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食堂运行分析报告篇一
中国石油和化学工业联合会举行新闻发布会,发布20xx年经济运行情况与20xx年预测分析。今年全行业要保持全行业经济运行平稳,防止大起大落。同时,在技术创新、结构调整上取得新进展。
xx年行业经济实现良好开局
联合会分析称,20xx年,石油和化工行业经济实现平稳较快增长,国内市场需求强劲是拉动行业增长的主要引擎。
据石化联合会统计,预计全年行业总产值突破11万亿元,达到11.2万亿,增长31%;主营业务收入达10.9万亿元,增长30%;利润总额8100亿元,增幅约为19%;投资1.37万亿元,增长20%;进出口总额约为6000亿美元,增长32%。
其中,化工行业全年产值预计达到6.58万亿元,同比增长32%,与20xx年增速相当,占全行业总产值59.82%;化工行业利润总额3500亿元,增长35%,占全行业总利润额的47.1%;1—11月份,化工固定资产投资8617.2亿元,同比增长26.9%,高于全行业平均增幅5.5个百分点,占比70.12%。
原油20xx年产量基本持平,全年预计2.03亿吨;进口预计2.5亿吨,增6.3%;表观消费预计4.53亿吨,增3.5%。天然气供需快速增长,全年产量预计1020亿方,增长8%;进口突破300亿方;表观消费1300亿方左右。成品油产需总体平衡,全年未出现明显油荒。炼油版块前11月累计亏损49.83亿元,亏损主要原因是原油价格持续较大幅度增长。
行业加快产业结构升级
20xx年,“调结构、转方式”成效逐步显现。高技术、高附加值产品在化学工业利润增长中的比重不断攀升,成为提高行业经济增长质量的主要动力。20xx年,专用化学品利润占化工利润的比重约达31.5%,合成材料占比16%。同时,专用化学品、合成材料等在国内市场占有率稳步扩大。化肥、橡胶制品等传统化学品在利润增长中的比重不断下降。
非公经济比重首次过半
20xx年前11个月,行业非公经济总产值5.12万亿元,同比增长35.8%,占比50.0%,预计全年比重将达51%,历史上首次过半。公有经济产值4.87万亿,增长29.2%,占比47.5%;其它经济比重约2.5%。与20xx年相比,20xx年非公经济在行业经济总量中的比重上升了15.8个百分点,公有经济占比则下降了16.4个百分点;非公经济比重每年平均提高3.15个百分点。
20xx年行业经济运行重在“稳增长、调结构”
李寿生表示,20xx年石油和化工行业的经济运行把“稳增长”放在第一位。要求精心组织好油、气、肥的生产供给,特别要做好柴油和春耕化肥的保障工作;千方百计扩大出口,防止大幅下降和减少回落;强化行业安全生产。
李寿生强调,行的经济运行应重点加快传统产业转型升级步伐、加大战略性新兴产业培育力度、强化节能减排工作措施。在传统产业转型升级方面,要选准传统产业转型升级的切入点,完善淘汰落后产能的市场机制,落实化肥、“两碱”、电石、农药等行业的市场准入条件。
在节能减排工作上,行业将建立和完善节能减排“领跑者”制度,首先在合成氨、甲醇、烧碱、纯碱、乙烯、合成树脂、子午线轮胎、电石、黄磷等十二种产品中试行开展。
行业经济将保持较快增长
石化联合会预计,20xx年,行业经济运行尽管面临诸多困难,但有利因素较多,经济总体将保持较快增长,但增速同比将会有所减缓。
预计全年总产值增幅约20%—25%,达到13—13.5万亿元;全年利润总额约为9500亿元,增长15%;主营业务收入约13万亿元,增长20%左右;全行业投资月1.6万亿元,增长15%;进出口总额约为7100亿美元,增长约21%。
主要化工产品需求强劲、生产平稳
石化联合会预计,受国内农业、工业、房地产及消费市场需求影响,20xx年国内能源及主要化工产品的需求依然比较强劲,同时能源生产继续保持平稳。
预计今年的原油产量将保持在2亿吨以上,增幅约1.5%;天然气产量约1130亿立方米,增长约11%;原油加工量约为4.7亿吨,增长5%。20xx年,预计化肥产量约为6400万吨,增长约5%;合成树脂产量约5225万吨,增长10%;乙烯产量约1700万吨,增长11%;硫酸产量增长9%;烧碱增长8%;甲醇增长14%。
今年原油表观消费量预计增长5.3%至4.8亿吨;天然气表观消费量预计增长15.3%至1482亿立方米;成品油表观消费量预计增长5.8%至2.8亿吨;化肥表观消费量约6230万吨,增长5.1%;合成树脂表观消费量增长9.1%至8080万吨;乙烯表观消费量增长13.6%至1850万吨。
食堂运行分析报告篇二
在运行管理上,我们以稳定运行为目标,以质量标准化为抓手,逐步深化质量标准化设备管理工作。全年我们共进行了89次动态检查,查出问题39,下整改通知书18次,现均已按要求完成整改,有效的促进了设备的正常运转,保障了运行的安全。
20xx年五月份开始,我们按照港储公司装备部的要求对公司设备管理存在的缺陷进行了整改和完善,开始严格按照设备维护保养计划对公司生产设备进行针对性的'维护和保养工作,按计划进开展了设备的定期检修,及时消除设备缺陷,保证检修质量,延长设备使用寿命,节约检修时间,降低检修成本,保质、保量、按期完成了检修任务。对小型工器具进行了日常保养,认真做了擦拭润滑。对在设备维护管理中存在一些问题,如设备运行环境和设备清洁卫生较差以及三漏时有发生等,进行了督促整改。通过有计划的维护保养,设备状态良好,全年没有出现漏保失保现象,没有出现一起设备事故。
