西,通过总结列入有关规章制度中。

5、负责起草行政方面综合性工作报告和工作要点,以及经理安排起草的其他文件、文稿。

6、做好公司来文、报刊、图书等的档案管理工作;管理公司印信、各类证件的使用;负责公司资质、许可证等证件的年检工作。

7、按规定做好公司车辆的管理、调度、使用,做到计划用车,统筹安排,合理使用。8、负责公司办公品、劳保品、福利品的采购和发放等管理工作。

9、负责公司对外事项、公共关系、法律事务,负责公司办公场所安全与卫生,做好来宾接待的各项事务。10、负责对公司各部门的印章刻发、核实、补发以及缴毁工作。

11、负责编制公司人力资源配置计划,做好员工的招聘、劳动合同签订,员工薪酬管理和各项保险福利待遇政策的落实、员工绩效考核等管理工作。

12、根据公司发展需要,拟定培训计划,执行公司培训计划,协助组织员工培训。13、负责各种作业人员资质证的申报、证件管理、继续教育、年检、建立管理台账等工作。14、配合其它岗位及相关部门的工作。

科室人员考核办法。

1、不能按时完成领导交办的任务,主观消极怠工,扣罚当事人20元/次。2、工作态度差,不服从领导安排,迟到、早退,无故旷工,扣罚当事人20元/次。3、每月及时编制员工考勤表格,如有延误扣罚相关负责人10元/次。

相关责任人10元/次,5、对于重要文件如发放不及时或发放不准确造成损失的视情节严重经公司研究讨论给予相应处罚。6、对不能履行岗位职责、工作质量差的视情节严重经公司研究讨论决定处罚标准。

讨论决定处罚标准。

会计结算岗位职责篇十六

根据我行20xx年这一年来会计结算工作中的情况,在20xx年的工作主要从三个着手:抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员素质以我行的服务与风险防范能力。现就这三个工作内容制定会计结算部在20xx年的工作思路:

一、内控制度建设,防范风险的。近年来金融犯罪案件的增多,对操作的规范、制度的更高的要求:

1、由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议,中的问题并解决,会议纪要对各网点不规范的落实。

2、会计结算部着全行的本外币会计、出纳、资金清算、币结算的管理;组织落实制度、办法及柜面核算和管理;币结算中间的收入;综合系统参数表的管理;全行会计凭证的管理,包括领取、分发、保管与销毁的管理;会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运的管理。这些的每环节都着风险点,要求制度规定对每环节的控制。

3、对全行所有网点在制度及操作中的监督检查工作,并落实专人,问题并督促对问题的整改落实情况,通报会计结算部的检查结果并跟踪落实,杜绝同样问题在网点的二次。

二、会计核算工作,工作质量。因我行的前台临柜人员的流动性,而且我行的新新办法较快,对我行的会计核算质量一直个挑战:

1、柜员绩效考核机制,20xx年的绩效考核对我行的临柜人员产生了的作用。20xx年将地这考核机制,让更多的柜员参加到考核,以柜员的工作性与责任性。

3、对在检查中的问题除通报外,将对临柜人员的经济处罚手段,差错人员的学习与考试。柜员差错的,努力差错。

3、有罚有奖,全行临柜人员的差错考核情况,对全年无差错及工作好的柜员奖励,以柜员的工作性。

4、、准确、地向市分行会计结算部上报会计结算报表。

三、培训,临柜人员的能力,从而她们的素质。员工的素质如何是银行能否发展的,在目前人员流动频繁的情况下需要有一支高素质的队伍。

1、制定出培训计划,在20xx年对我行股改上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目综合系统新版本等知识新兴培训。让柜员吸收新的知识,帮助她们跟上我行的变革速度。

2、与各之间的,在培训上互通有无,邀请各的人员为会计结算柜员讲课,或讲知识,或讲的工作经验,以之间的,从而学习,以柜员的素质,地服务。

3、好市分行会计结算部下达的会计结算工作,如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等工作安排,并将信息向下辖网点传达,以地市分行的工作任务。

4、对营业经理的考核与考评工作,使营业经理能潜力,好职责,我行的会计核算质量。

四、与企业之间的,银企座谈会向客户介绍我行的品种、新的结算,与客户的沟通,获取结算需求信息,地为客户解决结算上的难题。

会计结算部,还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作,20xx年将与市分行之间的工作衔接,将工作任务落实下辖各网点,努力市分行下达的任务。,与各之间的工作配合,为工行发展努力。

会计结算岗位职责篇十七

4、负责配合中介处理销售结算的相关工作。

岗位要求:

1、五年以上大中型企业销售结算工作经验;

2、熟悉面向终端客户的销售结算模式;

3、熟悉erp销售结算模块操作流程;

4、能熟练操作用友软件,能熟练使用office等办公管理软件。

会计结算岗位职责篇十八

一、遵守财经纪律,执行财政、财务有关规章和制度,认真学习相关业务知识,努力提高政治水平和业务水平。

二、严格执行《会计法》,按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿,实行会计电算化进行会计核算,记账内容真实,数据准确,按时结账并及时与单位报账员对账。

三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况,严格执行年度经费预算,控制经费支出,禁止超标准支出。

四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面,编制审核记账凭证、编制审核会计报表,协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告,对单位预算执行情况进行分析,提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。

五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作,配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。

六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作,保证账实相符。

七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。

八、严守单位的业务秘密,未经上级许可,不得向外透露其财务收支情况。

九、完成领导交办的其他工作。

会计结算岗位职责篇十九

1、负责公司产品的销售及推广。

2、出色的完成公司下达的销售指标,撰写销售报告;

3、开拓新市场,发展新客户。

4、客户维护及服务,增加产品销售范围;

