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工程审计工作职责篇一
3.制定工程审计规划和计划,并组织实施。
4.调查处理发现的问题,弥补工程管理漏洞。
5.监督有关部门完善管理机制、制度流程,提升工程管理水平。
任职资格:。
1.本科及以上学历,工程类相关专业;。
2.5年以上工程造价、预结算工作经验。同行业优先。
3.优秀的沟通协调、领导和团队管理能力。
工程审计工作职责篇二
职责:
1、贯彻执行相关法律、法规、规章制度。
2、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定、规范,为正确编制和审核预算奠定基础。
3、在公司合约部及项目经理的领导下,全面负责施工项目的工程预(结)算工作,及时办理和完成预(结)算工作,对项目经理负责。
4、协助财务进行成本核算。协助拟投标项目的成本分析及商务谈判。
5、负责编制或编审工程分包、劳务层的结算。
6、负责审查施工图纸,参加图纸会审和设计技术交底,依据其记录进行预算调整,解决预(结)算中的问题。
7、协助领导做好工程项目的立项申报、组织招投标、开工前的报批、竣工后的验收。
8、根据现场设计变更和签证及时调整预算。
9、编制各工程的材料总计划,包括材料的规格、型号、材质。在材料总计划中,主材应按部位编制,耗材按工程编制。
10、编制每月工程进度预算及材料调差(根据材料员提供市场价格或财务提供实际价格)并及时上报有关部门审批。
11、参与采购工程材料和设备,负责工程材料分析,复核材料价差,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为领导决策提供科学依据。
12、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,准确掌握市场价格和预算价格,及时调整预、结算,为结算复核工作打好基础。
13、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的结算工作,并报公司合约部签字认可,并完成工程造价的经济分析,及时完成工程结算资料的归档。
14、协助编制基本建设计划和调整计划,了解基建计划的执行情况。
任职资格:
2、熟练使用各类软件(宏业、广联达等)。
3、熟悉了解全国各区域定额。
4、熟练建模。
5、具良好的判断和决策能力人际沟通和协调能力;。
6、具有良好的职业素养和执行力。
工程审计工作职责篇三
2、审计体系搭建:编制年度工程审计计划,对集团工程管理开展持续性风险评估;编制及完善工程审计程序文件,配置及培养工程审计专业人员;建立及维护工程审计专家资源库,包含工程专家顾问和外部咨询公司等。
3、审计项目执行:执行集团工程管理审计,评价集团工程管理相关部门的架构设计和实际职责履行情况,及集团工程管理体系的设计和执行有效性;执行基地工程项目审计,评价工程项目立项、招投标、预算、过程施工、监理、设计变更、签证管理、竣工验收、造价结算等关键控制的有效性;开展工程领域的其他类工作,如专项审计、合规调查等。
1、本科及以上工程管理相关专业,工作经验特别丰富者可适当降低;
2、5年以上大型房产公司、施工企业或工程咨询机构工作经验,具有工程管理类相关专业资格证书(造价师、建造师等)者优先。
3、熟悉工程领域法律法规,熟悉各类工程施工方法,了解建筑材料市场行情;
5、拥有项目管理经验,具备较好的沟通协调能力和书面表达能力;
6、细致认真,有责任心,良好的学习能力,逻辑判断能力;
7、能承受较大工作压力及适应出差。
工程审计工作职责篇四
1、负责公司工程竣工结算审计自审项目的组织实施。
2、负责公司委托造价咨询审计项目的组织管理。
3、负责公司招标管理工作的协助。
4、负责工程审计档案管理。
1、专科及以上学历。
2、男女不限。
3、外部相关工作经验1年及以上,工程、施工管理、成本管理专业经验优先。
工程审计工作职责篇五
1.负责集团新项目建设的工程审计,做好工程的预结算,竣工工作;。