1、损耗故障;
机械设备一定时间规律运动,操作的损耗不可避免,可以通过了解其寿命和故障发生规律状态,有计划的更换保养,就能作到避免不必要的突发性的停产维修。此类故障,多发生在汽车车辆上。
2、自然磨损、劣化造成的故障;
随着设备使用时间的增加,部分元器件磨损、老化严重,造成设备故障多发,故障率提高。如机务段的机车空调和继电气试验台都进行了返厂大修,主要进行了部分零部件更换和功能恢复,皆是因为设备自然磨损、劣化造成的原因。
3、因设备部件质量原因造成的故障;
如7月份发生的货车轴承压装机液压系统故障和8月份发生的轮轴荧光探伤机故障,主要原因是设备部件本身缺陷,质量较差。次要原因是点检不到位,检修不及时,导致设备故障。
4、临时性随机故障。
这类故障主要是平时随机发生的,导致设备丧失某些局部功能的故障。这类故障发生后不需要进行修复,只需要进行调整即可恢复,如电气设备程序突发故障等等。
1、进一步深化质量标准化设备管理,加强监管力度。
2、严格执行设备点检制度,做到早发现、早预防。
3、制定设备维护规程,严格按规范进行设备的维护保养。
5、加强设备故障的管理工作,处理设备故障要严格执行“四不放过”原则。
6、认真做好设备故障的原始记录,总结经验,做到防微杜渐,有效预防设备故障的发生。
20xx年,通过我们的努力,顺利完成了春检、防汛工作,圆满完成了特种设备的年检年鉴和重大危险源的安全检查任务,深化了质量标准化设备管理工作,为安全生产奠定了有力的基础,提供了有效的保障。在今后的工作中,我们将继续努力,把工作做的更好,使设备以更好的技术状态投入运行,为公司安全生产做好保障工作。
食堂运行分析报告篇三
**年经济运行情况汇报
**年我公司经济形势从总体上看运行稳健,走势良好,保持了企业的健康发展,各项工作取得了一定的成就。
一、经济运行特点
2、公司盈利水平逐步提高。**年实现利润**万元,为年计划的 * %,比上年增加*万元,主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势,效益大幅提升。
3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果,**年开发的二个新产品高压清洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高,方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。
二、面临主要困难
1、改装车产品订单严重不足。受国家汽车产业政策变化调整,汽车产品须达国ⅲ排放,我公司原有的产品公告取消了3个,使改装车生产销售滞缓,**年生产改装车*台,仅为年计划的60%,又由于改装车市场竞争激烈,产品销售价格难以提升,同时劳动力成本上升,使企业盈利空间进一步缩小,企业生产经营和决策面临严峻考验。
2、本公司固定成本费用难以消化。**年新增房产税 *万元,土地使用税 *万元,因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产,次年1月起计提折旧,为此下一年将新增折旧费、土地摊销等 ** 万元左右,如若没有新的经济业务增长点支撑,公司成本费用难以消化。
已不能资本化,企业面临着前所未有的压力。
三、财务建议
2、调查用户需求,合理定价,控制成本,以防公司的经营风险;
3、加强应收帐款和预付帐款的管理,对应收帐款落实催收责任,对金额较大的订单产品适当提高预收帐款的比例,对外采购材料减少预付帐款金额。
4、加大研发新产品力度,抢抓机遇,提高市场占有率。
5、加强长期投资风险防范工作,搞好内部审计工作,在财务管理上要进一步规范,加强资金管理,节约融资成本,避免盲目贷款的情况发生,同时严格控制非生产性成本的开支。
2
一、 主要经济指标完成情况
1.市场开发
2.经营总量
上半年计划完成产值 万元,实际完成产值 万元。
3.实现利润
上半年实现利润 万元。
4.管理费上交
公司1-6月份应交管理费 万元,货币资金上交 万元。
5.工资发放及保险交纳情况
上半年员工工资发放到 月份,保险交纳至 月份,1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。
经济指标完成情况图表分析(单位:万元):
二、 资金流转及使用情况
1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款 万元,其主建工程**************。存在的主要问题是 ,我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施,以保证能及时的收回工程款。
2. (1)、截止6月底,公司在资金结算中心没有贷款。
(2)、个人借款6月底余额213045.07元,全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金,正在逐月清理,年底全部清理。
(3)、财务费用上半年共支出 元,为银行汇款手续费。
三、合同的履约情况
严格按照各项合同的约定事项执行,材料、劳务合同签订率