5、老客户的维护,提升客户满意度。

6、负责销售区域销售活动的策划和执行,完成销售任务;

1、负责超市客户的开发和管理;

2、负责公司产品在超市的日常维护工作;

3、负责与超市相关部门的客情维护;

4、完成公司下达的销售任务和各项销售指标。

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演讲稿是一种实用性比较强的文稿,是为演讲准备的书面材料。在现在的社会生活中,用到演讲稿的地方越来越多。好的演讲稿对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇演讲稿下
人际沟通是社会交往中必不可少的一环,我们需要不断提升自己的沟通技巧。如何发展自己的创造力和独立思考能力?通过参考他人的总结经验,我们可以更好地总结自己的工作和生
语文学习的目的是培养良好的阅读理解能力和写作能力。持续学习和自我提升是不断进步的关键。小编为大家整理了一些精选的总结范文,希望可以激发大家写作的灵感。税务会计工
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写?下面我给大家整理了一些优
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在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面我给大家整理了一些优
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集
演讲,首先要了解听众,注意听众的组成,了解他们的性格、年龄、受教育程度、出生地,分析他们的观点、态度、希望和要求。掌握这些以后,就可以决定采取什么方式来吸引听众
心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。那么心得体会该怎么写?想必这让大家都很苦恼吧。下面是小编帮大家整理的心得体会范文大全,供大家参考借鉴,希望可以帮助
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学习中的快乐,产生于对学习内容的兴趣和深入。世上所有的人都是喜欢学习的,只是学习的方法和内容不同而已。好的心得体会对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇心得体
演讲稿需要具备一定的艺术性,以吸引听众的注意力并保持其兴趣。写一篇较为完美的演讲稿需要充分准备和灵活运用思维。演讲稿的核心是观点和论述,要确保核心内容的逻辑性和
人与自然的关系是人类一直以来不断探索的课题,我们应该怎样理解和应对这种关系呢?在撰写总结时,要遵循一定的逻辑结构,使内容条理清晰。总结不仅是个人的事情,也可以组
演讲稿具有观点鲜明,内容具有鼓动性的特点。在社会发展不断提速的今天,需要使用演讲稿的事情愈发增多。演讲稿对于我们是非常有帮助的,可是应该怎么写演讲稿呢?下面我帮
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总结是对我们成长道路上的脚步进行记录和总结的必要手段。阅读时可以尝试多种阅读策略,提高阅读技巧。下面是一些优秀的总结范文,欢迎大家一起来欣赏。财务资金岗位篇一3
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我经历了一些挑战,但最终取得了成功。那么,在写一篇较为完美的心得体会时,我们应该注意哪些方面呢?首先,要明确写作的目的和主题,确保自己写出的内容能够贴合主题并且
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一篇好的演讲稿要能够引起听众的共鸣,让他们对演讲者的观点产生认同感。那么如何写一篇引人入胜的演讲稿呢?首先,要明确演讲的目的和主题,确定要传达的核心信息。其次,
人际关系是我们生活中不可忽视的一部分,我们可以通过总结与他人的交往方式来改善人际关系。在写总结时,我们要保持客观性,不夸大自己的成绩,也不过分苛责自己的缺点。请
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科技的发展给我们的生活带来了诸多便利,我们要善于利用科技资源。完美的总结要能够准确地概括主要内容和要点。总结范文中的亮点和经验可以为你的总结写作带来新的思路。法
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议论文是一种以辩证的思维方式陈述观点的文章,可以引起读者的思考和讨论。其次,需要考虑阅读总结范文,我们可以学习到别人在总结过程中的成功经验和教训。室内设计师的主
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写总结有助于我们发现知识的漏洞和不足之处,进而更好地优化学习过程。一个完美的总结应该具备客观性、准确性和逻辑性,能够真实地反映个人的成长和收获。以下是一些经典总
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时间管理是提高工作效率的关键,我们需要对自己的时间进行总结和规划。如何处理工作与生活的平衡是现代人面临的难题,我们可以寻找一种适合自己的方式。接下来是一些实用的
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使用正确的写作思路书写演讲稿会更加事半功倍。在日常生活和工作中,能够利用到演讲稿的场合越来越多。好的演讲稿对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇演讲稿下面是小
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创新是推动社会进步的最重要因素之一,我想我们需要鼓励和支持创新。制定一个明确的总结目标是写好总结的关键。勤奋和努力是成功的关键,但同时我们也要懂得适度的休息和放
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成长是一个持续的过程,我们需要看清自己的成长轨迹。首先要明确总结的目的和意义。以下是小编为大家搜集整理的总结范文,供大家参考,希望能对你的写作提供一些灵感。成本
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总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料,它可以使我们更有效率,不妨坐下来好好写写总结吧。什么样的总结才是有效的呢?下面是
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总结是对过去的梳理,对未来的规划。在写总结的过程中,我们可以采用归纳、提炼和概括的方法。推荐大家阅读一下下面这些总结案例,或许对你的写作有启发。会计的职责和要求
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总结是一种简洁而高效的方法,让我们能够从各个方面评估和分析一个问题或者情况。在写总结时,要注重提炼出关键词和关键句,突出核心内容。总结是一种对问题和挑战的思考和
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抓住历史发展的规律,可以帮助我们更好地理解当下和预测未来。在写总结之前,我们需要明确总结的目标和重点。总结范文积累的越多,我们写总结的水平就会越高。审计专员的工
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并表并账(11篇)
2023-03-09
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没有总结,我们就无法真正认识自己,无法不断进步。总结时可以适当运用概括性的词语和短语,提升表达效果。5、总结范文中的经验和教训对我们很有借鉴意义。会计并表要求篇
musicolet
2025-08-21
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2025-08-21
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2025-08-21
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