4.组织工程审计成果利用、整改检查和追踪问责处理结果。
任职资格:。
1.本科及以上学历,工程造价、土木工程或者财务审计相关专业毕业;。
2.有造价师、会计师、审计师相关证书者优先;。
3.有3年以上工程审计工作经验,熟悉工程审计的工作内容和方式;。
4.熟悉工作相关的财税法规及审计业务流程;。
5.良好的沟通协调等综合能力。
工程审计工作职责篇六
职责:
1、编制公司项目工程审计计划(年度及月度);。
2、按公司发展战略要求,完善相关的工程审计制度流程;。
3、主持安排工程项目全过程审计;。
4、参与审核工程量清单及招标控制价,提出修改完善意见和建议;。
5、监督管理项目实施阶段的工程进度、质量、安全等范畴,并形成管理意见;。
7、协助处理项目实施阶段合同执行中发生的纠纷;。
8、负责工程竣工结算审计,并提出成本管控建议。
任职要求:
1、统招专科及以上学历,工程造价专业、土木工程专业、建筑类专业;。
2、具备工程类相关职称证书;。
3、28岁-35岁,地产及建筑行业3年以上工程审计经历;。
5、较强的文字功底,能撰写各类计划、报告,表述清晰明确。
工程审计工作职责篇七
职责:
1、参与拟定及完善工程、成本审计管理办法和规章制度;。
3、根据年度项目开发计划,对项目工程节点、成本费用进行监控,及时提出预警。
岗位要求:
1、大专及以上学历,工程造价、工程管理、工民建相关专业。
2、房地产行业企业管理岗位2年以上工作经验。
3、提倡认真负责、注重工作质量和效率,反对不负责任,工作质量差、效率低下。
4、在执行中,提倡发挥主观能动性、找方法、解决问题,反对畏手畏脚或片面执行。
5、优秀的沟通、协调能力。
工程审计工作职责篇八
主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。
1.审查成本管理中心、技术中心、招标中心部等部门结算、设计变更、招标资料台帐的建立情况。
2.审查公司各个中心合同资料的管理情况。
3.审查工程中心、项目部材料封样管理、资料管理、归档情况(如工程指令、收发文、工作联系函等文件)。
1.审查项目主要工程质量问题的原因。
2.审查是否落实造成返修工作的责任方。
3.审查返修费用的归属情况,及从责任方扣除情况是否履行完毕。
4.了解交房后的维保责任。
1.审查结算时间与合同要求一致的情况、审查结算价款的审批情况。
2.审查结算合同条款执行情况,如:工程拖期扣款执行情况,质量扣款等(查业主反索赔函件、工程指令、竣工备案等资料)。
3.审查变更的原因、合理情况及变更单价的确认情况。
4.审查结算付款情况。
1.审查甲供或甲指乙供材料的变更情况。
2.审查工程变更的原因、理由(查设计变更单、工程指令、会议纪要)。
3.审查工程变更的审批情况(特别是增加造价时是否报公司领导审批后才下发工程指令)。
4.审查工程变更价格合理性及技术的可行性,工程变更对工程成本的影响情况(与原合同价差异对比)。
5.审查工程签证、设计变更流程及制度情况。
1.审查付款记录表的合同金额与正式合同是否一致。合同付款台帐是否清晰、及时,有无超出合同约定的款项支付。检查合同中约定的奖罚条款是否得到执行。
2.根据业务实际进展情况,检查合同中关于采购、付款、进场验收、工程进度款支付、工程节点进度的约定是否得到执行。
3.审查变更增加的金额付款,必须有变更确认书或补充协议的签署才能放进付款记录的变更帐内。
4.变更增加付款时,审查保留金的计算须考虑变更追加。
5.审查付款审批权限,是否按权限传至相关领导批复,领导签名是否齐全。
1.审查工程、材料设备招标过程中,各项操作是否符合公司制度的要求,是否出现违规操作等情况。
2.总包单位是否在合理的供方管理体系中,是否经过实质的考察和评估。3.评标过程记录是否完整,技术标、商务标评定方法是否合理,专业深度是否足够。
4.定标程序是否符合集团及公司制度要求,定标理由是否充足。
1.对本单位及所属单位的固定资产投资项目、财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计。