100%,劳务费用按月按合同约定比例足额支付,无超付现象,无劳务纠纷发生;由于资金紧张,材料欠款不能按合同约定比例支付,更无超付现象,无法律纠纷发生。
四、 项目责任成本控制情况
1、成本分析
公司上半年预算成本 万元,实际成本 万元,成本降低额 万元,成本降低率 。
*********项目主要亏损为人工费亏损。造成*********项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价,远远超出定额中人工费单价。
2、公司工料分析
见附件
3、影响经济效益的.原因
人工费:就目前市场而言管理费率越来越高,劳务公司的管理费居高不下,且公司现有劳务资源缺乏,造成有工程没有劳务队,有劳务队,但素质不高,劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重,无形的增加施工成本。
材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大,公司目前已建立部分协议用户,但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。
机械费:全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。
其他直接费:给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金,给土建单位的配合费越来越高是主要原因,公司总体产值不高,造成从项目上提取的点数增大,加大了项目成本支出。
五、 全年经济预测
1、全年市场开发指标 万元,预计对内 万元,对外 万元。
2、全年经营总额指标 万元,预计全年完成产值 万元,
3、上交管理费货币 万元,预计 万元管理费可以按时上交,
4、利润指标 万元,全年预计实现利润 万元。
5、工资按时发放,五险一金足额按时上交公司。
6、预计下半年回收工程款 万元
六、下半年的工作措施
1、积极开拓市场,加大对外承揽任务的力度,努力实现年度经营指标。
2、严抓项目成本管理,强化落实成本管理制度,在保证工程质量的前提下,严格控制项目成本。
3、注重项目材料管理,严把项目材料进出关,并定期进行项目 物资消耗盘点,按月对项目进行成本分析。
4、保障材料及时供应,加快施工进度,提高三钢工具和机械设备的周转使用率。
5、强化劳务管理,严格按照各项目所签订的劳务合同执行,避免发生劳务纠纷。
6、加紧后期工程的进度,尽快退出三钢租赁工具和机械设备,
减少不必要的成本支出。
7、加强项目管理人员的培训与学习。根据分公司的实际情况,有针对性的制定培训计划,努力提高员工业务素质。
******区
工业经济情况汇报
一、工业经济主要指标完成情况
今年以来,***区紧紧围绕“项目落地年”工作主题,坚持一手抓项目推进,一手抓企业生产,力保全区经济平稳运行。1-9地区生产总值完成24.22亿元,同比增长4.0%;工业增加值同比增长2.4%;全社会固定资产投资完成20.28亿元,同比增长15.4%;社会消费品零售总额完成4.45亿元,同比增长11.6%;地方公共财政收入完成1.003亿元,同比下降25.4%。1-10月预计工业增加值增速为1.5%;全社会固定资产投资同比增长15%;社会消费品零售总额完成同比增长10%。
二、采取的主要措施
(一)抓帮扶、抓要素、强协调、保生产
次,现场为企业协调解决土地、资金、电力等突出问题32个。并专题召开政企座谈会,区委、区政府主要领导、相关领导和要素协调部门负责人集体会诊,“一对一”与企业负责人对话,现场解决企业面临的各种困难和问题,制定“一企一策”方案。三是强化要素保障。电力方面,1-10月实现大网下电2.1亿度,境外输电1.38亿度;新建220kv变电站已完成初步选址。在资金方面,积极搭建融资平台,为企业协调生产流动资金近3.3亿元。
(二)项目推进情况。
今年我区“四个一批”项目共75个,1-10月已竣工项目12个,加快建设45个,开展前期工作18个,完成投资20.51亿元。一是抓责任落实。进一步健全完善项目分类推进、分组推进、重点推进机制,将75个“四个一批”项目分别落实到29名县级领导、8个推进保障小组和23个责任部门,实行质量、进度、时限、责任“四位一体”工作责任制,确保项目落地生根。二是抓项目推进。省属重点项目枕头坝一级进入设备安装阶段,沙坪二级水电站正在进行大坝浇筑,均超工程计划进度;鑫河公司4×35000千伏安新型节能环保型高碳铬铁项目进展顺利,完成投资3亿元;瑞丰纺织公司年产胚布480万米一期项目建成投产;金迅公司6n级硅材料铸锭项目建成运行,4n级硅材料生产线正在进行场地土石方开挖。三是抓园区建设。把园区建设作为加快项目进度、保障项目落地的重要抓手,加大园区基础设施建设力度,完成永蓑路二期道路和三角石园区堤防建设,大渡河三角石大桥和解放园区二期堤防前期工作进展顺利。1-10月完成园区基础设施投资4800万元,同比增长21%。
三、存在的主要问题
一是工业经营效益下滑严重。受全国经济发展不景气影响,钢铁、磷化工等行业需求下降、价格疲软,导致我区大部分企业出现保本经营或亏损状态,企业生产积极性普遍不高,准备技改转产。

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