2.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。
3.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计。
4.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。
:包括财务收支审计、经济效益审计、管理制度审计。
1.上任时的公司财务状况,任期内净资产的增减,各项任期目标完成情况和分析。
2.任期内财务收支合规、合法、真实性(会计报表审计内容)。
3.任期内重大经营决策和法律诉讼,各项管理制度的健全和执行情况,有无损失、浪费和资产流失情况。
4.任期内公司员工的各项收入变动趋势,对遗留问题的财务清理情况。
1.有权依据集团规章制度对各部门在签订合同过程中不符合集团规章制度和违背集团利益的行为提出改正建议,以及行政处分和经济处罚的建议。
2.参与各类重大经济合同的谈判、签约及处理各类诉讼合同,负责办理各类经济纠纷案件。
3.检查公司各项管理制度的贯彻落实情况,合同执行情况,及时反馈问题并提出相应的建议。
4.全面负责审计中心法务的各项日常管理工作,完成审计中心法务年度计划和目标,并负责计划实施。
工程审计工作职责篇九
职责:
1、集团工程内控管理体系的完善与优化。
2、厂房建设及工程改造项目的过程控制。
3、根据审计计划,具体实施审计程序,编制工作底稿,协助起草审计报告。
4、识别工程项目管理业务流程的潜在风险,评估工程管理内控缺陷,发现工程成本控制、质量控制等方面的问题,提出和跟进审计建议及整改情况,并实施后续审计工作。
5、提出工程管理体系文件优化建议,推动规范和完善公司工程项目管理规章制度。
6、后续工程审计与评价。
岗位要求:
1、性别不限。
2、大学本科相关专业毕业。
4、适应项目出差。
5、较强的项目管理能力。
6、对工程体系管理及造价成本控制有一定的见解。
工程审计工作职责篇十
3、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向主管汇报解决。
4、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议。负责跟进审计建议的后续整改情况并向上级汇报。
6、上级主管安排的其他各项工作。
工程审计工作职责篇十一
职责:
2.职能审计:包括成本控制、供应链招采等板块进行审计,检查评估成本控制(含预算制订、过程控制及结算流程等)的有效性以及供应链招采的合规性、流程设置合理性及价格合理性等。
3.子公司审计:对设计公司、装备公司等进行审计,检查设计公司图纸设计流程规范及效率,评估装备公司工艺风险、决策、运用等流程及生产流程的有效性等。
4.整改落实:对于上述审计发现事项,提出有效可行的整改措施并监督落实。如有发现价格或工程量虚高,协助配合相关部门落实与供应商的处理。
5.舞弊调查:以严谨认真的态度开展舞弊调查,有效取证,根据制度提出处理意见;。
6.风控:实施风险监控,通过事中审计及时发现管理漏洞,并提出可行的改善措施。
任职要求:
1.有审计相关工作经验5-20xx年,必须具备施工行业相关工作经验;。
2.熟悉工程审计,包括工程造价审核及图纸规范性等知识,了解治水工艺优先;。
3.了解监察工作方法及流程,具备监察类检查取证技术;。
4.对项目管理有一定认识,能有效识别风险环节;。
5.具备工程建造师或造价师职称优先。
工程审计工作职责篇十二
职责:
2.负责编制审计报告;。
3.负责审计报告等资料的存档备案;。
4.完成领导交办的其他工作。
岗位资格:
1.本科及以上学历,建筑学、土木工程、工程管理、工程造价等相关专业;。
2.有注册造价师资格证书先;。
3.熟悉工程造价、招投标相关法律法规及操作流程;。
4.熟悉工程相关材料价格;。
5.熟练操作office办公软件,工程造价套价、算量等相关软件。

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